审计部岗位职责工作内容(共6篇)
内部工程审计岗位职责(共6篇)

内部工程审计岗位职责〔共6篇〕第1篇:内部审计岗位职责一、审计监察中心职那么1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。
有权要求公司及子公司报送财务收支方案、资金方案、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。
2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作方案和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。
3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进展评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。
4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。
对企业的建立工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概〔预〕算、决算和开工交付使用、物资〔劳务〕采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进展审计监视。
5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违背企业制度规定等事项的意见,及提出改良的工作建议。
6、对阻挠、回绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。
7、协助监事会工作。
负责组织、联络、协调、外引审计资效劳等管理工作。
8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。
9、完成公司布置的其它工作。
二、审计监察中心经理岗位职责1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员按照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监视权。
2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案并贯彻落实。
3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计工程施行,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。
4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。
审计员工作职责与内容(5篇)

审计员工作职责与内容1.按照内部审计准则要求确认和评价被审计单位制度执行的合规性、有效性,单位经济业务发生的真实性、合法性、完整性,按时完成公司内部审计相关工作。
2.负责建立项目审计标准化操作流程,具体实施项目决算审计等专项审计,并做好审计资料的归档及管理。
3.负责办理审计监督的日常工作,按时报送各类报告及报表。
4.负责配合上级部门对项目实施过程、项目安全、质量事故等监督检查的相关工作。
5.负责建立审计发现问题监督台账,定期跟踪、梳理汇总并报告整改情况。
6.负责在建项目过程跟踪审计。
7.完成领导交办的其他事情。
审计员工作职责与内容(2)审计员的工作职责和内容主要包括以下几个方面:1. 财务审计:审计员负责对公司的财务状况进行审查和评估,包括审核财务报表、检查账目准确性和合规性,确认财务数据的真实性和完整性。
2. 内部控制审计:审计员负责评估和审查公司的内部控制制度是否健全、有效,并就其运行进行全面的审计,以发现潜在的风险和弱点,并提出建议和改进建议。
3. 合规审计:审计员负责检查企业是否遵守相关法律法规、规章制度和政府政策,包括金融、税务和劳动法规等,确保企业的运营活动符合合规要求。
4. 绩效审计:审计员负责评估和审查公司的运营绩效,包括业务流程、资源利用效率、成本控制和风险管理等方面,提供改进建议和优化策略。
5. 风险评估和管理:审计员负责评估和审查企业的风险管理制度和措施,识别潜在风险、量化风险暴露程度,并提出风险控制和管理建议。
6. 报告和沟通:审计员需要编写审计报告,详细记录审计过程、发现的问题和风险,提出合理的改进建议,并与企业的管理层进行有效的沟通和交流。
总体而言,审计员的职责是独立、客观地评估和审查企业的财务状况和运营绩效,发现问题和风险,并提出相应的建议和改进措施,以保证企业的合规性、健康发展和风险管理。
审计员工作职责与内容(3)审计员的工作职责包括:1. 审计计划制定:制定年度、季度和月度审计计划,确定审计对象和重点,并适时调整计划。
公司审计部门的职责是什么10篇

公司审计部门的职责是什么10篇公司审计部门的职责是什么(精选10篇)工作中写公司审计部门的职责必不可少,快来写写看吧。
企业在制定岗位职责时,要考虑尽可能一个岗位包含多项工作内容,以便发挥岗位上的员工由于长期从事单一型工作而被埋没了个人的其他才能。
下面小编给大家带来公司审计部门的职责是什么,希望大家喜欢!公司审计部门的职责是什么精选篇11、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;7、完成公司交办的其他工作。
公司审计部门的职责是什么精选篇21、根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;2、录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;3、调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;4、跟进香港公司报税情况;5、按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告工作;6、出具简单的审计报告;7、及时为客户解答会计和审计方面的疑问;7、工作中发现问题及时向上司反馈,按上级指导跟进后续工作。
公司审计部门的职责是什么精选篇31.完善、执行财务相关制度。
2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。
3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。
4.负责产品成本核算、纳税申报。
5.保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理。
6.协调税务、银行等相关机构的关系。
审计岗位工作职责

