2017年度XX区总工会决算情况说明【模板】

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中国民主同盟昆明市委员会部门决算填报说明一、决算汇编基本情况(一)报表类型说明1.纳入2017 年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,其中:(1)单户录入 1 户,其中含单位 1 个,占单位总数的100 %;比上年增加(减少)0 个。

无增减变动。

(2)行政单位汇总录入 1 户,其中含单位 1个,占单位总数的100 %;比上年增加(减少)1 个。

无增减变动。

(二)单位分类情况说明1.按单位基本性质划分:(1)行政单位 1 个,比上年增加(减少)0 个。

2.按单位执行会计制度划分:(1)执行行政单位会计制度的单位 1 个,比上年增加(减少) 0 个。

(三)单位预算级次说明1.一级预算单位 1 户,比上年增加(减少)0 户。

二、2017年部门预决算收支情况2017年中国民主同盟昆明市委员会财政拨款收入332.655万元,其中:一般公共预算332.655万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

本年收入332.655万元,上年结转收入0万元。

本年收入中,一般公共预算财政拨款332.655万元(本级财力332.655万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门决算总支出327.0668万元,其中:基本支出265.0588万元,占总支出的81.04%,项目支出62.0080万元,占总支出的18.96%。

(一)基本支出情况2017年用于保障中国民主同盟市委机关、正常运转的日常支出217.3547万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出及住房公积金19.5382万元,占基本支出的82.00%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)47.7041万元,占基本支出的18.00%;与上年对比减少16.7721万元,增减变化的原因主要是人员工作调动、工资、奖金的调整。

一、收入支出总体决算情况说明

一、收入支出总体决算情况说明

一、收入支出总体决算情况说明2017年,县委办全年收入1069.82万元,全部为财政收入。

全年支出811.73万元,其中799.04万元为一般公共服务支出,12.68万元为公共安全支出。

今年收入比上年决算数增加61.5万元,增加5.84 %。

原因是一是2016年中实行了工资津贴改革,2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。

二是取暖费提高了标准,也是造成人员经费增长的重要原因。

支出较上年决算减少了196.59万元,减少19.5%。

原因主要是一是团县委、机关工委两个部门的财务工作原来有县委办代理,2017年,这两个部门的财务工作由部门单位核算,使得今年支出数较上年有所减少。

二是按照建设节约型机关的原则,今年的各项机关运行经费较上年有所降低。

2017年年初预算为1253.18万元,财政拔款收入为1069.82万元,收入较预算减少14%,主要原因是做预算时考虑到增资因素、津补贴增加以及机关运行经费中涉及到的物价上涨因素。

2017年决算数为811.73万元,较2017年度预算减少35.22%。

主要原因一是机要内网建设工程属于跨年工程,预算时是按全部工程预算做,2017工程还未完工,只此一项决算就比预算减少157万元。

二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定,机关运行经费较上年有大幅降低。

二、收入决算情况说明2017年,县委办全年收入1069.82万元,全部为财政收入。

2016年决算数为1008.32万元,今年收入比上年决算数增加61.5万元,增加5.84%。

原因是一是2016年中实行了工资津贴改革,2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。

二是取暖费提高了标准,也是造成人员经费增长的重要原因。

三、支出决算说明。

全年支出811.73万元,其中799.04万元为一般公共服务支出,12.68万元为公共安全支出。

支出较上年决算减少了196.59万元,减少19.5%。

其中,人员经费减少48.98万元,商品和服务支出减少121.30万元,公共安全支出减少17.32万元。

2017年度部门决算公开报表及说明

2017年度部门决算公开报表及说明

2017年度部门决算公开报表及说明单位名称:北京市怀柔区统计局目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况第一部分2017年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称:北京市怀柔区统计局单位:万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位名称:北京市怀柔区统计局单位:万元注:本部门无此项支出财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称:北京市怀柔区统计局单位:万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称:北京市怀柔区统计局单位:万元注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

政府采购情况表单位名称:北京市怀柔区统计局单位:万元第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况(一)单位概况:1.组织开展《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》的宣传普及工作,监督检查统计法律、法规的执行情况,并向区人大常委会、区政府和市有关部门报告。

2.组织、协调各乡镇和区政府各部门的统计和国民经济核算工作;贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度;制定地方统计调查制度;审批区政府各部门的统计调查计划和调查方案。

3.组织完成本区国情国力普查工作;研究拟订重大区情区力的普查及专项调查计划,并组织实施。

4.负责整理、汇总全区基本统计资料,对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和统计预测,提供统计信息和咨询建议。

5.统一评估、核定、管理、公布全区基本统计资料,并向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

2017年度部门决算报表填报说明部门

2017年度部门决算报表填报说明部门

部门决算填报说明(预算单位编写格式)一、决算信息来源说明(基层预算单位编写)(一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

