经典中国华能集团公司物资供应商管理办法.doc
公司供应商管理办法精选3篇

公司供应商管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系,使管理更合理与高效,制定本方法。
其次条主管部门及管理对象本公司**部和**部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以帮助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。
第三条详细管理方法1.供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商:******(1)质量水平。
包括:A物料来件的优良品率;B质量保证体系;C样品质量;D 对质量问题的处理。
(2)交货力量。
包括:A交货的准时性;B扩大供货的弹性;C样品的准时性;D 增、减订货货的批应力量。
(3)价格水平。
包括:A优待程度;B消化涨价的力量;C成本下降空间。
(4)技术力量。
包括:A工艺技术的先进性;B后续研发力量;C产品设计力量;D技术问题材的反应力量。
(5)后援服务。
包括:A零星订货保证;B配套售后服务力量。
(6)人力资源。
包括:A经营团队;B员工素养。
(7)现有合作状况。
包括:A合同履约率;B年均供货额外负担和所占比例;C 合作年限;D合作融洽关系。
2.供应商的评级评级前,需给出上述各指标的权重和打分标准,形成指标体系,筛选后依据各供应商得分状况进行评价,详细操作程序如下:******对每类物料,由选购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组;评比小组初审候选厂家后,由选购部实地调查厂家,双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对比打分,并计算出总分排序后打算取舍。
3.供应商的签约与候补本公司依据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
(1)对经过筛选与评级程序,达到本公司要求,核准为供应商的,本公司与之签订长期供应合作协议,在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
(2)对未达到本公司标准的供应商,请其连续改进,保留其将来候选资格。
国有公司物资采购供应管理办法

国有公司物资采购供应管理办法国有公司物资采购供应管理办法一、总则为规范国有公司物资采购供应管理行为,加强物资采购供应监督管理,保障国有公司利益和社会公共利益,制定本办法。
二、适用范围本办法适用于国有公司通过采购活动获取生产资料、办公用品、维修设备等物资的行为。
三、供应商的准入与退出1、供应商准入依据本办法所规定的采购条件、供应能力等因素,由国有公司或其委托的采购代理机构进行合格评定。
2、供应商退出应当符合以下条件之一:(1)自愿退出。
(2)在采购活动中连续3次未被评为合格供应商。
(3)供应商涉嫌违法违规行为在廉政档案中存在不良记录,且情节严重的。
(4)供应商产品、服务质量失信行为在承办部门范围内存在记录,且情节严重的。
四、采购文件国有公司依据各自需求,需制定采购文件以明确采购范围、采购条件、供应商资格、报价报名、评审、结果通报等等。
五、招标方式国有公司依据各自采购需求,可采用招标、拟询价、竞争性谈判等方式进行采购。
六、评审方法1、评审委员会评审的方式包括单项评审、两轮评审等。
2、竞争性谈判评审的方式包括对谈、文件询问、实质性问答等。
七、报价报名1、供应商应提交报价、报名等文件和资料。
2、提供虚假信息或不履行法定义务的供应商或个人将被追究法律责任。
八、中标1、由成交委员会根据综合评审结果,确定中标供应商。
2、中标结果应当在采购公告或官方网站公示,并备案。
九、合同签订1、国有公司与中标供应商应当按照签订合同规定的时间、地点签订合同。
2、合同内容应包括合同名称、合同类型、合同双方名称、数量、价格、交付时间、付款方式等等。
十、变更和解除合同1、国有公司和中标供应商应当按照合同规定履行合同。
2、当效力的特定情况出现时,双方可以协商变更、解除合同。
十一、考察和监督1、考察和监督应根据采购活动的不同阶段进行。
2、供应商、国有公司和其采购代理机构,以及结果相关行业组织等,均有权对采购活动进行监督和考察。
十二、处罚措施1、违反采购行为将被取消中标资格。
公司供应商信用管理办法

