法律法规不符合性整改记录
支部会议记录不规范整改措施

支部会议记录不规范整改措施第1篇:记录不全整改措施记录不全整改措施篇1:附录4关于原始记录信息不全的整改报告附录4关于原始记录信息不全的整改报告一.不符合现象描述:报告编号为JCDJ(20XX)010003的水泥混合材放射性原始记录中,没有内、外照射指数的导出公式。
委托单的填写不全,缺少样品来样编号及报告约定报出日期。
不符合《检测和校准实验室能力认可准则》中4.13.2.1的规定。
二.分析产生不符合的原因:1、建材室记录编制人员对所相关程序ZZCX011-00-20XX《质量/技术记录管理程序》和ZZCX028-00-20XX《报告编制规范》理解不深入;2、业务室受理人员对程序文件ZZCX011-00-20XX的要求理解不到位,对委托单中的有关信息没严格按照文件规定进行逐项评审和记录。
必要时同检验室沟通不够,没能标注报告约定报出日期。
三.纠正措施:1、一周内由建材室马俊龙同志组织本室检验人员重新学习《质量/技术记录管理程序》和《报告编制规范》;2、由马俊龙同志修改放射性检验原始记录的格式,添加内、外照射指数的导出公式;3、业务室组织人员认真学习ZZCX011-00-20XX文件,要求受理人员按合同评审要求进行逐项评审;4、业务人员在受理委托检验进行合同评审时,做到委托单中的信息填写准确、详实;同检验室沟通明确并填写报告完成日期,多样品时请客户确认并记录来样编号。
四.整改结果:1、7月10日由马俊龙同志组织建材室人员重新学习了以上两个程序文件。
整改情况见附件4-1。
2、7月10日由马俊龙同志对放射性检验原始记录的受控格式进行了评审和修改。
整改情况见附件4-2。
3、业务室组织相关人员于7月16日学习了ZZCX011-00-20XX 文件,严格要求受理人员按要求逐项评审和记录。
整改情况见附件4-3。
4、业务受理员自20XX年7月13日起,在受理委托检验时已做到及时与检验室沟通,确定报告完成日期,遇同一客户多样品时准确填写来样编号。
安全标准化二级评审不符合项整改报告

精心整理江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审整江苏苏滨生物农化有限公司安全标准化二级评审不符合项整改报告精心整理精心整理2015年10月21-22日,江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组,依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》对我公司进行二级安全标准化评审,陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。
评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标准化二级精心整理安全生产标准化不符合项整改反馈报告精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理精心整理附件1:对《适用的法律法规标准及其他要求清单》进行了更新,补充完善了《风险管理原则与实施指南》GB/T24353-2009、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》(质监局140号令)等法规标准文件。
附件2:通过识别,完善了符合性评价内容附件8:补充完善了重大风险的整改记录附件9:及时的对风险控制效果进行评审。
通过风险控制效果评审表明我公司实施的各附件12:及时识别各部门适用的安全管理制度,并及时发放,目前已完成。
及时发放、及时记录,已补充了劳动防护用品制度的发放记录。
附件13:梳理所有操作规程,并按规定进行审批,目前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程的审批附件14:及时修订,及时记录。
已补充了安全管理制度评审会议的签到记录、安全操作规程的修订记录附件15:完善了《从业人员岗位标准》,添加主要负责人、分管安全负责人等人员的岗位标准附件18:督促各部门、班组按照安全活动计划开展安全活动,各部门、班组安全活动已按照计划在实施。
附件19:整改前:危险品库出口未设置泄漏后防溢出口设施整改后:危险品库出口已设置泄漏后防溢地沟整改前:防爆接头未按要求接,接线不规范。
不符合和纠正措施不符合项整改报告(8D)-实操案例

