计算机信息网络安全检查项目表

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XX公司携带涉密便携式计算机或移动存储介质外出带回检查记录表.docx

X X公司携带涉密便携式计算机或移动存储介质外出带回检查记录表检查项目检查情况检查说明 应由借用人归还□符合□不符合对照《携带涉密便携式计算机移动存储介质外出申请审批表》查验。 硬件设备完好,配件齐全□符合□不符合外观完整,电源、鼠标、密钥齐全。不符合要求的,立即封存设备。 处理过的文件经过审批□符合□不符合使用安全检查工具对文件处理痕迹进行分析。 移动存储介质已清空□符合□不符合(含介质无法打开)□未借用通过磁介质清除专用计算机查验移动存储介质是否清空。 未连接过各类网络(含国际 □符合□不符合使用安全监控系统和安全检查工具进行分析,不符合要求 互联网)的,立即封存设备。 归使用安全监控系统和安全检查工具进行分析,对接入硬件进还未私自接入过其它设备□符合□不符合行检查(含移动存储介质、打印机等),不符合要求的,立后即封存设备。 检未在本地硬盘存储过涉密 □符合□不符合使用安全检查工具进行分析,不符合要求的,立即封存设备。 查信息 情 在借出期间未感染过病毒□符合□不符合查看杀毒软件查杀与监控记录,不符合要求的,立即封存设 况备。 未私自开放各使用权限及 □符合□不符合使用安全监控系统和安全检查工具进行分析,不符合要求 端口的,立即封存设备。 输入、输出的信息都经过审 □符合□不符合使用安全监控审计系统查验,并对比各类文件登记表。不符 批合要求的,立即封存设备。 未经审批,严禁私自安装各 □符合□不符合使用安全监控系统和安全检查工具进行分析,不符合要求 类软件和系统的,立即封存设备。 移交的涉密载体是否有移 □符合□不符合对照带出和带回的载体有无缺少。 交单 处病毒库更新与病毒查杀理 情 况信息擦除□未发现病毒将病毒库更新为现有的最新版本,并进行全盘查杀。如果发□发现病毒现病毒,详细记录含病毒名的文件(可附详细清单)。 □未借用涉密移动存储介质使用涉密介质信息消除工具对涉密移动存储器进行信息擦 □已进行信息擦除除(无论是否使用过)。 注:对于不符合项,必须立即封存,并报保密处进行检查。

项目部定期安全检查记录表格模板

精心整理 安全检查记录表 检查类型:基础开挖安全检查编号:001 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础挖土,场容、场貌 参加检 查 人员 项目经理 检查记录: 1.基础周围防护搭设不规范。 2.现场无醒目安全生产宣传标牌。 3.钢筋加工制作棚零乱。 4.现场道路不平。 检查结论及复查意见: 1.基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两 根横杆,安全网封闭密实、牢固(由架子班负责一天完成)。 2.现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正(综合科 负责派两人半天完成)。 3.钢筋加工制作棚整理工作;小配件堆放整齐,井井有条,清洁干净 (钢筋班长负责派两人一天完成)。 4.现场道路垫平、夯实通畅,杂物堆放整齐。(泥工班负责派10人一 天完成)。 以上四条整改完成,经复查符合要求。 检查负责人:复查人:技术科:安全科: 复查日期: 填表人:

检查类型:基础施工安全检查编号:002 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础、施工现场、安全资料 参加检 查 人员 项目经理 检查记录: 1.深基础围护未安排位移监控,基坑四周及电梯井坑有积水。 2.作业面临时用电线路混乱。 3.施工现场道路泥泞。 4.堆物杂乱。 5.安全资料缺漏。 检查结论及复查意见: 1.基坑四周设置观察仪器,不间断地对围护设施进行观察(此项 工作由技术科负责,一天内安排落实,做好观察记录)。基坑四周及电梯井坑积水,立刻派人抽水(由泥工组负责,电工组配合,半天内完成)。 2.临时用电线路按规范要求整治(电工组负责整治一天完成,各 使用部门负责保持状态)。 3.泥工班组负责清除道路泥浆(安排5人一天完成)。 4.缺漏的安全资料补齐后核查(资料员负责一天完成)。 5.物品堆放杂乱,由各自部门整治。 以上五条整改完成,经有关单位、部门复查,符合要求。 检查负责人:复查人:技术科:安全科: 复查日期:

项目部安全检查记录表

精心整理项目部安全检查记录表 单位工程名称宁乡云山水闸除险加 固工程 施工单位湖南省金科建设有限公司 检查日期2015.11.20 检查部门(省、 市、公司、队、自 检) 自检 检查内容: 1、安全管理; 2、文明施工; 3、脚手架; 4、基坑工程; 5、模板支架; 6、施工用电; 7、物料提升与施工升降机;8、塔式起重机与起重吊装; 9、施工机具。 检查情况: 1、使用搅拌机设备前,未对设备进行检查。 2、搅拌机设备操作人员在工作中有擅离岗位现象。 整改措施及实施情况: 1、使用机械设备前,对设备进行检查确认齐全后作业。 2、设备操作人员在工作中没有擅离岗位。 复查记录: 参加安全人员签名:

精心整理 本表施工员填写并签字,安全员监督执行。 项目部安全检查记录表 单位工程名称宁乡云山水闸除险加 固工程 施工单位湖南省金科建设有限公司 检查日期2015.11.30 检查部门(省、 市、公司、队、自 检) 自检 检查内容: 1、安全管理; 2、文明施工; 3、脚手架; 4、基坑工程; 5、模板支架; 6、施工用电; 7、物料提升与施工升降机;8、塔式起重机与起重吊装; 9、施工机具。 检查情况: 1、挖掘机作业时,未按规范操作。 2、木工班工作人员未佩戴安全帽、吊牌及工作服。 3、现场车辆运输交替混乱,容易造成交通事故。 整改措施及实施情况: 1、挖掘机作业时,铲斗内、臂杆、履带和机棚上没有站人。 2、项目部给每一位工作人员发放安全帽、吊牌及工作服,进入工地时,每位工作人员均佩带齐全。 3、现场车辆运输派专人进行指挥。 复查记录: 参加安全人员签名: 本表施工员填写并签字,安全员监督执行。

安全检查表法

安全检查表法 安全检查表法(Safety Checklist Analysis,缩写SCA)是依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适用于工程、系统的各个阶段,是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法。 安全检查表的编制主要是依据以下四个方面的内容: 1、国家、地方的相关安全法规、规定、规程、规范和标准,行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程。 2、国内外行业、企业事故统计案例,经验教训。 3、行业及企业安全生产的经验,特别是本企业安全生产的实践经验,引发事故的各种潜在不安全因素及成功杜绝或减少事故发生的成功经验。 4、系统安全分析的结果,如采用事故树分析方法找出的不安全因素,或作为防止事故控制点源列入检查表。 简介 编辑 安全检查表是进行安全检查、发现潜在危险、督促各项安全法规、制度、标准实施的一个较为有效的工具。它是安全系统中最基本、最初步的一种形式。 历史 编辑

安全检查表是的产物。当时,20世纪30年代工业迅速发展时期由于安全系统工程尚未出现,安全工作者为了解决生产中遇到的日益增多的事故,运用系统工程的手段编制了一种检验系统安全与否的表格。系统工程广泛应用以后,安全系统工程开始萌芽时期,安全检查表的编制逐步走向理论阶段,使得安全检查表的编制越来越科学、全面和完善。它们的内容基本相同,不同的是编制的依据和方法不同;前者运用系统工程手段,后者源于安全系统工程的科学分析。 定义 编辑 运用安全系统工程的方法,发现系统以及设备、机器装置和操作管理、工艺、组织措施中的各种不安全因素,列成表格进行分析。优点 编辑 1.安全检查表能够事先编制,可以做到系统化、科学化,不漏掉任何可能导致事故的因素,为事故树的绘制和分析做好准备。 2.可以根据现有的规章制度、法律、法规和标准规范等检查执行情况,容易得出正确的评估。 3.通过事故树分析和编制安全检查表,将实践经验上升到理论,从感性认识到理性认识,并用理论去指导实践,充分认识各种影响事故发生的因素的危险程度(或重要程度)。

