经济责任审计资料清单
某集团经济责任审计所需资料清单

**集团离任经济责任审计审前调查和现场审计需提供的资料清单**集团:本所接受国资委及监事会委托,将对**集团原董事长***同志进行离任经济责任审计(审计期间为202*年1月1日至202*年12月31日),为满足审前调杳和现场审计需要,烦请贵集团审计部通知纳入审前调查范围的全部企业(名单另发),在我们进驻现场之前,准备好相关审计资料,以备查验及审核。
**集团总部请根据此清单提供详细资料;下属企业可以酌情减少,不适用的文件可以不提供,但需要向现场审计师说明。
具体资料清单如下:一、公司基本情况1、最新版报送国资委监事会的《年度报告》;2、企业历史沿革及改制重组情况说明3、任期内各次股权结构变动说明、相关批准文件和验资报告4、最新版本的公司章程5、内控管理模式和最新组织结构图6、高层管理人员的职责分工、企业内部机构的职能分工说明7、子分公司、联营公司、参股企业基本信息汇总(包括经营范围、注册资金、法人代表、控股比例、经营现状、审计期间重大事项等)二、登记注册资料1、最新年检后的企业法人营业执照、税务登记证(国税和地税)组织机构代码证书、2、外汇登记证、银行开户证明和银行贷款卡3、各类经营资质和行业特许经营许可证三、历年工作计划、总结、预决算考核执行情况1、企业长期发展战略规划2、任期内各年度(202*-202*)经营计划、工作报告或工作总结3、任期内各年度(202*-202*)预算和考核指标、经营目标完成情况说明4、任期内各年度(202*-202*))财务情况说明书;5、任期内各年度(202*-202*)国资委下达的年度决算批复;6、分板块经营情况统计资料;四、重大会议纪要(连续编号)1、党政联席会、董事会、总裁办公会、监事会议事规则2、任期内各年度(202*-202*)党政联席会、董事会、总裁办公会、监事会会议纪要、职代会会议纪要;3、任期内各年度(202*-202*)国资委对本集团重大经济行为专项的批准文件;五、内控制度建立和执行1、内控制度的整体建立和执行情况说明2、已有内控制度的目录清单3、重要内部控制制度,包括预算、投资、融资、大额采购、改组改制、资产、资金管理、财务管理、会计政策、风险防范、薪酬管理等书面和电子文件;六、内外部审计和监察资料1、任期内各年度(202*-202*)财务决算审计报告、专项说明、管理建议书、审计情况说明书;2、内审机构的岗位设置情况说明,任期内各年度(202*-202*)内部审计计划、审计项目清单、重大项目的审计报告、纪检监察专项报告3、外部主管部门出具的专项检查报告4、上届领导成员的任期审计报告七、重大事项决策文件和支持性证据1、任期内各个年度重大经济事项的决策性文件、实施过程和效益资料(至少包括重大经营、投资、融资决策及相关项目,企业重组、改制项目,担保抵押,诉讼事项、从事高风险业务等)2、改制上市、重组划转、股权转让等行为对应的专项审计、评估、验资报告3、企业对集团内部、外部担保、抵押、诉讼资料;八、人力资源及社保资料1、集团人力资源概况:职工总数、从业人员人数、离退休人员人数、学历结构,附:员工结构表;2、集团总部分部门人员名单、分工或岗位职能结构3、社保统计资料,包括任期内各年参保人数、社保的险种、社保计算基数、实际缴纳金额;4、工效挂钩执行情况说明5、补充养老保险、补充医疗保险的运作情况、批准程序和实际支出。
任期经济责任审计提供资料清单(合集五篇)

