采购档案管理制度
采购科档案管理制度

一、总则为了加强采购科档案管理,确保档案的完整、准确、安全和有效利用,提高档案管理水平,根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规,结合本部门实际情况,特制定本制度。
二、档案管理的范围1. 采购科在日常工作中形成的各类文件、资料、图表、照片、录音、录像等。
2. 采购科与其他部门、单位之间的往来文件、协议、合同等。
3. 采购科内部管理制度、工作计划、总结、报告等。
4. 采购科员工的人事档案、培训档案、奖惩档案等。
5. 其他与采购科工作相关的档案。
三、档案管理职责1. 采购科负责人:负责组织、领导和监督本部门档案管理工作,确保档案的完整、准确、安全和有效利用。
2. 档案管理员:负责档案的收集、整理、归档、保管、借阅、销毁等工作。
3. 采购科全体员工:积极配合档案管理工作,及时提供相关文件和资料。
四、档案管理流程1. 收集:档案管理员按照档案管理的范围,及时收集各类文件、资料、图表等。
2. 整理:档案管理员对收集到的档案进行分类、编目、整理,确保档案的准确性和完整性。
3. 归档:档案管理员按照档案的保管期限和分类,将整理好的档案及时归档。
4. 保管:档案管理员负责档案的存放、保护和维护,确保档案的安全。
5. 借阅:档案管理员按照档案借阅规定,为借阅者提供档案服务。
6. 查询:档案管理员负责档案的查询工作,为部门领导和员工提供档案信息。
7. 销毁:档案管理员按照档案销毁规定,对到期档案进行销毁。
五、档案保管期限1. 采购科文件、资料、图表等一般保管期限为5年。
2. 采购科内部管理制度、工作计划、总结、报告等一般保管期限为10年。
3. 采购科员工的人事档案、培训档案、奖惩档案等长期保管。
六、档案借阅与查询1. 借阅:档案借阅者需填写借阅申请,经档案管理员审核批准后方可借阅。
2. 查询:档案查询者需提供查询原因,经档案管理员审核批准后方可查询。
3. 借阅和查询档案时,需遵守档案保管规定,爱护档案。
七、档案安全与保密1. 档案管理员需对档案进行定期检查,确保档案的安全。
采购中心档案管理制度

第一章总则第一条为了加强采购中心档案管理,确保档案的完整、准确、系统和安全,根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规,结合采购中心实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于采购中心所有档案的管理工作,包括纸质档案、电子档案和声像档案等。
第三条采购中心档案管理工作应遵循以下原则:(一)统一领导,分级管理;(二)集中保管,方便利用;(三)安全保密,确保档案完整;(四)规范有序,提高工作效率。
第二章档案分类与归档第四条采购中心档案分为以下类别:(一)采购合同档案;(二)采购文件档案;(三)供应商档案;(四)采购项目档案;(五)采购管理档案;(六)其他相关档案。
第五条档案归档应遵循以下规定:(一)归档档案应当真实、准确、完整;(二)归档档案应当符合档案保管要求,便于查阅;(三)归档档案应当按类别、年份、顺序号等分类存放;(四)归档档案应当及时归档,不得拖延。
第三章档案保管与维护第六条采购中心应设立专门的档案室,负责档案的保管工作。
第七条档案保管应遵守以下规定:(一)档案室应保持清洁、通风、防潮、防虫、防霉、防火、防盗;(二)档案柜应分类摆放,标签清晰;(三)档案柜应定期检查,发现问题及时修复;(四)档案应定期整理,保持档案的整洁、有序;(五)档案应按照国家档案局规定的档案保管期限进行保管。
第八条档案维护应遵守以下规定:(一)档案应定期进行消毒,防止病毒感染;(二)档案应定期进行翻晒,防止档案褪色、变形;(三)档案应定期进行修复,保持档案的完整性和可读性;(四)档案应定期进行备份,防止档案丢失。
第四章档案查阅与利用第九条档案查阅应遵循以下规定:(一)查阅档案需填写查阅申请表,经档案管理员审核批准后方可查阅;(二)查阅档案应在档案室进行,不得将档案带出档案室;(三)查阅档案时应爱护档案,不得随意折叠、涂改、损毁档案;(四)查阅档案应遵守保密规定,不得泄露档案内容。
