制度建设自查报告
制度执行情况自查报告范文(2篇)

制度执行情况自查报告范文一、前言制度是组织生活中的重要基石,它对于规范成员行为、保障组织运转具有重要意义。
为了加强我单位的制度建设,提高制度执行的效果,特进行制度执行情况的自查。
通过自查,发现问题,及时改进,进一步完善和落实各项制度,提高工作效率和质量。
二、自查目的本次自查的目的是评估我单位制度执行的情况,发现存在的问题,并提出改进方案,以确保制度的有效实施,进一步提高组织的管理水平。
三、自查方法1. 查阅资料:仔细阅读我单位现行的各项制度文件,包括规章制度、工作流程等。
2. 实地走访:对相关部门进行实地走访,了解制度的执行情况和问题反馈。
3. 调研问卷:向员工发放调查问卷,了解他们对制度执行情况的评价和意见建议。
四、自查结果及问题分析1. 制度执行情况经过自查,发现我单位对各项制度的执行情况总体较好,大部分员工意识到制度的重要性,能够按照规定的流程进行工作。
但也存在一些问题,主要表现为以下几个方面:(1)制度宣传不到位:有些员工对一些制度存在模糊和不了解的情况,导致执行不到位。
(2)制度执行力度不够:有些员工对一些制度只是敷衍了事,没有真正落实到实际工作中。
(3)制度缺乏操作性:有些制度的具体操作流程不够明确,导致员工执行起来比较困难。
(4)制度监督不到位:缺乏有效的制度执行监督机制,对于制度违规行为缺乏及时处罚和纠正。
2. 问题原因分析(1)宣传不到位的原因主要是人员流动频繁,新入职员工对制度了解不足;同时,我们的宣传方式和渠道有待进一步改进。
(2)执行力度不够主要是因为对制度的重要性认识不足,工作压力大导致敷衍了事。
(3)操作性不强主要是制度设计上的问题,一些流程和步骤没有明确规定,导致员工执行起来不知所措。
(4)监督不到位主要是缺乏有效的监督手段和监督人员,对于制度违规行为没有及时发现和处理。
五、改进措施1. 加强宣传:通过制度培训、内部刊物等形式,加强对制度的宣传,让员工了解制度的重要性和必要性。
制度执行自查报告范文_工作制度自查报告范文

制度执行自查报告范文_工作制度自查报告范文第一篇:医德考评工作制度自查自纠报告实行医德考评制度是加强职业道德和行业作风建设的有效措施,是纠正医药购销领域不正之风的重要手段,是加强医院医德建设,提高全院职工职业道德素质和医疗服务水平,建立规范有效的激励和约束机制,从而更有力地促进医院的行风建设。
我院收到海陵区卫生局通知,要求积极开展医德考评自查自纠工作,医院领导非常重视,召开专题会议,成立医德考评工作自查自纠领导工作小组,对医院落实医德考评工作制度情况进行了自查自纠工作,现将自查自纠情况报告如下:一、医德考评工作组织领导情况建全组织是先导。
我院在狠抓业务建设的同时,高度重视医德医风建设,根据卫生部《关于建立医务人员医德考评制度的指导意见》要求,成立了以院长为组长、副院长为副组长、各科室负责人为成员的医德考评领导小组,由院长亲自抓医德医风建设,形成从上到下齐抓共管的良好局面。
领导小组定期召开专门的医德医风建设工作会议,研究存在的问题,采取切实可行的措施,层层落实责任状,实行一票否决制,做到了层层有人抓,事事有人管。
同时为规范医务人员职业道德行为,不断提高医疗卫生服务质量水平,促进医患关系和谐发展,我院制定下发了《医院医德考评制度实施办法》、《医院医德考评细则》,明确医德考评工作由院医德医风考核领导小组具体组织实施,在医院工作人员结合自己实际情况进行自我评价的基础上由科室负责人组织实施科室考评工作,院医德医风考核领导小组根据个人自我评价、科室科室考评情况最终确定考评等级,并将考评结果记入个人医德档案,进一步完善了医德考评制度工作运行机制。
同时将医德医风建设责任目标制度化,层层分解目标任务,最终落实到每一位工作人员。
为全面落实医德考评工作制度,我院成立了督查领导小组并制定了督查工作制度,每季度进行督查一次,并根据督查情况进一步落实整改措施,促进医德医风工作更持久地深入开展。
二、制度建设情况三、医德考评与日常监管工作相结合情况我院为强化监督约束机制,建立有效的激励机制,进一步加强医德医风管理,把医德医风建设纳入了医院管理范畴,贯穿于医院整体建设之中,将医德考评与日常监管工作相结合,提高医院整体素质,促进医院健康和谐发展。