任期经济责任审计提供资料清单(合集五篇)第一篇:任期经济责任审计提供资料清单经济责任审计提供资料清单1.公司营业执照(复印件);2.公司章程、税务登记证复印件(地税、国税);3.公司基本情况;4.开户许可证、组织机构代码证复印件;5.被审计单位签订的重要经济合同复印件6.银行询证函、银行对帐单、银行存款余额调节表;7.公司内部管理制度及内部机构设置、职责分工资料;8.公司经营目标;9.被审计期间生产经营计划及重要财政、财务收支事项决策会议记录,被审计单位的有关收益分配的董事会和股东会决议;10.11.被审计期间国有资产管理经营部门历年下达的国有资产保值增值考核指标;被审计期间历年资产经营计划和经济指标完成情况;12.被审计期间重大投资项目及其实施结果,对外投资明细表及有关协议、合同,投资收益分配的有关文件;13.应收帐款询证函、重大的其他往来科目询证函;14.截止2012年12月31日的各项财产物资盘点表(现金、存货、在建工程、固定资产等);15.被审计单位截止2012年12月31日的债权债务情况表(含帐龄分析)及债权清理调查表;16.被审计期间历年财务报表、帐簿、凭证等会计资料(审计人员进点后提供);17.任期前后有关经济遗留问题的专门材料;18.被审计期间的审计报告、验资报告、资产评估报告,以及办理企业合并、分立等事宜出具的有关报告;19.20.21.被审计期间公司历年年度总结;被审计单位重大诉讼及纠纷情况的法院判决书及其他有关文件;被审计期间有关经济管理监督部门及检查机构做出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况资料。
22.被审计人的任命书及任职期限;23.24.被审计人的基本情况;被审计人的述职报告及年度个人总结。
第二篇:任期经济责任审计资料清单任期经济责任审计资料清单1.任命文件;2.任职期初的资产负债表等会计报表、审计报告、资产盘点表等;3.任职期初的未完成的合同、未完成的在建项目;4.任职期初的组织结构、人员情况;5.第3项中的合同完成情况、在建完工验收及审核情况;6.任职期间的主要的经营管理策略和目标;7.任职期间的组织结构及人员变动情况,对经营管理的影响说明;8.任职期间的管理制度的制定和执行情况;9.任职期间的不良资产处置情况; 10.任职期间的投资的处置情况;11.任职期间的重大的合同及其完成情况;12.任职期间的各年的会计报表、审计报告、资产盘点表等;13.任职期间的企业或个人受到的奖励、处分; 14.任职期间的各年的民主评议情况; 15.任职期间的重要的会议纪要;16.任职期间的人力资源管理包括职工培训、进修等制度的制定及执行情况; 17.任职期间的职工福利情况;18.任职期末的未完成的合同、未完成的在建项目;19.任职期末的资产负债表等会计报表、审计报告、资产盘点表等;20.各年工作总结、述职报告; 21.各年的账本、凭证。
金融业(银行)离任经济责任审计资料清单

金融业(银行)离任经济责任审计资料清单(一)基本资料清单1.单位基本情况说明,相关内部组织架构及部门职责(图、表,包括各部门、各支行负责人的联系方式),单位经营基本情况,人员编制情况及相关文件。
2.营业执照、行业特许经营许可证、机构代码(证书复印件)、公司章程、验资报告等;3.任期内各年度的自查报告;4.任期内资产抵押、法律诉讼等情况及相关资料;5.任期内各年度的财务预算与计划、调整和执行情况等资料;6.固定资产,无形资产等各类资产的所有权证复印件(如车辆行驶证、房产证、土地使用权证等);7.固定资产(在建工程)投资计划,以及重大投资项目的立项中请及批复,可研报告的编制及审批,初步设计及审查;8.离任领导个人使用单位资产清单及情况说明,领导班子年薪领取及消费情况;9.单位制度汇编;10.离任领导任免文件;11.各支行相关资料。