公司供应商信用管理办法1.总则为规范公司采购过程中的供应商的合作行为,通过对供应商失信行为进行处理,培育优质供应商,建立与供应商长期互惠共赢关系。
根据国家有关法律法规,按照华能集团公司《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》,结合公司采购日常工作实际,特制定本办法。
1.1本办法适用于公司采购及合同履约过程中,对供应商的合作行为进行规范引导。
1.2本办法适用于公司采购及合同履约过程中,对供应商存在的失信行为进行处罚管理。
1.3本办法只对参与公司业务的供应商存在的失信行为进行处罚管理。
对正常的供应商评价,如:潜在供应商入围评价、供应商的项目评价等相关内容,按《XX集团有限公司供应商管理实施细则》要求执行。
1.4本办法中的规定如果与上级公司的制度发生不一致时,按上级公司制度执行。
2.规范性引用文件《XX集团有限公司供应商管理办法》、《XX集团有限公司供应商管理实施细则》。
3.物资采购过程中的合作行为管理3.1供应商在参与公司采购物资竞标时,应按以下要求进行。
3.1.1所有报价均按不含税价格报价,报价时运费、保费、杂费不允许单独报价,均包含在总价中,税率要求为13%增值税,未按要求填报的视为无效报价。
3.1.2所有报价均为到达公司物资仓库或公司指定地点的落地价,并放置在指定位置。
3.1.3供应商报价前应认真阅读报价文件,确认所报物资的数量、规格、型号、材质、技术要求及到货时间等,不清楚的地方与技术联系人要进行充分有效的沟通。
3.1.4严格按物料描述及技术文件、澄清等附件要求报价,如有异议与询价员沟通后再报价;如果事前不沟通随意报价,发现以下情况:推荐中标单位前退标;采购询价结果已通过审批或订单生成后拒绝签订采购订单;签订订单不供货、供假货(质量较差)、供货错误或中途取消订单、不按期交货等,视情节轻重将给予暂停报价权限及中标资格,建议上级单位将其年度综合评价结果降至C、D级等处罚。
供应商管理办法

供应商管理办法第一章总则第一条为规范物资供应商的资质审核、信誉评价等管理工作,确保选择优质、高效的物资供应商,保证物资采购质量,特制定本办法。
第二条适用范围:本办法适用于**物资交易平台各物资供应商准入、评价、退出及其它管理工作。
第三条供应商选择遵循的原则1.公开、公平、公正和诚实信用的原则。
2.港口需求的原则。
3.质优、价格合理选优的原则。
4.合理布局的原则。
5.优胜劣汰的原则。
6.高等级代理商优先原则。
第二章组织架构与工作职责第四条供应商管理工作委员会在集团公司物资采购管理委员会的领导下负责监督、指导集团公司的供应商管理工作,**物资公司作为物资交易平台的运营主体,负责办理供应商管理的具体事宜。
第五条供应商管理工作委员会工作职责负责制定供应商准入、评价制度等有关供应商管理的相关文件,并定期将工作报告及议案提交物资采购管理委员会审议。
- 1 -第六条**物资公司工作职责在供应商管理工作委员会的监督指导下开展供应商管理工作,执行供应商管理工作委员会制定的相关管理制度;管理并完善供应商数据信息;负责供应商准入、评价及退出等基础管理工作;定期向供应商管理工作委员会报告供应商管理工作情况,完成供应商管理工作委员会交办的其他工作。
第三章供应商准入第七条供应商准入应遵循公开招募、用户推荐、供应商自荐的方式择优选择。
第八条供应商准入基本条件申请准入的供应商必须具有合法、有效的经营资格并具有一般纳税人的资质;具有适合港口需求物资供应的综合经营能力和经济实力的生产、加工和销售企业。
(准入基本条件详见附件1)第九条供应商注册程序符合准入条件的供应商可以申请在物资交易平台注册。
注册完成的供应商信息上报供应商管理工作委员会备案。
(注册程序详见附件2)专项物资供应商资质的评审认定参见《**集团公司物资采购管理办法》有关规定。
第十条供应商的调研和考察根据用户企业对专项物资采购的要求,为保证物资采购的质量和安全,供应商管理工作委员会向物资供应商提出问卷调查(具体- 2 -项目详见附件3),必要时经供应商管理工作委员会讨论,达成一致意见后提出对专项物资供应商现场考察方案和计划并组织落实。
供应商管理办法范文

供应商管理办法范文供应商管理办法范文一、前言供应商是企业发展不可或缺的重要资源,优秀的供应商可以为企业提供优质的产品和服务,帮助企业降低成本,提高效率和质量。
为了实现对供应商的有效管理,我们制定了以下的供应商管理办法。
二、供应商资格审查1. 申请资格:供应商应当做好企业资质手续,向公司提交供应商资质申请表。
