新版GMP--物料供应商管理系统规程
新版GMP条款解读(第六章物料与产品)

行核对。 • B:远红外鉴别监测、远红外监测等。 • C: 建议生产注射液每一包装均应进行理化、
化学监测。 • D:按药典规定的鉴别方法取样作鉴别检查。
第111条
一次接收数个批次的物料,应当按批取样、检 验、放行。 调整条款: • 1、强调多批号一次接受的物料按批号取样、 检验和放行。 • 2、对于同一批号多次接收的物料,按次分别 取样、检验和放行。 • 3、适用物料包括包装材料。 • 4、本条款提出对供应商的要求。
• 包装材料:用于药品包装所用的材料, 与药品直接接触的包装材料和容器、印 刷类包装材料,但不包括发运用的外包 装材料。
第121条(完善条款)
• 包装材料应当由专人按照操作规程发放, 并采取措施避免混淆和差错,确保用于 药品生产的包装材料正确无误。
• 1、包装材料控制的目的,避免混淆和差 错。
• 2、制定发放的操作规程。
第122条(完善条款)
• 应当建立印刷包装材料设计、审核、批 准的操作规程,确保印刷包装材料印制 的内容与药品监督管理部门核准的一致, 并建立专门的文档,保存经签名批准的 印刷包装材料原版实样。
管理要求:
• 1、印刷类包装材料的目的: • A:合法性 与药品监督管理部门核准一致。 • B:可控性 防止流失,确保质量。 • 2、文件的管理、设计、审核、批准包括备案、
查和评价,即搜集证据,查明事实,对照标准,做出 好坏优劣的判断,最终写出现场质量审计报告。
第105条
• 物料和产品的运输应当能够满足其保证质量的 要求,对运输有特殊要求的,其运输条件应当 予以确认。
• 新增条款 • 目的:必须保证物料和产品的质量。 • 运输过程的控制:运输工具、装载方式、装载
GMP物料

RINGPU
第一节 物料管理系统
从原辅料的采购入库,包装材料的设计印刷,到成品出厂的全 过程,将所有物料的流转纳入一个统一的管理系统,这就是物料管 理系统。 一、销售预测:以销定产 二、生产计划:要考虑生产及检验周期,库存量。 三、采购计划:采购部门按照原辅材料需求制定采购计划。供货合 同内容包括:物料代号、名称、质量要求、数量、规格、包装规格、 订货单号、供货时间、供货方式、违约责任等。 四、仓库收、贮、发物料 物料到货后,仓库管理员应该首先将收到的原辅材料及包装材料运 到库内待检区,然后对物料的品名、代号、批号、规格、数量及供 货方的检验报告单等逐一审核,并做详细记录。有必要时,要对物 料的外包装进行适当的清洁。不同类别的物料要按要求分库或分区 存放,有明显的状态标志,帐、物、卡要相符。
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五、质量管理部的审核 1、协助质检部门制定物料质量标准 2、供货单位的质量审计 3、审核批生产记录、批包装记录、批检 验记录、偏差记录及调查结果,签署记录, 组成批档案。 六、质检部门检验 1、物料的取样、留样及分析化验。 2、发放待验证、合格证与不合格证。 3、发放检验报告单。 七、生产部门生产 生产部门是物料的使用和消耗部门,领用 物料时首先要根据核料单对品名、代号、 批号、数量、生产单位等进行审核并及时 记录、复核。计算物料平衡,发现偏差后 及时查找原因,写出偏差报告。
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3、使用 *原辅料、包装材料在使用前,需经核对品名、规 格、批号、数量、含量、外观性状、供货单位,填 写相应的原始记录。 *凡少量必须存放于生产部门的整装原辅料,每次 启封使用后,剩余的散装原辅料应及时密封,由操 作人在容器上注明启封日期、剩余数量及使用者签 名后,由专人保管或退库。再次启封使用时,应核 对记录。 *根据产品的不同要求,制订生产前小样试制制度。 对制剂和原料药成品质量有影响的原辅料,在货源、 批号、规格改变时,应进行必要的生产前小样试制, 必要时应进行验证,确实符合要求后,填写小样试 制合格报告单,经有关部门审批签署后,才能投入生产。 *印有品名、商标等标记的包装材料,应视同标签 管理。 *生产部门对物料的暂存、发放、领用可参照仓库 物料管理有关规定执行。
