供应商现场审核报告
供应商现场审核报告

防潮、常温其他需说明的情况
无
结论
毕xxxxxxxxxx有限公司经现场审核,其生产制造能力、生产环境(10万级环境)和包括运输、储存等方面的质量控制能力能满足初包装的技术要求,可继续作为合格供方进行管理。
现场审核人员/日期
后可附必要现场的照片或供应商资料
供应商现场审核报告
编号:SM-SC-JL-37-1(V3.0)
供应商名称
xxxxxxxxxxx有限公司
主要供应物料
医疗包装材料:Coated 1073B
30652-O+30655-O
30652-O+30652-O
物料分类
■A□B□C
技术要求
参见《质量保证协议》,包括材质、尺寸、包装、外观、初始污染菌、质量证明、应满足GB/T 19633-2005或ISO 11607标准中的其它规定等。
与物料相关的主要生产设备
印刷机、分切机、制袋机、模切机
生产流程
袋:分切制袋
片材:分切印刷模切
生产能力
盖材:900万片/年;卷材:300万平米/年;包装袋2400万片/年
生产工艺控制
制袋工序符合ISO11607-2
与物料相关的主要检验设备
多功能材料试验机、爆破仪、透气度仪、厚度仪
检验控制
进料检验、首件检验、过程检查、成品检验
供方地址
xxxxxxxxxxx128号T-02单元
电话
0512-xxxxxxxx
资质证明
■营业执照■税务登记证■组织机构代码
□其他:
质量管理
是否建立和实施ISO 9001质量管理体系?■有 □无
是否具备质量管理体系证书?■有 证书有效期:□无
是否建立和实施了管理制度或规定?■是 □否
供货方审核总结报告范文(3篇)

第1篇一、背景为了确保公司产品质量和供应链的稳定,提升企业竞争力,我公司于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日对供应商进行了全面审核。
本次审核旨在对供应商的生产能力、产品质量、管理体系、售后服务等方面进行全面评估,为后续合作提供依据。
二、审核目的1. 评估供应商的生产能力,确保产品满足公司需求;2. 评估供应商的质量管理体系,确保产品质量稳定可靠;3. 评估供应商的售后服务,确保合作过程中问题得到及时解决;4. 评估供应商的信用状况,降低合作风险。
三、审核内容1. 供应商资质审查:包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等;2. 生产能力审查:包括生产线、设备、工艺流程等;3. 质量管理体系审查:包括ISO9001、ISO14001等体系认证,以及内部质量管理体系;4. 产品质量审查:包括产品检验报告、合格证等;5. 售后服务审查:包括售后服务流程、响应时间、处理效果等;6. 信用状况审查:包括供应商信用评级、合作历史、不良记录等。
四、审核结果1. 供应商资质:本次审核的供应商均具备合法经营资格,营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件齐全;2. 生产能力:供应商的生产线、设备、工艺流程等符合公司要求,具备满足公司需求的生产能力;3. 质量管理体系:供应商均通过了ISO9001、ISO14001等体系认证,内部质量管理体系完善;4. 产品质量:供应商的产品质量稳定可靠,检验报告、合格证等文件齐全;5. 售后服务:供应商的售后服务流程规范,响应时间短,处理效果良好;6. 信用状况:供应商信用评级良好,合作历史稳定,无不良记录。
五、改进措施1. 对供应商进行持续跟踪,确保其生产能力、产品质量、售后服务等方面的持续稳定;2. 定期对供应商进行评估,及时发现问题并采取措施;3. 加强与供应商的沟通,提高合作效率;4. 建立供应商评价体系,为后续合作提供依据。
六、结论本次供应商审核工作圆满完成,供应商整体情况良好,符合公司要求。
化妆品供应商现场审核报告(通用版)

(供应商质量审核报告)
供应商名称:
审核时间:
审核报告内容:
一
、审
二
、审
三
、供
四
、质
五
、质
六
、改
审核人:
批准人:
xxxx有限公司
质量部
一
、
审
核
目
的
本次审核由公司质量部和采购部组织实施,通过现场审核,评估供应商的质量体系保证能力,相关法律法规和相宜本草产品要求符合性。