审计岗位工作职责(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务审计部室岗位职责(4篇)

财务审计部室岗位职责财务审计部室的岗位职责包括以下几个方面:1. 执行财务审计工作:负责对公司的财务数据进行审查和分析,确保财务报表的准确性和合规性,发现并解决财务风险和问题。
2. 制定审计计划:根据公司的风险状况和业务特点,制定年度、季度或项目审计计划,明确审计范围、目标和时间表。
3. 进行内部控制评估:评估公司的内部控制体系的有效性,发现并提出改进措施,以确保财务管理和风险控制的有效运作。
4. 进行日常审计工作:执行与财务审计相关的各种工作,包括收集和分析财务数据、检查财务凭证、核查财务账簿和报表等,确保数据的准确性和可靠性。
5. 编写审计报告:根据审计工作的结果,编写审计报告,明确发现的问题和建议改进的措施,向公司管理层提供审计意见和建议。
6. 参与风险管理:协助公司风险管理工作,评估财务风险,建立和优化公司的风险管理体系,提供相关决策依据。
7. 提供咨询服务:向公司各部门提供财务管理和内部控制方面的咨询服务,帮助解决相关问题和提高工作效率。
8. 监督落实改进措施:跟踪和监督审计报告中提出的改进措施的落实情况,确保问题得到解决和改进措施的有效实施。
9. 参与特殊审计项目:对公司特殊项目、重大交易等进行审计,确保合规性和风险控制。
10. 监督外部审计工作:与外部审计师合作,监督和参与外部审计工作,确保审计工作的质量和效果。
财务审计部室岗位职责(2)财务审计部室是一个负责公司财务审计工作的部门,其主要职责是确保公司的财务活动合规、准确和准时。
以下是财务审计部室岗位的职责,以及相关工作内容:1. 财务数据收集和整理:财务审计部室负责收集公司各个部门的财务数据,比如财务报表、业绩报告等,然后进行整理和归类,确保财务数据的准确性和完整性。
2. 财务检查和分析:财务审计部室需要对公司的财务数据进行检查和分析,以确保其合规性和可靠性。
他们会审查公司的财务报表、会计记录、凭证和其他相关文件,以查明是否存在错误、欺诈和不合规行为。
审计部门职责模板范本简单(范文15篇)

审计部门职责模板范本简单(范文15篇)审计部门职责模板范本简单篇1职位介绍:为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;3、完成审计函证的编制生成等;职位要求:1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;2、英语四级及以上水平;3、实习期间:11月-4月末4、出勤率不得低于95%审计部门职责模板范本简单篇21、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施;3、协助审计主管收集审计原始资料;4、负责内部审计档案的保管、借阅工作;5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位;6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。
审计部门职责模板范本简单篇31.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。
能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。
审计部门职责模板范本简单篇41拟定并制定审计计划和审计预算;2组织实施财务审计管理审计和效益审计等;3拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5督促审计结论和建议的落实;6负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通。
审计部门职责模板范本简单篇51、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;2、独立承担中型项目的汇总及合并工作;3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;5、对项目组成员进行有效的指导和培训;6、保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。
财务审计部室岗位职责(5篇)