新版gmp实务教程-第六章-物料与产品管理

VS
检验规程
制定详细的检验规程,包括检验方法、操 作步骤、仪器使用等,确保检验过程的准 确性和可靠性。
质量检验与审核
质量检验
按照检验规程对物料和产品进行检验,确保 其符合质量标准。
质量审核
定期对物料和产品的质量进行审核,确保质 量管理体系的有效性和符合性。
不合格品处理与纠正预防措施
不合格品处理
对不符合质量标准的物料和产品进行标识、 隔离和处置,防止其流入下一环节。
运输管理
选择可靠的运输方式,制定合理的运输计划,确保产品安 全、及时地送达目的地,并保持产品在运输过程中的质量。
冷链管理
对于需要冷链运输的产品,要特别注意温度控制,确保产 品在整个运输过程中保持恒温,避免温度波动对产品质量 造成影响。
产品放行与召回
放行标准
制定明确的产品放行标准,确保产品在生产 、检验等环节合格后才能放行,保证产品质 量和安全。
保库存物料的合格和安全。
02
生产过程管理
生产计划与调度
生产计划
根据市场需求、订单和销售预测,制 定合理的生产计划,确保产品按时交 付。
调度安排
根据生产计划,合理安排生产任务、 人员和设备,确保生产顺利进行。
生产过程监控与记录
监控要点
对生产过程中的关键控制点进行实时监控,确保产品质量和安全。
记录要求
新版gmp实务教程-第六章物料与产品管理
contents
目录
• 物料管理 • 生产过程管理 • 产品管理 • 质量保证与质量控制 • 物料与产品管理中的法规要求
01
物料管理
物料分类与编码
总结词
明确、统一
详细描述
物料分类与编码是物料管理的基础,通过对物料进行明确、统一的分类与编码,能够提高物料管理的效率和准确 性,便于物料追溯和信息共享。
新版GMP实务教程第六章物料与产品管理

⑥返工;
⑦重新加工;
⑧回收;
⑨包装。
二、质量依据
一、概念
物料、产品相关概念♥
①物料;
②原料;
③辅料;
④原辅料;
⑤包装材料;
⑥印刷包装材料;
⑦中间产品;
⑧产品;
⑨待包装产品;
⑩成品。
物料采购、使用相关概念♥
①供应商;
②待验;
③复验期;
④放行; ⑤发放; ⑥返工;
供 待 复 放 发验行放验应期---商----对指指-原一生原指辅批产辅物料 物料过、料程、包或中包装产设材品物装备料进料材、贮行、料仪存质中、器一量间中、定评产间试时价品产剂间,、品、后作待、,出服为批包待务确准装包等保使产装的其用品产提仍或、品供适投文或方用放件成,于市、品, 如 采 预 场 生定或生用产用其产物用途他商理模,决、手具由定经段等企的销 或 在业 操商 其 企确作等 他 业定。的♥。 有 内需效 部♥重方 流新式 转检将 的验其 一的隔 系日离 列期或 操。♥区 作分 。,♥ 在允许用于投
内容提要:
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GMP(2010年修订)第六章 物料与产品 第一节 原 则 第一百零二条 药品生产所用的原辅料、与药品直接接触的包装材料应当符合相应的质量标准。药品上直接印字所用油墨应当符合食用标准要求。♥ 进口原辅料应当符合国家相关的进口管理规定。 第一百零三条 应当建立物料和产品的操作规程,确保物料和产品的正确接收、贮存、发放、使用和发运,防止污染、交叉污染、混淆和差错。 物料和产品的处理应当按照操作规程或工艺规程执行,并有记录。 第一百零四条 物料供应商的确定及变更应当进行质量评估,并经质量管理部门批准后方可采购。 第一百零五条 物料和产品的运输应当能够满足其保证质量的要求,对运输有特殊要求的,其运输条件应当予以确认。 