医疗保障内控制度自查报告

医疗保障内控制度自查报告一、前言根据我国医疗保障局《关于开展医疗保障内控制度建设工作的通知》要求,为进一步加强医疗保障基金管理,提高基金使用效益,确保医疗保障制度稳健运行,我们单位开展了医疗保障内控制度自查工作。
现将自查情况报告如下。
二、自查范围及内容1. 自查范围:本次自查覆盖了我单位医疗保障基金管理的各个方面,包括基金筹集、基金支付、基金管理、基金监督等环节。
2. 自查内容:主要对医疗保障内控制度建设情况进行全面梳理,包括内控制度的制定、执行、监督与评价等方面。
三、自查发现的主要问题1. 内控制度不健全(1)部分内控制度缺失,如医疗保障基金筹集、支付、管理等方面的具体操作规程;(2)内控制度更新不及时,部分规定已不适应实际工作需求;(3)内控制度之间缺乏有效衔接,导致在实际操作中出现漏洞。
2. 内控制度执行不到位(1)部分工作人员对内控制度的重要性认识不足,未能严格按照规定执行;(2)部分内控制度执行过程中,存在人为干预、违规操作等现象;(3)内控制度执行过程中,缺乏有效监督和考核机制。
3. 内控制度监督与评价体系不完善(1)缺乏对内控制度执行情况的定期评估和监督;(2)内控制度评价体系不完善,无法全面反映内控制度的执行效果;(3)对内控制度问题的整改措施不力,导致问题重复发生。
四、自查整改措施及成效1. 完善内控制度(1)制定缺失的内控制度,如医疗保障基金筹集、支付、管理等方面的具体操作规程;(2)及时更新内控制度,确保与国家政策、法律法规保持一致;(3)加强内控制度之间的衔接,形成闭合的管理体系。
2. 加强内控制度执行(1)提高工作人员对内控制度重要性的认识,加强业务培训;(2)严格执行内控制度,对违规行为进行严肃处理;(3)建立健全内控制度执行监督机制,确保内控制度落到实处。
3. 完善内控制度监督与评价体系(1)定期对内控制度执行情况进行评估和监督;(2)建立完善的内控制度评价体系,全面反映内控制度的执行效果;(3)对内控制度问题进行整改,确保整改措施到位。
医疗核心制度自查报告及整改措施

医疗核心制度自查报告及整改措施一、自查背景随着医疗行业的发展和变革,医疗核心制度在保障患者安全、提高医疗服务质量方面发挥着越来越重要的作用。
为了进一步强化医疗核心制度的执行,确保医疗安全,我院决定开展医疗核心制度自查工作。
此次自查旨在梳理和完善我院医疗核心制度,提高医务人员对医疗核心制度的认识和遵守程度,保障患者权益。
二、自查内容1. 查摆问题(1)制度建设方面:部分医疗核心制度不完善,缺乏针对性和可操作性,如危急值报告制度、临床路径管理等。
(2)制度执行方面:个别医务人员对医疗核心制度掌握不熟练,执行力度不够,如术前讨论、病例讨论等。
(3)制度培训方面:医务人员对医疗核心制度的培训不足,导致部分医务人员对制度重要性认识不够,执行力度不强。
(4)制度监督方面:医疗核心制度的监督力度不足,对违反制度的行为缺乏有效的查处和纠正机制。
2. 原因分析(1)管理层面:医院管理层对医疗核心制度的重要性认识不够,缺乏有效的制度建设和管理。
(2)医务人员层面:部分医务人员工作压力大,对医疗核心制度的学习和执行力度不够。
(3)培训层面:医院对医务人员的培训不足,导致医务人员对医疗核心制度的掌握程度不高。
(4)监督层面:医院对医疗核心制度的监督力度不足,缺乏有效的查处和纠正机制。
三、整改措施1. 完善制度建设(1)对我院的医疗核心制度进行全面梳理,废除不适应实际工作的制度,完善缺失的制度。
(2)针对危急值报告、临床路径管理等薄弱环节,制定具体的实施细则,提高制度的可操作性。
2. 加强制度培训(1)组织医务人员认真学习医疗核心制度,确保每位医务人员都能熟练掌握。
(2)开展医疗核心制度知识竞赛,激发医务人员学习制度的积极性。
3. 强化制度执行(1)加强对医务人员的考核,将医疗核心制度的执行情况纳入绩效考核体系。
(2)对于违反医疗核心制度的行为,严肃查处,确保制度得到有效执行。
4. 加大监督力度(1)设立医疗核心制度监督小组,加强对医疗核心制度的日常监督。
2024年制度建立与执行情况自查报告

