内审管理评审记录范本

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管理评审报告(范本)(含5篇)

管理评审报告(范本)(含5篇)

管理评审报告(范本)(含5篇)第一篇:管理评审报告(范本)上海*****有限公司二零零五年管理评审报告一、评审准备工作在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审,以保证质量/环境方针和目标指标的实现。

2005年8月18日,公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴,各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告,为2005年9月6日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。

二、评审时间、地点、参加人员及评审方法1.评审时间:2005年9月6日,下午14:00—16:002.评审地点:公司会议室3.参加人员:最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、各课课长、本次内审执行内审员三、管理评审内容(详见二零零五年度管理评审计划)四、管理评审结果1.质量/环境方针、目标的适宜性评审质量、环境方针:“四高一低,回报社会。

”评审认为,公司制定的质量方针与公司的经营理念(提供优质产品,满足顾客需要,发展壮大公司,为社会作贡献)相适应,并为公司提供了制定质量目标的框架,是公司追求和努力的方向,并在公司全体员工中得到沟通和理解。

2005年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下,以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量,本期共生产成品3061.2T(BMC)。

2005年公司的质量目标:“顾客满意度≥95%,BMC VE EM成品不良率≤1.5%,含重大环境因素的废弃物专业处置率达100%,BMC VE EM各车间单位能耗年削减0.5%。

”共四项。

针对公司的目标,各职能部门还做了相应的目标分解,对产品实现过程的各工序建立了明确的目标,并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价,公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨,体现出产品要求所需的具体内容,与公司的质量方针保持一致。

管理评审会议记录_12

管理评审会议记录_12
记录人: 2012年月日
记录人:2012年月日
管理评审通知单
编号: CX561.3 NO:
参评人员状况
单位
各部门
职务
各部门负责人
主管工作
经理(厂长)、
部(科)长及主管领导、内审员。






1.质量管理体系运行情况。
2.质量方针、质量目标的贯彻执行情况。
3.质量管理体系的改进和变更。
4.对要求的实施改进。
管 理 评 审 会 议 记 录
编号: CX561.4 NO:
1会议时间: 2012年月日
2会议地点:会议室
3会议主持人:总经理
4参加人员:各部门负责人
5会议内容:
1.由总经理主持召开。
2.介绍了管理评审的目的、评审内容。
3.管理者代表介绍内审结果和改进建议及变更。
4.领导评价了质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。




各部门主管领导按时参年月日上午8: 30时在会议室进行管理评审,请届时参加
并备资料。
实施通知部门:
2012年月日

质量管理体系内审与管理评审记录

质量管理体系内审与管理评审记录

质量管理体系内审与管理评审记录质量管理体系内审与管理评审是组织对质量管理体系的有效性和有效性进行评估和审查的重要工作。

本文将从内审的目的和内容、内审方案的制定和执行、内审结果的分析和改进、管理评审的目的和内容以及管理评审的结果和改进措施等方面进行详细描述。

一、质量管理体系内审1.内审的目的和内容a.质量管理体系的文件和记录b.组织的质量目标和政策c.质量管理体系的实施和操作程序d.测量和监测设备的校准和控制e.不符合品和纠正措施的处理f.领导力和员工参与情况2.内审方案的制定和执行制定内审方案是为了明确内审的目标、范围、时间和资源等,以便有效地开展内审工作。

内审方案应该包括以下内容:a.内审的目的和范围b.内审的时间安排c.内审的责任和角色d.内审所需的资源e.内审的检查点和标准执行内审方案时,应按照计划进行内审活动,包括文件审查、现场检查和访谈等。

内审人员应对质量管理体系的有效性和合规性进行评估,并记录发现的问题和建议的改进措施。

3.内审结果的分析和改进内审结束后,应对内审结果进行分析和评估。

分析的主要目的是确定质量管理体系的运行情况,发现问题并提出改进措施。

对于问题,应该进行分类和优先级排序,并制定改进措施计划。

改进措施计划应明确任务、责任、时间和资源等,确保改进措施能够有效地实施。

二、管理评审1.管理评审的目的和内容管理评审是组织高层管理人员对质量管理体系的有效性和有效性进行评估和审查的一种方法。

评审的主要目的是确定质量管理体系是否能够满足组织的质量目标和政策,并提供改进的机会。

评审的内容与内审类似,主要包括质量管理体系的文件和记录、质量目标和政策、实施和操作程序、设备校准和控制、不符合品的处理和改进措施。

2.管理评审的结果和改进措施管理评审结束后,应对评审结果进行总结和分析。

a.质量管理体系的有效性和有效性评估结果b.发现的问题和建议的改进措施c.改进措施计划的制定和实施情况d.质量管理体系的持续改进计划和目标根据管理评审报告,组织应制定改进计划,并明确改进措施的任务、责任、时间和资源等。

