产品检验控制程序封面

合集下载

程序控制文件

程序控制文件

程序控制文件(总107页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除压力容器制造程序控制文件程序文件目录Q/LY-B401-2009《文件控制程序》 (4)Q/LY-B402-2009《质量记录控制程序》 (9)Q/LY-B501-2009《管理评审程序》 (13)Q/LY-B601-2009《人力资源管理程序》 (17)Q/LY-B602-2009 《生产设备管理程序》 (20)Q/LY-B701-2009 《合同评审程序》 (25)Q/LY-B702-2009 《设计控制程序》 (28)Q/LY-B703-2009 《供方评价控制程序》 (33)Q/LY-B704-2009 《采购控制程序》……………………………37Q/LY-B705-2009 《过程控制程序》……………………………41Q/LY-B706-2009《封头外包过程控制程序》 (48)Q/LY-B707-2009《法兰锻件外包过程控制程序》 (50)Q/LY-B708-2009《热处理外包过程控制程序》………………52Q/LY-B709-2009 《焊接控制程序》……………………………54Q/LY-B710-2009 《标识和可追溯性控制程序》………………59Q/LY-B711-2009 《顾客财产控制程序》………………………63Q/LY-B712-2009 《物资仓储及原材料管理程序》……………66Q/LY-B713-2009 《搬运、防护和交付控制程序》 (69)Q/LY-B714-2009 《检验和试验设备控制程序》 (72)Q/LY-B715-2009 《服务控制程序》 (76)Q/LY-B801-2009 《内部质量审核程序》 (79)Q/LY-B802-2009 《检验和试验控制程序》 (85)Q/LY-B803-2009 《无损检测程序》 (90)Q/LY-B804-2009 《耐压试验程序》 (94)Q/LY-B805-2009 《不合格品控制程序》 (97)Q/LY-B806-2009 《纠正和预防措施程序》 (101)Q/LY-B807-2009 《数据分析控制程序》 (105)1、目的对与质量体系和压力容器产品有关的文件及资料进行控制,以确保各有关场所使用的文件和资料均为有效版本。

程序文件封面标准模板

程序文件封面标准模板

程序文件文件控制程序编号:XX-24-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件质量记录控制程序编号:XX-24-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件管理评审控制程序编号:XX-25-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件质量成本控制程序编号:XX-25-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件经营计划管理程序编号:XX-25-03编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件人力资源管理程序编号:XX-26-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件设备设施管理程序编号:XX-26-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品质量先期策划控制程序编号:XX-27-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件工程更改控制程序编号:XX-27-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件顾客需求管理程序编号:XX-27-03编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件服务控制程序编号:XX-27-04编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品和过程批准程序编号:XX-27-05编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件采购控制程序编号:XX-27-06编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件供应商管理程序编号:XX-27-07编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:2012-07-28发布2012-08-01实施程序文件生产过程控制程序编号:XX-27-08编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件工装管理程序编号:XX-27-09编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品标识和可追溯性控制程序编号:XX-27-10编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件顾客财产管理程序编号:XX-27-11编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品防护和交付控制程序编号:XX-27-12编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件监视和测量装置控制程序编号:XX-27-13编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件内部质量体系审核程序编号:XX-28-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件内部过程审核程序编号:XX-28-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件内部产品审核程序编号:XX-28-03编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件检验和试验控制程序编号:XX-28-04编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件不合格品控制程序编号:XX-28-05编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件持续改进控制程序编号:XX-28-06编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件纠正和预防措施控制程序编号:XX-28-07编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施。

质量体系封面

质量体系封面

质量体系封面Newly compiled on November 23, 2020
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
文件汇编
2017年5月20日
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
支持性文件汇编
版本:C/1
受控状态:
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
程序文件汇编
版本:C/1
受控状态:
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
质量手册
版本:C/1
受控状态:
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施
总目录
JNHD/SC质量手册
JNHD/ CX程序文件JNHD/ GL支持性文件。

质量程序文件(ISO二级文件)