2024年制度建立与执行情况自查报告一、引言自2024年伊始,我国在制度建立与执行方面取得了长足的进步。
本报告旨在对2024年我国制度建立与执行情况进行自查,并总结其中的亮点和问题,为未来的改进与发展提供借鉴和参考。
二、制度建立2024年,我国制度建立方面主要集中在以下几个方面:1.法律法规建设:今年,我国修订了一系列法律法规,涵盖了经济、环境、社会等各个领域。
其中,修订后的《劳动法》和《环境保护法》在保障劳动者权益和环境保护方面起到了积极的作用。
此外,我国还加强了对知识产权的保护,并修订了《知识产权法》。
2.行政管理制度:我国继续加强行政管理制度的建设。
今年,我国发布了《政务大数据管理办法》,明确了政务大数据的管理责任和安全保护措施,并加强了对政务大数据的开放和共享。
3.党内制度建设:我国继续加强党内制度建设,推进党的建设新的伟大工程。
党的十八大以来,党内监督和党风廉政建设工作取得了显著成效。
为进一步强化党组织对党员的监督,党的十九届四中全会通过了《中国共产党党内监督条例》,明确了党内监督的基本原则和制度安排。
三、制度执行2024年,我国制度执行的情况如下:1.执法力度加大:今年,我国在执法力度上进一步加大,加强了对违法行为的打击力度。
我国加大了对环境污染、食品安全、侵权行为等违法行为的查处力度,有效维护了公众的利益。
2.全面推进改革:我国在改革方面取得了积极进展。
今年,我国全面推进户籍制度改革,实施城乡统一的居民基本养老保险制度,改革了企业职工养老保险制度,使更多的人能够享受到基本养老保险福利。
3.基层治理加强:我国加强了基层治理,推进社会治理创新。
今年,我国制定了《城市社区治理规范》,明确了城市社区的权责和各方面的职责,促进了社会治理的规范化和科学化。
四、亮点与问题2024年我国制度建立与执行的亮点与问题如下:亮点:1.制度建设扎实:2024年,我国在法律法规建设和行政管理制度建设方面取得了很大进展,为经济社会的健康发展提供了坚实的制度保障。
制度执行情况自查范本(三篇)

制度执行情况自查范本一、概述近年来,我单位高度重视制度建设工作,在全面建设和深化改革的推动下,一系列制度相继出台并正式实施。
为了确保这些制度的有效执行,我单位决定开展一次自查工作,以评估制度执行情况,并提出改进意见和建议,进一步完善管理体系。
本报告对我单位各项制度的执行情况进行了全面的自查和总结,并提出了相关问题和改进方案。
二、制度执行情况概述1. 制度执行的重要性制度是组织管理的基石,是规范行为的准则和指导。
良好的制度能够保障组织的正常运行,提高工作效率,规范员工行为,营造公平公正的工作环境。
因此,制度执行的情况直接关系到组织的发展和管理水平的提升。
2. 制度执行问题的普遍存在在自查过程中,我们发现了一些普遍存在的问题,主要包括:制度宣传不到位,员工对制度的理解和执行存在偏差;制度执行监管不严,对于违规行为不及时纠正和处理;制度执行与实际工作情况不够接合,导致执行效果不佳;制度执行过程中存在奖惩不明确、激励机制不健全等问题。
三、制度执行情况自查结果1. 制度宣传与培训在制度宣传与培训方面,我单位已经建立了相应的机制,并通过多种途径提高员工对制度的认知和理解。
在自查中,我们发现:(1)制度宣传途径单一,主要以企业内部刊物和会议宣讲为主,对于部分岗位人员的宣传力度不够。
(2)制度培训内容普遍较为单一,缺乏实操操作性强的培训内容。
2. 制度执行监管与纠正我单位建立了相应的制度执行监管机制,通过定期检查和考核等方式对制度执行情况进行评估。
在自查中,我们发现:(1)制度执行监管的频率不够高,对于一些重要的制度执行情况没有及时监督。
(2)违规行为的纠正和处理不够及时,对于违反制度的行为没有进行必要的惩戒,导致制度执行效果不佳。
3. 制度与实际工作接合制度是为了服务工作的,过于僵化的制度执行可能会削弱工作的灵活性和创新性。
在自查中,我们发现:(1)一些制度执行过于死板,脱离实际工作,对于员工的创新能力和灵活性有所制约。
采购人政府采购内控管理制度建设情况的自查报告

采购人政府采购内控管理制度建设情况的自查报告采购人政府采购内控管理制度建设情况的自查报告一、引言自从国家采购法实施以来,为了提高政府采购活动的公正、公平、公开程度,各级政府部门纷纷加强对采购活动的内控管理,制定了一系列采购内控管理制度。
