内部审计部门工作内容(9篇)

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审计岗位职责(集锦15篇)

审计岗位职责(集锦15篇)

审计岗位职责(集锦15篇)审计岗位职责第1篇1、协助部门负责人拟订全年审计计划,并按时完成审计计划;2、按照审计计划和审计项目的特点,制定具体的审计方案;3、调查、核实审计事项,取得审计证据,并对审计证据真实性、完整性负责;4、编制审计工作底稿,起草审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,给予公正评价,并提出建议和处理意见;5、对审计工作的质量控制负责;6、完成领导交办的其他工作。

审计岗位职责第2篇职责描述:1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

2.负责财务管理制度建设与落实工作;3.负责部门计划与总结工作;4.负责公司预算与决算工作;5.负责公司资金管理工作;6.负责公司资产统筹与监管工作;7.负责公司风险识别与管控工作;8.负责公司审计工作;9.负责公司税务筹划工作;10.负责财务分析与改进工作;11.负责财务架构优化工作;12.负责财务审计线团队建设工作;13.完成领导交办其他任务。

任职要求:1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;3、具有较强的沟通能力、协作能力。

4.、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

审计岗位职责第3篇1、具备独立开展内部审计项目的能力,包括完成审计计划编制、审计程序实施、审计底稿记录、审计沟通汇报及审计报告出具等工作;2、协助内控负责人建立健全公司内控管理体系,梳理优化各项工作流程,识别流程各环节风险点,提出风险管控措施,以强化公司内部控制,有效规避经营风险;3、协助内控负责人形成完善的内部控制文档,包括业务流程结构、业务流程权限指引及业务流程图等;4、实施内控测试,编制内控测试底稿,针对公司各项业务健全性和有效性开展内控评价工作,输出内控评价报告。

审计岗位职责第4篇1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。

2024年审计年度工作总结与计划(9篇)

2024年审计年度工作总结与计划(9篇)

审计年度工作总结与计划一、指导思想认真贯彻科学发展观为统领,继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想,牢固树立“审计为发展服务”的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点(一)继续深化经济责任审计。

认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》,做到凡“离”必审。

同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。

进一步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(二)继续深入开展财务收支审计。

以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。

积极开展食堂、房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。

(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。

(四)认真抓好跟踪审计。

以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。

督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施1.坚持以人为本,以法治审的原则。

加强审计队伍建设,提高审计人员的素质,努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识,继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针,做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任,成果到位。

开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3.坚持求真务实,讲求实效的要求,坚持一切从实际出发,实事求是,以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题,做到原则性和灵活性的和谐统一。

4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风,把它贯穿到审计业务的全过程,力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用,都严谨细致,以避免审计风险的产生。

公司内审工作总结范文9篇

公司内审工作总结范文9篇

公司内审工作总结范文9篇第1篇示例:公司内审工作总结一、背景介绍公司内审工作是公司管理的重要组成部分,通过内审工作能够有效监督公司各项业务活动的合规性,提高经营管理的效率和透明度,保护公司股东和利益相关方的利益。

在过去的一年中,我们公司加强了内审工作力度,取得了一定的成效,现进行总结如下。

二、内审工作情况1. 内审目标明确在过去一年中,我们公司内审工作的目标明确,主要围绕公司的财务、采购、销售、人事等各个方面展开。

通过内审工作,发现了公司经营管理中存在的问题和风险隐患,及时采取措施进行调整和改进,保证了公司的正常运营。

2. 内审程序规范公司内审工作的程序相对规范,严格按照内审计划和程序进行操作,确保内审工作的客观性和公正性。

内审人员也参加了相关培训,提高了内审水平和专业能力。

3. 内审结果有效在过去的一年中,内审工作所发现的问题和建议得到了有效整改和处理,确保了公司业务活动的合规性和风险的可控性。

公司相关部门也根据内审结果进行了业务流程的优化和改进,提高了公司的整体经营效益。

4. 内审报告完善内审人员在完成内审工作后,撰写了详细的内审报告,包括问题调查、分析原因、提出建议等内容。

内审报告得到了公司领导的重视和认可,为公司未来的经营决策提供了重要参考依据。

1. 加强内部沟通内审部门与其他部门之间的沟通非常重要,只有通过有效的沟通,才能更好地了解公司各项业务活动的情况,及时发现问题和风险。

我们内审部门在工作中加强了与其他部门的沟通,建立了良好的合作关系,从而更好地完成了内审工作。

2. 提升专业能力在过去的一年中,我们内审人员不断提升自己的专业能力,参加相关的内审培训和资格考试,不断提高了内审水平和质量。

只有不断学习和提升,才能适应公司日益复杂的经营管理环境,确保内审工作的有效性和可信度。

3. 加强团队合作内审工作需要团队合作,只有通过团队的协作和配合,才能更好地完成内审任务。

在过去一年中,我们内审团队加强了团队建设,建立了高效的工作机制,提升了内审工作的效率和质量。

2023年内部审计工作计划【7篇】

2023年内部审计工作计划【7篇】

2023年内部审计工作计划【7篇】(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计个工作计划范文9篇

审计个工作计划范文9篇

审计个工作计划范文9篇审计个工作计划范文 120xx年,财务审计科全体人员必须认真履行工作职责,严格执行财经纪律,努力增收节支,强化服务意识,认真完成领导交给的各项工作任务。

具体工作中,我们应该重点做好了以下几点:一、完善财务制度,规范会计基础。

进一步完善健全工作职责和财务管理制度,明确会计机构、会计人员的设置,规定收支范围、审批权限和审批程序,使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依,有章可循。