为供应商质量保证能力评价和产品采购提供依据。
二
、
参
加
人
员
供应
商:
审核
方:
三
、
供
应
商
基
本
资
料
(证照
附报
告后
面)
四、质量审核结果
五、
六、
改善
报告
要求
1、对与审核中发现的问题,请供应商按以下格式提交改善报告,改善行动要求为系统性和预防性的措施。
完成期限原则上为3个月。
2、
报告
提交
期限
收到报告后,请在二周内完成根本原因分析和改善行动计划的制定,给审核人员确认。
3、
结案
制定改善行动计划后,请按要求的期限完成改善,确认改善有效。
然后通知审核人。
审核方根据实际情况,指定人员现场确认,或者下次审核确认效果。
关于现场审核工作的总结

关于现场审核工作的总结报告一、审核目标达成经过我们团队的努力,本次现场审核工作已经顺利完成,并达到了预期的审核目标。
具体来说,我们针对客户的需求和标准,对受审核方的管理体系进行了全面而细致的检查,验证其符合性,并对存在的问题提出了相应的改进措施,为受审核方的持续改进和提升提供了有益的指导。
二、审核范围覆盖在本次现场审核中,我们根据客户的要求和审核准则,对受审核方的生产、采购、仓储、销售等各个环节进行了全面覆盖。
通过实地查看、资料查阅、员工访谈等方式,我们对受审核方的实际运作情况进行了深入了解,确保审核的全面性和准确性。
三、审核问题发现在审核过程中,我们发现了一些问题和不足之处,主要包括以下几个方面:1. 生产现场管理不够规范,存在一些安全隐患;2. 采购过程中对供应商的评估和选择不够严格,可能存在风险;3. 仓储管理存在一定的问题,导致库存混乱、盘点不准确;4. 销售过程中存在一些不规范的行为,可能影响企业的声誉和形象。
四、审核建议提出针对以上问题,我们提出了以下改进建议:1. 对生产现场进行规范化管理,加强安全培训和检查,确保生产安全;2. 对供应商进行全面的评估和选择,加强供应链管理,降低采购风险;3. 对仓储管理进行改进,建立规范的库存管理制度和盘点程序,确保库存准确性;4. 加强销售培训和管理,规范销售行为,提高服务质量。
五、审核团队表现在本次现场审核中,我们的团队表现得非常专业和高效。
每个成员都能够按照审核计划和要求,认真履行自己的职责,积极参与团队讨论和协作。
在遇到问题和困难时,我们能够迅速反应,共同解决问题。
这种团队协作精神是本次审核工作顺利完成的重要保障。
六、审核结果反馈我们将本次现场审核的结果和改进建议及时反馈给了受审核方。
他们对此表示了感谢,并表示将认真对待我们的建议,采取有效措施进行改进。
同时,我们也根据审核结果对自身的审核能力和服务质量进行了反思和提升。
供应商现场审核报告

供应商名称物料重要度分级合格分数供应商地址物料类别联系人电话评审类型是否供货*通过体系认证3.审核内容评审项目标准评审情况评审项目标准评审情况现有哪几知明家供应商1、关键工序是否明确标识该供方排名第几名2、企业标准、检验作业指导书、设备操作指导书执行良好品质控制能力是否不低于标杆供应商。
3、员工培训、设备校正、保养符合要求必备的检验设备清单(图片见第一部分公司形象第二章)1、是否有文件记录控制程序,现场文件是否按文件要求进行控制?欠缺必备检验设备清单2、文件是否能保持其有效性、唯一性、合法性?1、是否建立品质整改流程?1、是否建立不合格品控制程序?并能按文件的要求操作。
2、是否对内部、外部质量问题进行分析、统计、纠正,并制定纠正、预防措施。
2、现场的不合格品标识、区隔是否规范,能避免不合格物料的误用。
3、对客户的投诉及质量问题是否建立档案并进行整改,同时对整改结果进行验证并可追溯。
3、不合格物料的处理是否规范,并经相关负责人审批?1、所评审物料生产的员工总人数1、品质部的组织构架、岗位职责是否完善。