(二)会计信息质量审计所需资料清单1.任期内各年度会计凭证(清算中心)、会计账簿(电子)、会计报表(清算中心及各支行)、财务情况说明书(财务决算说明);2.任期内单位在其他金融机构设立的全部账户及存放同业款项对账单等,包括已经注销的账户;3.任期各种内外部各种财务、税务、银监、人行和纪检、监察出具的审计、检查报告和结果及整改情况;4.任期内委托社会审计组织出具的验资报告、资产评估报告;5.各项资产盘点表;固定资产,在建工程、无形资产、其他流动资产、长期待摊费用明细表;6.贷款、吸收存款、其他应收款、其他应付款等往来账项的单位名称、账龄、欠款原因、金额,欠款单位地址、联系人、联系电话等信息;7.应付职工薪酬、应交税费明细及各年度纳税申报表及鉴证报告;8.任期内对外担保情况及被担保单位名称和现状、担保金额及到期情况说明;未决诉讼事项、重大违纪事项等;9.会计凭证管理制度、货币资金管理制度、往来账目管理制度、资产管理制度、贷款管理制度等。
10、贷款台账(信贷管理系统中导出);部分贷款档案(抽查部分);(三)内控体系建设和执行情况审计资料清单1、公司制度汇编及制度检查情况和内控手册,重点包括:财务管理制度、会计核算办法、大额资金支付审批制度、主要税收政策、采购管理、固定资产管理、贷款管理、全面预算管理、人工成本管理,职工薪酬管理等。
经济责任审计资料清单

经济责任审计资料清单
1.“三定方案”等反映机构职能职责的资料和反映领导干部职责范围的有关资料。
2.领导干部任期内,上级下达的各项目标考核、绩效管理和企业经营目标任务及实际完成和考核结果等资料。
3.任期内本地区(单位)年度工作报告、重大经济政策及上级决策部署的贯彻执行、重大经济决策事项的议事纪要、会议记录、批示、批条、管理文件等资料。
4.被审计领导干部个人年度述职述廉报告(工作总结)。
5.任期内本地区(单位)预算及预算调整、财政财务决算、会计核算等资料。
6.任期内本地区(单位)办理重大经济业务事项有关的计划、请示、报告、批复、合同、协议、检查考核等业务资料。
7.任职前后本地区(单位)有关重大经济事项遗留问题与未决诉讼事项的有关情况资料。
8.任期内本地区(单位)接受审计或其他单位检查(与履行经济责任密切相关)的结论性文书及整改情况资料。
9.领导干部离任经济责任交接表。
10.审计组认为需要提供的其他有关资料。
资料清单经济责任审计资料清单

资料清单经济责任审计
资料清单
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××公司任期经济责任审计所需资料清单
请在我方到达贵公司现场工作前准备下述资料,此资料清单是我们需要的一般清单,在现场审验时尚需根据具体发现的问题,公司也应准备进一步提供资料。
1.公司营业执照、公司章程、验资报告、任期用章记录
2.任职前后有关经济遗留问题的专门材料
3.任职内企业内部审计机构及外部审计机构出具的审计报告、管理建议书
4.任期内有关检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料
5.被审计人的任免文件、任职期限及工作履历,被审计人兼任子公司负责人的任免文件
6.企业负责人关于任期的述职报告,主要包括任期内的主要业绩、存在的主要问题、工作中应承担的经济责任,进一步改进企业经营管理的意见与建议等
7.企业情况介绍材料(按审计组提供的格式撰写)
8.董事会、总经理会、专业委员会的会议纪要及决议
9.任期内企业的财务会计资料(账簿、报表、对账单、账户明细、科目余额表)
10.企业的管理情况,包括内部控制制度建立及执行情况,内部决策程序及其执行情况,如内部财务核算制度、业务操作规程、授权与审批制度、费用开支审批办法等
11.企业有关财产损失审批及税务部门批准处理的文件
12 .任期内企业的年度工作计划、工作报告和工作总结。
任期内企业经营目标及其实现情况
13.任期内的纪检监察材料、举报材料