第一百零六条 原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料的接收应当有操作规程,所有到货物料均应当检查,以确保与订单一致,并确认供应商已 经质量管理部门批准。 物料的外包装应当有标签,并注明规定的信息。必要时,还应当进行清洁,发现外包装损坏或其他可能影响物料质量的问题,应当向质量管理部门报告并进行 调查和记录。 每次接收均应当有记录,内容包括: (一)交货单和包装容器上所注物料的名称; (二)企业内部所用物料名称和(或)代码; (三)接收日期; (四)供应商和生产商(如不同)的名称; (五)供应商和生产商(如不同)标识的批号; (六)接收总量和包装容器数量; (七)接收后企业指定的批号或流水号; (八)有关说明(如包装状况)。 第一百零七条 物料接收和成品生产后应当及时按照待验管理,直至放行。 ♥ 第一百零八条 物料和产品应当根据其性质有序分批储存和周转,发放及发运应当符合先进先出和近效期先出的原则。 第一百零九条 使用计算机化仓储管理的,应当有相应的操作规程,防止因系统故障、停机等特殊情况而造成物料和产品的混淆和差错。 使用完全计算机化仓储管理系统进行识别的,物料、产品等相关信息可不必以书面可读的方式标出。 第二节 原辅料 第一百一十条 应当制定相应的操作规程,采取核对或检验等适当措施,确认每一包装内的原辅料正确无误。 第一百一十一条 一次接收数个批次的物料,应当按批取样、检验、放行。 第一百一十二条 仓储区内的原辅料应当有适当的标识,并至少标明下述内容: ♥ (一)指定的物料名称和企业内部的物料代码; (二)企业接收时设定的批号; (三)物料质量状态(如待验、合格、不合格、已取样); (四)有效期或复验期。
gmp物料供应商质量体系评估程序-(1)精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版供应商审计、评估、批准、撤销、变更管理规程一、目的:保证原料、辅料和包装材料质量符合注册工艺要求和法定标准,确保产品质量稳定、安全、有效。
二、范围:原料、辅料和包装材料供应商的审计、评估和变更。
三、依据:GMP2010版四、责任:质量管理部、生产管理部、供应部、仓库五、内容:1、物料的分级及供应商分类:1.1主要物料/关键物料:制剂使用的原料药、辅料、半成品、与产品直接接触的包装材料(铝箔、铝管、PVC、药瓶等)、印字的不直接接触产品的包装材料(标签、小盒、说明书、印字纸箱等)。
1.2一般物料/非关键物料:非印字的不直接产品的包装材料(打包膜、胶带)和生产区的消耗品(如鞋套、洁净服、头套、洗手液、消毒液)1.3供应商包括物料的生产商和物料代理商。
根据批准情况分为潜在的供应商、合格供应商和不合格供应商,合格供应商可进一步分为合格供应商及优秀供应商。
2、评估部门的职责及选择原则2.1质量管理部门应当对关键物料物料的供应商进行质量审计、评估,会同生产部门、采购部门对主要物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场质量审计,并对质量评估不符合要求的供应商行使否决权。
企业法定代表人、企业负责人及其他部门的人员不得干扰或妨碍质量管理部门对物料供应商独立作出质量评估。
主要物料的确定应当综合考虑企业所生产的药品质量风险、物料用量以及物料对药品质量的影响程度等因素。
2.2质量管理部门应当指定专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计,成立以质量管理负责人为组长的审计小组,组员由质量、生产、采购部门人员组成,负责对物料供应商质量评估和现场质量审计,向物料部门分发经批准的合格供应商名单。
审计小组人员应当具有相关的法规和专业知识,具有足够的质量评估和现场质量审计的实践经验。