财务审计部室岗位职责1.参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。
2.参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。
3.辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。
4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。
5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。
6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。
7.负责会计核算软件的系统管理。
8.负责本单位各类债权债务的确认与清理。
9.负责工资薪酬核算,计提工资附加费等工作。
10.负责每月装订会计凭证,报表,每半年装订各种账页,每年按规定编制会计档案清册,并移送档案室。
11.协助工会及时提供工会经费,会费计提上缴数据。
12.配合外部审计机构的资料收集,汇总等审计协调工作。
13.遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责。
15.完成领导交办的其他工作。
财务审计部室岗位职责(2)财务审计部室是一个非常重要的部门,负责对公司财务状况进行全面审计和核实。
财务审计岗位的职责包括但不限于以下几个方面:1. 财务数据分析与核实:财务审计岗位的主要任务是通过对公司财务数据进行分析和核实,确保其准确性和完整性。
他们需要仔细检查财务报表、财务记录和会计凭证等,核实所有的财务数据是否真实可靠,并与内部控制制度相一致。
2. 内部控制评估:财务审计部门还需要对公司的内部控制进行评估。
他们需要了解和评估公司内部控制政策和程序的有效性,并提出改进建议以加强内部控制。
他们还需要监督和检查内部控制制度的执行情况,确保公司财务活动的合规性和透明度。
3. 查漏补缺:财务审计部门负责发现和纠正公司财务管理过程中的漏洞和不足。
他们需要识别并报告财务风险,并提出相关的建议和改进措施,以防范和减少财务风险的发生。
4. 审计报告编制:财务审计部门还负责编制审计报告。
审计工作岗位职责