14.企业职工花名册(含姓名、部门、职位、性别、联系电话)
15.审计组在现场需要提供的其它资料(含长期投资方面的材料)
天职国际会计师事务所
项目外勤主管签名:
200X年XX月XX日。
经济责任审计需要提供的资料清单

经济责任审计需要提供的资料清单
1.提供单位(部门)下属部门及单位的机构框架(关系)图。
2.提供单位(部门)在被审计期间的银行开户清单、所有银行账户的对账单。
3.提供学校财务处下达给单位(部门)在被审计期间的年度预算及实际拨款、有关政府部门下拨资金等情况的资料。
4.提供单位(部门)在被审计期间的工作总结。
5.提供单位(部门)在被审计期间从财务处领用、回收的财务收据清单。
6.分年度提供单位(部门)按照人员性质分类的人员清单。
7.提供单位(部门)以及所属单位在被审计期间的会计报表、会计账目、会计凭证。
8.提供单位(部门)制定的内部管理制度、书面工作流程等资料;
9.经济责任审计还应提供单位(部门)负责人在任期内的述职报告。
10.在审计过程中,根据审计组要求应提供的其他资料。
经济责任审计提供资料清单知识分享

经济责任审计提供资料清单被审计单位:(盖章)审计时限:报送时间:经济责任审计领导干部述职报告内容1、经济管理职责范围和分工;2、财务收支和与目标责任制有关的各项经济指标完成情况;3、重大经济决策及相关项目情况;4、国有资产的安全、完整、保值增值情况;5、单位内部控制制度建立、健全及其执行情况;6、遵守国家财经法规和廉政规定的情况;7、本人认为在经济责任方面存在的问题及建议;8、需要说明的其他情况。
经济责任审计小组:现就我单位原负责人___________ 任职期间的经济责任审计事宜,按照《南阳师范学院党政领导干部经济责任审计暂行规定》的要求,对有关事项承诺如下:1. 被审计年度的所有经济事项均已入账,未私设账外账;2. 任期内重大经济决策的相关资料及相关会议纪要、记录等已全部提供给审计小组;3. 如提供资料虚假或未按要求完整提供,致使审计结果失实,我单位领导和直接责任人愿承担由此造成的一切责任;4. 无其他需要说明的事项。
承诺单位(盖章):现单位负责人(签字):日期:联系人及联系方式:经济责任审计小组:接受你处对我任职期间的经济责任进行审计,按照《南阳师范学院党政领导干部经济责任审计暂行规定》的要求,现就有关事项承诺如下:1. 所有经济业务交易事项,均遵循《会计法》、《会计准则》、《会计制度》以及有关财经法规的规定进行核算、编制财务报表,对会计资料的真实性、完整性承担责任;2. 提供的审计年度内各类资料,均能做到真实、完整,且所有经济业务交易事项皆已入账,无账外账及“小金库”行为;3. 如提供资料虚假或未按要求完整提供,致使审计结果失实,本人愿承担由此造成的一切责任;4. 本人无经济违纪及其他问题;5. 无其他需要说明的事项。
被审计人员:年月日被审计单位:(盖章)审计时限: 报送时间:被审计单位:(盖章)审计时限: 报送时间:(适用各校办企业)一、** 学院及**同志基本情况** 学院设有**、** 、** 等** 个本科专业。
经济责任审计提供资料清单

7 《任职前后有关经济遗留问题情况表》
8 《被审计干部及所在单位承诺书》
9 被审计单位近三年年度工作计划和工作总结
10 学院(部门)简介
11 “三重一大”决策制度有关执行情况(重大决策、重要干
部任免、重大项目安排和大额度资金的使用)
年月 页数
承诺:以上是为配合领导干部经济责任审计提供的相关资料,被审计 领导干部及所在单位对其提供资料的真实性和完整性负责。
被审计领导干部签字:
报送人:
审计处接收人:
年月日
经济责任审计提供资料清单
被审计单位:(盖章)
审计时限: 年 月至