第十条档案利用应遵守以下规定:(一)档案利用应遵循国家法律法规和档案保密规定;(二)档案利用应确保档案的完整性和准确性;(三)档案利用应尊重档案的原貌,不得随意修改、删减档案内容;(四)档案利用应提高档案利用效率,为采购中心工作提供有力支持。
物资采购档案管理制度

第一章总则第一条为加强我公司物资采购档案的管理,确保档案的完整、准确、安全和有效利用,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,结合我公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有物资采购活动的档案管理。
第三条物资采购档案是公司重要档案资源,对保障公司生产经营活动的顺利进行具有重要意义。
第二章档案收集与整理第四条物资采购档案的收集应遵循真实性、完整性、连续性和规范性的原则。
第五条物资采购档案的收集范围包括:(一)采购计划、招标文件、合同等法律文件;(二)供应商资质证明、报价单、技术参数等材料;(三)投标文件、评标报告、中标通知书等评审材料;(四)采购合同履行过程中的变更、解除、终止等材料;(五)采购过程中的各类会议纪要、函件、通知等。
第六条物资采购档案的整理应按照档案分类、编号、装订等规范进行。
第七条物资采购档案的分类应遵循以下原则:(一)按照采购项目分类;(二)按照档案内容分类;(三)按照档案载体分类。
第八条物资采购档案的编号应采用统一编号规则,确保编号的唯一性。
第九条物资采购档案的装订应使用标准档案盒,确保档案的整洁、美观。
第三章档案归档与移交第十条物资采购档案应在采购活动结束后30日内完成归档。
第十一条物资采购档案的归档应按照以下程序进行:(一)采购部门对采购活动产生的档案进行整理、分类;(二)将整理好的档案报请档案管理部门审核;(三)档案管理部门对审核合格的档案进行编号、装订;(四)将装订好的档案移交至档案室。
第十二条物资采购档案的移交应办理移交手续,明确移交双方的责任。
第四章档案保管与利用第十三条物资采购档案的保管应遵循以下原则:(一)档案室应保持通风、干燥、清洁,防止档案霉变、虫蛀;(二)档案柜应定期检查、维护,确保档案安全;(三)档案管理人员应定期对档案进行清理、检查,确保档案的完整、准确。
第十四条物资采购档案的利用应遵循以下原则:(一)档案利用应遵循合法、合规、保密的原则;(二)档案利用应经档案管理部门批准,并办理相关手续;(三)档案利用应尊重档案的原始性、完整性。
采购代理档案管理制度

一、目的为了规范采购代理业务档案的管理,确保档案的完整、准确、安全,提高档案利用率,根据国家有关法律法规和档案管理的有关规定,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位采购代理业务档案的管理工作。
三、档案管理职责(一)档案管理部门1. 负责采购代理业务档案的收集、整理、归档、保管、利用和销毁等工作。
2. 制定采购代理业务档案管理制度,并组织实施。
3. 对采购代理业务档案进行定期检查、清点和鉴定。
4. 对采购代理业务档案的保密、安全和利用进行监督。
5. 对档案管理人员进行培训,提高档案管理水平。
(二)业务部门1. 负责采购代理业务档案的收集、整理和归档。
2. 按照档案管理制度要求,将采购代理业务档案及时、准确、完整地移交档案管理部门。
3. 对采购代理业务档案的利用进行监督,确保档案信息安全。
4. 配合档案管理部门对采购代理业务档案进行鉴定、销毁等工作。
四、档案收集(一)档案收集范围1. 采购代理合同、协议、中标通知书等。
2. 采购文件、招标文件、投标文件、评标报告等。
3. 采购合同履行情况、验收报告、结算凭证等。
4. 采购过程中产生的其他有关文件、资料。
1. 收集的档案应当真实、准确、完整,具有法律效力。
2. 收集的档案应当及时、规范,不得遗漏、伪造、篡改。
3. 收集的档案应当符合国家有关法律法规和档案管理的有关规定。
五、档案整理(一)档案分类1. 按照采购代理业务类型分类,如货物类、工程类、服务类等。
2. 按照档案内容分类,如合同类、文件类、报告类等。