安全检查表分析

全员参与“危害识别及风险评价”携手共筑生命的方舟 ————————————安全检查表分析(SCL) 二.安全检查表分析(SCL) 1内容 安全检查表分析(SCL)是基于经验的方法,安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单; 它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员,事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表; 安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作以便进行检查或评审。业场所或操作规程的分析,为防止遗漏,在制定安全检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制安全检查表。 在系统安全设计或安全检查时,按照安全检查表确定的项目和要求,逐项落实安全措施,保证系统安全。 2编制方法 确定人员。要编制一个符合客观实际,能全面识别系统危险性的安全检查表,首先要建立一个编制小组,其成员包括熟悉系统的各方面人员;

熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施; 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据; 判别危险源。按功能或结构将系统划分为子系统或单元,逐个分析潜在的危险因素; 列出安全检查表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,然后按照一定的要求列出表格。 3安全检查表编制依据 有关标准、规程、规范规定 国内外事故案例 系统分析确定的危险部位及防范措施 分析人员的经验和可靠的参考资料 研究成果,同行业检查表等

4特点 检查项目系统、完整,可以做到不遗漏任何能导致危险的关键因素,因而能保证安全检查的质量; 可以根据已有的规章制度、标准、规程等,检查执行情况,得出准确的评价; 安全检查表有的采用提问的方式,有问有答,给人的印象深刻,能使人知道如何做才是正确的,因而可起到安全教育的作用; 编制安全检查表的过程本身就是一个系统安全分析的过程,可使检查人员对系统的认识更深刻,更便于发现危险因素。 5在实际应用时注意 安全检查表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等,检查项目是静态的物,而非活动。 检查表中所列项目,应简明扼要,突出重点,抓住要害。 检查表的项目内容,应针对不同被检查对象有所侧重,分清各自职责内容,尽量避免重复。 检查表的每项内容要定义明确,便于操作。 检查表的项目内容能随工艺的改造、设备的变迁(移动)、环境的变化和生产异常情况的出现而不断修订、变更和完

涉密计算机管理检查记录表

涉密计算机管理检查记录表
涉密编号 固定资产号 密级 责任人 放置地点 硬盘序列号 操作系统安装时间
检查项目 1 放置环境:房间为铁门铁窗(防盗门窗) ,房间内无无线互联通信设备。 摆放位置:与非涉密设备间隔距离 1M 以上(主机、显示器整体外沿的边到边距离) , 且屏幕不可对着门窗。 电磁防护: 必须直接使用电磁防泄漏专用插座, 机密级涉密计算机必须配备视频干扰 仪。 物理隔离:与互联网、局域网、任何非涉密设备及介质必须做到物理隔离。 外部标识:应在主机正面醒目位置粘贴保密管理标签和固定资产标签。 密码设置:应设置开机(BIOS)密码、系统登录密码;秘密级计算机密码长度为 8 位 以上且每月更换一次, 机密级计算机密码长度为 10 位以上且每周更换一次; 密码复杂 度应为字母、数字、符号的组合。 台账信息核对:涉密编号、固定资产号、密级、责任人、放置地点、硬盘序列号、操 作系统安装时间等与台账信息完全一致。 屏保设置:安装“十不准”屏保,且开启屏保密码保护,时间在 10 分钟以内。
检查结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格
2
3
□合格 □不合格
4 5
□合格 □不合格 □合格 □不合格
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7
□合格 □不合格
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□合格 □不合格
1/8