ห้องสมุดไป่ตู้
序 号
提供资料内容
1 《被审计单位和被审计领导取得的主要业绩和荣誉》
2 《被审计单位基本情况表》及简述材料
3 《内部管理制度建设情况表》及相关制度
4 《内部控制执行情况表》
5 《经济合同(协议)统计表》及相关经济合同(协议)
6 《收费情况统计表》及相关批文
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经济责任审计资料清单请企业根据资料清单准备并及时提供经济责任审计所需基础资料,如有必要,审计组将根据审计需要提供补充资料清单。
原则上,所有资料应于审计组进驻企业之前准备好,并于审计组进驻当日进行交接。
本资料清单所指审计期间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
通用类清单各单位均需准备,特殊类清单,各单位根据所处行业特点对应准备。
第一部分:通用类清单一、综合类资料1、企业组织结构图、营业执照、组织机构代码证、公司章程、税务登记证、国有资产产权登记证;2、公司基本情况介绍(根据审计组模板编写);3、企业信用报告(详式,人民银行打印),银行开户及销户清单;4、董事会、经理办公会会议纪要及会议记录;5、XXXX年末和XXXX年末的详细架构图(包括股权关系)与审计期间的分支机构列表;6、审计期间,企业领导班子成员简历、职责分工,各部门负责人简历、职责分工及部门主要职能等;7、审计期间,“三重一大”有关的制度清单以及“三重一大”事项决策及执行情况统计表;8、审计期间,历次股权变动的转让协议、审计报告、评估报告、产权交易所交割单、划转文件、评估备案表、上级部门批准文件;9、审计期内的组织结构变动情况;10、内部控制制度汇编等内控体系文件与主要经营业务流程图;11、审计期间,报送国资委的内部控制评价报告,内控有效性调查问卷及中央企业12项重点财务内部控制资料清单;12、审计期间,内部审计部门出具的审计报告;13、审计期间,外部专项审计报告,如小金库的检查治理报告、企业负责人离任经济责任审计报告及整改情况报告等;14、审计期间,有关检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料;15、审计期内的内部纪检监察报告、举报材料(如有);16、审计期间企业全面预算报告;17、审计期间企业的滚动发展战略规划,年度工作计划,年度投资规划,年度工作报告和工作总结;18、审计期间各职能部门的定期工作总结、工作报告、内部经营情况分析评价报告(如有);19、企业负责人薪酬管理等基本情况;20、领导班子成员职务消费情况及是否有兼职取得报酬情况等;统计全体员工审计期间平均薪酬情况;(包括与经批准的预算执行情况对比);21、审计期间,上级核定的企业经营目标及其实现情况;上级部门(单位)对本企业的各类年度考核指标以及指标实际完成情况分析;审计期间经营业绩考核结果;22、审计期间企业对内、对外各类发文清单;23、审计期间企业对内、对外公章使用记录;24、审计期间投资项目统计表,以及各项目可研、审计、评估、法律意见、立项、批准、投资后评价资料;25、审计期间,账销案存资产清理情况表,年度账销案存资产管理情况专项报告;26、审计期间,企业本级及合并口径逐期财务报表变动、主要经营状况指标变动情况进行比较分析;27、企业面临的主要困难和风险。