质量程序文件(ISO二级文件)
编 号
000
版次号
页次
1/ 1
000 目录
001 《文件控制程序》
002 《记录控制程序》
003 《信息沟通控制程序》
004 《管理评审控制程序》
005 《人力资源控制程序》
006 《基础设施控制程序》
007 《质量计划控制程序》
008 《采购控制程序》
009 《服务提供控制程序》
010 《标识和可追溯性控制程序》
4.4.4记录应保存在安全、干燥的地方,便于检索并注意做好防火、防蛀、防潮、防光、防尘等工作;对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防积压、防磁、防晒等工作并及时备份,防止贮存的内容丢失。
4.4.5记录不得随意销毁,过期的记录须填写《文件资料记录销毁审批单》,经所在部门经理签字,交行政办公室审核,管理者代表批准后方能销毁,并填写《文件资料记录销毁清单》备查.
6。3EOJL—003—AO 《受控文件清单》
6。4EOJL—004-AO 《文件更改申请单》
6.5EOJL—005-AO 《文件资料记录领用申请单》
6.6EOJL—006—AO 《文件资料记录销毁清单》
6.7 EOJL-007—AO 《外来文件清单》
6.8 EOJL-008-AO 《文件资料记录销毁审批单》
目录编号000版次号a0页次11000目录001文件控制程序002记录控制程序003信息沟通控制程序004管理评审控制程序005人力资源控制程序006基础设施控制程序007质量计划控制程序008采购控制程序009服务提供控制程序010标识和可追溯性控制程序011顾客财产控制程序012测量和监控装置控制程序013顾客满意度调查控制程序014内部体系审核控制程序015统计技术控制程序016物品检验和服务检查控制程序017不合格控制程序018纠正措施控制程序019预防措施控制程序1269121620222730323438414548515456编制审核批准文件控制程序编号gdcx4230012005版次号a0页次1410目的对文件和资料进行控制确保部门及时得到并使用有效的版本

2018体系文件封面(全套)行政部体系文件封面

2018体系文件封面(全套)行政部体系文件封面
B/1
URK-WI-XZ012
固定资产管理程序
B/1
URK-WI-XZ013厂房、设来自、设备的验证、维护和保养管理制度
B/1
URK-WI-XZ014
空气净化系统管理制度
B/1
URK-WI-XZ015
生产设备、检验设备管理制度
B/1
URK-WI-XZ016
状态标识管理规定
B/1
标准记录表格
文件编号
文件名称
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
员工登记表
B/1
URK-QR-XZ021
员工试用期转正申请表
B/1
URK-QR-XZ022
员工岗位升级申请表
B/1
URK-QR-XZ023
人员调职申请表
B/1
URK-QR-XZ024
员工离职申请表
B/1
URK-QR-XZ025
员工离职手续签字单
B/1
URK-QR-XZ026
员工健康档案
B/1
URK-QR-XZ027
B/1
URK-QR-XZ014
培训需求调查表
B/1
URK-QR-XZ015
员工培训记录表
B/1
URK-QR-XZ016
员工个人培训记录
B/1
URK-QR-XZ017

质量体系封面

质量体系封面
JNHD/GL—7.5.3—02
3-2
3
档案管理规定
JNHD/GL—7.5.3—03
3-4
4
生产管理规定
JNHD/GL—7.1.3—01
3-6
5
设备管理规定
JNHD/GL—7.1.3—02
3-8
6
工艺装备管理规定
JNHD/GL—7.1.3—03
3-10
7
特殊过程管理规定
JNHD/GL—8.5.1—01
页号
1
文件控制程序
JNHD/CX—7.5.3—01
2-1
2
记录控制程序
JNHD/CX—7.5.3—02
2-5
3
管理评审控制程序
JNHD/CX—9.3—01
2-7
4
人力资源控制程序
JNHD/CX—7.1.2—01
2-9
5
产品策划控制程序
JNHD/CX—8.1—01
2-12
6
售后服务控制程序
JNHD/CX—8.5.5—01
JNHD/CX—8.7—01
2-37
18
数据分析控制程序
JNHD/CX—9.1.3—01
2-39
19
持续改进控制程序
JNHD/CX—10.3—01
2-41
20
风险和机遇应对控制程序
JNHD/CX—6.1—01
序号
标题
文件编号
页号
1
文件资料打印、复印管理规定
JNHD/GL—7.5.3—01
3-1
2
产品图样工艺文件更改规定
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布2017年5月26日实施