2.3供应商的选择原则:生产和质量管理体系稳定,具备合法资质,产品质量稳定,供货能力较强,药品生产所用的原辅料、与药品直接接触的包装材料应当符合相应的质量标准。
gmp体系下药企物料供应商管理流程和要点

gmp体系下药企物料供应商管理流程和要点1. 引言1.1 概述在药企的生产和销售过程中,药品质量和安全性始终是最重要的关注点。
为了确保药品的质量和合规性,药企需要建立一套严格的管理体系,即GMP体系(Good Manufacturing Practice)。
GMP体系是一种国际通用的质量管理体系,旨在确保药品的生产过程符合标准化、卫生、安全以及符合法律法规要求。
1.2 文章结构本文将围绕GMP体系下药企对物料供应商进行管理展开讨论。
文章主要分为五个部分:引言、GMP体系概述、药企物料供应商管理流程、药企物料供应商管理要点以及结论与展望。
首先,在引言部分我们将概述文章的背景和目的,并简要介绍GMP 体系在药企中的重要性以及其对供应商管理的影响。
其次,在第二部分我们将详细介绍GMP体系,包括它是什么以及它在药企中扮演的角色。
我们还将探讨GMP体系对供应商管理所带来的变革和重要性。
第三部分将着重讨论药企物料供应商管理的流程。
我们将重点介绍供应商准入流程、供应商评估和审核流程以及供应商绩效监控与改进方面的要点。
接下来,在第四部分中,我们将更加详细地讨论药企物料供应商管理的要点。
这些要点涵盖了质量管理、合规性和风险管控方面的关键内容。
最后,在结论与展望部分,我们将总结文章中提到的主要观点和发现,展望未来药企物料供应商管理的发展趋势和挑战,并提出一些建议或探讨其在实践中可能带来的意义。
1.3 目的本文旨在深入探讨GMP体系下药企对物料供应商进行管理的流程和要点。
通过对GMP体系概念的解释以及对其在药企中的重要性和影响力的说明,读者能够更好地理解为什么药企需要建立严格的物料供应商管理体系。
此外,本文还将在具体实践层面上,介绍了药企物料供应商管理的关键流程和重要要点,以帮助读者更好地了解如何有效地管理和监控物料供应链,并确保生产出符合质量要求的药品。
通过本文的阅读,读者可以进一步认识到药企物料供应商管理的重要性,并为未来实践提供参考和指导。
新版GMP--供应商材料管理规程

新版GMP--供应商材料管理规程介绍本文档旨在介绍新版GMP中的供应商材料管理规程。
这些规程是为了确保在生产过程中使用的材料符合一定的质量要求,从而保障产品的安全性和有效性。
目标新版GMP的供应商材料管理规程的目标是:1. 确保所有供应商材料的质量符合相关法规和标准。
2. 搭建一个透明、可靠的供应商评估和选择系统。
3. 建立有效的供应商材料的接收、储存、使用和追踪机制。
规程概述供应商材料管理规程包括以下方面的内容:1. 供应商评估- 确定供应商的基本信息,如注册证、资质证明等。
- 评估供应商的质量管理体系,包括GMP认证和其他质量认证。
- 评估供应商的生产工艺和质量控制流程。
- 评估供应商的质量跟踪和投诉处理机制。
2. 供应商选择- 基于供应商评估结果,制定供应商选择的标准和程序。
- 建立供应商名录,并定期更新和审查。
- 与供应商签订合同,明确责任和义务。
3. 材料接收和检查- 制定材料接收标准和程序,包括对材料质量的要求。
- 对每一批材料进行检查和测试,确保符合规定的质量标准。
- 记录并保留材料接收和检查的记录。
4. 材料存储和保管- 确定材料的存储条件和要求,包括温度、湿度等要素。
- 制定材料的存储管理程序,包括标识、分区、保质期控制等。
- 定期检查材料的存储情况,确保符合要求。
5. 材料使用和追踪- 制定材料使用程序,明确使用流程和要求。
- 追踪材料的使用情况,包括批号、数量等信息。
- 根据需要对材料进行追溯,确保材料的合规性和安全性。
