小金库自查报告
小金库自查自纠报告

小金库自查自纠报告一、背景介绍小金库是我们公司负责管理的一个重要的资金池,主要用于日常的资金运作和支付。
随着公司规模的扩大,小金库的资金规模也逐渐增长,因此需要加强对小金库的管理和监督,以确保资金的安全和合规性。
本报告是对小金库进行自查自纠的总结和报告,旨在发现并解决存在的问题,提高小金库的管理水平。
二、自查自纠情况经过对小金库的自查自纠工作,我们发现了以下几个问题:1. 内部控制不完善:小金库的内部控制机制存在一些缺陷,比如对资金的开支和报销审批流程不够规范,导致了资金的滥用和浪费的情况。
此外,对小金库的资金流向和使用情况的监督和审计措施也不够完善,存在一定的监管漏洞。
2. 工作流程不规范:小金库的工作流程存在一些问题,包括资金的管理、支付和备份等环节。
对于日常资金的管理,没有建立起规范的制度和流程,导致了资金管理的混乱和不透明。
此外,对于资金支付和备份的工作也没有建立起具体的操作规范,容易出现错误和遗漏的情况。
3. 审计监督不足:对于小金库的审计和监督工作不够密切和及时,导致了对小金库的监督和调查的滞后性。
由于审计和监督的不足,小金库存在一定的安全隐患和内部失控的可能性,需要及时加强对小金库的审计和监督工作。
以上问题的存在,不仅给小金库的管理工作带来了困难,也对公司财务的安全和健康发展带来了潜在的风险。
因此,我们需要采取相应的措施,解决这些问题,提高小金库的管理水平和风控能力。
三、解决方案和措施1. 完善内部控制机制:建立规范的资金管理制度和流程,明确资金的开支和报销审批的权限和责任,加强对资金流向和使用情况的监督和审计。
2. 规范工作流程:建立起规范的资金管理、支付和备份的工作流程,明确各个环节的操作规范和责任,加强对资金管理的透明度和准确性。
3. 加强审计监督:建立健全的审计和监督机制,确保对小金库的审计和监督工作能够及时进行,发现并解决问题,防范和避免风险。
四、自查自纠效果评估通过以上的解决方案和措施的实施,我们对小金库的管理和监督能力进行了提升,取得了一定的效果和成效。
银行金库自查报告(通用10篇)

银行金库自查报告(通用10篇)银行金库自查报告篇1根据邮储银行江西省分行以及南昌市分行关于开展对“小金库”专项治理自查的通知要求,我支行在本单位认真开展了对“小金库”的专项治理自查工作。
主要有以下几方面:一、加强组织,认真领导我支行召集全体管理成员召开专题会议,传达市分行文件,要求积极开展“小金库”专项治理自查工作,认真检查,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题,从源头上预防和治理腐败,认真扎实地开展清理工作。
同时成立了以行长为组长,副行长为副组长,各部门负责人、财务人员为成员的南昌县支行“小金库”专项治理领导小组。
二、认真自查自纠,建立监督机制根据省市分行要求,自查人员准确把握“小金库”行为的本质内涵,通过深入自查自纠,逐项梳理和排查,发现我支行均按照国家有关财经法规执行,不存在任何形式的“小金库”行为。
从制度上和行为上保障了财务管理的规范性、严谨性和有效性。
今后,我支行将继续一如既往地严格落实财经纪律,管好、用好公私财物,杜绝违反财经纪律事件的出现。
同时我支行向市分行做出承诺坚决杜绝“小金库”事件的发生。
银行金库自查报告篇2按照区委、区政府召开的裕安区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,新安镇政府认真开展了“小金库”专项治理工作,成立了由新安镇镇长张恩平为组长、抽调由财政、农经、纪委等部门人员为清理工作领导组成员,认真扎实地开展了清理工作。
现将自查工作汇报如下:一、健全组织,强化领导在裕安区召开“小金库”专项治理工作会议后,6月4新安镇迅速召开了党委扩大会,传达《裕安区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》,新安镇党委高度重视,成立领导组,下设办公室,办公室设在镇财政所,负责小金库”专项治理日常工作,6月6日新安镇根据《裕安区小金库”专项治理工作实施方案》制定了《新安镇小金库”专项治理工作实施细则》,x月x日新安镇召开了镇直各单位负责人会议,镇长张恩平布置了新安镇小金库”专项治理工作,要求各单位负责人必须亲自抓,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题工作方案清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:一、健全组织,加强领导为确保“小金库”问题专项利皮扬卡别列卡的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作工作由局财务人员掌理。
二、加强学习宣传,提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达研习了文件精神,要求全体工作人员从思想正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实十六党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止官僚主义,规范非常重要财务收支活动的极其重要举措,是教育和保护干部的要。
要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出署全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
(二)合理按照财务管理制度有关规定制度建设执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。
(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。
(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和申请书。
通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保大笔资金的合理使用。
今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治传染源腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。
学校小金库自查报告范文(三篇)

学校小金库自查报告范文一、自查背景为了进一步强化学校财务管理工作,规范资金使用,加强防止财务违规行为的能力,我校决定开展小金库自查工作。
自查工作自2020年X月X日开始,历时X天。
二、自查目标本次自查的目标主要包括:1.核实小金库账目的准确性和完整性,排查潜在的资金风险;2.检查小金库的使用是否符合财务制度和相关规定;3.查明小金库资金的来源和用途,确保资金合法合规;4.评估学校财务管理制度的运行情况,提出改进建议。
