擎天出口退税系统(外贸)
常用商品代码导入
6,计量单位 PS:计量单位要与系统中的计量单位一 PS: 致,如果有出入,请换算成系统的计量 单位,不能擅自修改!
擎天科技出口退税系统 (外贸)
南京擎天科技有限公司
退税步骤
1,退税明细录入中进项,出口明细录入以及 关联数据录入(注意进项,出口数量要求一 致;计税金额为不含税金额). 难点:关联号 关联号是为了保证企业出口和进项数量一致 的凭据.例:企业购入100单位数量某商品, 的凭据.例:企业购入100单位数量某商品, 70用于出口,30用于内销,则进项数量应只 70用于出口,30用于内销,则进项数量应只 输入70,出口数量输入70. 输入70,出口数量输入70.
谢谢大家!!
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(01)+部门代码00+五位流水号(00001) 01) 部门代码00+五位流水号(00001) 注:一个月最多只能申报两次; 一次申报中如有多张核销单,每张核销单必 须对应不同的关联号,在此用流水号进行区分, 第一张核销单流水号为00001,以此类推. 第一张核销单流水号为00001,以此类推.
进货凭证号:增值税发票左边10位发票代码+右 进货凭证号:增值税发票左边10位发票代码+
数据" 数据",先打印报表,再进行网上申报或者 将软件自动生成数据的文件拷入u 将软件自动生成数据的文件拷入u盘内送到国 税局进行申报)
– 退税数据的生成 – 填入所属期
- 注意:必须点击 "录入的全部数据" 录入的全部数据"
– 生成数据后,选择网上申报便可完成申 报
关联号=申报年月(200709)+两位申报批次 关联号=申报年月(200709)
2,退税申请中退税自查(每一步自查都要
"通过";同时注意第四步时要"计算", 通过";同时注意第四步时要"计算" 以检查"应退税额" 以检查"应退税额"数量是否正确.)
3,预申报处理(将软件自动生成数据的文件
拷入u 拷入"录入的全部 ,正式申报处理(一定要点击"
边8位发票号码+0+两位申报批次 位发票号码+0+两位申报批次
出口发票号码=出口发票号码 出口发票号码=
2,出口日期
4,报关单号码=海关编码后九位+0+2位项 ,报关单号码=海关编码后九位+0+2位项 号(01)(共12位) 号(01)(共12位)
5,商品代码
常用商品代码导入
需将系统代码库中所需商品代码,导入到
外贸企业正式申报反馈数据下载、读入、打印、查询操作说明
外贸企业正式申报反馈数据下载、读入、打印、查询操作说明1.正式申报反馈数据下载:打开擎天传输平台软件,点击【正审反馈】-【正审反馈提取】打开正式申报反馈数据读取界面:在下载数据的列表中,点击需要下载的反馈数据右侧的下载按钮,出现如下:点选“save file”,点击“ok”按钮,程序默认将正式申报反馈数据保存在桌面上。
正式申报反馈文件名格式为:WMZSSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_审核时间(年月日时分秒).zip。
2.读入正式申报反馈数据:打开擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件,点击菜单【数据反馈】-【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【正式申报】打开读入正式申报反馈数据界面,如下图所示:点击【浏览】按钮,在弹出的界面中选择下载的正式申报反馈数据,如图所示:点击【打开】后,在界面中点击【解压】按钮,在如图所示的界面中能看到反馈包具体包括哪些文件,如图所示:点击【导入】按钮就可以将文件导入到擎天申报系统中。
导入完成后,会在界面中显示本次导入的文件名,并在右下角以红色字体显示导入了几个文件,如下图所示:如果反馈的数据中有“疑点数据“,可以直接在上图所示的界面中直接点击【查看反馈】按钮查看正式申报的”疑点数据“。
注意:目前的擎天申报系统在读人反馈数据时,不受当前申报年月的限制(如:进入软件的申报年月是201205,但仍然可以读入其他申报年月的数据(如201204)),但正式申报反馈数据的查看和打印需要切换到对应的申报年月中去进行,所以请在导入文件后,注意文件名里的申报年月和批次,如上图就是企业201204申报年月02批次的正式申报的反馈数据,那么反馈数据就需要在201204的申报年月中去查看和打印。
如出现上图之所以显示“警告:已导入“的提示,说明此反馈包已经导入过,企业可自己选择是否需要再次导入数据。