3. 按照档案产生时间分类,如年度、季度、月份等。
(二)档案编号1. 按照档案分类、产生时间、顺序进行编号。
2. 编号应当清晰、规范,便于查找。
(三)档案装订1. 档案装订应当整齐、牢固,便于保管和利用。
2. 装订材料应当符合国家有关标准。
六、档案保管(一)档案库房管理1. 档案库房应当符合国家有关档案保管的要求,保持适宜的温度、湿度。
2. 档案库房应当配备必要的消防、防盗、防潮、防虫等设施。
采购供应商档案管理制度

一、目的为规范采购供应商档案管理,确保档案资料的完整、准确、安全,提高采购工作效率,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购供应商档案的管理。
三、档案管理职责1. 采购部负责采购供应商档案的收集、整理、归档、保管和利用。
2. 采购部档案管理员负责采购供应商档案的日常管理工作。
3. 各部门应积极配合采购部做好采购供应商档案的收集和提供。
四、档案收集与整理1. 采购供应商档案包括:供应商基本信息、资质证明、合作协议、验收报告、绩效评估报告、沟通记录等。
2. 供应商基本信息包括:供应商名称、法定代表人、注册地址、联系方式、经营范围、主要产品或服务等。
3. 资质证明包括:营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品卫生许可证、质量管理体系认证等。
4. 合作协议包括:采购合同、供应协议、保密协议等。
5. 验收报告包括:产品质量检验报告、服务验收报告等。
6. 绩效评估报告包括:供应商绩效评估表、供应商质量评估报告等。
7. 沟通记录包括:会议纪要、邮件往来、电话录音等。
五、档案归档与保管1. 采购供应商档案应按照档案管理要求进行分类、编目、装订。
2. 档案归档时,应确保档案资料的完整、准确、真实。
3. 档案保管应遵循以下原则:(1)安全:确保档案资料在存放、使用过程中不受损害。
(2)保密:对涉及商业秘密的档案资料,应采取保密措施。
(3)便于查找:档案资料应分类清晰,便于查找。
六、档案利用与查阅1. 采购供应商档案的查阅,需经采购部档案管理员批准。
2. 查阅档案时,应遵守以下规定:(1)不得随意翻阅、涂改、损坏档案资料。
(2)查阅档案后,应及时归还原位。
(3)未经允许,不得复制、摘抄档案资料。
七、档案销毁1. 档案销毁应严格按照国家档案管理法规执行。
2. 档案销毁前,需经采购部档案管理员审核,并报相关部门批准。
3. 档案销毁后,应做好销毁记录,并存档备查。
八、附则1. 本制度由采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
医院采购档案管理制度规范

一、总则为加强医院采购档案的管理,规范采购档案的收集、整理、保管、利用等工作,确保采购档案的完整、准确、安全,特制定本制度。
二、职责1. 采购部门负责采购档案的收集、整理、归档、保管和利用等工作。
2. 档案管理部门负责对采购档案进行监督检查,确保档案的完整、准确、安全。
3. 相关部门在采购过程中应积极配合采购部门做好档案管理工作。
三、采购档案的收集与整理1. 采购档案的收集范围包括:采购计划、招标文件、投标文件、评标报告、合同、发票、验收报告、付款凭证等。
2. 采购档案的收集应遵循真实性、完整性、连续性的原则。
3. 采购档案的整理应按照档案管理的要求,分类、编目、归档。
四、采购档案的保管1. 采购档案的保管应遵循安全、保密、便于利用的原则。
2. 采购档案应存放在通风、干燥、防火、防盗的专用档案室。
3. 采购档案的保管期限按照国家档案局《档案保管期限表》执行。
五、采购档案的利用1. 采购档案的利用应遵循以下原则:(1)依法合规,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益;(2)便于利用,提高档案的利用率;(3)保密原则,不得泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私。
2. 采购档案的利用方式包括:查阅、复制、摘录等。