总结供应商材料管理规程是新版GMP中的重要组成部分,通过对供应商的评估、选择,以及对材料的接收、存储、使用和追踪等环节的规范管理,保障产品的质量和安全性。
本文档提供了对新版GMP--供应商材料管理规程的概述和要点说明,供相关人员参考和遵循。
GMP物料采购管理规程

页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共3页SMP-MM-01001-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目:物料采购管理规程Issued by颁发部门:商务部Written by起草人:Date日期:Dept. Head Approval 部门主管审核:Date日期:QA Director Approval QA 主管审核:Date日期:Approved by批准:Date日期:Dispense分发:总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的建立物料采购管理规程,确保物料采购保证按时、按质、按量采购供应。
2.适用范围原料、辅料、包装材料、五金、化学试剂、低质易耗品等。
3.责任者商务部负责人、采购员、仓库保管员。
4.内容4.1.采购计划4.1.1.生产所需物料物品商务部根据生产部的《月物资请购计划》以及仓库库存制定《月采购计划》,经商务部经理审核、总经理批准后实施。
4.1.2.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据科研、检验等方面的实际需要确定,由部门负责人审核后于每月下旬提交给商务部。
4.1.3.设备、基建、大修理用专项物资需用量由生产部根据公司批准的大修计划(或专项工程预算)确定,有关设备、配件、钢材、五金、电器仪表等类别的物资需用量由生产部于工程开工前60天(特殊设备90天)向商务部提出,再由总经理批准。
4.1.4.设备经常性维修(含中、小修)材料需用量(包括设备、配件、阀门等)由各车间根据设备维修计划确定,并于每季度第一个月25号以前提交商务部。
4.1.5.固定资产设备的购置由各部门向行政人事部/商务部报送,商务部根据财务部专用资金落实情况,总经理批准后,告知各呈报部门。
标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目:物料采购管理规程Issued by颁发部门:商务部4.1.6.临时采购的物资,相关部门应填写《请购单》(紧急《请购单》应加盖“加急”印章),交予商务部实施。
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2.9质量体系审计
2.9.1供应商质量审计在样品检验评价和试制结果符合要求后进行。
2.9.2对非关键原料供应商可以供应商问卷调查形式进行质量审计。
2.9.3对关键供应商需要进行现场质量审计。
企业概况:包括生产规模、品种、技术力量、生产历史、质量机构、产品质量、历史信誉等。
拟采购物料的工艺路线(流程图)、设备、质量系统运行状况等。
2.2.2物料供应处要求初选供应商如实填写《供应商问卷调查表》。
2.2.3采购人员向供应商询问产品售价,了解包装及规格、供货方式等。
2.3索取营业执照等有关证件复印件及物料质量标准,对特殊企业(如主药成分、辅 料、空心胶囊、直接接触药品的包装材料生产企业)还需提供药品生产许可证、药品注册证、药包材注册证、GMP证书;食品级的辅料应提供《食品卫生许可证》等,所有证件加盖供应商公司的鲜章。
2.7.2生技部试制或相容性试验考察完毕,写出试验考察报告,试验考察报告应有明确的考察结论及是否需要进行中试产品考察的建议。填写《物料供应商质量评定表》,与试验考察报告一同交QA处。
2.8试制产品稳定性考察
2.8.1若试制产品还需进行稳定考察,QC处编制稳定性试验方案,向生技部
索取试制产品,完成稳定性试验,编写稳定性试验报告。