人员配置是否齐全2、技术人员比例2、检验作业指导书是否完整,并能有效指导检验员检验3、厂房面积3、检验记录是否完整、可追溯4、主要生产设备、数量4、检测设备是否齐全、设备是否在校正期限内,能否保证检验结果的可靠性?条款号审核项目满分实际得分4.0加分项00 4.1综合质量管理4204.2来料过程质量管理8804.3制程过程质量管理15204.4成品过程质量管理480 4.5设备、仪器、模具、计量工具的管理263560折算成百分制得分00评审结论组长组员评审日期质量管理体系得分(百分制)6.审核成员新供方在现有供方中品质实力排名*必备检验设备(此条不符合,评审不合格)质量持续改善工厂规模关键工序控制水平文件管理不合格品控制检验水平总分5.审核结论4.质量管理体系评分明细主要问题点2.判定标准1、根据供方产品实现过程的复杂程度、规模及应达到的管理体系保证能力要求进行抽样调查评价;2、A类供应商86分<评分≤100分;B类供应商76分<评分≤85分;C类供应商66分<评分≤75分,D类供应商≤65。
供应商现场评审整改报告

供应商现场评审整改报告篇一:供应商现场评审报告供应现场评审报告(第1页共2页)(第2页共2页)1、供应商评审标准:10 分:完全满足要求,建立质量体系并能够有效执行;7.5分:在次要的环节方面及其执行方面有不足;5 分:在质量体系及其执行方面有不足或形式化: 需要纠正。
2.5 分:有严重不符合/不足0 分:没有制度方法/没有运用/无法保证2、评级标准:ⅰ =纳入/批准: 75% 以上ⅱ =有条件接收/发展需要:60 ~ 74% ⅲ =不予批准 : 60%以下平均得分=(平估分数/满分) × 100%备注:_______________________________________________________________________________________签名/日期:篇二:关于现场审查不完善项的整改报告关于现场审查基本符合项的整改报告本年11月7日,佛山市技术监督局审查组根据《酱油、食醋生产许可证实施细则》中《酱油、食醋企业生产必备条件审查内容及要求》对我公司进行认真细致的审查,给我们提出了很多宝贵意见,使我们对完善各方面的管理体系得到很大的帮助,同时,指出了应改进完善的问题,为此,公司领导层即时组织相关职能部门共同分析问题的所在和应立即整改的措施,整改的方案和实施办法如下:1:对于“没有明确主要设备滞留物的清理及清理记录”的改进要求项,我们根据iso 9001质量管理体系的相关控制过程作了更改,以“设备、设施、工具、生产用品及环境卫生作业指导书”为保养、清理的准则,分九大类分别控制,分类及内容包括:分类:1)发酵池类2)发酵设备及设施类 3)输送带及运输设备类4)物料输送管道类5)容器类 6)工具、生产用品类7)包装物类8)车间环境类9)工作台、椅和个人用品及个人卫生编写内容:1)类型范围 2)清洁标准要求 3)清洁方法 4)检查和记录2:对于“没有收集包装物的标准”的改进要求项,这是我们工作的疏忽,有部份包装物的相关标准收集不完整,以后应引以为戒加强各方面的管理。
供应商审核报告
日期:____年____月____日
供应商审核报告
供应商名称:_______________________________________
主要业务:______________________________________
地点:______________________________________
是否根据试验的结果(合格或不合格)检验、过程试验和判定产品
产品是否保存直至所有进货检验和过程检验都已完成并且相关的数据文件显示都可用(返工和复测后的最终报告)
是否有文件化的最终检验程序确保产品符合标准(最终检验和试验)
是否保存记录作为产品是否通过检验和试验的依据
产品最终检验(出厂检验)人员是否通过培训并有相应资格
来自所有产品的认证和执行的可靠性试验的可靠性记录是否保存
可靠性测试记录是否包括有以下的内容:产品标识、试验类型和目的、试验条件、试验周期、样本大小和失效数
为产品系列记录是否有可靠性预报
内
部
质
量
审
核
是否建立并维持了用于策划并实施内部质量审核和跟踪活动的文件化的程序
是否有效地安排了内部审核,内部审核是否是根据状态的重要性来安排日程的
设备的适当维护是否已列入计划并执行,确保连续的过程能力
是否有良好的内务环境及防静电措施,是否有明确定义的工艺纪律(规范)及相应的书面化的职责
操作者是否参与持续质量改进活动
是否将产量/缺陷向内外部客户进行通报
检
验
和
试
验
是否检验进厂产品与规定的要求的适应性
正在加工过程中的产品是否根据文件化的程序或质量计划经过检验和试验