9 10
病毒库更新:病毒库每半个月升级一次,且有登记记录。 病毒查杀:病毒库升级后,立即对涉密计算机实施全盘病毒查杀。 介质绑定: 只允许使用绑定范围内的涉密移动存储介质, 一旦查出使用绑定范围之外 的介质须立即报告,在保密处指导下整改。 上网记录检查: 涉密计算机严禁出现上互联网记录, 一旦查出有上互联网记录须立即 报告,在保密处指导下整改。 系统策略安全:运行过“基线安全”配置工具的自动配置,系统策略符合要求。 文件内标识: 涉密计算机内所有涉密文件的文件首页、 文件名、 文件夹必须层层标密, 密级为所含内容的最高密级。 文件密级范围: 涉密计算机内所存涉密文件的最高密级与涉密计算机密级相对应, 严 禁存储超过涉密计算机密级的文件, 一旦查出有超密级存储的现象须立即报告, 在保 密处指导下整改。 拷入、拷出登记:涉密计算机拷入、拷出涉密信息须登记在《涉密计算机管理记录本 上》 。 无违规输出:非输入输出受控点涉密计算机无连接打印机、刻录机记录。 规范输入、输出:输入、输出受控点涉密计算机打印、刻录、输入涉密信息均严格履 行审批登记。 重装操作系统有审批: 涉密计算机操作系统安装时间与申报时间不一致的, 必须提供 相应《涉密计算机操作重装操作系统审批表》 。 申报、变更、维修均有审批:涉密计算机申报、变更、维修审批表格均在所在单位兼 职保密员处可查。 无违规模块:涉密计算机无任何无线功能模块和设备。
□合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格
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□合格 □不合格
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□合格 □不合格
使用人签字:
检查人签字: 年
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安全检查表分析法

该方法是依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 2、安全检查表分析法实施步骤 该方法是依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 该方法以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,进行检查或评审,是辨识危害因素及其风险的又一方法,适合于对静态设备设施存在的风险进行分析识别。其步骤包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危害因素识别。 (1)安全检查表编制的依据 1)有关标准、规程、规范及规定; 2)国内外事故案例和企业以往的事故情况; 3)系统分析确定的危险部位及防范措施; 4)分析人员的经验和可靠的参考资料; 5)有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。 (2)安全检查表编制步骤 1)确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员,如工段长、技术员、设备员、安全员等。 2)熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。 3)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料,作为编制安全检查表的依据。

1)既要分析设备设施表面看得见的危害,又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。 2)对设备设施进行危害识别时,应遵循一定的顺序。先识别厂址,考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害,再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害,再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施,可以按照系统一个一个的检查,或按照部位顺序,从上到下、从左到右或从前到后都可以。 3)分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等,检查项目是静态的物,而非活动。所列检查项目不应有人的活动,即不应有动作。 4)检查项目列出后,还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定,也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。 5)检查项目应该全面,检查内容应该细致,达不到标准就是一种潜在危害。如,对设备设施的控制措施进行对照标准检查时,不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施,还应列出工艺设备本身带有的控制措施,如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。 6)列出《设备设施清单》(参照表3)。 表3 设备设施清单 (记录受控号)单位: 单元/装置:№: (填表说明:1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐,按照十

微机室各种制度与表格

课程表 信息技术任课教师 三年级一班: 四年级一班: 五年级一班: 六年级一班:

微机室各种制度及表格 附件 附件1:校园网络中心管理制度 一、网管中心是校园网运行、控制、管理的中心,是保障校园网正常运行、集中放置校园网核心设备之重地,非网管人员不得随意进入。 二、要保持良好的网络设备运行环境,不准在网管中心吸烟饮食、喧哗。严禁在网管室内存放易燃、易爆、有毒物品、腐蚀性物品、强磁场物品、放射性物品 三、要定期做好软件备份和计算机病毒检查处理,任何外来软件必须进行计算机病毒检查,确认无病毒后方可使用。 四、网管中心要装置调温、调湿、稳压、防火、防盗等设备保证网络设备的安全运行。 五、网管中心要建立完整、规范的校园网设备运行情况档案及网络设备帐目,认真做好各项资料(软件)的记录、分类和妥善保存工作。 六、网管中心内设备均属专用设备,一律不许外借和挪做它用。对违反规定者要追究责任。 七、要建立日常和节假日值班制度,做好防火、防盗等防范措施,严防出现恶性事故。 八、网管中心工作人员调入调出时,要及时做好有关网络设备运行情况档案资料室内设备清点和帐目交接手续