责 任
物料供应处:负责筛选供应商,收集供应商资质,完成供应商调查,提供样品; 从合格供应商处采购物料;评价供应商物料运输及包装质量状况,供货及时性。
QA处:组织评估对供应商质量评估和供应商供货质量年度综合评价;建立、更新供应商档案,更新供应商台帐。
QC处:负责对样品检验和供应商检验报告结果的一致性进行评估,以及试验药品稳定性考察;评价供应商供货质量状况。
审计结论为“合格”的供应商将保留供应商资格;
审计结论为“边缘”的供应商要求其限期整改,如在规定的期限内完成整改则保留供应商资格,否则取消其供应商资格;
审计结论为“不合格”的供应商取消其供应商资格。
2.9.7供应商现场审计检查最终结论:合格、边缘、不合格三种情况的评价标准如下:
合格:供应商生产质量管理体系健全,产品质量稳定可靠,生产规模、生产工艺、质量标准、供货及时性、价格合理性等方面能保证我公司的需求标准。
3.2供应商档案由质管部供应商管理人员负责建立,相关资料由质管部供应
商管理人员通知物料供应处向供应商索取。
3.3下列内容应归入供应商档案:
3.3.1供应商.3样品检验数据
3.3.4供应商的检验报告样张
3.3.5现场审计记录、审计报告或/和供应商评估报告
3.3.6供应商确认过程中涉及的相关信息及记录
2.9.11缺陷整改追踪
QA处收到审计缺陷整改方案后,每两个月追踪缺陷整改进度。
2.10质量综合评价
QA处综合初步调查情况、样品检验评价、实验室考察结果、试制结果与评估、质量体系审计等进行质量综合评价是否符合合格供应商要求。
2.11合格供应商批准
2.11.1质量综合评价符合要求后,交质管部长批准,签发合格供应商证明书,并注明效期。复印盖质管部鲜章分发QA处、QC处、生技部、物料供应处。
营销中心 〔 〕
行政部 〔 〕
审 批 表
起 草
审 核
审 核
批 准
部 门
姓 名
签 名
日 期
生效日期
目 的
明确物料供应商的管理要求,通过对供应商的评估,批准,年度回顾,确保其满足物料供应的质量要求,确保供应物料质量和供应渠道的稳定,减少采购风险。
范 围
本标准适用于对药品生产过程使用的主药成分、辅料、内外包装材料供应商管理。
6供应商定期评估
6.1每年2月QA处应对合格物料供应商评估,制定供应商审计评估计划。
6.2关键供应商现场审计周期一般不超过3年;非关键供应商质量评估一般不超过5年。
6.3每年物料供应商质量评价较差的或连续三批次供货出现不合格的,可拿入本年度审计评估计划中。
附件
本规程附件六份:
附件
附件名称
附件编号
附件1
质量标准;
生产工艺流程;
组织机构与人员;
厂房和设备设施;
物料管理系统;
生产管理系统;
质量保证及质量检验系统
2.9.9检查结束后,由双方人员初步总结:主要审计的项目及结果,存在的主要问题及改进的意见。
2.9.10审计报告编写
审计人员应在审计完返回公司后3周内完成审计报告,经质管部部长和制造中心总监审核签字,复印件反馈给供应商,原件交QA处。审计报告中应明确要求供应商在接到审计报告的一个月内将缺陷整改方案反馈给质管部,以便定期进行追踪检查和评估。
2.6样品检验与评估
2.6.1物料采购员填写请验单,将请验单、《物料供应商质量评定表》、检验样品及样品检验报告交QC处检验。QC处在《物料供应商质量评定表》中填写检验结果及评价。将《物料供应商质量评定表》、检验报告及剩余样品交给采购员。
2.7样品试制与评估
2.7.1若检验合格,采购员将《物料供应商质量评定表》,检验报告及剩余样品送生技部进行试制或相容性试验。
2.9.4审计人员:QA处组织QA,QC生产和采购员等具有一定生产质量管理经验和供应商审计经验的人员组成审计小组。应根据审计对象,审计目的及审计员特点等选择审计员。
2.9.5在现场审计检查前两周应将供应商质量审计计划通知被审计供应商,以方便供应商确认和准备。