三、自查方法我校自查小金库共采取了以下方法:1.查阅相关文件。
对小金库的相关文件进行审阅,包括账簿、报表、备查文件等;2.核对账目。
对小金库的账目进行核对,确保账目准确无误;3.走访调查。
与相关负责人和收支人员进行沟通,了解小金库的操作情况;4.现场检查。
对小金库的存储设施、存取过程进行现场检查。
四、自查结果根据自查工作的开展情况,我校对小金库的自查结果进行总结如下:1.小金库账目准确无误。
经过核对,小金库的账簿、报表等记录准确无误,没有发现任何错误或遗漏;2.小金库使用符合财务制度和相关规定。
通过查阅相关文件和走访调查,发现小金库在使用资金上始终按照财务制度和相关规定进行操作,未发现任何违规行为;3.小金库资金来源和用途合法合规。
调查发现,小金库资金的来源主要是来自学校对外拨款、学生缴费和募捐等渠道,用途主要是支付学校正常运转和教学活动的支出,资金的来源和用途均合法合规;4.学校财务管理制度运行情况良好。
通过自查工作,对学校财务管理制度的运行情况进行了评估,发现制度运行较为规范,但仍存在一些改进的空间。
五、自查结论根据自查结果,我校对小金库的管理情况进行了评价,并提出了以下结论:1.小金库账目准确无误,说明学校财务管理工作较为严谨,对资金的使用具备良好的控制能力;2.小金库使用符合财务制度和相关规定,说明学校对财务管理制度的宣导和培训工作取得了一定的成效;3.小金库资金来源和用途合法合规,说明学校对资金来源的监管和使用的规范程度较高;4.学校财务管理制度运行情况良好,但仍需要进一步完善和优化。
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小金库自查报告小金库自查报告根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题专项清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:一、健全组织,加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作由局财务人员负责。
二、加强学习宣传,提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。
要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查,实施长效监督我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。
严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。
按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。
在认真清查的基础上,按照规定,认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。
通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保资金的合理使用。
今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。
工会小金库自查报告根据市委办公厅、市政府办公厅《关于转发事业单位“小金库”专项治理工作实施方案>的通知》和市财政局《关于开展市直行政事业单位银行账户核查工作的通知》,工会为贯彻落实文件精神,认真学习,积极开展这次自查活动。
现将工会小金库自查自纠情况汇报如下:一、市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长,市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长,市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组,并在财务部设立工作办公室。
并结合自身实际制定了《小金库专项治理实施方案》,加强宣传、统一思想、提高认识,为治理工作的顺利开展奠定了基础。
二、自查中,市总工会对机关及直属事业单位xx年市直行政事业单位银行账户清理后保留的账户及在市财政国库集中支付代理银行开设的预算单位零余额账户等所有现存账户进行了全面梳理、统计,做到不走过场、全面覆盖,自查面达到了100%,并将核查材料及时报送市财政局。
在此基础上,认真填写《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,形成自查自纠报告上报市治理“小金库”工作领导小组办公室。
截至目前,市总工会已完成专项治理工作中动员部署和自查自纠两个阶段的工作任务,为下一步全面检查和做好整改落实工作奠定了坚实的基础。
市总工会成立了以市总党组书记、主席叶和章为组长,市总党组成员、纪检组长邹华前为副组长,市总工会办公室、财务部、事业部、经审办、直属党委和直属事业单位负责人为成员的治理工作领导小组,并在财务部设立工作办公室。
公司小金库自查报告为进一步强化国有资产的监管力度,规范财务经营行为,堵塞管理漏洞,促进党风廉政建设,XX分公司认真落实省公司“关于开展自查自纠“小金库”的通知”的要求,于6月14日开展了一次“小金库”专项清查工作,彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。
公司领导对此次专项清查工作高度重视,XX经理在会上传达了文件精神,对此次专项工作进行了专门的部署,要求本着对公司高度负责的态度,认真开展自查工作。
现将有关工作情况报告如下:一、按照州公司“关于开展自查自纠“小金库”的通知要求,通过深入自查,我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入州公司财务部帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二、自公司成立以来,都是严格按照州公司财务管理制度执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我公司监管使用的票据由州公司财务部统一管理,各类票据均由县公司统一到财务部申领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我公司按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。
财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,我公司认真执行财务管理制度的有关规定,没有设立“小金库”。
医院小金库自查报告一、高度重视,认真安排部署。
按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神,根据文件要求,我院领导高度重视,于2012年6月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议,认真安排部署自查工作。