附件2:校园网络安全管理制度 一、校园网络设施系学校贵重财产和精密设备,全校师生均应严格执行有关规定 二、校园网络要有完备的防雷、防静电、防盗、防火、防潮、防磁的设备和措施 三、学校必须制定《网络事故预案》,全校市生应掌握其相关内容。当发生紧急事件时按照《网络事故预案》进行处理。 四、校园网络管理人员负责学校主干网络的运行、维护和维修,保证学校教务管理、政务管理、财务管理、档案管理、电子音像图书等各项管理的正常进行。 五、校园网络管理人员应定时查看网络日志,屏蔽含有有害数据的网页 六、全校师生须在网络管理人员的指导和要求下正确使用各办公室、各教室的计算机,未经允许不得安装与教学和学习无关的软件,严禁在网上传播不健康的内容和有害信息,严禁在上班时间利用网络做与教学管理和学习无关的事情。 七、全校师生不得在网络上发布不真实的信息、散布计算机病毒、进入未经授权使用的计算机和不以真实身份使用网络资源。 八、全校师生在发现有害数据时,应及时向校园网络管理人员报告,并保护现场及相关资料。 九、全校教职工应对所使用的数据实行三级分布式备份,做好定期备份在紧急时刻应立即备份。

项目安全检查记录

检查类型:周检表8-06 单位名称合肥绿都建 筑装饰工程 公司项目部 工程名称 徽商银行合肥长 江东大街支行 检查时间2013-6-06 检查内容现场文明施工检查、安全防护 参加人员李瑞罗松、李清、朱如平,等相关领导及人员 检查记录本项目目前装饰工程已基本完工,施工队伍现已部分退场。我们对现场安全施工情况进行了例行周检,现场整体情况良好,但文明施工方面还有一些地方需要改进。 1、施工现场材料堆放凌乱废旧物资随意丢弃。 2、现场施工人员部分人员未戴安全帽。 3、建筑垃圾未能在指定区域分类堆放。 记录人:方培刚 检查结论1、根据现场文明施工要求,施工现场必须做到工完场清,保持施工现场整洁。 2、所有进入施工场地人员必须正确佩戴安全帽。 3、建筑垃圾必需按照建筑工程安全管理办法,分类分堆堆放。 检查负责人:罗松 复查情况1、现场材料与杂物已清理。 2、已督促工人佩戴安全帽。 3、建筑垃圾已在指定区域分类堆放。 复查负责人:李清 2013年06月7日

检查类型:周检表9-2 单位名称合肥绿都建 筑装饰工程 公司项目部 工程名称 徽商银行合肥长 江东大街支行 检查时间2013-06-12 检查内容现场文明施工检查、安全防护 参加人员李瑞罗松、李清、朱如平,等相关领导及人员 检查记录本项目目前外墙装饰工程已完工,施工队伍现已退场。我们对现场安全施工情况进行了例行周检,现场整体情况良好,但文明施工方面还有一些地方需要改进。 1、施工现场装饰材料堆放凌乱废旧物资随意丢弃。 2、现场施工人员部分人员未戴安全帽及保险带。 3、建筑垃圾及胶桶未能在指定区域分类堆放。 4、未有能够按照规定穿着统一配发的工作服。 记录人:方培刚 检查结论1、根据现场文明施工要求,施工现场必须做到工完场清,保持施工现场整洁。 2、所有进入施工场地人员必须正确佩戴安全帽及高空作业人员佩戴保险带。 3、建筑垃圾必需按照建筑工程安全管理办法,分类分堆堆放。 检查负责人:罗松 复查情况1、现场材料与杂物已清理。 2、已督促工人佩戴安全帽及保险带。 3、建筑垃圾已在指定区域分类堆放。 复查负责人:李清 2013年06月13日

