危险废物规范化管理检查表

附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日
单位名称:
单位地址:
法定代表人:
联系人及联系电话:
危险废物名称及数量:
危险废物去向:
检查人员:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

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危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标与抽查表

危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标与抽查表

危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表附 2危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表单位名称:单位地址:法定代表人:环保负责人:检查时间:年月日时至时检查人员:姓名:单位:环境监察执法证件号:姓名:单位:环境监察执法证件号:姓名:单位:环境监察执法证件号:注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.根据评分细则给出得分。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

-1-危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表检查项目一、经营许可证制度(《固体废物污染环境防治法》,以下简称《固体检查主要内容1.从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位,依法申请领取了危险废物经营许可证。

分数达标标准满分得分具有与其经营范围相对应的环保部门颁发的危险6废物经营许可证,且具备相应的资质。

评分细则检查方法备注A.危险废物运输单位及车辆具有危险货物运输资质;B.危险废物贮存设施有环评材料,且完成了“三同时”验收;资料检查(查看C.危险废物利用、处置设施有环评材料,且完成了“三同运输单位的相时”验收;关资质;查看危D.贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关险废物经营许要求(贮存场所地面须作硬化及防渗处理;场所应有雨可证、环评批棚、围堰或围墙;设置废水导排管道或渠道,将冲洗废复、验收报告水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理;贮存液等)、现场核查态或半固态废物的,需设置泄露液体收集装置;装载危(检查贮存场险废物的容器完好无损)。

XXX省XXX市工业危险废物产生单位规范化管理指标及现场检查表

XXX省XXX市工业危险废物产生单位规范化管理指标及现场检查表
1.应急预案有明确的管理机构及负责人;()
1
资料核查(查看应急预案)
2.有意外事故的情形及相应的处理措施;()
1
3.有应急预案中要求配置的应急装备及物资;()
1
4.内部及外部环境发生改变时,及时对应急预案进行了修订。()
1
(二)向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案,并按照预案要求每年组织应急演练。
综合否决项:出现以下情况,该项得分为0,企业危险废物规范化评定为不达标,否则按实际情况评分:
危险废物贮存场所实际贮存最大量>其设计最大量,或危险废物露天存放
2
现场核查,
资料核查(查找设计资料、贮存台账等)。
二、经营许可证制度(《固体法》第五十七条)
转移的危险废物,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。
1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废物识别标志。()
2
现场核查
2.识别标志有1处错误。()
1
3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有两处及以上错误。()
0
(二)收集、贮存、运输、利用、处置危险废物得设施、场所,必须设置危险废物识别标志。
依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)所示标签设置危险废物识别标志。
4.检查人员视情况填写附表3、附表4,不作强制要求。
综合评估
优秀口达标口基本达标口不达标口
检查表口附表1口附表2口合计得分
检查项目
检查主要内容
达标标准
评分细则
分数
检查
方法
满分
得分
一、一般工业固废储存处置场污染控制标准第七条

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:联系电话:
检查人员姓名:执法证件号:
检查人员姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

1。

危险废物规范化达标建设工作自查表

危险废物规范化达标建设工作自查表

危险废物规范化达标建设工作自查表一、危险废物管理制度1.全面建立企业危险废物管理制度,涵盖危险废物的收集、贮存、转移和处置环节;2.确定危险废物管理机构及其职责;3.确定危险废物管理人员及其职责,组织开展危险废物管理培训;4.确定危险废物管理的应急预案并组织演练;5.确立危险废物管理的责任制度和考核制度。

二、安全生产管理1.按要求建立危险化学品(危险废物)安全生产管理制度;2.按照危险化学品(危险废物)生产、储存、运输、销售、使用等安全措施要求制定安全操作规程;3.对于存在安全隐患的危险废物不能继续生产、存储,应立即进行处置;4.按照规定进行安全生产专项检查和安全生产责任落实情况检查。

三、危险废物收集、贮存1.收集、运输、转移危险废物的人员必须经过安全培训,严格遵守安全操作规程;2.储存危险废物的库房、桶装区域,必须有相关标识、警示语、逃生通道等;3.库房、储存区域应按照相关规定进行分类储存,防止混迹、相互污染;4.危险废物贮存场所应具备消防设施并保持通道畅通;5.贮存时间过长或容器受损时,应及时进行危险废物的处置。

四、危险废物运输1.按照危险废物的种类及其相关的国家法律法规要求规范运输危险废物,不得超载、超速、擅自更改路线;2.运输前应仔细对装载危险废物的车辆进行检查,严格遵守运输标准;3.运输途中发生泄漏或意外事件时,应立即进行应急处理。

五、危险废物处置1.危险废物必须选择正规、合法的危险废物处理企业进行处置;2.危险废物处置企业必须有合法的环保手续,并具备相应的设施、技术、经验和管理体制;3.危险废物处置过程中必须遵守国家有关法律法规的规定,不得进行非法倾倒、废物洗涤、废物混合等违法行为;4.对于存在环境风险的企业,必须制订详细的环境治理方案和具体任务,并进行跟踪评估。

六、监督管理1.危险废物治理项目必须先取得环保部门的审批文件才能开工建设;2.定期组织进行内部管理自查和第三方评估;3.定期向环保部门汇报治理进展情况及环境影响评估报告;4.对于存在环境违法行为的企业,必须严格执行行政处罚和问责制度。

危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表

危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表

危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:联系电话:
检查人员姓名:执法证件号:
检查人员姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7.检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计。