3.免抵退审核反馈汇总表的打印:可以点击【数据处理】-【退税申请】-【打印反馈汇总表】进行打印,如下图所示(请注意当前申报年月,如读入了201204的数据需要在201204月去进行打印):点击【打印】按钮即可进行打印。
外贸企业出口退税系统操作步骤
外贸企业出口退税系统操作步骤(详)编辑当把所有需要申报的发票录入完成之后再往下进行就可以了二、退税申报数据录入下做A、出口明细申报数据录入(按照报关单如实填写)B、进货明细申报数据录入(按照增值税专用发票填写)(只录入本期需要申报的)C、在系统左上角有个基础数据采集中进货分批单申报录入(本部只针对进货分批的,如果没有,可直接跳过此部)注:首先介绍一下关联号的问题一般一个报关单一个关联号:2011100101(注解:2011年10月份01次01号)以此类推如果好几个报关单的发票开在一张发票上,那么就把这几张报关单合起来用一个关联号关联。
初学者可以在向导中做,步骤如下一、外部数据采集下做A、认证发票信息处理(按照发票一张张录入就可以了)步骤:(如果又张发票需要分批,这张发票开了两项,第一项保鲜大蒜5吨,第二项保鲜胡萝卜3.4吨,本次申报我们只需要申报第二项保鲜胡萝卜3.4吨,第一项的保鲜大蒜5吨留待下次申报,那么:a、增加b、填写内容:税种:V发票号码:选上发票代码:自动出来进货凭证号:自动出来发票开票日期:自动出来项号:1(结余谁写谁)商品代码:写上商品名称:自动出来单位:自动出来(一般是千克)发票原始数量:8040发票原始金额:总金额本次申报数量:3040法定征税率:自动出来c、保存d、打印分批单三、退税申报数据检查a、进货出口数量关联检查b、换汇成本检查c、预申报数据一致性检查(以上三项都检查无误后再做后边的)四、生成预申报数据(提前在U盘里建好文件夹命名201110申报按照本次要申报的各关联号连续进行预申报就可以了)五、不做六、确认正式申报数据a、确认正式申报数据b、出口明细申报数据查询(目的:打印出口明细报表)c、进货明细申报数据查询(目的:打印进货明细报表)7、生成正式申报软盘a、退税汇总申报表录入增加,在申报年月中写入201110,后边的数据都是自动生成,检查一下没有错误就点击保存,最后打印报表B、生成退税申报数据八、不做以上步骤都是我在操作过程中遇到的问题,希望初学者可以用得到欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求。
新版出口退税申报系统培训课件(生产外贸)
* 在此界面,点击【文件上载】,浏览选择对应的新系统退税预申报文件,点击确定即可。
退税正式申报数据上传 * 正式申报回执下载企业正式申报文件上传后,刚开始的文件状态是“待审核软件读取”,当状态变为“已读入审核软件,待审核”时,说明已有回执文件,可以下载。
* 可以点击文件后,在下方可以下载正式申报回执文件,请将下载后的回执文件随同打印的报表文件一起报送给税务局。
正式申报后,建议企业将回执文件打印后,随申报报表一起送到税务局,回执文件是PDF格式的,需要安装PDF阅读器。
正式申报回执下载 * 点击【数据处理】――【退税申请】――【数据打印】,打开数据打印界面。
根据数据状态,选择【已正式申报】的数据。
打印退税报表 * 点击“打印”按钮,即可生成打印模板打印退税报表 * 正式申报-反馈数据读入处理税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后,会通过擎天传输平台返回正式申报反馈数据,请通过传输平台的【正审反馈】菜单下载正式申报反馈数据。
点击【数据反馈】――【读入反馈数据】――】退税申报反馈】――【正式申报】,打开反馈数据读入界面。
正式申报反馈数据读入 * 操作步骤和预申报一样,正式申报反馈的文件名为:WMZZSBFK_退税机关代码_税号_申报年月_批次.zip 可以在查询里查看和打印正式申报反馈结果正式申报反馈数据读入 * 在【数据处理】-【退税申请】-【打印反馈汇总表】中打印打印审批汇总表委托加工贸易案例进项录入分两部分:辅料和加工费加工费部分:数量为出口数量,退税率为出口货物退税率辅料部分:数量为0,退税率为辅料退税率,备注WT+编号其他同一般贸易新申报端常用功能简介数据浏览(录入)数据查询(自定义查询)数据状态(申报对数据的影响)数据转移(录错所属期数据的处理)数据浏览三期申报端只能浏览软件登陆时录入的所属期的数据,不能浏览其他所属期数据,如需查看其他所属期的数据,可以点击【当前所属期】按钮更换所属期。
出口退税申报系统介绍