审计工作岗位职责(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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审计部岗位职责工作内容(共6篇)第1篇:审计部岗位职责审计部职能与岗位职责审计部职能在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系,工作上相互配合、支持、谅解,以公司经济效益为目标,共同完成好全年的审计工作任务。
1、组织并安排进行公司的风险评估:对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价,特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。
公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术(IT)风险等。
2、组织并安排进行内部审计:对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。
3、提出改进建议并跟踪实施:对于存在控制缺失的情况,提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。
4、出具企业内部审计报告:对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会,出具公司内部审计报告。
审计部岗位职责审计部经理1.1职责描述1、复查和评估公司规章2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作,复查该独立审计师的独立性3、与管理层审核内部审计部的工作4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和实质性弱点5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责6、定期对工作进行检查、总结,对存在的问题及时提出改进意见。
7、组织协调本部门与各部门的工作关系,按时完成领导交办的各项工作任务。
1.2任职资格与任免1、知识教育水平要求:大专以上学历,熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识;熟悉企业生产产品及生产技术方面的知识。
2、岗位技能要求:有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。
3、素质要求:身体健康、精力充沛,有较强的责任心和创新精神,无特殊性别与年龄要求。
4、任免:本岗位人员由公司审计委员会任免。
1.3 垂直与横向关系1.垂直关系:上级:董事会、审计委员会、总裁、副总裁;下级:本部门岗位人员。
2.横向关系:各管理部门负责人、各分公司负责人。
第2篇:审计部工作内容审计部工作内容每月工作计划,长期执行:1、根据事业部考评要求,制定源润公司内部考评细则,即每月对以下内容进行检查考评:(1)供应商供货范围审查表(2)新物料质量信息跟踪汇总表(3)质量信息反馈跟踪汇总表(4)价格审批表准确性统计(5)理化检验指标和技术协议一致性检查表(6)物料到位情况汇总表,重点检查采购台账的完善(7)三项协议的签订完成情况(8)采购及时性进行检查(9)发票台账的检查2、针对供应商送货,必须确定物料的规格型号、品牌产地和我司采购需求一致,并确保供应商所送物料的包装不得随意更改。
制定供方联络函。
后续检查重点,在送货过程中对物料的性价比做好跟踪、检查。
3、制定源润降价物料清单,协助采购员进行降价工作。
4、设定现阶段铸造和化工材料的最高库存,并每月进行两次以上抽查。
临时性工作:1、设计制定源润采购物料品牌产品供方承诺书。
2、跟踪确定铸造材料供货比例分配计划表,进行跟踪、检查。
3、对源润公司采购物料的型号、规格、品牌及产地进行核查。
4、对源润所有物料一物多码现象进行盘查。
5、围绕降本增效,引进有优势的供应商;考察刀具供应商,寻找可修磨刀具厂家,谈俢磨价格,统计可修磨刀具种类;钢材方面对付款方式的谈判。
6、完善制定源润物资新品及质量信息跟踪流程,制定流程图,并加强新品以及质量问题的跟踪工作。
7、协助采购员处理相关质量问题。
8、根据采购台账对采购物料的数量、种类进行核查,避免无计划采购及超计划采购现象。
9、协助物流部制定锯料班工资定额。
第3篇:(集团)审计部岗位职责审计部一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。
参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;6、完成领导交办的其他工作。
第4篇:公司审计部岗位职责公司审计部岗位职责一、部长岗位主要职责1、主持审计部日常工作;2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划;3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目;4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目;5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核;6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作;7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作;8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。
二、副部长岗位主要职责1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作;2、部长外出或缺席时,受托代理部长主持审计部日常工作;3、完成部长安排的审计项目。
三、内部审计岗位主要职责1、按照审计计划及部长安排,负责内部审计项目的具体实施;2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施;3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施;4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;5、负责起草内部审计项目的实施方案;6、负责起草内部审计报告;7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。
四、内部审计档案管理岗位主要职责:1、负责督促内部审计档案的及时归档;2、负责内部审计档案的验收及装订;3、负责内部审计档案案卷的编目工作;4、负责内部审计档案的保管工作;5、负责内部审计档案借阅工作;6、负责内部审计档案利用的统计。
第5篇:商场审计部岗位职责商场审计部岗位职责部门名称:审计部岗位职能:基建审计管理一、岗位职责:1、负责制定公司基建审计制度;2、负责制定基建工程管理制度;3、负责参与基建工程施工前的合同签订;4、负责基建审计计划的制定,明确审核目标;5、负责制定基建审计基本工作程序;6、负责按审计计划进行现场审计,收集相关原始数据;7、负责对工程量和工程金额进行审计;8、负责按基建标准计算工程款;9、负责完成审计工作报告,形成审计结论;10、负责大型隐蔽工程的监督及设备及设备安装进行审计。
二、任职资格要求:1、大专以上学历;2、熟悉财务、审计制度;3、具有较强的综合分析能力和文字表达能力;4、熟悉公司业务管理流程;5、熟悉基建工程审计的制度规则;6、原则性强,具有良好的职业道德;部门名称:审计部岗位职能:财务管理一、岗位职责:1、负责公司财务管理制度的制订;2、负责制定公司财务审计制度;3、负责财务审计计划的制定,明确审核目标;4、负责制定财务审计基本工作程序;5、负责按审计计划进行现场审计,收集相关原始数据;6、负责完成审计工作报告,形成审计结论;二、任职资格要求:1、大专以上学历;2、熟悉财务、审计制度;3、具有较强的综合分析能力和文字表达能力;4、熟悉公司业务管理流程;部门名称:审计部岗位职能:财务通讯、财务研究管理一、岗位职责:1、负责财务通讯的编辑;2、负责税收政策的研究;3、负责税收筹划研究;4、负责财务内部控制研究;二、任职资格要求:1、大专以上学历;2、熟悉财务、审计制度;3、具有较强的综合分析能力和文字表达能力;4、原则性强,具有良好的职业道德;部门名称:审计部岗位职能:财务计划一、岗位职责:1、负责编制门店年度财务计划;2、负责编制职能部门经费预算;3、负责编制新门店财务计划;4、负责编制新店投资支出预算;二、任职资格要求:1、大专以上学历;2、熟悉国家的财务会计制度、税收制度;3、具有较强的协调、综合分析能力和文字表达能力;4、了解公司的物流管理制度;5、原则性强,具有良好的职业道德;部门名称:审计部岗位职能:财务预测一、岗位职责:1、负责对公司投资项目进行可行性分析预测;2、负责对公司发展进行趋势预测;3、负责搜集、整理经济发展资料;二、任职资格要求:1、大专以上学历;2、熟悉国家的财务会计制度、税收制度;3、具有较强的协调、综合分析能力和文字表达能力;4、了解公司的物流管理制度;5、原则性强,具有良好的职业道德;第6篇:审计部经理岗位职责审计监察部经理岗位职责1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。
3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。
对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。