2.9.6供应商现场审计检查最终结论分为:合格、边缘、不合格三种情况。
2.4资质评估
2.4.1物料供应处填写《物料供应商质量评定表》,与供应商证件信息资料和《物料供应商调查表》交QA处。QA处确认符合要求后,在《物料供应商质量评定表》上填写“资质证明文件齐全,符合要求”。
2.5提供样品
2.5.1采购人员向供应商索取样品及其质量检验报告。样品量应能满足质量检验、相容性试验、试制用量。采购人员问询QC处和生技部样品需要量。
4.1.1物料名称、代码
4.1.2规格
4.1.3质量标准
4.1.4供应商名称
4.1.5供应商地址
5供应商供货质量综合评价
5.1每年1月,质管部组织相关部门对所有物料供应商进行综合评价,以评价结果确定下一年度的审计计划、为供应商的选择与认可以及相关资料的更新提供依据。
5.2QA处在进行供应商供货质量综合评价前应完成供应商年度供货批次、数量及发生的偏差、投诉数量统计。
物料供应处接到采购新物料指令或物料需变更供应商时,依据批准的质量标准,了解有哪些生产厂家的产品能达到本公司的质量要求,意向性选出2~3家。
2.2初步调查
2.2.1物料供应处对意向选择的生产厂家的供货能力、质量保证能力进行初步调查。调查的方式可由采购人员收集该供应商的一般信息,必要时与质管部人员一同
去生产厂家进行实地考察。供应商一般信息的主要内容:
物料供应商管理规程
文件编码:SMP-QA-001
版本:02
页码:1/9
颁发部门:质管部
禁止复印
分发号:
分发范围
质管部 〔 〕
QA处 〔√〕
QC处 〔√〕
生技部 〔√〕
前处理车间 〔 〕
洁净区车间 〔 〕
外包装车间 〔 〕
设备处 〔 〕
物料供应处 〔√〕
人资部 〔 〕
综合管理部 〔 〕
财务部 〔 〕
注册部 〔 〕
附件1:
供应商确认流程
合格供应商清单
R(SMP-QA-001)-005-00
培训要求
培训对象:物料供应处、QA处、QC处、生技部。
安全、健康、环境保护
本规程无特殊的安全、健康、环境保护要求。
变更历史
上一版文件
变更描述
文件名称
编号及版本号
生效日期
供应商管理标准操作规程
WLSOP01-01
2009.01.01
修订了格式和内容。
3.3.7定期的供货质量综合评价报告
3.3.8产品的稳定性考察报告
3.3.9物料投诉及回复资料
3.3.10物料的采购合同复印件
3.4质管部供应商管理人员应及时更新供应商档案,确保供应商资质的有效性。 供应商未能及时提供有效资质证明文件,应取消其供应商资格。
4合格供应商清单管理
4.1每年1月份质管部物料管理人员将更新后的合格供应商台帐,分送QC处、物料供应处。合格供应商清单包含如下内容:
供应商确认流程
——
附件2
物料供应商质量评定表
R(SMP-QA-001)-001-00
附件3
合格供应商证明书
R(SMP-QA-001)-002-00
附件4
年度供应商供货质量综合评价表
R(SMP-QA-001)-003-00
附件5
物料供应商质量体系问卷调查表
R(SMP-QA-001)-004-00
附件6
边缘:供应商生产质量管理体系较健全,但在生产规模、价格等方面与我公司的需求标准有一定的差距。
不合格:供应商生产质量管理体系不健全,产品质量不稳定,生产规模、环境、生产工艺、质量标准、供货、价格等方面无法达到我公司的需求标准。
2.9.8供应商现场审计检查内容:(后附现场检查单)
供应商的有效合法证件:生产许可证、营业执照、卫生许可证、GMP证书等;
5.3各相关部门在质管部提供的全年偏差台帐的基础上,集中展开评价,形成一
致意见。
5.4供应商供货质量综合评价内容
供货及时性
运输及包装完整性
质量检验结果
物料在使用过程中的质量状况
5.5生产使用的全部主药成分、辅料、包装材料均应进行评价。
5.6供应商供货质量综合评价以物料生产商为基础展开评价。同一生产商若供应多品种物料,可以合并评价,见《供应商供货质量综合评价表》。