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..Leabharlann 并保证准确录入“申报年月”,建议在每次数据采集前,先对“当前所属期”进行更改。⑥申报批次:本 月第几次申报,必须录入两位数字,如第一次输入“01”。审核系统允许外贸企业一个月申报多次,批次 最大可至“99”。⑦序号:四位数字码,特别注意,序号一个关联号不能重复。如果一个月有多次申报, 可以按顺序连续编排,如,某月第一次申报时,序号为“0001-0050”,本月第二次申报时从“0051”或 间隔几位(如:“0060”)开始顺序编排…。也可以第一次申报时自“1000“录入,第二次申报自“2000” 录入。如:第 2 次申报 3 条记录,分别录入序号如下“2001,2002,2003”;⑧发票代码、发票:如果企 业申报前已经将所有的专用发票认证信息读入申报系统(执行“基础数据采集——外部数据采集——认证 发票信息读入”),则可以点击选择相应的发票,其他相关的如发票代码、供货方纳税号、开票日期以与发 票涉与的金额税额都会自动产生,操作人员只需复核该部分数据后即可。如果企业没有导入专用发票认证 信息,则跳过这两个项目,直接在进货凭证号栏目录入 10 位发代码+8 位;⑨进货凭证号:10 位发代码+8 位;a、2003 年 8 月 1 日前购货或税务机关代开的专用发票、2005 年出口的,录 18 位,同时在专用票号中 录入 13 位缴款书,并在备注栏注明“FSK”,此条将参与专用税票信息审核。特别注意:a、企业申报时, 无论发票开具时间在 2003-8-1 之前或之后,只要录入了专用税票,审核系统就会自动对审税票信息,所以 企业申报时必须注意;b、审核系统中税票与发票审核无对应关系,如发票对应税票号有误,系统不提示疑 点,所以企业申报应注意;c、特殊情况:当专用缴款书有多条记录时,必须按专用税票的条数与对应的商 品码进行拆分申报(数量与相应的金额分拆);d、外贸企业以前开具增值税专用发票分割单的,凡分割单 未注明增票代码的,应清理;e、退消费税的,进货凭证号录消费税专用税票,该录入,系统自动补录到专 用税票栏。2003-08-01 前开具的消费税票,参与专用税票信息的审核,不需在备注栏录入“FSK”。(征消 费税从量定额的,计税金额可以不输入)。⑩专用税票号:长度 13 位,其中 4 位是专用税票右上角括号的 4 位(第 1 位+后 3 位)字轨号,加上 7 位流水号,再加 2 位条数码。如专用税票号(020031)1234567 上 有 1 条数据,录录入为 01,如果该专用税票上有 2 条数据,就分别录入为 01,02。 2、出口明细数据采集:执行“基础数据采集——出口明细申报数据录入”,进入操作窗口,点击“增加” 进入编辑窗口进行数据录入,具体要求如下:①出口发票号:即企业出口商品的出口发票;②报关单号: 12 位码,由报关单右上角“海关编号”后 9 位码+“0”+商品项号组成。注意:a、当报关单上只有一条 记录时,录入“9 位码+‘0’+商品项号 01”;b、当报关单上有多条记录时,有几条记录要逐条录入几 次,在 9 位码后面第一条加“001”,第二条加“002”,以此类推;c、假如关单上有 4 条记录,第三条不 申报退税,录入时则不录入“003”项,第 4 条记录仍应录“004”,其他不变。③出口日期:输入报关单 中的出口日期。注意:该项目是计算 90 天、180 天期限的原始依据,企业申报时不允许出现差错。④美元 离岸价:录入实际离岸价,计算换汇成本的依据。⑤核销单号:9 位码,见核销单右上角或报关单的批准 文号,如“123456789”,数字间不得留空格。委托代理出口的,此栏也应录入,否则审核出错。⑥代理证 明号:若是委托其他外贸企业代理出口的货物,输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角 12 位码 (即 2 位年份+4 位地区码+4 位顺序码+2 位项号);项号录入规则同报关单项号;若自营出口的,此项为空, 不得录入任何容;⑦远期收汇证明:属远期收汇的,录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号;非远期 收汇的,此项为空,不得录入任何容; 3、其他数据项目采集规①商品代码:可参见报关单中间左边“商品编号”,区分以下情况录入:①商品编 码:录入 10 位商品编码;同一商品名称一样,对应不同的征税税率,如征 13 的在 10 位商品编码后加 1, 征 17 则加 2。