总结企业目前存在的主要困难、问题和不足,结合企业的实际情况分析企业面临的主要风险,包括经营风险、市场风险、财务风险、管理风险、法律风险等;28、审计期间未决诉讼事项统计表;29、审计期内存在对集团合并范围外部单位贷款和担保以及提供资金的,提供贷款、担保、反担保和抵押等协议,及相关董事会决议文件的相关编号;30、公司各类信息系统清单及功能介绍;31、不良资产统计表、担保事项统计表、拆借资金统计表、账外资产统计表及其他重要事项统计表;32、审计期间企业中层及以上管理人员持有下级子企业、辅业改制等企业的股份情况;主业企业职工持有辅业企业股权情况;企业职工直接或间接持有本企业所出资各级子企业、参股企业及本集团所出资其他企业股权情况;33、企业主要业务板块、盈利重点等分析材料,总结企业主要竞争优势及对企业的影响;企业主要业务板块XXXX-XXXX年连续四年指标数据统计表(资产总额、应收账款、存货、负债总额、所有者权益、新签合同额、营业收入、营业成本、毛利、利润总额、净利润、资产负债率、资产周转率、净资产收益率);34、审计期内处置资产清单(土地、房屋建筑物、车辆、机器设备等)以及相应的转让协议、评估报告、内部及上级部门的批准文件。
请提供闲置资产统计表;35、期初(XXXX年末)、期末(XXXX年末)职工情况介绍,目前企业职工花名册(含姓名、年龄、部门、职位、性别、联系电话);36、审计期间有关经济遗留问题的专门材料;37、审计期间重大重组、改制、改革情况列表说明及相关资料;38、审计期间重大投资(含固定资产投资)经营项目列表、重大经营投资决策列表、重大资产损失列表、涉及诉讼事项列表、担保质押情况及相关资料;39、审计期间年度投资计划、资金预算计划及上述两项的执行情况分析;40、审计期间长期股权投资明细表,新增及处置或转让投资明细表,涉及股权变动的,提供转让协议、审计报告、评估报告、产权交易所交割单、划转文件、评估备案表、集团批准文件;41、审计期间功效挂钩清算结果及功效挂钩基数的批复;42、XXXX年度工资总额预算方案及批复;43、车辆、房屋建筑物以及土地使用权、商标权、专利权等所有权证书登记表及所有出租、融资租赁合同,涉及处置房屋建筑物的,提供评估报告、转让协议;44、审计期间海外业务、项目的情况简介以及经营情况的相关资料(如有);45、上级单位下发的工效挂钩工资文件及批复;与上级单位签订的《经营业绩考核责任书》;46、企业有关财产损失审批及税务部门批准处理的文件;47、清产核资已销案资产销案证据材料,案存资产案存资料,目前仍存在案存资产未销案的,请企业说明相关原因;48、税费资料,如缴纳税种、税率,所享受的税收优惠政策及批准文件,各税种纳税申报表及所得税汇算清缴资料。
二、财务类资料1、会计核算办法(若各单位与上级部门核算办法一致,注明即可;若各单位根据上级单位核算办法制定细则,请提供);2、XXXX年至XXXX年全级次久其决算数据,审计机构出具的年度审计报告、财务决算专项说明、管理建议书,合并报表底稿;3、XXXX至XXXX年高风险业务情况介绍及相应的盈亏分析;4、审计期间资产质量情况说明;消化的历史遗留问题、以前年度潜亏情况及涉及金额;5、财务部门机构设置图、岗位分工及岗位职责介绍;6、审计期间,非主业投资情况及相应的主管部门审批文件;7、审计期间财务会计资料,如审计报告、对账单及余额调节表、往来明细、科目余额表、序时账、企业填列的财务明细表、会计凭证、财务状况说明书,审计期间的现金盘点表;8、审计期内无形资产、固定资产、投资性房地产、长短期待摊费用等摊销、折旧计算表;应收类往来款项账龄及坏账准备计提明细表;各类资产盘点表及盘点分析报告;9、审计期间各期供应商、销售客户名单,包括采购(销售)品种、采购(销售)量、采购(销售)金额;并请包括供应商、销售客户办公地点、联系电话、联系人;如存在大量零散客户,可提供前20名销售客户上述信息;10、审计期间前十大工程项目相关的审批资料及招、投标相关资料;11、审计期间包括联营企业、合营企业、关键管理人员开办公司等在内的关联方清单(涵盖关联方名称、法人代表