发现日期:
编号:1/5
1.问题描述:
不符合项描述:组织的纠正措施过程不是完全有效。
客观证据:2022年5月25日审核发现:组织在2021年10月21日-23日进行内审时发现了一个8.1.1的轻微不符合,但组织未能提对其采取的措施的有效性进行评审的证据。
不符合IATF16949:2016 10.2.1条款:“不符合和纠正措施,若出现不合格,包括来自于投诉的不合格,组织应d)评审所采取的纠正措施的有效性”。
因为未对内审“8.1.1的轻微不符合”采取的措施的有效性进行评审。
为什么未对内审“8.1.1的轻微不符合”采取的措施的有效性进行评审?
因为公司《纠正/预防措施管理办法》文件中未要求实施审核的单位对纠正措施的有效性进行评审。
6.选择永久措施:
完成日期
1.修订文件《纠正/预防措施管理办法》,完善实施审核的单位对纠正措施的有效性进行评审。
2022.
永久措施效果验证:
经验证《纠正/预防措施管理办法》中已增加实施审核的单位对纠正措施的有效性进行评审的要求,该要求已向业务人员宣贯。抽查其他3项问题的纠正措施有效性已评审。
验证人:
验证时间:2022.
7.系统预防措施:
责任人
完成日期
1.各过程自己监督
2.每月从公司各过程中抽2项不合格记录,查其对应的纠正/预防措施,对纠正预防措施有效性的评审记录。
2.组成小组:
组长:
组员:
3.细节调查:
1.组织内审中发现的其他不符合项的纠正措施和验证都是有效的;
2.并未造成客户投诉和产品合格的情形;因此判定为轻微不符合。
4.遏止措施:
责任人
完成日期
立即对2021年10月21日-23日内审8.1.1的轻微不符合采取纠正措施的有效性进行评审,确保措施有效。附件1:评审记录
支部会议记录不规范整改措施(共5篇)

支部会议记录不规范整改措施(共5篇)篇:记录不全整改措施记录不全整改措施篇1:附录4关于原始记录信息不全的整改报告附录4关于原始记录信息不全的整改报告一.不符合现象描述:报告编号为JCDJ(20XX)0*****的水泥混合材放射性原始记录中,没有内、外照射指数的导出公式。
委托单的填写不全,缺少样品来样编号及报告约定报出日期。
不符合《检测和校准实验室能力认可准则》中4.13.2.1的规定。
二.分析产生不符合的原因:1、建材室记录编制人员对所相关程序*****-00-20XX《质量/技术记录管理程序》和*****-00-20XX《报告编制规范》理解不深入;2、业务室受理人员对程序文件*****-00-20XX的要求理解不到位,对委托单中的有关信息没严格按照文件规定进行逐项评审和记录。
必要时同检验室沟通不够,没能标注报告约定报出日期。
三.纠正措施:1、一周内由建材室马俊龙同志组织本室检验人员重新学习《质量/技术记录管理程序》和《报告编制规范》;2、由马俊龙同志修改放射性检验原始记录的格式,添加内、外照射指数的导出公式;3、业务室组织人员认真学习*****-00-20XX文件,要求受理人员按合同评审要求进行逐项评审;4、业务人员在受理委托检验进行合同评审时,做到委托单中的信息填写准确、详实;同检验室沟通明确并填写报告完成日期,多样品时请客户确认并记录来样编号。
四.整改结果:1、7月10日由马俊龙同志组织建材室人员重新学习了以上两个程序文件。
整改情况见附件4-1。
2、7月10日由马俊龙同志对放射性检验原始记录的受控格式进行了评审和修改。
整改情况见附件4-2。
3、业务室组织相关人员于7月16日学习了*****-00-20XX文件,严格要求受理人员按要求逐项评审和记录。
整改情况见附件4-3。
4、业务受理员自20XX年7月13日起,在受理委托检验时已做到及时与检验室沟通,确定报告完成日期,遇同一客户多样品时准确填写来样编号。
不符合的整改和不符合报告填写说明5篇