提示:什么情况下录入 11 位码,如何加 1 或 2,最基本的方法是:在录入 10 位商品编码后, 光标不能移动,屏幕右上角出现“非基本商品”时,点击商品代码后的进入代码查询,区分情况点击相应 的代码;②商品名称、单位:系统自动生成,不须录入;③出口数量:与系统商品代码对应计量单位的关 单上相应数量,录入的数量只能等于或小于关单数量,如关单数量为 1000 件,实际申报退税 950 件,则录 入 950 件。特殊:出口数量小于 1 时,系统默认 1。具体每一笔是按 0 申报还是按 1 申报,企业遇到问题 需咨询退税机关;④分批批次:一般情况下该项目无需录入;⑤发票开票日期:增值税专用发票上的填发 日期;初审时一定注意 2003 年 8 月 1 日前后时间界限;⑥进货数量:与系统商品代码对应计量单位的相应 数量,录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致;进货凭证的计量单位与系统商品代
外贸企业出口退税申报系统2.1版操作指南
操作指南
文档编号:TSSB_CZZN_02
版次:V1.0
编制:毛羽
审核:闫洪伟
批准:王军
生效日期:2018-04-26
1
外贸企业出口退税申报系统
根据国家税务总局公告2018年第16号关于出口退(免)税申报有关问题的公告、财税〔2018〕32号关于调整增值税税率的通知,及相应业务需求,税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。
(备案操作流程向导)
图3-2
退(免)税备案数据采集
如果为新办企业,需向税务机关提交退(免)税备案申请。选择申报系统“备案申请向导”第一步“退(免)税备案数据采集”中的“出口退(免)税备案”,根据企业的真实信息进行数据录入,如图:
图3-3
打印退(免)税备案报表
选择申报系统“备案申请向导”第二步“打印退(免)税备案报表”,选择对应的打印表单进行打印,如图:
2.未被认定为需要申报收汇资料的企业可以不用申报收汇表,如有特殊情况,可根据当地主管税务机关要求自行申报。申报截止日期同出口货物明细一样,到次年4月30日的纳税申报期之前,按照规定提供收汇资料,如果属于不能收汇的,提供的是“出口货物不能收汇申报表”(未认定)的表单。
3.被认定需提供收汇的企业数据与明细申报数据一并生成;未被认定为需要提供收汇的企业,收汇数据是单独模块生成。
注意事项:
如使用“企业信息导入”按钮导入备份时,需选择备份文件夹中的“JSdotnet.db”文件进行导入,“企业信息导入”只导入备份中的企业相关信息,而不导入备份数据,并且企业信息设置后,便无法进行修改。
2
系统初始化
初次进入申报系统,建议进行“系统初始化”操作。
点击“系统维护”菜单,选择“系统初始化”项,在弹出对话框中输入“YES”后点击“确定”按钮,即可完成系统初始化操作,并重入系统(仅在系统装入或第一次正式使用该系统时执行)。如图:
出口退税网上申报客户端用户操作手册(外贸)
出口退税网上申报系统企业端用户使用手册(外贸)上海西安交大龙山软件有限公司二00六年十二月目录1.使用出口退税网上申报系统的必备条件 (3)2.系统运行环境 (3)3.第一次进行网上申报前的准备工作 (4)4.IE浏览器的安全设定 (6)5.通过出口退税网上申报系统进行数据的网上预申报 (6)6.通过出口退税网上申报系统进行数据的网上正式申报 (8)1.使用出口退税网上申报系统的必备条件1.1.CA证书:企业登陆客户端系统和加密申报数据的电子工具,由企业向税务局或者CA中心领取(如果公司在使用其他涉税软件时,已申请了CA证书,可不必须重新申请)。
1.2.网上申报开户:企业要使用本系统,必须先到税务局进行开户(开户时需携带的资料详见2.2节描述),将企业的基本信息注册到本系统中才能使用。
2.系统运行环境2.1.PC机基本硬件配置●Intel奔腾2处理器。
●64M内存。
●200M硬盘空间●显示器分辨率800×600,256色。
●配备USB插口。
●能连接互联网,配备Modem、ISDN或ADSL等。
2.2.PC机推荐硬件配置●Intel奔腾3处理器。
●128M内存。
●200M硬盘空间●显示器分辨率1024×768,真彩色。
●配备USB插口。
●ADSL等宽带上网。
2.3.操作系统系统可以在下列各种版本的Microsoft Windows中文版下运行:Windows98(二版),WindowsNT,WindowsMe,Windows2000,WindowsXP,Windows2003。
运行的操作系统必须同时安装以下软件:●Microsoft Internet Explorer5.01或更高版本;●UniTrust证书管理器。
2.4.驱动程序安装CA证书USB棒驱动程序。