经会议研究,决定成立我院自查工作领导组,由纪委书记董跃进同志负责,全面深入认真的做好自查自纠工作。
组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议,就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求,强调各科室负责人是本科室第一责任人,一定要认真开展自查工作,严格自查自纠,不留死角;要认真对待,不准避重就轻;要严格按照要求,按时完成自查自纠工作。
二、加强领导,成立自查工作领导组。
为了确保自查“小金库”工作顺利进行,经院党委会研究,成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。
设立办公室,公布了举报电话,请广大群众监督此项工作。
三、加大宣传,明确治理检查意义向全院职工大力宣传,开展治理检查“小金库”工作的重要意义。
一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的xx大精神及中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》的要求。
二是为进一步严肃财经纪律,维护正常的财经秩序,促进各级干部职工廉洁自律。
三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明,明确了“小金库”的界定。
四、精心组织,积极开展自查自纠工作。
我院严格按照省卫生厅及学院的要求,院主要领导亲自负责,全面深入地开展自查自纠。
结合医院的工作实际,凡违反国家法律法规及其他有关规定的,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资金,均纳入治理范围。
检查方法为自查与重点检查相结合,先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”,要如数交回医院财务。
对存在问题的科室,由相关部门组织重点检查,按照规定及时纠正处理,并要求各科室各部门在6月18日前完成自查自纠工作。
财务科按照要求认真填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。
医院对所属的65个科室下发了《科室自查自纠“小金库”统计表》,由科室对照“小金库”专项治理的内容,进行认真检查、填写、科室主任签名。
自查过程,达到100%,扎实细致,不走过程,不留死角。
经过认真自查自纠,全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室,在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行,收费统一由院财务科管理。
财务科有规范健全的财务管理制度,未发现有设立“小金库”的情况。
通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识,明确了相关责任,严令禁止各科室私设“小金库”,私自乱收费。
至此,我院检查“小金库”自查自纠工作全部完成。
银行小金库自查报告为切实做好“小金库”治理工作,把“小金库”治理工作落到实处,构建防治“小金库”工作长效机制。
根据人总行统一部署,我支行于2013年6月上旬组织开展了对“小金库”治理“回头看”工作,现将有关情况总结汇报如下。
一、统一思想精心组织为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的认识,深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性,支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了专门会议,研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工作,要求相关人员认真对待,全行上下齐心协力,相关部门通力合作,共同把这次自查工作完成好。
为使自查工作有序开展,支行成立了由一把手任组长、分管领导任副组长,会计、财务、后勤、内审、纪检等部门负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小组。
并公布了举报电话,自觉接受群众的监督。
二、认真细致自查到位1、宣传动员提高认识召开全行干部职工大会,学习有关文件,强调“小金库”治理工作的重要意义,提高对“小金库”治理工作全员参与意识,对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动报告。
2、认真自查全面细致通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明:我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假发票列支、上下级单位相互转移资金等行为,不存在“小金库”现象。
三、完善制度构建长效机制1、加强思想教育积极开展党性、党风、党纪教育,帮助广大党员干部坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观,明辨是非,不断增强拒腐防变能力。
结合典型案例进行警示教育,警钟长鸣,用发生在身边的人和事进行教育,切实提高班子成员和干部职工的法制意识,使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念深入人心,使党员干部从思想上、行动上支持、参与禁止“小金库”的工作,努力形成良好的氛围,筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2、加强制度建设,健全管理体系认真调研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、监督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节,不断总结完善制度建设,建立责任追究制,从源头预防和治理“小金库”的产生和漫延。
3、实行责任追究,加大惩处力度建立和完善“一把手”责任追究制,把“小金库”问题纳入党风廉政建设的责任目标之一,实行一票否决,一旦发现“小金库”,除对当事人进行处理外,还必须对“一把手”实行责任追究。
4、加强群众监督,健全信息渠道充分发挥广大干部职工的监督作用,建立举报箱、举报电话等多种渠道,发动干部职工监督的有利条件,为其反馈情况提供有效平台,达到有效扼制小金库的目的。
5、建立奖惩机制建立举报查处奖惩机制。
对举报“小金库”现象、查办“小金库”行为的有功人员,不仅从精神上给予奖励,同时从物质上给予一定奖励。