3. 利用采购档案的单位和个人应遵守以下规定:(1)按照档案利用手续办理相关手续;(2)遵守档案保密规定,不得泄露档案内容;(3)爱护档案,不得损坏、丢失、擅自涂改档案。
六、采购档案的销毁1. 采购档案的销毁应遵循以下原则:(1)符合国家档案管理法规;(2)经档案管理部门审查批准;(3)按照规定的程序进行销毁。
2. 采购档案的销毁方式包括:焚烧、化浆、粉碎等。
七、监督检查1. 档案管理部门应定期对采购档案的管理工作进行监督检查。
2. 对违反本制度的行为,应依法予以处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由采购部门和档案管理部门负责解释。
3. 本制度未尽事宜,按照国家档案管理法规和医院相关规定执行。
采购系统档案管理制度
第一章总则第一条为加强采购系统档案的管理,确保档案的完整、准确、安全,提高采购工作效率,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》等法律法规,结合我单位实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于我单位采购系统档案的收集、整理、保管、利用和销毁等各个环节。
第三条采购系统档案管理应遵循以下原则:1. 完整性原则:确保采购档案的完整、准确、连续;2. 实用性原则:确保采购档案的实用性、可查性;3. 安全性原则:确保采购档案的保密性、安全性;4. 规范性原则:确保采购档案管理的规范化、制度化。
第二章档案收集与整理第四条采购档案的收集范围:1. 采购计划、采购合同、采购申请等文件;2. 供应商资质证明、产品合格证、检测报告等材料;3. 采购过程中的审批、验收、付款等相关文件;4. 采购总结、评估报告等。
第五条采购档案的整理要求:1. 按照档案分类、编目、归档等要求,对采购档案进行分类整理;2. 对档案进行编号、登记,确保档案的有序管理;3. 对电子档案进行备份,确保电子档案的完整性和安全性。
第六条采购档案的归档要求:1. 采购档案归档应当在采购活动结束后一个月内完成;2. 归档的采购档案应当完整、准确、规范;3. 归档的采购档案应当及时办理交接手续。
第三章档案保管与利用第七条采购档案的保管要求:1. 档案库房应当具备防潮、防霉、防虫、防尘、防盗等条件;2. 档案柜应当符合档案保管要求,保证档案的安全;3. 档案管理人员应当定期检查档案保管情况,确保档案的安全。
第八条采购档案的利用要求:1. 采购档案的利用应当遵循真实性、合法性、保密性原则;2. 利用采购档案应当办理借阅手续,不得擅自复制、外传;3. 利用采购档案应当爱护档案,不得损坏、污损档案。
第四章档案销毁第九条采购档案的销毁应当符合以下条件:1. 档案保管期满;2. 档案已经过利用,无继续保存价值;3. 档案内容涉及的国家秘密、商业秘密等需要销毁。
药品采购档案管理制度
药品采购档案管理制度一、总则1.1 目的本制度的目的是规范药品采购档案的管理,确保药品采购过程的合规性、可追溯性和信息准确性,保障医药用品的质量和安全。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有涉及药品采购的部门和人员。
1.3 定义•药品采购档案:指药品采购过程中产生的各类文件、记录和数据的集合,包括但不限于采购计划、采购合同、验收记录、付款记录等。
•采购计划:指根据临床需求和库存情况,制定的药品采购计划,包括采购药品名称、数量、规格、要求到货日期等信息。
二、档案管理流程2.1 采购计划编制1.采购部门根据临床需求和库存情况,制定药品采购计划。
2.采购计划应明确药品名称、数量、规格、要求到货日期等信息,并经相关负责人审批。
2.2 采购合同签订1.采购部门根据采购计划编制采购合同。
2.采购合同应包括供应商、药品名称、规格、数量、单价、总金额、交付方式、支付条件等内容。
3.采购合同由采购部门负责人签订,并存档备查。
2.3 药品验收管理1.采购部门接收到药品后,应按照合同要求进行验收。
2.验收人员应核对药品名称、规格、数量等信息,并记录在药品验收记录表中。
3.如发现质量问题或与合同不符的情况,应及时通知供应商并记录在药品验收记录表中。