新产品试制控制程序

新产品试制控制程序
a.技术准备状态——图纸资料的齐套性、设计定型(鉴定)时遗留问题是否已解决;
b.工艺准备状态——工艺文件的完整性、新工艺的成熟性;
c.人员准备状态——装配、调试、检验及生产人员的培训是否可适应新产品生产;
d.工艺装备准备状态——工艺装备、调试、检测仪器配置是否满足要求;
e.生产场地准备状态——生产现场的工艺布局是否适宜产品生产;
f.物料供应准备状态——物料的可采购性、新增供方的评价情况。
4.2.2对检查存在的问题由生产技术部工程师书面通知有关部门实施纠正,并跟踪检查。检查结果形成“投产前准备状态检查报告”,报总经理批准后才能正式投产。
4.2.3投产前准备状态检查报告等记录由生产技术部保存。4.3ຫໍສະໝຸດ 产品试制阶段4.3.1首件鉴定
4.3.3新产品试制生产过程中反馈的质量信息,由工程师负责分析解决。
4.3.4试制生产过程需对设计图样、文件作更改时,由相关人员填写“技术文件更改单”并办理相应的审批手续。
4.4新产品试制结束后
4.4.1生产技术部依据试制过程出现的技术问题,对设计文件资料进行完善;设计图样、文件的更改,按“设计开发控制程序”中相关条款的规定实施。
4.4.4.2产品质量评审着重审查产品的技术状态及其试制、试验过程中暴露的质量问题的整改情况,并形成“产品质量评审报告”。
4.4.4.3产品质量评审的有关记录交由生产技术部汇总。质量评审中所提出的意见和建议由有关部门负责处置,质量部跟踪检查。
4.5需生产定型(鉴定)的产品,生产技术部按照有关产品定型工作条例和产品定型委员会的要求,组织有关部门完成定型(鉴定)准备,并办理定型(鉴定)申报与定型(鉴定)会的组织工作。
4.4.2.3“工艺评审报告”及有关记录交由生产技术部汇总后,存入产品档案中保存。

00食品安全管理制度封面

00食品安全管理制度封面
雅安正原优品茶业有限公司
食品安全管理制度
雅安正原优品茶业有限公司
二〇一八年一月
食品安全管理制度清单
序号
管理制度名称
文本编号
食品安全管理制度(汇编)
1
各级各类人员岗位责任制
ZYYP/-001
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
员工培训制度
ZYYP/-002
3
文件管理制度
ZYYP/-003
4
生产过程检验控制
ZYYP/-004
5
设备管理制度
ZYYP/-013
14
*号项目检验计划
ZYYP/-014
15
质量方针、质量目标
ZYYP/-015
16
任命书
ZYYP/-016
17
食品安全目标管理和责任追究制度
ZYYP/-017
18
食品安全教育培训管理考核制度
ZYYP/-018
19
从业人员健康管理制度
ZYYP/-019
20
茶叶质量自检制度
ZYYP/-020
ZYYP/-028
29
产品防护管理制度
ZYYP/-029
30
主要生产设备操作规程
ZYYP/-030
31
产品加工工艺规程
ZYYP/-031
32
关键控制点及控制程序
ZYYP/-032
33
不合格品管理制度
ZYYP/-033
34
生产过程管理
ZYYP/-034
35
产品质量检验管理制度
ZYYP/-035
ZYYP/-005
6
计量器具管理制度
ZYYP/-006
7
不合格品的控制程序
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档