、实际控制人、公司主营业务,最近会计年度的与公司的交易情况);请提供关联交易及往来统计表;如审计期末存在集团内部往来的,提供明细表,双方往来不符的请提供差异产生年度和不符原因的说明;12、存在集团内部往来的,提供明细表,双方往来不符的要提供产生年度和不符原因的说明;13、存在长短期贷款和集团担保的,说明目前贷款和担保的变化情况;14、存在预收账款、其他应付款的,提供明细表,提供款项性质、超过1年未能支付的原因说明;15、存在本单位租赁他人资产或他人租赁本单位资产的,提供协议、租赁价款确定依据的说明;16、审计期间应收款项管理报表系统有关资料,包括应收账款(合同正常经营项目应收、逾期应收、在建工程、竣工质保期及完工工程应收等)、应收票据、预付账款、其他应付款、应收客户合同工程款、账销案存应收款等明细表及报告;17、审计组在现场需要提供的其它资料(现场审计时提供)。
第二部分:特殊类清单一、建筑施工类1、XXXX至XXXX年新签项目的可行性研究报告、招投标文件、项目审批单、工程预算、项目的立项标准、工程设计施工图、评审报告、盈利预测报告、咨询评估报告。
(注:可以先提供合同台账清单)2、XXXX年-XXXX年工程合同台账、变更索赔台账、设计变更签证、分包合同台账及签订的合同、协议(包括业主合同及分包合同、变更协议)、完工项目的工程完工报告、竣工验收报告、最后一期对外、对内结算报表、存在暂估工程量的:必须提供相应依据,包括经营部门经过审批的工程量计量单、相关的资质证书。
3、关联方清单(包括集团内部和外部的)、供应商清单4、3年的存货盘点计划及盘点表、物资采购台账及合同、采购相关的审批文件、物资收、发、存报表、存货减值准备计算表。
5、XXXX至XXXX年年终固定资产盘点计划、盘点表、盘点结果处理的相关资料、固定资产卡片账(折旧、减值的计提依据)、大额长期资产(包括固定资产等)投资的可行性研究报告、评审报告、采购合同,所有长期资产产权证书(包括房屋所有权证、土地使用证、车辆登记证、无形资产证明书(鉴定书)等)、无形资产摊销的计算表、长期资产处置的审批报告。
6、建造合同信息表、完工进度计算依据。
注:各公司可以先提供建筑合同明细表电子版,包括各所属项目部的建造项目明细表,对于有项目管理系统的,把权限事先给审计组开通)7、对于各项目部上交机关管理费的,给我们上报建造项目明细表时,一定要把管理费抵消后的数据,并提供抵消过程明细。
二、勘察设计类1、审计期间各年供应商、分包商、客户名录,包括销售(分包)金额,供应商(分包商)及客户办公地点、联系电话、联系人;如存在大量零散客户,可提供前20名客户上述信息;2、审计期间前十大勘察设计项目相关的审批资料及招投标相关资料,合同及合同变更资料、成本预算、各节点进度确认资料;3、前十大设计项目成本归集资料,包括人工成本分配表等。
三、制造类1、审计期间新签订的前十名客商销售、采购、长期资产购置、运输、租赁合同(复印件);2、审计期间存货盘点计划、盘点(按类别)汇总表(复印件、加盖公章及经手人签名),盘点明细表(电子版)、库龄较长存货明细表(电子版)、盘点结果汇总表(复印件、加盖公章及经手人签名);3、审计期间存货及固定资产清查结果汇总表及处理意见;4、审计期间新增在建工程立项、工程合同、转固的手续及说明、预算文件及工程进度统计表;5、审计期间生产成本计算所有资料(电子版);6、审计期间国内前十大客户的销售合同、销售发票、出库单、第三方货运单据以及客户的验收单或消耗确认单7、审计期间前十大供应商采购合同、发票、入库单、第三方货运单据、验收证明、以及仓库台账8、审计期间销售部门月报表或销售台账、应收账款发生及回款台账;9、审计期间各月水电蒸汽耗用情况统计以及产能、产量、销量的统计台账。