4.药品验收记录表须签字确认,并存档备查。
2.4 付款管理1.采购部门根据验收结果和合同要求,及时完成付款手续。
2.付款记录应包括付款日期、付款金额、付款依据等信息,并由财务部门确认后存档。
三、档案管理要求3.1 档案管理责任部门公司设立档案管理部门,负责药品采购档案的管理、归档和查阅工作。
3.2 档案管理人员要求1.档案管理人员应具备相关的专业知识,熟悉档案管理制度和流程。
2.档案管理人员应保证档案的保密性和完整性,不得泄露、篡改档案信息。
3.3 档案存储要求1.药品采购档案应以电子化方式存储,采用安全可靠的服务器进行存放,并进行定期备份。
2.档案存储应设置相应的权限和密码保护,确保信息安全。
采购归档档案管理制度
一、总则为加强采购档案的管理,确保采购活动的规范化和透明化,提高采购效率,保障企业合法权益,特制定本制度。
二、归档范围1. 采购计划、采购合同、采购申请、采购订单等相关文件;2. 供应商资质证明、产品合格证明、技术参数等资料;3. 采购验收报告、质量检验报告、入库单、出库单等;4. 采购发票、付款凭证、结算凭证等;5. 采购纠纷处理、投诉反馈等文件;6. 其他与采购活动相关的文件。
三、归档要求1. 归档文件应完整、准确、真实,符合国家法律法规和公司规定;2. 归档文件应按照时间顺序排列,便于查阅;3. 归档文件应分类存放,分别设置目录,便于检索;4. 归档文件应使用统一规格的档案盒、文件夹等存储材料;5. 归档文件应妥善保管,防止损坏、丢失。
四、归档流程1. 采购部门在采购过程中,应按照本制度要求收集相关文件;2. 采购部门在采购完成后,将收集到的文件整理、归类,并填写《采购归档文件清单》;3. 采购部门将整理好的文件报送档案管理部门;4. 档案管理部门对报送的文件进行审核,确认无误后进行归档;5. 档案管理部门定期对归档文件进行清理、整理,确保档案的完整性和安全性。
五、查阅与借用1. 查阅归档文件应遵循保密原则,未经批准,不得擅自复制、摘抄、外传;2. 查阅归档文件应填写《查阅申请表》,经批准后方可查阅;3. 借用归档文件应填写《借用申请表》,经批准后方可借用,并确保按时归还;4. 查阅和借用归档文件时,应保持文件整洁,不得涂改、损坏。
六、档案销毁1. 归档文件达到保管期限,经审核确认后,可予以销毁;2. 销毁归档文件前,应进行登记、编号,并编制《档案销毁清单》;3. 销毁归档文件时,应由两人以上在场监督,确保销毁过程符合规定;4. 销毁后的档案,应由销毁人员填写《档案销毁记录》,并妥善保管。
七、责任与奖惩1. 各部门应按照本制度要求,认真做好采购档案的归档、查阅、借用和销毁工作;2. 对违反本制度,造成档案损坏、丢失、泄密等行为的,将依法追究责任;3. 对在采购档案管理工作中表现突出的个人,给予表彰和奖励。
公司采购档案管理制度
公司采购档案管理制度1. 引言本文为公司采购部门制定的采购档案管理制度,旨在规范和优化公司采购活动中的档案管理工作,确保采购档案的完整性、安全性和易查性。
本制度的制定及执行,旨在提高采购流程的效率与透明度,为公司的决策提供准确可靠的数据支持。
2. 适用范围本制度适用于公司所有采购活动的档案管理工作,包括但不限于采购需求审批、供应商选择、合同签订、采购执行、验收、支付等环节的档案管理。
3. 档案管理职责3.1 采购部门•负责建立和维护采购相关的档案管理系统,包括电子档案和纸质档案。
•对采购活动中产生的各类文件、合同、记录等进行分类、索引和归档,并保证档案的完整性和及时性。
•定期对档案进行质量检查,确保档案的完整性和准确性。
•提供必要的档案查询与检索服务,并对查询结果进行记录和跟踪。
3.2 其他相关部门•协助采购部门建立档案管理系统,并提供相关支持。
•根据采购部门的要求,提供档案存储和归档的物理空间,并保证其安全性和机密性。
•提供协助并配合采购部门进行档案的检索与归档工作。
4. 档案管理流程4.1 档案的建立与归档•采购部门在每一采购活动开始时,应建立相应的档案,并依据档案管理系统中的分类标准进行归档。
•档案的归档应包括以下信息:采购单据、合同文件、需求审批表格、供应商资质文件、采购决策记录、支付凭证等。