2. 集中审核:公司将对供应商资质申请进行集中审核,审核重点为供应商的企业资质、产品质量、生产能力等方面。
3. 挂靠期限:公司会给予供应商一定的挂靠期限,挂靠期限到期后,需要重新进行审核和评估,以确定是否符合要求。
4. 合规性检查:公司有权对供应商在合同期内的生产、交货、验收等情况进行检查,以确保按照合同要求履行供应商义务。
三、供应商评价1.评价标准:公司将评估供应商在交货周期、产品质量、价格、服务等方面的表现。
2.评价周期:公司将根据供应商历史交易记录,周期性地对供应商进行评估。
3.评价结果:根据供应商的评估结果,公司将对供应商的资格进行动态管理,确定供应商的品质等级。
4. 线上平台建设:公司将建立线上供应商管理系统,提升供应商的管理透明度和信息保密性。
四、供应商的合同管理1. 合同条款:合同应体现采购双方的权利和义务、交货时间、产品规格、质量标准、价格、付款方式等条款,合同条款应当符合国家法律、法规及公司管理规定。
2. 合同签署:公司将在签署合同前,对合同的内容进行严格审查,保证合同内容符合国家和企业的法规和政策。
3. 合同变更:如果需要变更合同的条款,应经过双方协商,并在变更后及时更新合同,确保合同的有效性。
五、供应商投诉处理1.受理投诉:公司将受理供应商投诉,并建立投诉记录。
2.投诉处理:公司将组织相关部门对投诉进行核实并及时处理。
3. 投诉升级:如有必要,公司将向供应商提出更高级别的投诉或追究责任。
六、供应商变更管理1.变更手续:供应商如需变更资料或业务范围,应及时通知公司变更情况并申请变更手续。
物资供应部供方管理办法

物资供应部供方管理办法1、目标为进一步加强供方治理,稳固供给商部队,建立经久互惠供求关系。
经由过程对供给商的供货才能进行评估与选择,包管供给商之间,公平有序竞争,鼓舞先辈、镌汰落后。
2、有用范畴;有用于物质供给部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物质的供给商治理。
3、职责负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物质供给商的治理。
4、供方治理4.1供方天资认定包含内容:4.1.1营业执照。
4.1.2税务挂号证。
4.1.3组织机构代码证。
4.1.4临盆许可证、专营、专卖证。
4.1.5能证实其质量包管才能、供货才能等天资的其他包管材料、设备程度、技巧实力、检测才能、各类证书、供货事迹等。
4.1.6中心商应供给所供产品的相干材料及托付代理天资。
4.2潜在供方的治理由综合筹划科牵头,组织筹划员、采购员经常深刻未开创或未接触区域(潜在区域),也可经由过程互联网,广泛进行市场调研,行情分析。
赓续收集各方面的供方信息和材料,建立潜在供方档案,以备参考。
4.3供方考察筹划员、采购员依照供方考察收集的供方信息以及营业实际须要,提出考察申请主管部长赞成后对供方进行考察,考察停止后,依照考察成果填写《供方查询拜望表》。
须要时,可写出考察申报,交评审小组参考。
若评审人员对考察成果有贰言或疑问,可实施反复考察,或委派其他相干人员考察。
4.4新供方的引进4.4.1.筹划员、采购员经由过程各类渠道(网上明白得、实地考察、其他单位证实、其他供方介绍)收集的供方信息,拟提新供方,由采购员签写《供给商评判表》,解决相干会签手续。
4.4.2.新供方必须天资齐备,且在质量、价格、技巧前提、资金、售后办事等方面应有优势。
4.4.3.新供方必须签订试用合同,并交纳应用费200~2000元,用于临盆单位实验费50%,岁尾一次性嘉奖兑现。
试用合格后,由临盆单位出具相干试用申报,签写《新供给商试用评判表》,经评审合格进入合格供方名录。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理,持续完善供应商管理体系,优化采购渠道,提高采购质量,降低采购风险,控制采购成本,依据国家相关法律法规和集团公司相关制度,制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属单位。
第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人,包括物资、工程或服务供应商。
第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。
