费用报销单据填写及粘贴规范

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费用报销单填写规范及单据粘贴要求

费用报销单填写规范及单据粘贴要求

费用报销单填写规范及单据粘贴要求前言财务报销是会计工作的基础部分,牵涉面广,受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。

为规范会计工作,保证会计工作的合法性、合理性、有效性,现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行:1)每项经济业务均需有对应发票,个别案例确无发票的需用其他发票替代;2)餐票后面需注明业务事宜,交通票后需注明业务事宜、起止点;3)每月末填报当月报销单据,次月5日内寄回公司入账及报销;1.费用报销单填写样例2.粘贴单填写样例注:外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单3.单据粘贴样例及要求3.1粘贴样例3.2方法/步骤1)发票或原始单据从右到左,先小张后大张粘贴,粘贴时请切勿使用双面胶!!2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐,不可超过贴贴单上下及左右边界,每张票据约错开1厘米左右的距离,票据呈鱼鳞状分布。

3)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右(餐费和车费可适当增加到15-20张),粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴,粘贴单整齐、平整、均匀”。

4)当遇到发票面积较大,超过粘贴单上下限或左右限,则以可见发票内容明细的情况下,以粘贴单的上下右边为基准,并将超出粘贴单的部分折叠好。

a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例:b.发票比粘贴单“长”粘贴样例:c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤:5)错误粘贴范例左边这张过于集中和密集,单据前后厚度不一。

右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。

这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证,而且厚度不一给装订凭证时造成不便。

6)如出现以下情况,不符合会计管理规定,票据应退回,报销人须重新填写及粘贴!!。

费用报销及票据粘贴规范

费用报销及票据粘贴规范

四川XXXX科技有限公司费用报销及票据粘贴规范JW-ZD-2022-02第一章总则1. 目的为加强财务管理,使公司的会计档案标准化、规范化,依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定,对财务受理的费用报销及原始凭证(各类发票)的粘贴要求进行规范,请大家认真遵照执行:2. 报销范围本制度适用于公司日常发生的各项费用支出,包括但不限于招待费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、差旅费等报销。

3. 适用范围本办法适用四川XXXX科技有限公司(以下统称公司)。

第二章费用报销规定1. 招待应酬费报销规定1.1 业务招待费审批规定业务招待费的范围:指公司在经营活动中因开展业务而发生的餐费、烟、酒、礼品等相关费用。

1)公司发生的业务招待需在钉钉填写《业务招待申请单》,公司负责人的批准(特殊情况可邮件报批)后由执行,并在报销时将《业务招待申请单》、《费用报销单》并附招待清单(菜单、礼品清单)一起提供给公司财务。

2)公司需严格控制招待费支出,严禁以招待费名义报销个人费用。

3)财务部按规定审核原始票据的合理、合规、合法性,按部门做好核算工作,两个(含)以上部门共同参与的业务招待,报销时经办人必须计算分摊金额,否则按经办部门核算。

4)费用报销严禁非本人代领及代报,参与招待活动的人员(公司负责人除外)以最高级别的人员为报销申请人,不得指定下级人员提出申请,并自己审批报销,否则财务有权拒绝报销。

1.2 业务招待费开支标准发生招待费用要按节约原则,严格控制陪同人员,重点招待、特殊招待需由综合部负责人统一安排签约招待商家,按以下标准执行:1)一般招待,人均不超过100元;2)重点招待,人均不超过200元;3)接待对象在10人以内时陪餐人数不得超过3人;超过10人时不得超过接待人数的1/3。