项目部定期安全检查记录表[整理]

项目部定期安全检查记录表[整理] 安全检查记录表 检查类型:基础开挖安全检查编号:001 工程检查单位名称 名称时间检查单位项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科检查项目 基础挖土,场容、场貌 或部位 参加检查 项目经理 人员 检查记录: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 3. 钢筋加工制作棚零乱。 4. 现场道路不平。 检查结论及复查意见: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆,安全网 封闭密实、牢固(由架子班负责一天完成)。

2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正(综合科负责派两人半天 完成)。 3. 钢筋加工制作棚整理工作;小配件堆放整齐,井井有条,清洁干净(钢筋班长负责 派两人一天完成)。 4. 现场道路垫平、夯实通畅,杂物堆放整齐。(泥工班负责派10人一天完成)。 以上四条整改完成,经复查符合要求。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人: 安全检查记录表检查类型:基础施工安全检查编号:002 工程检查单位名称 名称时间检查单位项目部参加部门:技术科、安全科、综合科、材料科检查项目 基础、施工现场、安全资料 或部位 参加检查 项目经理 人员

检查记录: 1. 深基础围护未安排位移监控,基坑四周及电梯井坑有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 3. 施工现场道路泥泞。 4. 堆物杂乱。 5. 安全资料缺漏。 检查结论及复查意见: 1. 基坑四周设置观察仪器,不间断地对围护设施进行观察(此项工作由技术科负责, 一天内安排落实,做好观察记录)。基坑四周及电梯井坑积水,立刻派人抽水(由泥工 组负责,电工组配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治(电工组负责整治一天完成,各使用部门负责保持状 态)。 3. 泥工班组负责清除道路泥浆(安排5人一天完成)。 4. 缺漏的安全资料补齐后核查(资料员负责一天完成)。 5. 物品堆放杂乱,由各自部门整治。 以上五条整改完成,经有关单位、部门复查,符合要求。 检查负责人: 复查人:技术科: 安全科: 复查日期: 填表人: 安全检查记录表检查类型:定期安全检查编号:003

项目施工现场安全检查记录表

施工现场安全检查记录表 工程名称:新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中心) 施工单位:平顶山市金鹰建筑安装有限公司 监理单位:河南诚社工程管理有限公司编号:

30 板 工 程 模板工程模板支撑系统牢固可 靠,防护措施齐全有效 1、模板支撑系统牢固可靠,防护措施齐 全() 2、模板及支撑系统在安装和拆卸过程 中有临时固定措施() 31 模板的支、拆有防倾覆措施,模板拆除时应设警戒区 32 模板存放符合标准要求1、存放角度符合标准() 2、存放场地平整、夯实() 3、存放设专用存放场地() 33 模板施工有方案有审批有编制、审核、审批人签字及行政公章 34 模板施工安全交底及验收记录各方签字确认 35 防 护 用 品、 洞 口、 临 边防护用品、洞口、临边安全帽、 安全带等防护用品应按规定使 用,方法正确 1、安全帽系下额带() 2、高处作业系安全带() 36 楼外沿、电梯井、回转楼梯支搭水平安全网符合标准,脚手架立网封闭严密 37 防护用品、洞口、临边楼梯口、电梯井口有防护措施。预留洞口、后浇带、坑井防护严密 38 防护棚搭设符合要求1、各类设施的防护棚支搭高度、宽度、防砸等符合要求() 2、首层出入口的防护棚支搭符合要求() 39 阳台、楼层、屋面、卸料平台 等临边防护符合标准 支搭防护栏和挂立网 40 现场物料存放安全可靠1、无支腿大模板存放在插放架内() 2、现场清理模板和刷隔离剂时,模板存放间隙大于60厘米() 3、现场各类构件按规定码放() 4、现场物料存放有安全措施,放置整齐() 检查记录: 综合评价: 存在问题: 整改期限: 检查员签字: 施工单位负责人签字:安全负责人签字: 年月日