联系人:______________________________________
供应商现场审核报告
供应商现场审核报告一、背景介绍在供应链管理中,供应商是非常重要的一环。
为了确保供应商的质量和信誉,定期对供应商进行现场审核是必要的。
本次审核的供应商为XX 公司,是一家专业生产电子产品的制造商。
二、审核目的本次现场审核的目的是对供应商的生产工艺、质量控制系统、环境管理和安全管理措施进行评估,以确保其符合我们公司的要求。
三、审核内容1.生产工艺:在本次审核中,我们对供应商的生产工艺进行了详细了解和评估。
我们参观了工厂的生产线和生产设备,并与工人进行了交流。
通过观察和访谈,我们了解到供应商在生产工艺方面有着严格的流程控制和质量检验措施,确保产品的质量符合要求,并且有完善的记录和追溯体系。
2.质量控制系统:我们对供应商的质量控制系统进行了评估,包括质量手册、程序文件、检验记录等。
通过审核,我们发现供应商在质量控制方面有着完善的体系和制度,并且具备了ISO9001质量管理体系认证。
供应商的质量管理团队对产品的质量持有高度重视,并且对不合格品进行了有效的处理和纠正措施。
4.安全管理:供应商对安全管理也给予了充分的重视。
他们设立了安全管理部门,制定了安全管理制度和操作规程,并进行了培训和演练。
工厂内设有安全警示标识,疏散通道畅通,并配置了必要的灭火器材。
供应商对员工的安全意识培养和个人防护进行了规定和管理。
四、审核结论经过本次现场审核,我们认为供应商的生产工艺、质量控制系统、环境管理和安全管理措施均符合我们公司的要求。
他们对产品质量的控制非常严格,并且在环境管理和安全管理方面也有着较好的表现。
供应商的管理团队对质量、环境和安全持有高度重视,并且在控制过程中有明确的目标和措施。
然而,我们在审核过程中也发现了一些小的问题,比如一些操作程序的不规范和记录不完整等。
我们建议供应商进一步改进和提升,在细节方面更加用心,确保工艺和管理的每个环节都能落实到位。
五、建议和改进措施根据对供应商的现场审核,我们提出以下建议和改进措施:1.加强员工培训,提高操作规程的执行力和流程的规范性。
供应商审核报告
供应商审核报告一、背景介绍。
本次供应商审核报告旨在对公司的供应商进行全面的审核,以确保供应商的资质和能力符合公司的要求,保障公司产品质量和生产效率。
二、审核对象。
本次供应商审核的对象为公司目前合作的主要供应商,包括原材料供应商、零部件供应商和设备供应商等。
三、审核内容。
1. 供应商的资质认证情况,包括企业注册资质、产品质量认证、生产许可证等相关证件的齐全性和有效性。
2. 供应商的生产能力,包括生产设备的先进程度、生产线的稳定性、生产工艺的合理性等方面的审核。
3. 供应商的产品质量,包括产品的质量标准、质量控制体系、质量检测手段等方面的审核。
4. 供应商的交货准时率,包括供应商的交货准时率、交货周期、交货稳定性等方面的审核。
5. 供应商的售后服务,包括供应商的售后服务体系、投诉处理机制、客户满意度等方面的审核。
四、审核方法。
1. 文件审核,对供应商的企业资质、产品质量认证、生产许可证等相关证件进行逐一核查。
2. 现场考察,对供应商的生产车间、生产设备、生产工艺进行实地考察和检查。
3. 产品抽检,对供应商提供的产品进行抽样检测,以验证其产品质量是否符合标准要求。
4. 供应商访谈,与供应商的负责人和相关人员进行面对面的交流,了解其企业情况和经营理念。
五、审核结果。
1. 供应商的资质认证情况良好,所有证件齐全有效。
2. 供应商的生产能力较强,生产设备先进,生产工艺合理。
3. 供应商的产品质量符合标准要求,质量控制体系完善。
4. 供应商的交货准时率较高,交货周期稳定。
5. 供应商的售后服务体系完善,客户满意度较高。
六、审核建议。
1. 对于资质认证不全或过期的供应商,建议及时更新证件,以确保合作的合法性和稳定性。
2. 对于生产能力较弱的供应商,建议加强技术改造,提升生产效率。
3. 对于产品质量不稳定的供应商,建议加强质量管理,提高产品合格率。
4. 对于交货准时率较低的供应商,建议优化供应链管理,提高交货效率。
供应商审核报告范文
供应商审核报告范文一、审核目的供应商审核是为了评估并确保供应商的质量体系和能力符合组织的要求,以确保所采购的产品或服务的质量和可靠性。