4)送客户茶叶、购物卡,礼品不能再发生报销。

5)以上费用及招待事项均需由总经理先行同意方可支出。

1.3 礼品费用审批规定1)礼品由公司统一订制。

用报销单单据粘贴规范

用报销单单据粘贴规范
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演讲人姓名
费用报销单 单据填写 实 例
付款申请书 单据填写 实 例
2、费用报销单附件粘贴 (1)附件内容: a、正规票据——发票&政府、事业单位收据 非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称 (深圳市佳比泰电子科技有限公司)。 b、非正规票据——非政府、事业单位费用,不要多次出差费 用单据填写一份费用报销单; b、分门别类,相同性质单据按金额大小排序一起粘贴;
费用报销单填写 及单据粘贴规范
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的观点。
演讲人姓名
1、费用报销单单据填写
费用报销时填写费用报销单——见实例
费用报销单所填写内容与附件资料必须保持 一致
购买原材料、固定资产、样品等需要现付时,填写付 款申请书——见实例
注:不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单,应 将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴,粘贴范围不要超过费用报销单范围,粘贴 单纸张大小应与费用报销单同等规格; d、尽量厚薄均匀; e、附件单据过多时,可分几份粘贴。
实例如下:
A4纸张单据折叠 方式
3、借款审批单填写 实例
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费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴,使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴,快捷的报销各项费用,特制定此规范与要求,请各位同时遵照执行,如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需要填写大小金额的单据,大小金额必须相等,相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类:将票据分类,如差旅费、招待费、其他,其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面,将票据贴到粘贴单上,形成梯形,上面的票据翻开后,后面的票据内容一目了然,以此类推。

大张发票齐左上角贴好,左端上端同时对齐,不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上,粘贴效果力求整洁、平整,分布均匀,层次分明,便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针,大头针,回形针等金属物品。

三:填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四:汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起,并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果,翻开报销单,能一目了然附在粘贴单上发票的内容,不会转几圈才能顺看发票。

提醒:报销单在携带过程中,请用文件夹或者书将报销单平整放置其中,以免票据弯曲,折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折,以致整个报销单无法平铺。

第六步:完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写,以免印在后面的发票上,形成印迹,导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状,根据发票形状对照粘贴。

图一:按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类,每类再按尺寸大小分类,接着按金额由大到小分类,相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐,可以用剪刀把边沿修剪,但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二:利用粘贴单,分类粘贴。

费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中,费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行,提高财务工作的效率和准确性,规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来,我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括:费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持,因此在进行报销前,需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息(1)填写日期:务必填写准确的报销日期,以便财务人员进行账务处理。

(2)报销部门:明确所在的部门,方便财务核算部门费用。

(3)报销人姓名:填写自己的姓名,确保清晰可辨。

2、费用明细(1)费用项目:详细、准确地填写费用的具体项目,如交通费、餐饮费、住宿费等。

(2)金额:按照发票或其他单据上的实际金额填写,注意大小写的规范。

(3)数量:对于需要按数量计算的费用,如实填写数量。

(4)单价:填写每项费用的单价,便于核对金额的准确性。

3、报销事由(1)简要说明费用产生的原因和用途,例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

(2)报销事由应真实、合理,避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数(1)统计并填写所附单据的张数,包括发票、收据、行程单等。

(2)确保附件张数与实际提交的单据数量一致,避免遗漏或多报。

5、签名(1)报销人本人需要在报销单上签字,确认报销事项的真实性和准确性。

(2)如有需要,部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具(1)胶水或胶棒:用于粘贴单据。

(2)剪刀:用于裁剪过大或不规整的单据。

(3)A4 纸:作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序(1)按照费用的类别进行分类,如交通费、餐饮费、住宿费等。

(2)将同一类别的单据按照时间顺序,从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法(1)将单据的左侧边缘对齐,依次粘贴在 A4 纸上。

(2)单据之间不要重叠,保持整齐、有序。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
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部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
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纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;
8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;。

报销单填写粘贴规范

报销单填写粘贴规范

报销单填写粘贴规范一、费用报销单1.请填写报销部门、报销日期、费用用途相对应单据附件张数(为单据(即发票)粘帖单的张数);2.费用用途请填写该项费用的具体内容;3.大写数字及单位填写请按规范:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分;4.若报销金额为千位数时,需在万字前画圈,圈内打叉或羊角符号;以此类推;5.若仟位数有数值,而佰位数为零,需要在佰位数前写零,不能用斜线替代。

6.报销人签字二、差旅费报销单1.请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数;2.多人同一张报销单报销,应分别填写;3.天数按本人出差实际天数填写;4.根据单据依次填写除交通费,住宿费,交际费及其他,除开三大类费用外,如保险费、寄存费、购票手续费等其他费用都填写到“交际费及其他”栏目中。