内审检查表范本

内审检查表范本
编号:BG-8.2-?页码:
受审部门
最高管理者
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
1.1
范围
是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明?
1.2
删减
1)是否有删减?
2)删减了哪一条款?
3)删减的理由是否充分、合理?
4)删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力?
2)确立何种方法持续改进体系的有效性?
3)策划确立何种统计技术和方法?
4)统计技术和方法是否适宜和有效?
8.2.1
顾客满意
1)了解顾客满意程度规定了哪些方法?
2)这些方法实施的情况如何?
顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进?
8.2.2
内部审核
1)是否对内部审核进行策划?
2)策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程?
与顾客的沟通方式是否明确?
8.3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7.5.4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7.5.1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8.2.1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何?
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5.5.2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?

最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)

最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门:最高管理层、职安、管代审核员:审核组长:审核准则: ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期:2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)?2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?E/S:有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?√√公司于2019年3月依据Q:ISO9001:2015;E:ISO14001:2015;S:ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。

公司员工20人。

设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门,规定了各部门的岗位、职责和权限,通过会议,发放文件、培训等方式进行沟通,使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素,并且关注不断变化的内外部信息,通过内审、管理评审进行监视和评审。

管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可,执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约,公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求,提供了相关方的需求和期望清单:顾客的需求和期望:检测质量符合顾客要求;及时交付;价格合理。

管理评审会议记录表

管理评审会议记录表
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管理评审会议记录/报告书
部门:页次:2/4
评审内容
高层建议
处理结果
备注
会议内容:
3.2生产技术部:
生产技术部生产一次合格率---2月100%;3月99%;2008年4月100%.均达到目标,由于运行时间较短,暂不调整目标值,且看以后的情况再作适当调整。
生产技术部生产按计划完成率---2月98%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3. 3采购:
采购交期达成率---2月96%;3月96.5%;2008年4月96%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
采购产品合格率---2月98.5%;3月99%;2008年4月99.5%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
3.4销售部:
目前,共收到顾客的1件报怨投诉,符合该项的质量目标。针对顾客反映的问题,相关部门已经作好相应的处理工作,顾客的要求得到了实现。在具有很大代表性的《客户满意调查表》中,对客户反映的信息进行了分析和处理。经过统计计算,得出的顾客满意度为%。针对此种情况:做出相应的分析并改善,今后须继续抓好产品质量,不断改进产品性能和外观,以满足客户要求.
3.过程的业绩和产品符合性:
3.1质量计量部:
质量计量部检验误判次数---2月0次;3月0次;2008年4月0次.均达到目标,此次暂时不调整目标。
质量计量部计量器具及时率---2月100%;3月100%;2008年4月100%.均达到目标,此次暂时不调整目标。
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内审及管理评审记录定稿版

内审及管理评审记录定稿版

内审及管理评审记录精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】编制:马光辉审核:吴寿江批准:宋昆华一、目的:评价各部门体系运行是否符合策划的安排,得到有效实施与保持,督促各部门完善体系,验证体系运行的充分性、符合性、有效性。

二、范围:1、涉及综合体系的各个部门,包括公司下属5个部门,以及总经理、管理者代表等岗位;2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。

三、审核依据:1、GB/T 19001-2008质量管理体系要求;2、公司质量手册、程序文件;3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。

四、审核小组成员:组长/内审员:组员/内审员:五、审核日期、地点及其他事项:1、审核日期:05月18日至05月19日,具体日程安排见下表。

2、审核地点:根据审核内容确定,通常在各部门办公区或工作现场。

3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备,如遇特殊情况请提前安排,确实需要变更审核计划,请提前通知审核组。

4、希望各部门在15个工作日之内,完成不符合报告的整改,并附书面纠正措施证据,交审核组确认,关闭不符合报告。

5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后5个工作日内,审核组发出审核报告,经公司最高管理层审批后,分发各部门存档。

