预算说明书范文

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施工工程预算范文(3篇)

施工工程预算范文(3篇)

第1篇一、工程概况项目名称:某住宅小区施工工程项目地点:XX市XX区项目业主:XX房地产开发有限公司项目规模:总建筑面积约10万平方米,包含住宅、商业、地下车库等配套设施。

项目工期:预计工期为24个月。

二、工程预算编制依据1. 国家及地方有关法律法规、政策、规范和标准;2. 工程施工图及设计说明书;3. 施工组织设计;4. 预算定额、材料价格、人工费、机械费等;5. 工程量清单计价规范;6. 项目所在地的人工、材料、机械等市场价格。

三、工程预算编制内容1. 工程量清单编制根据施工图及设计说明书,详细列出分部分项工程量清单,包括主要材料、辅助材料、构配件、设备、施工机械等。

2. 直接费用编制(1)材料费:根据工程量清单及材料价格,计算材料费用;(2)人工费:根据工程量清单及人工费标准,计算人工费用;(3)机械费:根据工程量清单及机械费标准,计算机械费用。

3. 间接费用编制(1)管理费:按照国家及地方相关规定,计算管理费用;(2)利润:按照国家及地方相关规定,计算利润;(3)税金:按照国家及地方相关规定,计算税金。

4. 独立费用编制(1)远征工程费:根据工程实际情况,计算远征工程费用;(2)冬雨季施工费:根据工程实际情况,计算冬雨季施工费用;(3)夜间施工费:根据工程实际情况,计算夜间施工费用;(4)临时设施包干费:根据工程实际情况,计算临时设施包干费用;(5)技术装备费:根据工程实际情况,计算技术装备费用。

四、工程预算编制结果1. 工程预算总金额:XX万元;2. 主要分部分项工程预算金额:(1)土建工程:XX万元;(2)安装工程:XX万元;(3)装饰装修工程:XX万元;(4)室外工程:XX万元;(5)其他工程:XX万元。

五、工程预算编制注意事项1. 工程预算编制过程中,要确保数据的准确性、完整性和一致性;2. 工程预算编制要充分考虑工程实际情况,合理估算各项费用;3. 工程预算编制要遵循国家及地方相关规定,确保合法性;4. 工程预算编制要关注市场价格波动,及时调整预算;5. 工程预算编制要注重与其他相关部门的沟通协调,确保工程顺利实施。

情况说明范文

情况说明范文

情况说明范文【篇一:财务情况说明书范文】一、企业概况本企业属于()企业,成立于()年。

是以生产和销售()为主业的公司,其主营业务收入占企业总收入的比重为()%。

公司现有资产总额已达()万元,其中包括流动资产()万元,占总资产的比例为()%;固定资产()万元,占资产总额的比例为()%。

负债总额达()万元,其中流动负债()万元,占负债总额的()%,所有者权益()万元,占企业资产总额的()%。

二、企业经营情况分析1、本年主营业务收入()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%。

2、本年产品销售费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务费用占主营业务收入的()%。

3、本年主营业务成本()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务成本占主营业务收入的()%。

4、本年管理费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,管理费用占主营业务收入的()%。

5、本年财务费用()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,财务费用占主营业务收入的()%。

6、本年主营业务税金及附加()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,主营业务税金及附加占主营业务收入的()%。

7、本年营业利润()万元,比去年同比增长()万元,增长率()%,营业利润占主营业务收入的()%。

8、其他项目的比例参阅损益分析表。

三、利润实现和分配情况1、本年实现利润总额()万元,净利润()万元。

2、全年上交所得税()万元,增值税()万元。

3、本年提取盈余公积()万元,其中公益金()万元。

4、本年分配给投资者利润()万元,其中普通股股利()万元,优先股股利()万元。

5、本年职工工资总额()万元,职工人数()人,职工全年平均收入()万元。

四、资金增减和周转情况1、本年经营活动现金流量比上年增长()万元,增长率()%;本年投资活动现金流量比上年增长()万元,增长率()%;本年筹资活动现金流量比上年增长()万元,增长率()%。