努力协助领导尽可能向上争取资金。

在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面,严格按照上级规定操作,确保会计基础工作的规范完整。

二、狠抓增收节支,搞好资金监管。

从预算上看我单位基础较差,底子较薄,债务比较重,因此收支矛盾十分突出。

为此,我们一是加大增收节支力度。

保证营收则收,努力节约开支,力争收支平衡;二是严格控制开支。

在去年与办公室配合,制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上,在进行细化,并在具体工作中严格执行,节省非生产性开支,杜绝了铺张浪费现象,做到了把有限的资金用在刀刃上。

三、确保重点支出,努力化解债务。

在支出安排上,按照预算进度,统筹兼顾。

按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序,确保全年重点支出的需要。

四、正视困难局面,积极争取资金。

我单位,经济效益差,无其他创收途径,再有包袱较重,致使我单位资金压力非常大,要想彻底扭转这种困难的局面,我们需要多措并举,要努力发展经营,搞自主创收,但这需要几年的努力,不可能立竿见影,因此,当务之急是积极协助领导向上争取资金,拓宽扶持资金来源渠道。

为我单位的正常运转提供资金上的保证。

五、切实搞好服务,树立良好形象财务审计科是我单位的一个窗口,服务质量的好坏直接关系到我单位的形象,我们做到了既严格按照制度办事,又热情周到服务。

无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜,我们都做到微笑服务,热情接待,尽可能为他们排忧解难,让他们高兴而来,满意而归,树立了良好的财务人员形象。

财务内部审计报告

财务内部审计报告

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财务审计工作职责(9篇)

财务审计工作职责(9篇)

财务审计工作职责财务审计部长岗位责任制1、在总经理领导下并对主管领导负责,严格遵守公司各种规章制度及党和国家的财务工作方针政策,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及领导的工作指令的义务。

2、负责对公司资金管理、会计核算管理、财务核算管理、公司经营活动实施财务监督、稽核、审计、检查、和指导培训的专职管理部门,对所承担的工作负责。

3、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。

定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。

建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;5、审核公司各种费用的报销,并对原始凭证的合法性、合理性、正确性负责;6、参加各类生产经营会议,参与公司生产经营决策,参与各基层单位经济指标制定工作,并对其进行检查考核;7、负责固定资产、流动资产的管理,并对全司的资产状况进行检查、督导,发现问题立即整改,并向经理、书记汇报;8、负责公司财务审计和会计稽核工作。

加强会计监督和审计监督。

9、负责全司财务人员的培训、考核,建立人才绩效考核制度;10、认真完成领导交办的其他任务。

篇二:审计部、内部审计人员岗位职责审计部部门职责1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况;2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况;3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计;4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况;5、审计有关合同、协议的合法和履行情况;6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况;7、其他需要审计的事项。

审计部审计人员岗位职责1、全面负责审计部的工作,严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施内部审计工作。

2、制定并完善内部审计管理制度。

3、负责制定年度审计计划,并报公司领导批准后实施,定期检查年度审计计划的执行情况。

内部审计工作计划-(通用4篇)

内部审计工作计划-(通用4篇)

内部审计工作计划-(通用4篇)内部审计工作计划共四篇1(1757)字一.基础建设x年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。

坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

1、规范了审计工作流程,按照x年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。

二.学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。

三、具体审计工作1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。

我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元。

为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院x年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。

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内部审计部门工作内容(9篇)
内部审计部门工作内容篇1
1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;
2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;
3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;
4. 对接客服财务资料的整理和归档;
5. 其他临时交办事情。

内部审计部门工作内容篇2
1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;
2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;
3、协助各事业部进行集团预算编制工作;
4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;
5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

内部审计部门工作内容篇3
1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;
2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;
3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;
4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

内部审计部门工作内容篇4
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

内部审计部门工作内容篇5
1 审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;
2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;
5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;
6 对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协
调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

内部审计部门工作内容篇6
1、IT审计项目管理。

根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;
2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计,IT系统审计,数据分析等;
3、对财务审计,流程审计,专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;
4、完成对IT风险管理控制,内部控制创建或优化的相关工作。

内部审计部门工作内容篇7
职责:
1、协助总经理开展各专项审计工作;
2、受理内外部举报投诉事件;
3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;
4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;
5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及
损失提出改进意见,促进业务成长。

6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。

7、开展工程监察相关工作;
8、梳理举报投诉渠道等工作。

任职资格:
1、本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;
2、忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;
3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;
4、具有较强的洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作能力。

内部审计部门工作内容篇8
职责:
(1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。

(2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;
(3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的各项审计工作;
(4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;
(5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并
出具财务建议和决策支持;
(6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资
产和资金安全管理工作;
(7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。

任职资格:
(1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。

(2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务
审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。

(3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者
或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。

(4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。

(5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、
工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。

(6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。

内部审计部门工作内容篇9
职责:
1、负责根据公司要求、审计年度工作目标,结合部门实际情
况,制定和动态修整;
2、组织相关部门建立、优化、推行财务审计、专项审计、内控审计等相关流程和制度,为集团规范内部管理和降低经营风险提供良好的支持保障;
3、负责对集团工程项目前期、计划阶段、施工阶段、验收阶段的工作进度、施工质量、工程监理和投资控制进行审查和评价;
4、负责对集团及各分公司专项审计,不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。

任职要求:
1、本科以上学历,财务相关专业,具备中级职称;
2、3-5年以上房地产行业审计工作经验,有丰富的财务核算及管理经验;
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的职业道德;
5、熟练运用会计电算化,熟练使用ERP财务软件。

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