本报告旨在对我单位政府采购内控管理制度的建设情况进行自查,发现存在的问题,并提出相应的改进措施,以进一步提高政府采购工作的规范性和效益性。
二、制度建设情况分析1. 制度建设的总体状况我单位政府采购工作在法规制度上有较好的基础,已经建立了一系列的采购内控管理制度,包括采购计划管理制度、采购过程管理制度、合同管理制度等。
这些制度旨在确保政府采购的合规性和效益性。
同时,我单位也将这些制度纳入了采购流程中,并根据实际情况进行了不断的修订和完善。
2. 制度落地与执行情况尽管我们的政府采购内控管理制度健全,但在实际执行过程中存在一些问题。
首先,一些业务部门对政府采购流程和制度不够了解,导致执行过程中存在偏差。
其次,一些采购人员对制度要求不够重视,执行不够严格。
第三,少数人员存在以权谋私、违规操作等不良行为,影响了采购活动的公正、公平和公开。
以上问题需要我们深入分析,找出原因,并采取相应的措施加以改善。
三、问题分析1. 整体改进需求我单位政府采购内控管理制度建设存在以下问题:制度不完善,缺乏全面的政府采购流程规定;监督机制不健全,缺乏对采购活动的强制检查和评估;人员培训不足,部分从业人员对采购制度的理解不够深入;信息化水平较低,缺乏实现全流程信息化管理的手段。
2. 具体问题分析2.1 制度不完善当前的政府采购内控管理制度虽然健全,但仍然存在一些缺陷。
例如,在采购计划阶段,制度没有明确规定采购计划编制的具体要求和流程。
在采购过程管理中,制度对于评标工作的规定较简单,没有详细说明评标工作程序和操作要求。
此外,在合同管理制度中,对于合同履约监督和评价的规定也比较模糊。
这些问题都需要我们进一步完善制度,明确相应的规定。
制度建立与执行情况自查报告

制度建立与执行情况自查报告一、引言近年来,随着我国社会经济的快速发展和深化改革的推进,制度建设成为了推动社会稳定和经济可持续增长的关键因素。
为了实现制度与法治的有机结合,我公司积极响应国家政策,不断加强制度建立与执行工作。
为了及时评估我公司制度建立与执行情况,特编写此制度建立与执行情况自查报告,以总结经验、发现问题,并提出改进建议。
二、制度建立情况自查1. 制度意识的建立公司从中高层到基层员工的制度意识逐渐增强,并已经在入职培训中增加了相关制度的讲解和培训。
然而,一些员工对制度的认同程度仍有待提高,需要加强制度教育和宣传。
2. 制度建立的合理性我公司制度的建立与实施始终坚持以法律法规为基础,与国家相关政策保持一致,并结合实际情况进行制定和完善。
通过全员参与、征求意见等方式,确保了制度建立的科学性和合理性。
3. 制度建立的透明度制度的建立过程中,透明度是至关重要的。
目前,我公司的制度建立过程基本上都在内部公开,员工可以参与讨论和提出建议。
对于公司的制度文本,也可以通过内部共享网盘进行查阅和下载。
然而,仍需要进一步改善制度宣传的方式,确保信息传达的及时性和准确性。
三、制度执行情况自查1. 制度执行的有效性我公司在制度执行上始终坚持以结果为导向,注重监督与考核,并通过奖励与惩罚机制来推动制度的有效执行。
部门负责人和员工都对制度执行有一定的认识和重视度,使得大部分制度能够较好地得到贯彻执行。
但是,制度执行方面还存在一些问题,如部分制度的执行缺乏跟踪和监管,导致其失去实际效应。
因此,需要加强对制度执行过程的监督与评估。
2. 制度执行的公正性公司一直注重制度执行的公正性,坚决反对一切形式的人情主义和特权主义。
公司内部特别设立了监督机构,确保制度执行的公正性。
然而,仍有一些制度执行不够严谨,存在操作漏洞的情况。
为此,需要加强对制度执行的监督和考核,确保公正执行。
3. 制度执行的监督与反馈我公司一直重视制度执行的监督与反馈,建立了定期与不定期的监察机制和员工投诉机制。