4.2 档案的查询与检索•采购部门应根据档案管理系统提供的查询功能,及时、准确地对档案进行查询与检索,并记录查询结果与处理情况。
4.3 档案的保管与维护•采购部门应对档案进行定期的保管和维护。
包括但不限于:处理损坏的文件、修复损坏的档案、备份电子档案等工作。
5. 档案安全与机密性保护•档案应妥善保管,防止丢失、损坏、泄露等情况发生。
•采购部门应定期备份电子档案,并存放在安全可靠的地方。
•采购部门应设立权限管理机制,确保只有授权人员才能访问和操作档案。
6. 违规处理•对于严重违反档案管理制度的行为,采购部门将按公司相关规定进行相应的处理,包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等措施。
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采购档案管理制度
一、总则
为了规范企业的采购活动,确保采购档案的完整、准确和安全管理,提高采购
工作效率和透亮度,订立本《采购档案管理制度》(以下简称《制度》)。
本《制度》适用于公司全部涉及采购活动的部门和人员,包含采购申请、采购
合同、采购指令等文件的管理。
二、采购档案的管理流程
1.采购申请
–采购人员在采购前需向职能部门提交采购申请,申请中应包含所需物品、数量、预算等认真信息。
–职能部门对采购申请进行审核,确保合理性和准确性。
–审核通过后,职能部门将采购申请转交给采购部门。
2.采购准备
–采购部门收到采购申请后,负责订立采购计划、编制采购目录,并核对采购指标和预算。
–采购部门依据采购计划,进行供应商调查、询价和评估,选择供应商并协商优惠条件。
–采购部门与供应商达成全都后,签订采购合同或发出采购指令。
3.采购实施
–采购部门负责监督和管理采购实施过程,确保符合合同商定要求。
–采购部门与供应商保持沟通,及时解决采购中的问题和更改。
–采购部门负责验收采购物品,并办理相关手续。
4.采购档案归档
–采购部门负责归档和管理采购档案。
–归档前,采购部门应对采购文件进行整理、分类,确保文件的完整性和有序性。
–采购文件归档后,采购部门应在档案管理系统中建立相应的档案目录和索引。
三、采购档案的管理标准
1.采购档案的保管期限
–采购合同、采购指令等紧要文件的保管期限为10年。
–采购申请、报价、招标文件等较为常规的文件的保管期限为5年。
–其他次要文件的保管期限为3年。
2.采购档案的组织和管理
–采购档案应依照公司内部文件管理的相关规定进行组织和管理。
–采购档案应采用纸质和电子档案相结合的方式进行保管。
–采购档案的纸质文件应采用防火、防潮、防霉等措施进行保护。
3.采购档案的索引和检索
–采购档案的索引和检索应符合档案管理的相关要求。
–采购档案的索引应准确、清楚,便于查阅和管理。
4.采购档案的安全保密
–采购档案应严格保密,不得随便泄露和供应给外部人员。
–采购部门应订立相应的安全保密制度和措施,加强对采购档案的保护和监管。
四、采购档案的考核标准
1.采购档案的完整性
–采购档案应包含相关的采购申请、采购合同、付款凭证、验收记录等必需文件。
–采购档案的完整性是评估采购工作质量的紧要指标之一、
2.采购档案的准确性
–采购档案中的内容应准确反映采购活动的实在情况和过程。
–采购档案的准确性是推断采购工作执行情况的紧要依据之一、
3.采购档案的时效性
–采购档案应依照规定的时间节点进行归档和整理。
–采购档案的时效性是评估工作执行效率的紧要指标之一、
4.采购档案的安全性
–采购档案应严格保密,并采取相应的措施保护档案的安全。
–采购档案的安全性是评估采购工作风险管理的紧要指标之一、
五、其他事项
1.职能部门和采购部门应加强沟通和协作,共同遵守本《制度》的规定和要求。
2.采购部门应定期对采购档案进行检查和整理,及时发现和处理问题。
3.违反本《制度》的行为将受到相应的纪律处分,情节严重的将追究相关人员的责任。
六、附则
本《制度》由企业职能部门负责解释和修订,并经公司领导层批准后生效。
修改历史:
•2022年1月1日,初稿完成并经相关部门审核。
•2022年1月10日,公司领导层审批通过并正式生效。