第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系,包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统,实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。
第六条对下列品类供应商管理,执行集团公司和公司另行制定的管理办法:(一)电厂燃料、铝厂(碳素厂)原辅材料;(二)管理类咨询和服务项目;(三)具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。
第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责:(一)审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果;(二)审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见;(三)负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作,研究确定供应商反映情况重大问题的处置;(四)审批公司供应商管理相关重大事项。
第八条物资部门履行下列职责:(一)贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录;(二)参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价,执行集团公司供应商评价结果;(三)负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则;(四)组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录;(五)指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作;负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议,落实处置意见。
(六)负责公司供应商反映情况的核查和处置工作;负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。
公司供应商管理办法(国有企业适用)
公司供应商管理办法(国有企业适用)1. 目的该供应商管理办法的目的是规范国有企业在与供应商合作中的管理和业务流程,提高供应链的效率和质量,并确保供应商的合规性和可靠性。
2. 供应商选取在选择供应商时,国有企业应遵循以下原则:- 公平竞争:国有企业应提供公平、透明的供应商选择机制,避免任何形式的不当竞争行为。
- 供应商评估:国有企业应制定供应商评估标准,评估供应商的质量、价格、交货期、服务等方面的能力。
- 合规性审查:国有企业应对供应商进行合规性审查,确保供应商在法律、环境、劳工、质量等方面符合相关法规要求。
3. 合同管理国有企业与供应商签订合同时,应注意以下事项:- 合同条款:合同应明确规定供应商的责任和义务,包括价格、交货期、质量标准、违约责任等内容。
- 变更管理:如有需要,变更合同应经过双方协商一致,并及时书面确认。
- 履约监管:国有企业应定期检查供应商的履约情况,确保供应商按照合同要求提供产品或服务。
- 合同终止:如供应商存在严重违约行为或无法履行合同义务,国有企业有权终止合同并追究相应责任。
4. 供应商绩效评估国有企业应建立供应商绩效评估机制,定期对供应商的绩效进行评估,以评估质量、交货准时性、客户服务等方面的表现。
根据评估结果,国有企业可以采取相应的措施,如奖励优秀供应商或者整改合作不良的供应商。
5. 供应商风险管理国有企业应建立供应商风险管理机制,定期评估供应商的风险程度,并制定相应的应对措施。
在供应商存在重大经营风险或合规风险时,国有企业应及时采取相应措施,以降低可能的影响。
6. 知识产权保护国有企业与供应商合作时,应注重知识产权保护,确保供应商不侵犯国有企业的知识产权,同时也要确保国有企业尊重和保护供应商的知识产权。
7. 行业监管要求国有企业应遵守相关行业的监管要求,并建立相应的管理制度和流程,确保供应链合规性。
8. 违约处理如供应商存在违约行为,国有企业应根据合同约定和相关法律法规进行处理,并追究相应的责任。
《物资供应管理办法》
《物资供应管理办法》总则第一条为强化物资供应管理,规范采购行为、降低采购成本,提高材料配件使用效率,减少库存积压,提高经济效益,根据集团公司相关规定,结合企业生产经营实际,特制定本办法。