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制度建设自查报告制度建设情况自查报告【篇一:制度建设、执行情况自查报告 1】执法大队制度建设和制度执行情况自查报告按照 ____《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》([2021]10 号)要求,为充分发挥制度在惩治和预防腐败中的重要作用,坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况,为进一步严肃工作纪律,转变工作作风,规范工作行为,提高工作效能,我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:一、加强领导,明确分工为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排,指定专人负责本次工作检查。
同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性,切实加强领导,采取有效措施,确保按时完成清理、上报和落实工作。
二、认真自查,制度汇编。
认真对照文件要求,全面彻底清查,大队编印了《制度汇编》共 43项制度,汇集了执法业务分不四大类 18 项执法制度、文化市场管理规范性制度 14 项和 12 项内部管理制度。
(一)、结合本单位实际,按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求,重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度,使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。
使制度成为执法机构基本运作的规范,执法人员共同遵守的行为准则,做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。
为规范文化市场秩序,促进文化市场健康繁荣提供制度保证。
(二)文化市场管理规范性制度 14 项,从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制,从源头上预防和治理腐败入手,以严格规范和约束执法人员的行为。
如落实行政执法责任制,健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度,重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。
坚持严格执法和热情服务的统一,规范执法文书、执法程序和执法言行,树立和维护阳光执法形象。
加强立案监督和案件检查,提升查办案件的能力,提高案件办理的质量与效率。
加强检查监督,严格执法考核,落实责任追究。
(三)、加强对内部管理制度为重点,共梳理了 12 项,以加强对领导班子和领导干部的监督为重点,使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。
如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度,从而使干部自律与制度监管相结合,内部监督与外部监督相结合,学习教育与查处惩戒相结合,确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。
健立健全内部管理制度体系。
健全集体领导和分工负责制度,坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究,严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”坚决禁止“小金库”等财务管理制度。
结合中央“八项规定”,修订公务接待、公车使用管理方面的制度,严格落实接待标准,采取限定油耗、切实降低“三公”经费开支。
四、制度建立与执行(一)以人为本,制定和落实管理制度。
1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。
经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。
在制定内部管理制度过程中,必须广泛听取群众意见,每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过,并公告宣传栏。