(三)本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。

其中:“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”;“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》(财办预﹝2016﹞123号)填列(中央单位编写);“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预〔2016〕18号)的规定填列(中央单位编写)。

二、决算汇编基本情况(主管部门编写)(一)部门机构情况说明。

年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个,比上年增减个,分类说明如下:(二)部门录入户数说明。

年度,本部门决算汇编户数共个,比上年增减个,分类说明如下:注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。

对差额原因进行说明。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。

对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况(1)单位本年度缴入财政专户万元,财政部门财政专户缴款对账单万元,差额万元。

吉安市总工会2017年部门预算编制说明

吉安市总工会2017年部门预算编制说明

吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,吉安市总工会的工作职责主要有:(一)组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,行使民主权利,贯彻落实上级工会的决议、决定。

根据基层工作和下级工会的要求,与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。

(二)对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议。

参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定,关心职工生活,帮助职工解决困难,依法维护职工的合法权利和经济利益,全心全意为职工服务。

(三)指导全市各级工会加强自身建设和改革。

配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备,换届选举和审查审批工作,做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作,抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作,加强工会干部队伍建设,制定工会干部培训规划,负责全市工会干部的培训工作。

(四)引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中,积极参与和推动企业的各项改革,参与协调企业劳动关系,处理劳资矛盾,维护职工队伍和社会的政治稳定,促进全市经济建设和各项事业的发展。

(五)动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设,努力完成各项生产和工作任务,组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展合理化建议、技术革新和技术协作活动,做好经济技术创新工作,做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作,参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

上海市总工会2017年度部门预算

上海市总工会2017年度部门预算

上海市总工会2017年度部门预算目录主要职能机构设置预算编制说明2017年部门财务收支预算总表2017年部门收入预算总表2017年部门支出预算总表2017年部门财政拨款收支预算总表2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市总工会主要职能上海市总工会是上海各区、县、局(产业)工会的领导机关,受中共上海市委和全国总工会领导。

根据党的路线、方针和政策,围绕党的中心任务和党的工运方针,确定全市工会工作的指导方针和任务,指导全市工会工作;负责工运理论、政策的研究。

坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和工会章程,突出强化工会的维护职能,组织、指导本市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行中国工会代表大会和上海市工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作等。

上海市总工会机构设置上海市总工会部门预算是上海市总工会的综合收支计划。

本部门中,参照公务员法管理的社会团体1家:1. 上海市总工会有9个内设机构,包括:办公室、研究室、组织部、劳动关系工作部、基层工作部、宣传教育部、权益保障部、财务资产管理部、经审办。

上海市总工会2017年部门预算编制说明2017年,上海市总工会部门预算支出总额为8,106万元,其中:财政拨款支出预算8,106万元。

财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算8,106万元。

财政拨款支出主要内容如下:1. “一般公共服务支出”科目8,106万元,主要用于市劳模特殊困难帮扶金、市劳模低收入生活困难补助金、市劳模节日慰问金、困难职工帮扶专项资金等项目支出。

单位:元2017年部门财务收支预算总表编制部门:上海市总工会单位:元2017年部门收入预算总表编制部门:上海市总工会单位:元2017年部门支出预算总表编制部门:上海市总工会单位:元2017年部门财政拨款收支预算总表编制部门:上海市总工会单位:元2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制部门:上海市总工会单位:元2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门:上海市总工会单位:元2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表编制部门:上海市总工会2017年上海市总工会“三公”经费和机关运行经费预算情况表单位:万元相关情况说明一、“三公”经费预算上海市总工会2017年未安排财政拨款“三公”经费。

2017年部门决算公开情况说明

2017年部门决算公开情况说明(绥宁县妇幼保健计划生育服务中心)一、主要职能履行公共卫生职责掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

受卫生和计划生育局委托,承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务生殖保健等工作。

负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作等等。

二、部门预算单位构成绥宁县妇幼保健计划生育服务中心系绥宁县卫生和计划生育局所属的副科级公益一类全额拨款事业单位,现有事业编制数 49个,实有在职人员37人,退休人员27人,遗属人员1人。

设办公室、财务股、医务部(护理部)、妇幼保健计划生育技术指导股、出生缺陷综合防控股、住院部、门诊部等7个内设机构。

三、部门收支概况(一)2017年度收入支出决算总体情况2017年总收入13,318,113.31元。

比上年增加18.69%。

总支出10,740,899.60元,比上年减少-1.65%。

(二)收入决算情况:2017年收入13,318,113.31元,其中:一般公共预算拨款收入8,854,015.50元,事业收入4,441,000.00元,其他收入23,097.81元……与2016年增2,097,478.38元。