概算说明书范文

概算说明书范文

概算说明书范文1.概算说明书的内容(1)项目背景:对项目的背景进行简要介绍,包括项目的目的、范围和重要性等。

(2)预算目标:明确项目的预算目标,如成本控制、效益提升等。

(3)预算依据:对项目的预算依据进行详细说明,如采用的计价方法、处理费用的原则等。

(4)预算结构:明确项目的预算结构,包括总预算、分部预算和单位工程预算等。

(5)预算编制:详细说明预算的编制方法和程序,包括数据收集、计算和汇总等。

(6)预算分析:对预算结果进行分析,评价其合理性和可行性,并提出改进建议。

(7)预算报告:撰写预算报告,对预算结果进行说明和解读。

2.概算说明书的编写步骤编写概算说明书的步骤如下:(1)收集资料:收集项目相关的资料,包括项目计划、设计图纸、工程量清单、市场价格等。

(2)制定计划:确定编写概算说明书的计划,包括起止时间、分工和任务安排等。

(3)进行分析:对收集到的资料进行分析,评估项目的需求和成本状况。

(4)确定预算目标:根据项目需求和成本状况,明确项目的预算目标,并设定合理的预算限制。

(5)编制预算:根据预算目标和预算依据,编制项目的预算,包括总预算和细目预算。

(6)分析预算结果:对编制好的预算结果进行分析和评估,评价其合理性和可行性。

(7)撰写报告:根据预算结果和分析情况,撰写概算说明书报告,对预算结果进行解释和说明。

3.概算说明书的重要性(1)预先规划:概算说明书能够提前规划项目的预算,明确项目的需求和成本,并为后续的项目决策提供参考。

(2)成本控制:通过对项目预算的编制和分析,能够及时发现成本超支和浪费,从而采取相应的措施进行控制。

(3)决策支持:概算说明书能够为重大决策提供必要的数据和信息,帮助项目方或投资方做出正确的决策。

(4)沟通交流:概算说明书是项目方与投资方之间沟通的桥梁,能够确保双方对项目的预算有共识,避免后期产生争议。

(5)项目评估:通过对预算结果的分析和评估,可以对项目进行全面的评估和优化,确保项目的可行性和效益。

部门决算填报说明范文

部门决算填报说明范文

财务预算、决算编制说明书预算编制说明在财政网站上有(如下),决算编制说明在财政部发布的各年度《部门决算报表编制说明》中有各种说明书的具体格式和表格:部门决算填报说明(部门用)1.部门决算上年结转和结余调整情况表2.部门决算事业基金上年结余调整情况表3.部门决算专用基金上年结余调整情况表4.部门决算其他收入明细情况表5.部门决算其他人员明细情况表6.主要指标变动情况表2012年XX部门预算编制说明(参考格式)一、部门主要职责根据XX文件规定,本部门主要职责是:二、2012年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)2012年主要工作任务及目标是:……。

三、部门及所属单位基本情况本部门由机关本级和个行政单位、个财政拨款事业单位、个财政补助事业单位组成,人员及重要资产情况如下表:单位:人单位名称单位性质经费管理方式编制数实有在职人数离退休人数长期聘用人员数办公用房面积(平方米)实有车辆数XX机关行政全额XX事业单位参公事业全额XX事业单位事业差额XX事业单位事业自收自支……四、2012年部门收支预算总体情况(一)收入预算2012年部门收入预算万元,其中财政拨款万元,……(按收入预算表填写)。

(二)非税收入征收计划2012年预计取得**收费收入万元,比2011年预计完成数万元,增加(减少)万元,增减因素是:……;罚没收入万元,比2011年预计完成数万元,增加(减少)万元,增减因素是:……(按征收计划表填写)。

(三)支出预算2012年全年支出预算万元,其中基本支出万元,项目支出万元。

1、2012年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算,计万元。

2、2012年部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2012年安排项目支出万元,具体项目情况说明如下:1)XX机关万元2)XX二级单位万元(说明同上)。

五、本部门需特别说明的其他情况。

部门决算填报说明(部门用)一、决算汇编基本情况(一)报表类型说明1.纳入201 年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共个,其中:(1)单户录入户,其中含单位个,占单位总数的 %;比上年增加(减少)个。

期间费用情况说明书范文

期间费用情况说明书范文

预算年度主要指标情况说明怎么写(一)预算年度营业收入及成本发生情况,以及增减变动金额和原因,其中:主营业务收入及成本应分业务板块逐项说明增减变动情况及原因;其他业务收入及成本应按项目逐项列示说明增减变动情况及原因。

(二)预算年度期间费用发生情况,具体包括:分项说明销售费用、管理费用和财务费用预计发生金额,以及年度增减变动情况。

其中,占销售费用、管理费用和财务费用比重较大,以及其增减变动对期间费用产生较大影响的明细费用项目需单独说明。

(三)预算年度企业职工薪酬情况,具体包括:1、职工薪酬规模以及与上年度增减变动情况及原因分析;2、职工薪酬占营业收入比重以及变动情况;3、职工薪酬占成本费用比重以及变动情况;4、职工、全职职工人员的变化情况及原因。

