要求开具红字发票的情况说明
红字发票情况说明

关于申请开具红字增值税专用发票申请单的说明
文山市国家税务局:
我公司于2014年2月份购买了一辆萨普BJ1027V2MD5-XA为本公司自用,销货方本应该开具机动车销售统一发票,但却开成了增值税专用发票。
销货方:北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司、纳税人识别号:110114746121212、发票开具时间为2014年2月28日、增值税发票代码为1100133140、发票号码为11390005、不含税金额为55555.56元、税额为9444.44元、价税合计为65000.00元,该发票未认证。
特此向税务机关说明并申请开具红字增值税专用发票。
望贵局给予帮助!
此致
敬礼
文山福友工程机械有限公司 2014年3月19日。
红字发票申请书范本

尊敬的税务机关:
您好!我单位因近期发生销货退回情况,需要申请开具红字发票。
现将具体情况说明如下:
一、销售退回情况
我单位于____年__月__日向贵单位购买了货物(或服务),并取得了增值税专用发票,发票代码为____,发票号码为____。
由于购进的货物(或服务)不符合我单位的需求,故决定将该批货物(或服务)退回。
为确保税务事项的合规性,现需要申请开具红字发票。
二、红字发票申请原因
根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定,开具发票后,如发生销货退回,需开具红字发票的,必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明。
因此,我单位特向贵单位申请开具红字发票,以正确处理此次销售退回事宜。
三、原发票作废及证明情况
1. 我单位已将原发票收回,并在所有联次上注明作废字样。
2. 同时,我单位已取得购方有效证明,证明此次销售退回的真实性。
四、红字发票申请金额及税率
本次申请开具的红字发票金额为人民币(大写):____元整(小写):_____元,税率为____%。
五、申请材料
1. 红字发票申请书
2. 原发票作废证明
3. 购方有效证明
4. 其他相关材料
六、申请时间
我单位于____年__月__日向贵单位提交红字发票申请。
七、联系方式
单位名称:____
联系人:____
联系电话:____
电子邮箱:____
敬请贵单位在收到申请后,尽快办理红字发票事宜。
在此,我单位对贵单位的支持和帮助表示衷心的感谢!
此致
敬礼!
单位名称:(盖章)
联系人:(签名)
____年__月__日。
申请红字发票情况说明

申请红字发票情况说明以下是为大家整理的申请红字发票情况说明的相关范文,本文关键词为申请,红字,发票,情况,说明,篇一,开具,红字,发票,情况,,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在申请书中查看更多范文。
篇一:开具红字发票情况说明开具红字发票情况说明邢台市桥西区国税局:我公司于20XX年12月10日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回20XX年11月27日由我公司开具的发票五份。
发票情况如下:蓝字发票代码:113001324220,发票号码:11870209,金额5571.10元;红字发票代码:113001324220,发票号码:11870215,金额-5571.10元;正常发票代码:113001324220,发票号码:29533780,金额5571.10元。
蓝字发票代码:113001324220,发票号码:11870208,金额192.00元;红字发票代码:113001324220,发票号码:29533776,金额-192.00元;正常发票代码:113001324220,发票号码:29533781,金额192.00元;红字发票代码:113001324220,发票号码:29533777,金额-2040.00元;正常发票代码:113001324220,发票号码:29533782,金额2040.00元。
蓝字发票代码:113001324220,发票号码:11870206,金额3376.00元;红字发票代码:113001324220,发票号码:29533778,金额-3376.00元;正常发票代码:113001324220,发票号码:29533783,金额3376.00元。
蓝字发票代码:113001324220,发票号码:11870205,金额88.00元;红字发票代码:113001324220,发票号码:29533779,金额-88.00元;正常发票代码:113001324220,发票号码:29533784,金额88.00元。
红字申请书模板