但制度一经实行,必需严格执行。
2、严格管理制度考核。
违章违纪人员考核处理,均应对照管理制度的具体内容和条款,有事实有依据处理,避免人为主观臆(二)加强管理制度的宣传和学习工作。
熟知管理制度才能遵守管理制度。
加强制度宣传和学习,大队坚持每周一次集中学习,就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习,同时我们也充分发挥执法大队的 qq 群的优势,常常把一些制度学习材料放到群共享中,让全市执法人员利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
(三)与时俱进,创新和完善管理制。
创新永无止境,实践也无止境。
管理制度也需在实践中不断补充和完善。
1、在我队目前《管理制度汇编》基础上,根据地以后每年年未召开一次党政工联席会议,专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。
在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时,三至五年重新进行大的修订工作,尽可能减少文件的下发。
2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。
存在的问题(一)对制度的学习、认识、理解不到位。
主要表现在组织大队人员学习制度的时间不多,存在重学习形式,轻学习内容,对学习的制度理解不深。
(二)制度执行不力。
不到位的现象。
虽然制定了《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度,但由于人员编制紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪,导致执行力度不够。
(三)对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。
四、今后整改措施为认真开展好制度执行年活动,全面提升大队执行力,增强各社合规经营、合规操作意识,杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生,提高信用社案件防控能力。
要求各社认真做好以下工作:(一)建立定期学习制度,补充完善现有制度。
,制度执行年要求,对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有规可依。
(二)加强学习,提高理论知识 ,业务技能水平。
通过强化自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习,不断增强制度和法制观念,进一步提高制度的执行力。
(三)加大对内控基本制度执行的监督检查力度。
针对过去制度执行不到位的环节进行重点督导检查。
今后为确保各项制度的规范性、合法性,我队将进一步加强监督检查工作,并把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不懈,从源头上预防违规违纪现象的行为的发生。
1【篇二:制度建立与执行情况自查报告】制度建立与执行情况自查报告群众路线教育已进入尾声,之前学习教育、听取意见是基础,查摆问题、开展批评教育是关键,而现在整改落实、建章立制是目的。
在整改落实,建章立制阶段,公司党支部认为,建章立制阶段工作是从制度、机制层面解决“庸、懒、散”方面的突出问题,进而把专项活动引向常态化。
我们共梳理制度 14 个,新制定 8 个,修改完善6 个。
整顿建强党支部。
坚持和完善“三会一课”、党组织“统一活动日”、党性定期分析、民主评议党员等党内组织生活制度,不断提高基层党组织发现和解决自身问题的能力。
在端正学风方面。
通过完善学习制度,强化纪律约束,树立务实学风,更加注重学习的针对性和时效性,营造终身学习、全员学习良好氛围。
建立和修订完善《公司党支部中心组学习制度》、《职工教育各类培训制度》等工作制度。
在密切联系群众方面。
坚持深入基层、深入群众,了解群众所思所想、回应群众期盼诉求、帮助解决实际困难。