危险废物规范化管理有关表格和要求

危险废物规范化管理有关表格和要求

管部门备案;危险废物管
理计划内容有重大改变的
,应当及时申报。
查看危险废物 管理计划。
询问所在地县 级以上环保部 门。
可编辑
考核指标(产生单位、经营单位)
检查项目
检查主要内容
达标标准
检查方法
10.*如实地向所在地县级
以上地方人民政府环境保
护行政主管部门申报危险 四、申报 废物的种类、产生量、流
登记与台 向、贮存、处置等有关资
有环评材料,并完成“ 三同时”验收。
有台账,并如实记录危 险废物利用情况;有环 境监测报告,并且污染 物排放符合《危险废物 焚烧污染控制标准》、 《危险废物填埋污染控 制标准》等相关标准有 关要求。
查看环评批 复、验收报 告等材料。
查看台账记 录,并与处 置情况核对 ;对照相关 标准查看环 境监测报告 。
帐管理制 料。
度(《固
废法》第
五十三条 11.*在“广东省固体废物
)
管理平台”上注册成功,
并能办理申报登记、台帐
管理等业务。
12.申报事项有重大改变的 ,应当及时申报。
如实申报(可以是专门 的危险废物申报或纳入 排污申报中一并申报) ;内容齐全;能提供证 明材料证明所申报数据 的真实性和合理性,如 关于危险废物产生、贮 存、利用、处置情况的 日常台帐记录等。
• “一车一单”,规范填写危险废物名称,类别。 • 每一批次多种类别的分别计量,明确每一种类的数量。 • 转移联单不得随意涂改。 • 发运人等需签名处请经办人亲笔签名。 • 集团公司下属多家子公司的,每个独立法人单位均应办理
相关手续,不得混杂。
考核指标(产生单位、经营单位)
检查项目
检查主要内容
达标标准

危险废物规范化管理检查表

有具体的转移计划
查看材料
11.转移危险废物的,按照《 危险废物转移联单管理办法》 有关规定,如实填写转移联单 中产生单位栏目,并加盖公章
按照实际转移的危险废物,如 实填写危险废物转移联单。
现场查看联 单,并结合台 账记录等材料 进行核对。
12.转移记录保存齐全。
当年截止检查日期前的危险废 物转移记录材料齐全。
现场核查。
废法》第十三条、第五十 八条)
18.贮存期限不超过一年;延 长贮存期限的,报经批准。
危险废物贮存最长期限不超过 一年;超过一年的报经批准。
现场查看相关 危险废物识别 标志(应当填 写日期)。
19.未混合贮存性质不相容而 未经安全性处置的危险废物。
做到分类贮存。
现场查看。
20.未将危险废物混入非危险 废物中贮存。
查看应急预案
O
16.按照预案要求每年组织应 急演练。
上年度组织应急预案培训和演 练。
查看应急预案 演练记录。Байду номын сангаас
九、贮存设施管理(《固
17.符合《危险废物贮存污染 控制标准》的有关要求。
贮存场所地面须作硬化防渗处 理,场所应有防雨、防扬散、 防淋溶措施;设置废水导排管 道或渠道,将冲洗废水纳入企 业废水处理设施处理;贮存液 态或半固态废物的,还设置泄 露液体收集装置;场所应当设 置警示标志。装载危险废物的 容器完好无损。含有挥发性物 质的包装物密封性能良好。
做到分类贮存。
现场查看。
21.建立危险废物贮存台账, 并如实记录危险废物贮存情况
O
有台账,并如实记录危险废物 产生、贮存、转移情况。
现场查看台 账,并与贮存 实物核对。
十、利用、处置设施管理 (《固废法》第十三、五

危险废物含医疗废物经营单位规范化管理指标及抽查表

危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人:环保负责人:
检查时间:年月日时至时
检查人员:姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.根据评分细则给出得分。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。

危险废物规范化达标建设工作自查表

已如实上报,但申报登记中有部分错误
中长期
7.申报事项有重大改变的,应当及时申报。
1
1
及时申报了重大改变。
1.申报事项有重大改变的进行了及时申报。得1分。
2.发生重大改变未及时申报。得0分。
无
已完成
六、源头分类制度(《固体法》第五十八条)
8.按照危险废物特性分类进行收集。
2
2
危险废物按种类分别存放,且不同类废物间有明显的间隔(如过道等)。
注:往年度此项检查已扣分的,核查其他年度情况,不重复扣分。
危废转移联单未齐全
短期
八、经营许可证制度(《固体法》第五十七条)
*12.转移的危险废物,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。
2
2
除贮存和自行利用处置的,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。
1.除贮存和自行利用处置的,危险废物全部提供或委托给具有相应资质的危险废物经营单位处理(与申报登记、自查报告、转移联单等数据核对)。得2分。
短期
四、管理计划制度(《固体法》第五十三条)
4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施。
2
0
制定了危险废物管理计划;内容齐全,危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。
A.危险废物的产生环节、种类表述清晰;
B.危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量的措施;
五、申报登记制度(《固体法》第五十三条)
6.如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
4
2
如实申报(可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报);内容齐全;能提供证明材料,证明所申报数据的真实性和合理性,如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等。

固废检查表

附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位 / 地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名 / 单位:姓名 / 单位:姓名 / 单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1. 检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2. 检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“-1 ”;其余项目达标的计“ 2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ 0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6. 对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

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