注:1、所有报销单据中不能出现礼品字样,此类用“交际费”填写。

具体交际费使用的详情需另附清单说明,供部门主管及权签人作为审批的依据。

2、有无票据报销单中原始收据不用粘贴,但需提交供部门主管及权签人作为审批的依据。

三、票据要求1、报销票据中正规发票票面一般整洁清晰,书写清楚。

要有税务监制章(一般是椭圆形的在正上方,国税局或地税局的),另外还要有对方的发票专用章(或者财务专用章)。

2、根据税务局要求公司未购买汽车的,报销票据中不能出现汽油费发票。

三、报销单粘贴规范1.发票统一粘贴在一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上,按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内,从左往右依次粘贴。

如发票超过A4纸一半大小时,可将正面边缘折叠。

2. 票据按照发生的日期从前往后依次粘贴;3.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴(如:差旅费报销单中,车船票,餐饮住宿等分类粘贴);同类票据较多时,可单独粘贴在单独的一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上。

4. 为了使报销单据整洁,尽量按小票在下,大票在上的要求,所有发票也都要错层粘贴,根据票从后至左呈阶梯状粘贴,并注意上张发票不要遮盖到下张发票上;5.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上(即一张一面空白A4纸的一半大小纸上或粘帖单不足以粘帖所有发票时);四、不符合本规范的报销单,予以退回,由经办人更正、补充。

费用报销单据的填写及粘贴规范PPT课件

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--完-谢谢!
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还款时财务部回开具收据;
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借支单如图示:
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八、票据的粘贴
1、本期发生的费用发票先分类再进行粘贴. 发票上没有明细的,粘贴时要在票据上方注 明; 2、所有的发票及单据一律以粘贴单线框左 上角的为准进行粘贴,按照发票大小顺序进 行粘贴,以此是小-中-大; 3、请用胶水粘贴,不可用订书针装订;
2、招待客人发生的餐费和礼品费,须填写
《接待宴请明细表》;要求填写招待日期、
对象、陪同人员、事由,并有证明人签字证
明(非电脑票一定要填写日期),并经部门
负责人以经理签字确认;
礼品发票须附采购礼品清单;
3、发生在出差期间的招待费将《接待宴请明
细表》附在差旅费报销单后面,日常接待费
用同理;
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七、借支单的填写
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三、报销单的填写
1、必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得 使用圆珠笔填写。字迹工整,不得涂改; 2、金额:采用阿拉伯数字填列,保留两位小 数,如100元,填写为100.00, 合计栏也是如 此,并在数据前加人民币符号“¥”,如合计 金额为100元,填写为¥ 100.00。金额大小写 填写一致,相关内容完整; 3、空白处划封字;
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四、差旅费的报销
1、差旅费报销填写《差旅费报销单》
差旅费报销范围:指因公外出办事所发生的车 船费(含飞机费用,下同)、住宿费、市内 交通补助费、伙食补助费及其他合理的零星 开支(如车船票订购费、邮寄费、传真费、 无手机或其他特殊情况下的长途电话费)等; 出差期间发生的复印打字邮费等零星费用凭 发票报销。出差期间与业务无关的支出不予 报销。
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4. 尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。
4.1《费用报销单》及填报要求 费 用 报 销 单
报销部门:**项目**部门 2017年1月15 日
单据及附件共 15+② 页 备 注 领 导 审 批
原借款:
用途 2月交通补贴 2月通讯补贴 2月办公费
金额 300 235 110
如有备注请另外附 纸张说明,此两处 留给领导签字。
3、折叠票据
长型的票据折叠方法。
长型的票据折叠方法。
宽型的票据折叠方法。
④宽型的票据折叠方法。
4.4、附件要求
附件为车票,则必须注明出发地、目的地、原因、经手人、证明人签名。 餐饮费必须注明就餐人数、就餐人员。
出发地、目的地 原因 经手人 证明人
五、常见错误
1、上厚下薄。
2、中间厚两边薄。
2、粘贴票据
票据张数较多或较小时,先将票据粘贴在原始凭证粘贴单上, 然后将粘贴单附在报销单据后。
票据张数较多时,票据按票面金额、纸张大小依次从右至左
粘贴在粘贴单上。
紧靠粘贴单的左上端,从左横向粘贴
票据张数较少时,票据按票面金额、纸张大小依次从左至右粘贴 在粘贴单上,也可直接附于报销单后。
凡借用公款者,前帐不清、后款不借。
报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的 亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。
手续完 整原则
1.2 财务报销流程图
报销人领取报销单 按报销要求逐层粘贴在粘贴 单上
需办理验收、入库或者 证明的手续齐备后,附 在原始粘贴单上
填写Байду номын сангаас销单
部门经理复核
Y
财务部出纳复核
4.2 付款申请单
付款申请单
申请部门 收款单位 xx项目xx部门 xx有限责任公司 申请时间 付款金额 201x-x-14 ¥1.00
开户行:xx银行 收款单位银 户 名:xx有限责任公司 行资料 帐 号:xxxx
付款时间
201x-x-30
付款方式 付款事由 大写金额 申请人: xx项目xx费用(水费、电费、广告费、物资费......) 人民币: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 部门负责人: 审核:
2月差旅费
合计
金额大写:
750
1395
万壹 仟叁 佰玖拾伍元零角零 分