增加原因是增加了重大公共卫生专项投入及新增了妇计中心整体搬迁基建建设项目投入。

(三)支出决算情况:2017年10,740,899.60元,其中:一般公共服务899,097.81元,文化体育与传媒支出205,955.00元,医疗卫生与计划生育支出9,635,846.79元……与2016年减少-180,418.12元。

减少原因是厉行节约及妇计中心整体搬迁基建建设项目预付款列往来未计入支出。

2017年预算单位部门决算公开

2017年度预算单位部门决算公开目录第一部分茂名市总工会概况一、部门职责二、机构设置第二部分茂名市总工会2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分茂名市总工会2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分茂名市总工会概况(一)部门主要职责茂名市总工会是共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是会员和职工权益的代表,机构内设办公室、组织部、宣教文体部、经济工作部、权益保障工作部、经审纪检人事室、法律援助工作部、财务部等八个职能部室。

主要职能:1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作的方针,围绕市委和省总工会的工作部署,研究制定全市工会工作的指导方针、任务并组织实施,贯彻执行市工会代表大会的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

3、向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关法律和政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4、研究确定全市工会组织体系,指导建立基层工会组织,研究制定工会干部的管理制度的培训规划。

5、负责职工的来信来访工作,依法协调劳动关系;协助有关部门做好职工生活福利、社会保障和再就业工作;指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和职工代表大会制度,维护职工合法权益。

6、调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、指导和服务作用;指导企业工会劳动保护监督检查委员会的工作;指导、组织职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、经济技术创新活动;协助政府做好各级劳模、先进生产(工作)者及先进集体的评选表彰工作。

2017年度部门决算报表填报说明---部门

部门决算填报说明(预算单位编写格式)一、决算信息来源说明(基层预算单位编写)(一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

(三)本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。

其中:“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”;“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》(财办预﹝2016﹞123号)填列(中央单位编写);“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预〔2016〕18号)的规定填列(中央单位编写)。

二、决算汇编基本情况(主管部门编写)(一)部门机构情况说明。

年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个,比上年增减个,分类说明如下:(二)部门录入户数说明。

年度,本部门决算汇编户数共个,比上年增减个,分类说明如下:注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。

对差额原因进行说明。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。

对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况(1)单位本年度缴入财政专户万元,财政部门财政专户缴款对账单万元,差额万元。

2017年度预算单位部门决算公开

2017年度预算单位部门决算公开目录第一部分茂名市总工会概况一、部门职责二、机构设置第二部分茂名市总工会2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分茂名市总工会2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分茂名市总工会概况(一)部门主要职责茂名市总工会是共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是会员和职工权益的代表,机构内设办公室、组织部、宣教文体部、经济工作部、权益保障工作部、经审纪检人事室、法律援助工作部、财务部等八个职能部室。

主要职能:1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作的方针,围绕市委和省总工会的工作部署,研究制定全市工会工作的指导方针、任务并组织实施,贯彻执行市工会代表大会的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

3、向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关法律和政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4、研究确定全市工会组织体系,指导建立基层工会组织,研究制定工会干部的管理制度的培训规划。

5、负责职工的来信来访工作,依法协调劳动关系;协助有关部门做好职工生活福利、社会保障和再就业工作;指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和职工代表大会制度,维护职工合法权益。

6、调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、指导和服务作用;指导企业工会劳动保护监督检查委员会的工作;指导、组织职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、经济技术创新活动;协助政府做好各级劳模、先进生产(工作)者及先进集体的评选表彰工作。

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2017年度XX区总工会决算情况说明目录(一)部门情况说明(二)收入支出情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明(三)“三公”经费支出决算情况说明(四)关于机关运行经费支出情况说明(五)关于政府采购支出(六)关于国有资产占用情况(七)预算绩效管理工作开展情况说明(八)其他重要事项的说明(九) 专业名词解释按照《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将2018年部门决算公开如下:一、部门概况(一)XX区总工会主要职责XX区总工会是代表和维护广大职工利益的群团组织。

由主席、常务副主席、主任科员、副主任科员、科员组成。

依照宪法和地方组织法的规定,XX区总工会行使下列职权:(一)认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策,组织职工学习党的方针政策;(二)组织动员广大干部职工协助行政完成各项工作;(三)坚持工会职能,积极参予公司的民主管理;(四)加强工会组织建设,搞好工会积极分子的培训教育工作;(五)积极开展群众性的劳动竞赛、合理化建议、职工文化教育;(六)调查了解干部职工家庭生活,帮助干部职工解决后顾之忧,协调家庭纠纷,监督干部职工福利待遇工作的落实;维护职工的合法权益,维护职工的切身利益;(七)协调干部职工与行政的关系,协调处理劳动纠纷;(八)组织开展职工文化体育活动;负责工会经费的解交和内部审计工作;(九)、完成区委和上级工会交办的其他工作。