第二条适用范围1、集团建筑业、省外矿井物资供应管理。
2、建筑业、省外矿井废旧物资处理。
3、集团公司统管物资及建设单位供材执行集团公司相关规定。
第三条集团各全资子公司、控股公司、参股公司参照本办法制定本单位的物资管理制度,并根据实际设臵专人负责物资管理工作。
第四条管控方式1、建筑业物资供应工作服务与监控。
2、省外全资矿井物资统一采购。
第一章职责界定第五条部门职责1、经营管理部是物资采购计划的审批部门,负责各类物资计划的审核、把关,物资使用的跟踪监督检查、考核,废旧物资的管理。
2、供应服务中心是物资供应主管部门,负责省外矿井的物资采购、材料入账、发票结算、供货款项支付等,负责建筑业自行采购物资的监督、入账手续、供货款支付等工作。
3、市场开发部是物资采购价格的主管部门,负责及时出具物资采购价格(必须考虑资金来源、运输、批量大小等因素,使价格具有可操作性),对发票结算价格审核监督。
4、生产技术部负责物资参数、型号、规格等专业技术的审核把关。
5、财务部负责到货物资的票据审验、财务入账、成本核算等工作。
第二章物资计划管理第六条计划管理流程生产计划和工程预算是物资计划的审批依据,相关单位要强化责任意识,严格按照预算及工程形象进度审批物资计划。
1、每月20-22日各单位根据次月的生产计划(建筑业各单位以单项工程和形象进度、经营预算指标)编制月度物资计划(书面及电子版形式)。
自购计划、甲方供材计划分别编制,一式四份。
一预算(工程)一计划,不得混编。
月度物资计划中未安排采购的物资(在途物资视为已安排),各单位需用时必须重新提报,原计划不再延续执行。
2、各单位月度物资计划经经营管理部、本专业审批,每月25日前送达供应服务中心,26日前供应服务中心报集团分管副总经理集中审批。
公司物资管理办法
公司物资管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资管理,规范物资采购、存储、使用和处置等环节,提高物资使用效率,降低成本,保证生产经营活动的正常进行,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司内所有物资的管理,包括原材料、辅助材料、零部件、成品、办公用品等。
第三条物资管理的原则包括:1、计划性原则:物资的采购、存储等应根据公司的生产经营计划进行。
2、节约性原则:在满足生产经营需求的前提下,尽量节约物资,减少浪费。
3、合理性原则:物资的采购、存储和使用应合理安排,避免积压和短缺。
第二章物资采购管理第四条采购部门负责公司物资的采购工作,应根据公司的生产经营计划和物资库存情况,制定采购计划。
第五条采购计划应包括物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容,并经过相关部门审核批准。
第六条采购人员应按照采购计划,选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应遵循质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好的原则。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式等条款,确保合同的合法性和有效性。
第八条采购物资到货后,应由质量检验部门进行检验,合格后方可入库。
第三章物资存储管理第九条仓库负责公司物资的存储管理工作,应建立健全物资存储管理制度,确保物资的安全、完整。
第十条物资入库时,仓库管理人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等,无误后办理入库手续,并及时登记入账。
第十一条仓库应按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放,做到摆放整齐、标识清晰、易于查找。
第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点,确保账物相符。
如发现账物不符,应及时查明原因,并进行处理。
第十三条对易变质、易损坏、易燃易爆等特殊物资,应采取特殊的存储方式和保管措施,确保物资的安全。
第四章物资使用管理第十四条各部门根据生产经营需要,填写物资领用申请单,经部门负责人审核批准后,到仓库领取物资。
第十五条仓库管理人员应根据领用申请单,发放物资,并及时登记出库台账。