3.第一次进行网上申报前的准备工作3.1.安装CA证书及证书管理器3.1.1.企业可以登录到我公司网站 或者上海CA认证中心网站下载与所使用USB棒证书对应的驱动及UniTrust证书管理器的安装程序。
外贸企业出口退税申报系统V16.0版最新最全面操作指引(图文版)(1)
2021年最新“外贸企业出口退税申报系统版”最全面操作指引(图文版)一、软件下载 (3)二、本次升级调整内容 (3)三、系统登录 (4)四、系统维护........................................ 错误!未定义书签。
(一)升级前的系统备份....................................................................... 错误!未定义书签。
(二)系统备份数据录入....................................................................... 错误!未定义书签。
1.打开菜单“系统保护—系统备份数据导入”进行数据备份操作。
错误!未定义书签。
2.修改导入数据序列..................................................................... 错误!未定义书签。
3.选择备份途径............................................................................. 错误!未定义书签。
(三)日常系统数据备份....................................................................... 错误!未定义书签。
(四)退税率文库升级........................................................................... 错误!未定义书签。
五、退(免)税资格认定相关申请申报.................. 错误!未定义书签。
(一)资格认定相关申请....................................................................... 错误!未定义书签。
外贸企业出口退税申报系统安装说明
File Name11: 外贸企业出口退税申报系统安装说明Function II11: 本文档用于现行出口退税申报系统安装Author IIIIIK:History IIKI1: 2020.03.03 Version 1.0Reference II1:Note IIIIILIII:Key Words JI: 外贸出口退税申报系统安装注意事项Secrecy IIIKI: Low外贸企业出口退税申报系统安装说明2020.03.03第1章.注意事项:1. 安装现行出口退税申报系统时,需在可连接网络的计算机上操作;2. 一台计算机中,相同版本的出口退税申报系统只能安装一个;3. 在安装出口退税申报系统时,建议关闭安全卫士、杀毒软件、防火墙等相关安全防护软件,因为安全防护软件等级过高会影响申报系统安装,或导致安装不成功;特别是错误提示为如下情况时,请尝试关闭相关安全防护软件后,再进行安装:4.操作系统要求:(1)Windows XP SP3(2)Windows Server 2003 SP2(3)Windows Vista SP1 或更高版本(4)Windows Server 2008(在服务器核心角色上不受支持)(5)Windows 7(6)Windows Server 2008 R2(在服务器核心角色上不受支持)(7)Windows 7 SP1(8)Windows Server 2008 R2 SP1(9)Windows 10注意:一般windowsXP 64位版本和Windows 2003都需要安装WIC5. 硬件要求(最低)(1)中央处理器:至少Pentium 1 GHz以上(2)内存:1GB RAM 以上(3)最小可用系统磁盘空间:x86 - 850 MB以上;x64 - 2 GB以上。
6. 必备组件电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0(1)Windows Installer 3.1 或更高版本(2)Internet Explorer 5.01 或更高版本7.系统数据备份、卸载与导入(1)若要重新安装外贸企业出口退税申报系统,请先将当前外贸企业出口退税申报系统数据进行备份,点击“系统维护”→“系统数据备份”如图:若选择“立即备份”,数据将备份到云端;若选择“本地备份”,数据将备份到本地计算机中。