建立和修订完善《四必访制度:结婚必访、生病必访、工伤必访、丧事必访》、《关于完善领导干部联系群众制度的意见》、《加强服务型党组织实施意见》等工作制度。
在厉行勤俭节约方面,坚持廉洁从业,细化接待标准,抵制铺张浪费,营造勤俭节约良好风气。
建立和修订完善《公务用车管理办法》、《企业内部厉行节约反对浪费制度》、《驾驶员油耗情况记录》、《公司业务招待费管理办法》等制度。
在规范选人用人方面,公司将尽其所能的为各类人才提供施展才能、发挥专长的用武之进,让他们在施展才干中实现自身价值,享有成就感。
建立和修订完善《公司中层领导人员管理办法》、《竞争性选拔中层干部办法》等制度。
在制定内部管理制度过程中,我们广泛听取群众意见,每项管理制度制定都是全体人员会议讨论通过,并公告宣传栏。
制度一经实行,将严格执行。
同时我们将严格管理制度考核,违章违纪人员考核处理,均应对照管理制度的具体内容和条款,有事实有依据进行处理。
熟知管理制度才能遵守管理制度。
我们还将加强制度宣传和学习,充分发挥职工 qq 群的优势,把一些制度学习材料放到群共享中,让职工利用业余时间根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。
通过整改落实、建章立制阶段工作,我公司各项制度进一步建立健全,“庸、懒、散”的问题得到了根本解决,群众关心的实际问题得到了逐步解决,全体干部员工精神状态有了新的提高,工作秩序更加科学高效,公司发展保持了良好的态势。
在取得一定成绩的同时,我们也清醒地看到,对交待的工作,个别人员还有危难情绪多、执行力差的现象。
因此,我们肯定成绩又不过高地估计成绩,立足当前、着眼长远,按照形成的制度,一以贯之地抓好领导干部作风建设。
二 o 一四年十月八日【篇三: 20xx 反腐倡廉制度建设情况自查报告】中共嘉峪关市人口和计划生育委员会党组文件嘉人口委党组 ?20xx?15 号关于开展反腐倡廉制度建设自查情况的报告市纪委:按照市纪委《关于开展反腐倡廉制度建设自查的通知》要求,我委对照《嘉峪关市贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系 20__ -20xx年工作规划实施方案》和《关于开展“反腐倡廉制度建设推进年”活动的通知》中,关于反腐倡廉制度建设相关要求,认真开展自查,现将有关情况汇报如下:一、提高认识,加强领导,认真部署自查工作委领导高度重视反腐倡廉制度建设自查工作,召开专题会议安排部署,要求通过此次自查,切实完善人口计生系统反腐倡廉制度建设。
为认真做好自查工作,我委成立了由纪检组长李春梅为组长,相关科室负责人为成员的反腐倡廉制度建设执行情况自查领导小组,并指定专人开展自查工作,对发现的问题及时进行整改。
二、精心组织,认真整理,扎实开展自查工作对照自查内容,我们主要针对以下几个方面全面开展自查。
(一)执行党风廉政建设责任制情况一是坚持把党风廉政建设工作列入重要议事日程,与人口计生业务工作同安排、同部署、同检查、同落实。
党风廉政建设责任制各项任务细化分解,层层签订责任书,把责任落实到科室,落实到人。
进一步明确了各级、特别是领导干部在反腐倡廉中的主要任务和责任,形成了人人肩上有压力,个个身上有责任,一级抓一级、层层抓落实的格局。
二是建立健全预防机制。
一方面认真落实民主集中制原则,凡涉及重大决策、干部任免、重大项目安排和大额资金使用,都通过相关的会议集体讨论决定。
另一方面深入推进风险防范管理,印发了《全市人口计生系统廉政风险防范管理工作实施意见》,全面分析本部门廉政制度方面存在的漏洞和薄弱环节,深入排查岗位风险点,提出有针对性的防控措施,堵塞漏洞,研究制定了《嘉峪关市人口计生系统廉政风险点及防范措施》,初步构筑起覆盖全系统的廉政风险防范管理体系。
三是加强行风建设。
采取多种形式,深入开展民主评议政风行风活动,聘请了 9 名同志作为市人口计生系统政风行风监督员,开展了“群众满意度测评”和“群众评议党员”,以及“请农民兄弟姐妹评计生”、“请流动人口农民工评计生”活动,促进了基层工作作风的改进。
(二)开展廉政教育情况党风廉政建设宣传教育是加强党风廉政建设和反腐败斗争的一项基础工作。
我委切实加强党风廉政建设的宣传教育工作。