不符合的整改和不符合报告填写说明5篇第一篇:不符合的整改和不符合报告填写说明附件6不符合的整改和不符合报告填写说明一、不符合原因分析(一)相关人员要参加进行原因分析,并签字;(二)应分析发生该不符合项事实的原因,要实事求是且有一定深度,并在此栏写明。
二、不符合处置方案(即纠正)(一)对不符合项事实进行纠正,并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况;(二)有些不符合项事实已无法纠正,应将采取纠正措施后执行情况作为纠正,并在此栏写明。
例如:不符合项事实为某项合同没有进行评审,此栏写明该合同已履行完成,已无法纠正,对新签订的××合同已按要求进行了评审,或至今尚无新签订合同情况;(三)对上述的纠正情况应提供相应的证实材料;(四)发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字,写明预计完成时间。
三、对应原因拟采取的防止再发生的措施(一)针对发生不符合项事实的原因,制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施,在此栏中写明所制定的纠正措--1-施和实施情况。
若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料,若纠正措施尚在实施中,应提供制定的纠正措施和计划完成时间。
(二)举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题,并在此栏写明。
如:对其他部门进行了检查,发现了什么问题,此次一并进行了怎样的纠正,并提供相应纠正的证实材料,或写明没有发现类似的问题;(三)写明预计完成时间。
四、纠正措施自检结论受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生的措施、相关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证,填写自检结论并签字,写明验证日期。
五、跟踪验证结论此栏由公司审核组组长或审核员填写,对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字,写明验证日期。
注意事项:1、请先不要直接在不符合报告上填写。
不符合原因分析、不符合项处置方案、拟采取的防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后,先传真或发送电子文档到公司安质部,待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上;2、考虑到总体安排,在现场审核时未开不符合报告,因此时间有所滞后,请各单位谅解。
法律法规表格

法律法规培训记录
单位名称
教育类别
主讲部门
主讲人
教育日期
年 月曰
受教育部门 (人员)
参加人员
培训内容:
部门负责人
记录人
法律法规发放记录
序号
收文日期
文件字号
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ文件标题
签收
日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
法律法规培训效果评估表
部 门:编 号:
培训项目
培训对象
培训时间
培训教师
培训简况:(包括内容、教材、考核情况等)
学员考核成绩评估记录:(笔试、现场提问、评分)
其他方面补充记录:
评估结论:(采取的相应措施)
参加评估人员
部门
职务或职称
培训签到表
单位
学员姓名
单位
学员职务
法律法规标准及其他要求符合性评价
序号
法律/法规
实施日期
适用条款或内容
活动/产品
3、列入车间安全奖惩考核内容,对不按规定佩戴劳动保
护用品的员工进行批评教育和经济处罚。
/服务
危险因素
落实形式
实施效果
评价
备注
法律法规不符合项整改记录
法律法规符合性评价时间
2012年6月10日
评价内容
《中华人民共和国安全生产法》
不符合项
部分从业人员由于认识不到位,未能正确佩戴和使用 劳动防护用品。
JL0302法律和合规管理检查整改复查记录

JL0302法律和合规管理检查整改复查记
录
检查内容
根据公司要求,进行了JL0302法律和合规管理的检查。
检查结果
根据检查,发现以下问题:
1. 缺乏基本合规制度和流程。
2. 未建立健全的法律风险管理机制。
3. 没有合规培训计划和教育措施。
4. 未按规定进行合规风险评估和监控。
整改措施
为解决上述问题,制定了以下整改措施:
1. 建立并完善合规制度和流程,确保合规要求得到有效落实。
2. 设立法律风险管理部门并建立相应的制度,定期进行法律风
险评估和监控。
3. 制定合规培训计划,并进行全员培训,提高员工的合规意识
和合规能力。
4. 设立合规监察部门,并定期进行合规检查和监督。
复查记录
按照整改计划,进行了复查。
根据复查,发现以下情况:
1. 合规制度和流程已经建立并得到有效执行。
2. 法律风险管理机制已经建立,风险评估和监控工作得到落实。
3. 合规培训计划已经制定并进行培训,员工的合规意识和能力
有所提高。
4. 合规检查和监督工作已经开展,存在一些改进的空间。
下一步工作
下一步将继续推进以下工作:
1. 持续完善合规制度和流程,确保其有效落实。
2. 进一步加强法律风险管理,提高风险评估和监控的准确性和及时性。
3. 继续进行合规培训,加强员工的合规意识和能力。
4. 不断改进合规检查和监督工作,提高合规水平。
该文档供参考使用,不得引用未经确认的内容。
支部会议记录不规范整改措施(共5篇)