出口退税系统
这是最新出口退税申报系统申报退税的流程,希望大家多多指点给点宝贵的意见!!先在国税网上下载外贸企业出口退税申报系统,安装好后。
1.进入出口退税管理系统--用户名:sa(暂时统一的)--登录,2.填好当月备案所属区。
3.如果第一次申请退税的话,要填好公司资料,先进入系统维护--系统配置--系统配置设置与修改(公司信息录入)-保存,4.再点向导-第一步不用做。
5.第二步退税申报录入--出口数据申报录入6.进入如下图,点“增加”-关联号自定20110901,按照中华人民共和国海关出口货物报关单填报,如果不知怎么填就参照数据项目说明填,--保存.根据以下附件填:7.保存后点筛选--如果是多条纪录就选“当前筛选下所有记录”,如果只有一条就选“当前纪录”--设置关联号如下图所示,确定后--点“审核认可”.点“审核认可”后,下面标记为“R”即可。
-保存。
8.完成"出口申报数据录入"后再进入第二步的"进货明细申报数据的录入",这个根据"增值税专用发票"来填,填完后再按第7点操作审核.填报附件:9.第三步进入检查--关闭.换汇成本检查,预申报数据检查一样的方法。
10。
第四步生成预申报软盘--生成预申报数据。
(准备一个U盘,并在U盘建立“预申报”和“正式申报”两个文档,再插入电脑)a:关联号可以如图设置。
b:关闭。
c:点“浏览”—选U盘中的“预申报”文档。
11.第六步确认正式申报数据--先选"出口明细申报数据查询"--选"扩展功能"--打印ECXEL明细表.再选"进货明细申报数据查询"--选"扩展功能"--打印EXCEL表.12.确认正式申报数据.13.第七步,生成正式申报软盘--"退税汇总申报表录入"下图点"增加"数据会自动出来.保存,--打印报表.--打印到EXCEL.14.第七步--点"生成退税申报数据"整个退税申报程序完成.最后把"外贸企业出口退税汇总申报表",一式三联,"外贸企业出口退税进货明细申报表"一式二份,"外贸企业出口退税出口明细申报表"一式两份,盖公司公章.和要申报退税的那些"增值税专用发票","海关出口货物报关单"等退税资料和申报的U盘一并拿到市国税局先备案(出口日期90天内).比如报关单出口日期是5月16--6月15日,那9月15日是到期日,9月1日--15日是备案期,先拿齐资料到市国税局预审,再返馈,到申报系统"第五步预审信息处理--查询有没有错误,核对无误后再交单到市国税局预审窗口,等待结果.外贸出口退税相对于生产企业出口退税简单很多,生产企业的出口退税要求和条件等更加严格,单生产企业出口退税充满了筹划的因素及空间,申报出口退税不难,难的是如何多退,快退,税收负担如何最低,糊涂做出口退税多年,希望能够与朋友多做交流。
出口退税系统功能介绍讲解
点击报关单号可 查看报关单信息
报送前提是已打印报关单退税证明联且报关单信息已传到电子口岸。
本界面可查看报关单表头和表体数据,如果数据有误需海关重新签发黄联。
表体中企业需要注意统计美元价字段:FOB 价格,退税基础金额
点击“报送” 按钮完成数据 报送操作
选取报关单或点击“全 部选中”,点击“报送”
点击菜单栏内的“数据报送”,在下拉的菜单中点击“选择报送”,系统自动列出所有 未报送的出口退税报关单
提交成功后,系统将提示“成功提交了_条报关单”
针对报关单不同状态,系统给出相应“帮助指南”。
此功能为企业提供报关单信息及数据报送状态明细查询,企业可据此实时跟进退税业务 操作。
一定要按正确操作退出系统 。
(3)“企业已确认,待发送”。说明企业已经“报 送”,但电子口岸尚未将该数据传输到国税总局,一般 该时间不超过24小时。
常见问题解答
(4)“海关已修改,待发送”。说明企业曾做过报送 操作后,让海关重新修改或补传过数据,这种情况企业无 法在电子口岸再做报送,电子口岸会在收到修改后数据当 月月末将其传输到国税总局,次月月初企业直接到国税去 办理退税即可。 (5)“数据中心已发送,待国税局接收”。这个状态 是个瞬间状态,一会就会变成“国税总局已接收”。 (6)“国税总局已接收”。说明电子口岸已经将该数 据传到国家税务总局。
出口退税系统功能介绍
青岛海关数据分中心
提
一、关于退税政策
纲
二、出口退税系统介绍
三、常见问题解答
一、关于退税政策
什么是出口退税
• 出口退税:是指对出口商品已征收的国内税部 分或全部退还给出口商的一种措施。
• 出口退税主要是通过退还出口货物的国内已纳 税款来平衡国内产品的税收负担,使本国产品 以不含税成本进入国际市场,与国外产品在同 等条件下进行竞争,从而增强竞争能力,扩大 出口创汇。