编制:马光辉审核:吴寿江批准:宋昆华临沂天马电子声像照明工程有限公司编号:IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司编号:IAC-D8.2.2-01 内审检查表编号:IAC-D8.2.2-01 内审检查表编号:IAC-D8.2.2-01 内审检查表编号:IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司内部质量体系审核签到表编号:IAC—D5.5.3—02一、目的评价各部门体系运行是否符合策划的安排,得到有效实施与保持,督促各部门完善体系,验证体系运行的充分性、符合性、有效性。

新版管理评审报告范本(3篇)

新版管理评审报告范本(3篇)

新版管理评审报告范本第1篇:根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排,中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。

本报告根据20XX年度管理评审会议记录、20XX年管理评审计划及会议发言稿进行整理,构成本年度新版管理评审报告范本。

一、会议的目的:讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。

二、评审依据:1)《实验室资质认定评审准则》2)质量控制情景、资源配置情景报告、质量管理体系运行情景报告、内审报告、监督员报告。

三、评审包括下列资料:a)以往管理评审所采取措施的情景;b)与管理体系相关的内外部因素的变化;c)客户满意度、投诉和相关方的反馈;d)质量目标实现程度;e)政策和程序的适用性;f)管理和监督人员的报告;g)内外部审核的结果;h)纠正措施和预防措施;i)检验检测机构间比对或本事验证的结果;j)工作量和工作类型的变化;k)资源的充分性;l)应对风险和机遇所采取措施的有效性;m)改善提议;n)其相关因素,如质量控制活动、员工培训。

四、评审方法:会议讨论形式五、评审参加人员:见管理评审会议签到表。

六、评审过程:××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××(中心名称)组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性,传达××××××(上级主管单位名称)对中心发展规划,拟给中心的资源配置情景,强调中心下一步的工作资料。

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内审管理评审记录范本
本次评审记录是针对公司内部的内审管理进行评审,以评估内审活动的有效性和符合性。

以下是完整的评审记录。

评审时间:YYYY年MM月DD日
评审地点:XXX会议室
评审人员:评审主席:(姓名)
评审委员:(姓名1)、(姓名2)、(姓名3)
一、评审目的:
本次评审旨在评估公司内部的内审管理的有效性和符合性,并提供改进建议,以提高管理的质量和效率。

二、评审范围:
本次评审范围涵盖了公司内部所有的内审活动,包括内部审计、质量管理体系审核、合规性评估等。

三、评审过程:
1.确认参与评审的人员名单,并由评审主席介绍评审目的和范围。

2.由公司内部的内审负责人向评审委员会介绍公司的内审管理体系,包括内审的组织和管理结构、内审程序和文件、内审人员的培训和素质等相关信息。

3.对公司内部的内审管理体系进行详细的评估和审查。

评审委员会将
根据评审问题清单,逐一评估内审管理的各个方面,包括内审过程的规范性、内审结果的准确性及有效性、内审报告的编制和审批等。

4.讨论和分析评审结果。

评审委员会根据对内审管理的评估结果,就
存在的问题和改进的意见展开讨论,并形成一致的意见和建议。

5.形成评审报告。

评审委员会根据讨论和分析的结果,编写评审报告,包括对内审管理的总体评价、存在的问题和改进的建议。

四、评审结果:
经过评审委员会的讨论和分析,我们对公司的内审管理提出以下评价
和建议:
1.内审程序和文件较为完善,符合公司内部的规章制度要求。

2.内审人员的培训和素质有待提高,建议增加相关培训和提高内审人
员的专业水平。

3.内审过程中的问题发现和处理不够及时和准确,建议加强内审人员
的沟通和协作能力。

4.内审报告存在一些不够准确和全面的问题,建议加强内审报告的编
制和审批流程。

5.内审活动对于公司的管理和运营起到了积极的促进作用,建议继续
加大内审的力度和频率。

五、改进计划:
1.加强对内审人员的培训和专业知识的提高,提供定期的培训机会和
经验分享平台。

2.建立健全内审报告的编制和审批流程,确保报告准确、全面和及时。

3.建立有效的内部沟通机制,促进内审人员之间的协作和信息共享。

4.持续推进内审活动的改进和优化,不断提高内部管理的质量和效率。

六、评审结论:
本次评审认为公司内部的内审管理在一些方面存在问题,但总体来说
是有效的。

评审委员会形成了一致的意见和建议,将通过改进计划进一步
提高内审管理的质量和效率。

评审主席签名:
评审委员签名:。

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