(四)预算年度预计可实现的利润、净利润和净资产收益率,以及与上年的增减变动情况及原因。

(五)预算年度企业资产和负债规模、结构,以及上年变动情况及原因。

(六)其他需要说明的财务指标。

情况说明怎么写情况说明格式范文尊敬的老师,校领导:首先写我这段时间在学校学的很好老师也很好感谢老师和学校等等其次写不能来的原因最后道个歉并再次感谢老师和学校XXX年月日情况说明中华人民共和国海关:兹有我司年月日一票进口货物,货物情况如下:品名:提单号:报关单:维修原因以上情况属实,如有不实,由我司承担一切法律责任与费用。

感谢贵关对我司的一贯帮助和支持,由此给贵关带来的不便之处,敬请谅解!谢谢!有限公司年月日财务情况说明格式范文企业财务会计报告分析的步骤和主要方法:1。

报告分析目的首先要明确阅读对象,阅读对象不同内容也有所不同,对象要有针对性。

写这个报告的灵魂:分析工作要达到什么目的,整个工作要围绕目的展开。

2。

制定分析方案这要求大家平时积累,积累信息对分析工作有重大意义,你信息越多,写出材料就越好,不仅对数据进行搜集,还要对环境数据(非财务数据,国家宏观政策,部制定并出台的相关政策)也要进行搜集。

财务预算数据说明范文

财务预算数据说明范文

预算年度主要指标情况说明怎么写(一)预算年度营业收入及成本发生情况,以及增减变动金额和原因,其中:主营业务收入及成本应分业务板块逐项说明增减变动情况及原因;其他业务收入及成本应按项目逐项列示说明增减变动情况及原因。

(二)预算年度期间费用发生情况,具体包括:分项说明销售费用、管理费用和财务费用预计发生金额,以及年度增减变动情况。

其中,占销售费用、管理费用和财务费用比重较大,以及其增减变动对期间费用产生较大影响的明细费用项目需单独说明。

(三)预算年度企业职工薪酬情况,具体包括: 1、职工薪酬规模以及与上年度增减变动情况及原因分析; 2、职工薪酬占营业收入比重以及变动情况; 3、职工薪酬占成本费用比重以及变动情况; 4、职工、全职职工人员的变化情况及原因。

(四)预算年度预计可实现的利润、净利润和净资产收益率,以及与上年的增减变动情况及原因。

(五)预算年度企业资产和负债规模、结构,以及上年变动情况及原因。

(六)其他需要说明的财务指标。

财务预算报告怎么写,有什么内容具体来说,企业应当在组织开展内部各级子企业财务预算编制管理的基础上,按照国资委统一印发的报表格式、编制要求,编制上报年度财务预算报告。

企业年度财务预算报告由以下部分构成:(一)年度财务预算报表;(二)年度财务预算编制说明;(三)其他相关材料。

企业应当对年度财务预算报表编制及财务预算管理有关情况进行分析说明。

企业年度财务预算编制说明应当反映以下内容:(一)预算编制工作组织情况;(二)预算年度内生产经营主要预算指标分析说明;(三)预算编制基础、基本假设及采用的重要会计政策和估计;(四)预算执行保障措施以及可能影响预算指标事项说明;(五)其他需说明的情况。

企业应当按规定组织开展所属子企业开展财务预算报告收集、审核、汇总工作,并按时上报财务预算报告。

企业除报送合并财务预算报告外,还应当附送企业总部及二级子企业的分户财务预算报告电子文档。

三级及三级以下企业的财务预算数据应当并入二级子企业报送。

国家自然基金决算说明范文

国家自然基金决算说明范文

国家自然基金决算说明范文
国家自然科学基金决算说明书
项目基本信息:
项目名称:[项目名称]
项目编号:[项目编号]
项目负责人:[负责人姓名]
执行单位:[执行单位名称]
一、项目基本情况:
项目执行周期:自 [起始日期] 至 [结束日期]
项目总预算:XXX 元
项目直接经费:XXX 元
项目间接经费:XXX 元
二、预算支出情况:
1. 项目直接费用:
(1)设备费(预算 XX 元):实际支出 XX 元,结余 XX 元。

主要用于[具体说明]
(2)业务费(预算 XX 元):实际支出 XX 元,结余 XX 元。

主要用于[具
体说明]
(3)劳务费(预算 XX 元):实际支出 XX 元,结余 XX 元。

主要用于[具
体说明]
2. 项目间接费用:参照以上格式,明确各科目的支出情况
三、预算调整情况:
本项目在实施过程中,未进行经费调整且未登记备案。

四、资金结余情况:
项目直接经费剩余 XXX 元,项目间接经费剩余 XXX 元。

总计剩余 XXX 元。

五、科研成果:
[详细说明项目取得的科研成果,包括论文发表、专利申请、人才培养等]
六、其他说明:
[根据实际情况补充其他需要说明的事项]
此致
敬礼!
[负责人签名]
[执行单位盖章] [日期]。