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课件 中国华能集团公司物资供应商管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中国华能集团公司(以下简称集团公司)物资采购管理工作,规范采购行为,保证采购质量,建立与供应商长期的互惠共赢关系,积累供应商履约评价信息,培育优质供应商,依据国家相关法律法规和集团公司制度,制订本办法。 第二条 本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位,集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。 第三条 本办法所称供应商是指除燃料以外集团公司生产、基建和经营活动中所需物资的供应商。 第四条 供应商管理遵循分级管理、严格准入、量化评价、动态维护的原则。 第五条 供应商管理主要内容包括供应商开发及准入、供应商日常管理及考核评价、供应商使用、异议处理及供应商库维护。 第六条 本办法适用于各单位的供应商管理工作。
第二章 管理职责 第七条 集团公司供应商按“三级管理”的原则,分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。集团公司建立供应商库,对各级供应商实行统一管理。库内供应商资源共享,各单位在符合本单位内控程序的条件下应充分利用库内供 课件
应商不断充实本单位采购寻源途径。 第八条 一级供应商是指由集团公司组织审定的供应商;二级供应商是指由各二级单位(直属单位除外)组织审定的供应商;三级供应商是指由各基层企业组织审定的供应商。 第九条 集团公司采购领导小组是集团公司供应商管理的决策机构,负责决定一级供应商准入及其他重大问题处理。 第十条 集团公司采购工作组负责审批权限范围内供应商年度评价结果和处置建议等重大问题处理。 第十一条 集团公司物资部是供应商的归口管理机构,其主要职责是: (一) 负责建立供应商管理体系,组织制定供应商管理程序及相关标准; (二) 负责收集信息,并组织相关部门完成供应商的准入评价及审批工作; (三) 收集相关资料,组织完成供应商定期评价和日常管理工作; (四) 负责制定一级供应商的考核评价体系; (五) 组织开展供应商评价结果应用和分类分级管理工作; (六) 负责供应商管理中相关信息的反馈等工作; (七) 负责协助一级供应商完成电子商务平台注册、缴费、注销等工作; 课件
(八) 负责对二级、三级供应商考核评价标准进行备案。 第十二条 财务部负责审核对一级供应商的的财务状况、银行资信进行评价。 第十三条 相关业务部门负责对一级供应商进行准入技术评价,并参与一级供应商推荐、供应商考核评价等工作,对物资质量及服务水平提出反馈意见。 第十四条 二级单位及基层企业参与一级供应商开发、考核评价等工作。 (一) 二级单位负责建立二级供应商库,并进行供应商准入、分级分类、日常管理及考核评价; (二) 基层企业负责建立三级供应商库,并进行供应商准入、分级分类、日常管理及考核评价。
第三章 供应商开发及准入 第十五条 各单位每年定期对供应商进行盘点分析,根据现有供应商情况,制定供应商分析和开发计划。 第十六条 各单位根据供应商分析和开发计划,通过采购指南、新闻传播媒体、各种产品发布会、产品展示(销)会、行业协会、员工推荐、公开征询、供应商主动联络等多种途径搜集符合条件的供应商,各单位业务相关部门均有义务推荐供应商。 第十七条 集团公司制定一级供应商准入标准;各二级单位结合实际制定本二级供应商准入标准,并适用于所辖单 课件
位的供应商准入。各级企业应选择信誉良好、技术先进、产品性能优良、履约能力强的供应商入供应商库,并负责对本单位准入供应商的合法性、资质信息真实性进行审查。 第十八条 供应商准入的基本条件 (一) 具有合格的生产经营资格,能够独立承担民事责任的法人、其它组织或者个人; (二) 遵守国家法律和行政法规,具有良好的商业信誉; (三) 具有良好的资金、财务状况和纳税记录; (四) 具有固定的生产经营场所,有专业的生产设备和服务能力; (五) 具有国家或行业部门认证的制造或服务能力; (六) 具有健全的质量管理体系和持续改进的能力; (七) 在同行业中具有较好的业绩; (八) 同华能集团系统内企业不存在未决争议及司法纠纷; (九) 接受依据本办法制定的电子商务平台《用户协议》管理。 第十九条 各级单位应依照本办法制定本企业的供应商准入标准,量化指标条件,原则上各级单位供应商准入标准应逐条响应准入基本条件。 第二十条 下列各情况可直接进入相应级别的供应商库。 (一) 各单位年度资格预审合格的供应商以及公开 课件