涉密计算机管理检查记录表

精品文档
涉密计算机管理检查记录表
涉密编号 固定资产号 密级
责任人
放置地点
硬盘序列号
操作系统安装时间
检查项目
检查结果
1
放置环境:房间为铁门铁窗(防盗门窗),房间内无无线互联通信设备。 □合格 □不合格
摆放位置:与非涉密设备间隔距离 1M 以上(主机、显示器整体外沿的边到边距离), □合格 □不合格 2
且屏幕不可对着门窗。
电磁防护:必须直接使用电磁防泄漏专用插座,机密级涉密计算机必须配备视频干扰 □合格 □不合格 3
仪。
4
物理隔离:与互联网、局域网、任何非涉密设备及介质必须做到物理隔离。 □合格 □不合格
5
外部标识:应在主机正面醒目位置粘贴保密管理标签和固定资产标签。 □合格 □不合格
密码设置:应设置开机(BIOS)密码、系统登录密码;秘密级计算机密码长度为 8 位 6 以上且每月更换一次,机密级计算机密码长度为 10 位以上且每周更换一次;密码复 □合格 □不合格
杂度应为字母、数字、符号的组合。
台账信息核对:涉密编号、固定资产号、密级、责任人、放置地点、硬盘序列号、操 □合格 □不合格 7
作系统安装时间等与台账信息完全一致。
8
屏保设置:安装“十不准”屏保,且开启屏保密码保护,时间在 10 分钟以内。 □合格 □不合格
.

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9
病毒库更新:病毒库每半个月升级一次,且有登记记录。 □合格 □不合格
10
病毒查杀:病毒库升级后,立即对涉密计算机实施全盘病毒查杀。 □合格 □不合格
介质绑定:只允许使用绑定范围内的涉密移动存储介质,一旦查出使用绑定范围之外 □合格 □不合格 11
的介质须立即报告,在保密处指导下整改。
上网记录检查:涉密计算机严禁出现上互联网记录,一旦查出有上互联网记录须立即 □合格 □不合格 12
报告,在保密处指导下整改。
13
系统策略安全:运行过“基线安全”配置工具的自动配置,系统策略符合要求。 □合格 □不合格
14 文件内标识:涉密计算机内所有涉密文件的文件首页、文件名、文件夹必须层层标密, □合格 □不合格 密级为所含内容的最高密级。
文件密级范围:涉密计算机内所存涉密文件的最高密级与涉密计算机密级相对应,严 15 禁存储超过涉密计算机密级的文件,一旦查出有超密级存储的现象须立即报告,在保
密处指导下整改。
□合格 □不合格
拷入、拷出登记:涉密计算机拷入、拷出涉密信息须登记在《涉密计算机管理记录本 □合格 □不合格
16
上》。
17
无违规输出:非输入输出受控点涉密计算机无连接打印机、刻录机记录。 □合格 □不合格
规范输入、输出:输入、输出受控点涉密计算机打印、刻录、输入涉密信息均严格履
18
□合格 □不合格
行审批登记。
重装操作系统有审批:涉密计算机操作系统安装时间与申报时间不一致的,必须提供 □合格 □不合格 19
相应《涉密计算机操作重装操作系统审批表》。
申报、变更、维修均有审批:涉密计算机申报、变更、维修审批表格均在所在单位兼 □合格 □不合格 20
职保密员处可查。
21
无违规模块:涉密计算机无任何无线功能模块和设备。 □合格 □不合格
使用人签字:
.
检查人签字:
年月日

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