2018-2019-长期股权投资情况说明书-优秀word范文 (17页)

2018-2019-长期股权投资情况说明书-优秀word范文 (17页)

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一、编制主要依据1.交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(jtgb06-201X),以下简称《部编办》。

2.交通部发布的《公路工程概算定额》(jtg/t b06-01-201X)、《公路工程预算定额》(jtg/t b06-02-201X)。

3.交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-201X)。

4.陕西省交通厅陕二○○八年七月十五日发《关于执行交通部公路工程概算概算定额及编制办法的通知》,以下简称《省通知》。

5.施工图设计文件提供的工程设计图及数量。

二、主要费用、费率取定(一).人工费:按《省通知》规定,每工日45.04元。

(二).材料费材料原价根据陕西省交通厅定额站发布的最新二○○九年第一季度宝鸡市及西安市场材料指导价并结合本项目沿线地区实际调查后综合取定。

(三).施工机械使用费按交通部《公路工程机械台班费用定额》(jtg/t b06-03-201X)及陕西省车船使用税标准计算。

(四).其他工程费及间接费按《部编办》及《省通知》的有关规定计列,本项目为一类工程,其中:工地转移费运距按西安至工地300公里计算,主副食补贴综合里程按10公里计。

(五).设备购置费:主要计列收费、超限检测、监控、通信、照明、供配电等服务设施设备购置及隧道的服务、机电部分设备购置,具体详见交通工程部分预算的细部表格。

(六).工具、器具购置费:计列577.7万元养护用工、器具购置费,具体详见交通工程部分预算。

(七).办公及生活用家具购置费:按《部编办》规定计列。

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预算说明书范文
在进行任何项目或活动规划时,预算都是至关重要的一环。

一个清晰、合理的预算可以帮助我们更好地控制成本,合理分配资源,确
保项目的顺利进行。

因此,我将在本文中分享一份预算说明书范文,希望能对大家有所帮助。

首先,我们需要明确预算的目的和范围。

预算说明书是为了向相关
利益相关人清晰地展示项目的预算安排和资金使用情况,从而获得
他们的支持和认可。

因此,预算说明书范文需要包括以下几个方面
的内容:预算编制依据、预算编制原则、预算范围、预算项目及金
额明细、资金使用计划和预算执行控制办法等。

接下来,我们来看一份预算说明书范文的具体内容。

一、预算编制依据
我们的预算编制依据主要包括项目计划书、项目可行性研究报告、
相关政策法规和财务管理制度等。

在编制预算说明书时,我们严格
遵循这些依据,确保预算的合理性和可行性。

二、预算编制原则
在编制预算时,我们遵循经济合理、严肃认真、科学规范、依法依
规的原则。

同时,我们还充分考虑项目的实际情况,合理确定预算
数额,确保资金的有效利用。

三、预算范围
我们的预算范围主要包括项目启动费、设备购置费、人员费用、宣
传推广费、运营维护费等。

在预算说明书中,我们将详细列出各项
费用,并对其进行合理分配和安排。

四、预算项目及金额明细
在预算说明书中,我们将列出各项预算项目,并对其金额进行详细
说明。

例如,设备购置费包括哪些设备及其具体金额,人员费用包
括工资、福利、培训等具体内容及金额等。

五、资金使用计划
我们将在预算说明书中详细说明资金的使用计划,包括资金的使用
时点、使用范围、使用方式等。

同时,我们还将说明资金使用过程
中的监督和控制措施,确保资金使用的合法合规。

六、预算执行控制办法
在预算执行控制办法中,我们将说明预算执行的具体流程和控制措施,包括预算执行的责任人、执行程序、执行周期等。

同时,我们
还将说明预算执行过程中的监督和检查机制,确保预算的有效执行。

通过以上内容的详细说明,我们可以清晰地了解一份预算说明书范文的具体内容。

在实际编制预算说明书时,我们还需要根据项目的实际情况进行具体调整,确保预算说明书的合理性和可行性。

总之,预算说明书是项目管理中不可或缺的一部分,它不仅是对项目预算的详细说明,更是对项目管理的一种规范和约束。

希望以上内容能够对大家在编制预算说明书时有所帮助,也希望大家在项目管理中能够充分重视预算的编制和执行,确保项目的顺利进行。

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