本次供应商审核的目的是评估供应商的质量管理体系和能力,确定其是否符合我们组织的要求,以决定是否与供应商建立或维持合作关系。
二、审核对象本次供应商审核的对象是供应商A公司,该公司是我们组织重要的零部件供应商,为本次产品制造提供关键零部件。
三、审核范围本次供应商审核的范围包括但不限于以下方面:1.供应商的质量管理体系;2.供应商的生产设备和工艺流程;3.供应商的质量控制和检测手段。
四、审核过程1.确定审核计划在确定审核计划时,考虑到供应商的业务规模、产品质量要求和交货能力等因素。
审核计划应包括审核的时间、地点、审核人员、审核方式等内容。
2.准备审核材料审核人员需提前收集供应商的相关文件和资料,并对其进行系统性整理和归档,以便后续审核使用。
3.进行现场审核现场审核是供应商审核的核心环节。
审核人员按照审核计划对供应商的质量管理体系、生产设备和工艺流程进行实地查看和检查,同时与供应商的相关负责人和员工进行沟通和访谈。
4.制作审核报告审核人员根据实际审核情况,编写审核报告。
审核报告应包括供应商的基本信息、审核范围和过程、审核发现的问题和建议等内容。
5.审核结果确认向供应商反馈审核结果,并征得供应商的确认和认可。
如果发现一些问题需要供应商整改,应与供应商协商并制定整改措施和时限。
6.审核结果评价对供应商的审核结果进行评价和总结,并为未来合作提出建议和改进意见。
五、审核结果通过本次供应商审核发现,供应商A公司的质量管理体系和能力基本符合我们的要求,但仍存在一些问题需要进行整改。
问题主要包括:质量记录不完善、生产设备维护不到位、部分员工操作技能不够熟练等。
我们建议供应商尽快对问题进行整改,并提供相应的改进计划和时限。
六、改进措施针对以上问题1.完善质量管理记录,确保质量数据的准确性和可追溯性;2.加强生产设备的维护和保养,确保其正常运行和使用寿命;3.加强员工的培训和技能提升,提高操作技术和质量意识。
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供应商现场审核报告
日期:YYYY年MM月DD日
供应商现场审核报告
1. 审核概述
本次供应商现场审核旨在评估供应商的质量管理体系、生产能力以及符合性能力。
审核团队由专业的审核员组成,包括对供应商的质量管理体系、生产流程、设备设施等方面展开细致的调查和评估。
2. 供应商基本信息
供应商名称:_____________________
供应商地址:_____________________
联系人:________________________
联系电话:_______________________
3. 证件文件审核
审核团队对供应商的营业执照、质量管理体系认证证书、产品合格证书等相关证件文件进行了核对和审核,确认其合法有效。
4. 设备设施评估
审核团队对供应商的生产设备、质检设备以及其他工艺设备进行了评估,包括设备运行状况、设备维护记录、设备校准情况等,确认供应商的设备设施满足生产要求,并能保证产品质量。
5. 生产流程评估
审核团队对供应商的生产流程进行了评估,包括原材料采购、
生产计划、生产记录等方面的调查,确认供应商有完善的生产流程,并能够按照要求进行生产。
6. 质量管理体系评估
审核团队对供应商的质量管理体系进行了评估,包括质量手册、程序文件、培训记录等方面的查阅和了解,确认供应商的质量管理体系得以有效实施,并能够确保产品质量的稳定性。
7. 符合性评估
审核团队对供应商的产品进行了抽样测试,并根据相关的技术标准和规范进行了评估,确认供应商的产品符合要求,并且能够满足客户的需求。
8. 结论与建议
根据本次供应商现场审核的调查和评估,我们得出以下结论和建议:
- 供应商的质量管理体系有效,并得到了良好的执行和应用;
- 供应商的生产设备和设施能够满足生产要求,并保证产品质量;
- 供应商的生产流程合理,能够满足交付要求;
- 供应商的产品符合技术标准和规范要求。
基于以上结论,我们建议与供应商加强合作,继续关注其质量管理体系的有效性,并与供应商共同努力,持续提升产品质量和生产能力。
审核团队:
签名:_____________________ 日期:YYYY年MM月DD日。