XX区总工会根据工作需要,设有办公室、经审办公室、职工服务中心3个内设机构。

(二)内设机构。

根据上述职责,XX区总工会设3个内设机构:1.办公室。

负责文件的上传、下达,公文撰制,组织政治理论学习,负责局长办公会、局务会以及其他会议的组织安排,并负责督办落实;负责机关后勤工作。

2.经审办公室。

负责对同级工会及所属基层工会组织的经费收支和经费有关的经济活动的审查,监督其贯彻执行党和国家的财经政策、纪律、法规和工会财务工作的方针、规章制度。

从而协助同级工会组织收好、管好、用好工会经费,管好工会财产,严肃财经法纪,使工会经费得到合理、有效的使用,使工会的企事业不断改善经营管理,提高社会效益和经济效益,更好地为职工群众服务。

3.职工服务中心。

负责困难职工帮扶、信访接待、困难职工法律援助等工会工作。

部门机构设置情况(三)决算构成XX区总工会是一级预算单位,无下属预算单位。

(四)人员情况说明XX区总工会行政编制3名,事业编制5名。

二、收入支出情况说明(一) 收入支出情况说明。

1.收入支出决算总体情况说明。

2017年度收入总计拨款330.17万元,上年结转和结余43.12万元。

比年初预算数342.49万元减少12.32万元,比上年度决算收入数增加86.12万元,变动主要原因为原因为人员调动及在职人员工资调整等。

2017年度支出总计350.51万元,年末结转和结余14.24万元。

比年初预算数342.49万元增加8.02万元,比上年度决算支出数增加149.58万元,原因为聘用人员相应人员及办公费用增加。

2.收入决算情况说明2017年财政拨款330.17万元,占全部收入100%。

其中项目拨款150万元,基本支出拨款180.17万元。

本年支出359.05万元。

其中基本支出165.93万元,占总支出46%。

项目支出193.12万元,占总支出54%。

3.支出决算情况说明2017年度支出总计350.51万元,年末结转和结余14.24万元。

主要为已拨付至单位账户的单位缴纳养老保险部分还未清算,年末财政收回剩余额度。

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2017年度收入总计拨款330.17万元,上年结转和结余43.12万元。

比年初预算数342.49万元减少12.32万元,比上年度决算收入数增加86.12万元,变动主要原因为原因为人员调动及在职人员工资调整等。

2017年度支出总计350.51万元,年末结转和结余14.24万元。

2017年财政拨款330.17万元,占全部收入100%。

其中项目拨款********元,基本支出拨款180.17元。

本年支出359.05万元。

其中基本支出165.93万元,占总支出46%。

项目支出193.12万元,占总支出54%。

比年初预算数342.49万元增加8.02万元,比上年度决算支出数增加149.58万元,原因为聘用人员相应人员及办公费用增加。

三、“三公”经费支出决算情况说明2017年度,区总工会“三公”经费公共预算财政拨款决算支出2.19 万元,比年初预算减少(增加) 6.81万元,下降 75%;比上年减少1.61万元,同比下降30 %。

具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出 2.03 万元,比年初预算减少1.97 万元,下降 49%;比上年减少 1.6 万元,同比下降42 %。

①公务用车购置支出 0 万元②公务用车运行维护费支出 2.03万元,比年初预算减少1.97 万元,下降 49 %;比上年减少 1.6万元,同比下降 42 %。

(二)公务接待费支出 0.16 万元,比年初预算减少 4.84 万元,下降(增长)97 %;比上年减少0.73万元,同比下降 81.73 %。

本年度公务接待3批次,22人次。

(三)因公出国(境)费支出0万元,我单位三公经费变动主要原因分别是:压缩了三公经费支出,厉行节约反对浪费。

因公出国(境)情况:本年度组织因公出国(境)团 0 人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 1 辆。

四、关于机关运行经费支出情况说明2017年度本部门机关运行经费支出3.44万元,较年初预算相同;比2016年度相同。

五、关于政府采购支出2017年度本部门政府采购支出总额0万元。

六、关于国有资产占用情况2017年度本部门年末国有资产占有总体情况:年末资产总额762.31万元。

分布构成:年末资产中流动资产707.14万元,固定资产55.17万元。

主要实物资产数据:截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,价值24.43万元;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

年末资产总额较年初增加100.32万元。

其中流动资产较年初增加100.32万元,固定资产较年初增加0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明部门职责-工作活动绩效目标自评结果:1.维护职工权益优2.服务职工优八、其他重要事项的说明无九、专业名词解释(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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