支部会议记录不规范整改措施(共5篇)篇:记录不全整改措施记录不全整改措施篇1:附录4关于原始记录信息不全的整改报告附录4关于原始记录信息不全的整改报告一.不符合现象描述:报告编号为JCDJ(20XX)0*****的水泥混合材放射性原始记录中,没有内、外照射指数的导出公式。
委托单的填写不全,缺少样品来样编号及报告约定报出日期。
不符合《检测和校准实验室能力认可准则》中4.13.2.1的规定。
二.分析产生不符合的原因:1、建材室记录编制人员对所相关程序*****-00-20XX《质量/技术记录管理程序》和*****-00-20XX《报告编制规范》理解不深入;2、业务室受理人员对程序文件*****-00-20XX的要求理解不到位,对委托单中的有关信息没严格按照文件规定进行逐项评审和记录。
必要时同检验室沟通不够,没能标注报告约定报出日期。
三.纠正措施:1、一周内由建材室马俊龙同志组织本室检验人员重新学习《质量/技术记录管理程序》和《报告编制规范》;2、由马俊龙同志修改放射性检验原始记录的格式,添加内、外照射指数的导出公式;3、业务室组织人员认真学习*****-00-20XX文件,要求受理人员按合同评审要求进行逐项评审;4、业务人员在受理委托检验进行合同评审时,做到委托单中的信息填写准确、详实;同检验室沟通明确并填写报告完成日期,多样品时请客户确认并记录来样编号。
四.整改结果:1、7月10日由马俊龙同志组织建材室人员重新学习了以上两个程序文件。
整改情况见附件4-1。
2、7月10日由马俊龙同志对放射性检验原始记录的受控格式进行了评审和修改。
整改情况见附件4-2。
3、业务室组织相关人员于7月16日学习了*****-00-20XX文件,严格要求受理人员按要求逐项评审和记录。
整改情况见附件4-3。
4、业务受理员自20XX年7月13日起,在受理委托检验时已做到及时与检验室沟通,确定报告完成日期,遇同一客户多样品时准确填写来样编号。
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法律法规及要求不符合项的整改记录
归口部门:安环部 编号:
序号 法律、法规、标准和要求 不符合项 评审时间 整改措施 责任部门
1 作业场所职业健康监督管理暂行规定 第二十二条未定期进行职业危害因素检测 202*-1-6 联系检测单位检测 安环部
2 职业病危害项目申报办法 第八条未进行变更申报 202*-1-6 进行职业病变更申报 安环部
3 职业健康监护技术规范 电工未纳入职业健康监护管理 202*-l-6 组织电工进行职业健康检查 安环部
4 中华人民共和国特种设备安全法 第二章第十四条,特种设备作业人员未取证;第三十五条,未定 202*-l-6 组织作业人员参加压力容器培训考核并取证,组织进行定期检验。 安环部
5 特种设备安全监察条例 第二十六条,未定期检验。 202*-l-6 组织进行定期检验。 安环部
6 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 第五条,特种作业人员未持证。 202*-1-6 组织作业人员参加压力容器培训考核并取证 安环部
7 浙江省特种设备安全管理条例 第六条,特种作业人员未持证。 202*-l-6 组织作业人员参加压力容器培训考核并取证 安环部
8 特种设备作业人员监督管理办法 第二条,特种作业人员未持证。 202*-l-6 组织作业人员参加压力容器培训考核并取证 安环部
记录人:
填表说明:企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价,消除违规现象和行为。
法律法规及要求不符合项的整改记录
归口部门:安环部 编号:
序号 法律、法规、标准和要求 不符合项 评审时间 整改措施 责任部门
1 工作场所职业卫生监督管理规定 第三条部份作业场未采取有效 措施,保障从业人员的职业健康 202*-12-31 为水性涂料生产车间配备除尘装置 安环部
2 安全标志及其使用导则 第10.1款部分安全标志破损 202*-12-31 更换破损的安全标志 安环部
3
4
5
6
记录人:
填表说明:企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价,消除违规现象和行为。
安全生产十项注意事项:
一、工作前穿戴好规定的劳动防护品,检查设备及作业场地,做到安全可靠。
二、不违章作业,并监督制止他人违章作业。
三、不准擅自开动别人操作的机械,电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止
坠落,严禁向下乱抛工具和设备零件。
四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。
五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时,应切断电源并悬挂警示牌,取牌人应是挂牌人。开机
时发出信号,听到回音确定安全后才能开机。
六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥,密切配合。不准超负荷使用机器。
七、不在易燃物品附近吸烟动火,不乱扔垃圾。
八、不在厂内无证驾驶机动车辆,机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。
九、工作时精力集中,不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。
十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。