应退余款:

会计主管
复核
出纳
报销人 张某某
领款人
如属冲销借款,才需填此两项 备注:本单相当于汇总单。销售人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票 贴在同一张白纸黏贴纸上,附在后面; 把当月的差旅费汇总一个金额,并将填报好 并附了发票的《差旅费报销单》附在后面。
一、费用报销的四大原则
先审批后
支出原则 M1 M2
谁批准谁 负责原则
M4
手续完整 原则
M3
即时清结 原则
1.1四大原则解说
先审批后 支付原则
凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出; 没有申请或未经批准的费用不得支出。
审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的 费用支出负责任。
谁审批谁 负责原则
即时清 结原则
3、杂乱无章。
4、粘贴时没有对齐(报销单据封面正面的左边沿线)。
5、粘贴时正面朝下。
6、粘贴时正面朝下。
7.购物发票/收据/小票,应该与车票分开填写支付证明单。不得多种单据 同在一单。
市场管理费、收据、车票 三种不同类别的票据错误 订在一起
请各项目各部门认真执行此规定,认真仔细整理 各类票据,规范报销流程。
追究当事人责任;对记载不准确、不完整的原始凭证财务人员有权退
回,要求重新补齐。 2、费用报销单据必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠 笔填写。字迹工整、不得涂改,填写大小金额的报销凭证,大小金额 必须一致,相关内容需填写完整。 3、原则上,报销必须提供正规发票,对于确实没有正规发票的,可 以用其他同类型发票代替,但仅限于固定标准的费用,其他无标准的 费用和原材料采购不可以用其他发票代替,以防止滥报。 4、各类发票抬头必须和报销单位一致,否则不能报销,原始凭证不 得涂改。
四、发票黏贴要求
1.发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。尽 量按照发生的时间顺序贴。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太 前,贴上汇总单后会把金额挡住。 2. 如果发票量大,要类别贴,按规格大小统计一起黏贴。办公用品、劳保物资票、餐饮 票、住宿票、加油票、的士票、火车票、飞机票等,都要分好类别,先小后大黏贴。 3. A4纸的报告单要按报销黏贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大 一点的,也一样按报销黏贴单大小叠好。
谢谢!
□现金 ■转账 □支票 □其他
附件说明
■有 审批:
□无
注:适用于公司向第三方的直接付款或预付款。
4.3报销票据粘贴方法 1、整理票据
对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余 部分减掉,但不得因此影响原始凭证内容的完整性。
修剪后的票据。
过宽过长的附件,应进行纵向横向的折叠。
④经过修整后的票据附在报销凭证后不应超出单据封面边沿线。
N
有异议不符合报销要求,退回报销人
上报总经理审批
N
有异议不批准,退回报销人
Y
总经理审批后 返回财务部
财务部出纳报销付款
报销人在报销上签收
二、财务审核票据应遵循的原则
三、正确选择并填写报销凭证
1、《会计法》规定,对于不真实、不合法的原始凭证,财务人员有 权不予以受理;对于弄虚作假,严重违法的原始凭证,财务人员在不 予受理的同时,应当予以扣留,并及时向领导报告,请求查明原因,
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