招标项目的中标供应商自动成为相应级别供应商,直接进入其供应商库; (二) 因专有技术或其他方面原因,只能从唯一供应商处采购的,通过各单位决策机构审议通过后,可直接纳入供应商库。
第四章 供应商日常管理及考核评价 第二十一条 供应商日常管理主要包括供应商的分类、供应商合同执行情况跟踪。 第二十二条 各单位根据实际情况,从专业性、重要性等方面对供应商进行分类管理。 第二十三条 各单位应对供应商的合同执行情况进行跟踪,必要时进行催交协调,详见《中国华能集团公司物资催交管理办法》。 第二十四条 供应商考核评价遵循“谁使用谁评价”的原则,集团公司建立供应商考核评价体系,对供应商进行定量与定性、实时与定期考核评价。各级单位对与本企业有合同关系的供应商进行评价,集团公司物资部对供应商进行综合评定。 第二十五条 集团公司物资部制定一级供应商考核评价标准,报物资分管领导审批;二级单位和基层企业参照制定相应级别供应商考核评价标准,并报上级单位备案。集团公司各级单位归口管理部门负责组织相关业务部门对供应商进行考核评价。 课件
第二十六条 对于出现重大问题的供应商,由集团公司物资部通过电子商务平台在集团公司范围内进行通报并要求其限期整改。处罚期满后,供应商须提交整改报告以及相关资质材料并申请恢复相应权限,经各单位审批后,恢复其参与采购业务的权限。 第二十七条 供应商考核评价结果将作为采购寻源的重要依据。对供应商不良行为可采取多种媒体相结合的方法进行记录,必要时可请公证机关参与公证,避免争议。 第二十八条 各单位遵循实时评价、综合评估、动态管理的原则,对相应级别供应商库进行动态调整。
第五章 供应商使用 第二十九条 集团公司范围内不属于依法必须招标的采购项目应优先选择系统内业绩丰富、综合评定等级较高的供应商,不在供应商库内的供应商按入库流程办理入库手续后方可选用。 第三十条 各单位在开展采购业务时,应即时通过电子商务平台核实潜在供应商的情况,对于供应商库内被暂停参与采购项目权限的供应商,各单位应依据本办法拒绝其参加系统内采购业务。 第三十一条 为实现供应商充分竞争,有效降低采购成本,各单位应充分利用供应商库资源,鼓励将其它单位的供应商扩展为本单位供应商,在同等条件下,应优先使用上级单位审定的供应商。 课件
第三十二条 在符合相关法律法规的前提下,对于库内供应商可视其在系统内的业绩以及综合评定等级,在评标中予以相应额度的加减分。具体加减分额度由各级采购主体在制定的评标办法中明确。
第六章 供应商异议处理 第三十三条 供应商投诉实行实名制,集团公司或二级单位收到投诉书后,应当在3个工作日内着手进行审查。对于符合投诉条件的投诉,自收到投诉书之日起即为受理;对于投诉书内容不符合规定的,告知投诉人修改后重新投诉;对于投诉不属于本部门管辖的,转送有管辖权的部门,并通知投诉人;对于不予受理的投诉,应告知投诉人并说明理由。 第三十四条 投诉受理之日起30个工作日内,投诉受理部门应对投诉事项做出处理决定,并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的当事人。
第七章 供应商库维护 第三十五条 集团公司物资部依据供应商考核评价体系对集团公司供应商库实施统一管理和维护。 第三十六条 库内供应商出现登记信息变更、注销等情况时,应提供相关证明材料,经相应级别单位审批后,方可办理相关的资格变更或注销手续,详见《中国华能集团公司电子商务平台管理办法》。
第八章 附 则 课件
第三十七条 本办法由集团公司负责解释。 第三十八条 本办法自印发之日起施行,原《中国华能集团公司物资供应商管理办法》(华能物资〔2015〕397号)同时废止。 课件 附件1 制度相关风险点
风险 编号 风险 等级 风险名称 风险 描述 控制 标准 适用 层级 控制 频率 相关记录及文档
控制责任部门/岗位
02 中 供应商评估机制缺失风险 供应商评估机制的缺失、不准确,导致供应商信息失真,出现供应中断或供应商提供不合格品情况发生。 物资管理部门定期对供应商库进行评估,对已在供应商库内但其资质、信誉、供货及履约能力、售后服务发生重大变化的供应商,必须进行实时评估。评估结果经部门负责人审核人,会签有关部门,报分管领导审批,通过后上报集团公司物资部据此进行供应商主数据的维护。 集团公司/二级单位/基层企业 必要时
供应商资质评估结果及审批记录 物资管理部门负责人