尊敬的XX单位领导:您好!我是XX单位的员工,因个人原因需要申请红字发票,现将具体情况说明如下:一、申请红字发票的原因1. 在进行财务报销时,我误将一笔金额为XX元的费用报销错误,实际上该笔费用应由我个人承担。
为了确保财务数据的准确性,我需要申请红字发票来冲减该笔错误报销。
2. 在进行某项业务支出时,我未能正确理解相关政策,导致多报销了一笔金额为XX元的费用。
在了解政策后,我发现这部分费用应由我个人承担。
为了避免对单位造成不必要的损失,我现申请红字发票进行冲减。
二、红字发票申请的依据1. 根据《中华人民共和国发票管理办法》规定,发票是确认交易关系、明确交易内容的重要凭证。
当事人应当依法取得、使用发票,不得虚构、变造、伪造、买卖、出租、出借发票。
2. 根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定,纳税人、缴费人应当真实、准确、完整地提供纳税申报材料,不得编造、变造、伪造、隐瞒、谎报。
3. 根据我国财务管理制度,单位内部控制制度要求,财务报销必须真实、合法、合规。
对于不符合规定的报销行为,应当及时纠正,确保财务数据的准确性。
三、红字发票申请的具体操作1. 我将向提供原发票的商家申请红字发票,并将红字发票的相关信息反馈给单位财务部门。
2. 单位财务部门根据红字发票的信息,对我之前的错误报销进行冲减,确保财务数据的准确性。
3. 我将承担由此产生的相关费用,并对我的失误给单位带来的损失表示诚挚的歉意。
四、申请红字发票的期限我将在发现错误后的XX个工作日内,向单位提交红字发票申请,确保问题得到及时解决。
五、申请红字发票的承诺1. 我承诺以后在财务报销过程中,将严格遵守国家法律法规和单位内部控制制度,确保报销行为的真实、合法、合规。
2. 我承诺以后将加强对相关政策的学习和理解,避免因个人失误给单位带来损失。
最后,请领导对我的申请给予审批,如有需要,我愿意承担相应的责任。
再次为我的失误给单位带来的困扰表示诚挚的歉意。
退票、开红字发票说明

退货事项:
货物名称
原增值税专用发票情况
退货情况
发票代码
发票号码
开票日期
金额
税额
单价
数量
退货金额
退货税额
不含税金额
合计
单位:(销货方)
日期:
退票、红字发票开具
1、退票:收票方收到发票后,因发票开具错误/与实物不否时可以告知对方重新开具发票,收票方将发票退给对方。
2、开红字:收票方将已认证的发票或明,收票方拿退货证明在税务局生成红字信息表,将开具红字发票。
退货证明模板
甲方(购货方):
乙方(销货方):
申请红字发票情况说明

申请红字发票情况说明以下是为大家整理的申请红字发票情况说明的相关范文,本文关键词为申请,红字,发票,情况,说明,篇一,开具,红字,发票,情况,,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在申请书中查看更多范文。
篇一:开具红字发票情况说明开具红字发票情况说明邢台市桥西区国税局:我公司于20XX年12月10日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回20XX年11月27日由我公司开具的发票五份。
发票情况如下:蓝字发票代码:113001324220,发票号码:11870209,金额5571.10元;红字发票代码:113001324220,发票号码:11870215,金额-5571.10元;正常发票代码:113001324220,发票号码:29533780,金额5571.10元。
蓝字发票代码:113001324220,发票号码:11870208,金额192.00元;红字发票代码:113001324220,发票号码:29533776,金额-192.00元;正常发票代码:113001324220,发票号码:29533781,金额192.00元;红字发票代码:113001324220,发票号码:29533777,金额-2040.00元;正常发票代码:113001324220,发票号码:29533782,金额2040.00元。
蓝字发票代码:113001324220,发票号码:11870206,金额3376.00元;红字发票代码:113001324220,发票号码:29533778,金额-3376.00元;正常发票代码:113001324220,发票号码:29533783,金额3376.00元。
蓝字发票代码:113001324220,发票号码:11870205,金额88.00元;红字发票代码:113001324220,发票号码:29533779,金额-88.00元;正常发票代码:113001324220,发票号码:29533784,金额88.00元。
发票作废和开具红字发票操作说明

发票作废和开具红字发票操作说明在日常的财务和税务处理中,发票作废和开具红字发票是常见的操作。
但对于不少人来说,可能对这两个操作的具体流程和要求并不是十分清楚。
下面,就为大家详细介绍一下发票作废和开具红字发票的相关知识和操作方法。
一、发票作废发票作废是指在发票开具错误或者其他原因导致发票不能使用的情况下,将发票作废处理。
需要注意的是,发票作废必须在发票开具的当月进行,跨月则不能作废,需要开具红字发票。
(一)发票作废的条件1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。
2、销售方未抄税并且未记账。
3、购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”“专用发票代码、号码认证不符”。
(二)发票作废的操作流程1、进入开票系统,点击“发票管理”菜单。
2、在“发票管理”菜单中,选择“发票作废”选项。
3、系统会弹出“发票作废”窗口,在窗口中输入要作废发票的发票代码和发票号码。
4、点击“查询”按钮,系统会显示出符合条件的发票信息。
5、选中要作废的发票,点击“作废”按钮。
6、系统会弹出确认窗口,确认无误后点击“确定”按钮,发票作废成功。
(三)发票作废后的处理1、作废的发票必须各联次齐全,并且加盖“作废”章。
2、将作废的发票妥善保管,以备税务机关查验。
二、开具红字发票开具红字发票是指在发票跨月或者不符合发票作废条件的情况下,开具一张与原发票金额、税额相等但为负数的发票,用于冲减原发票的金额和税额。
(一)开具红字发票的情形1、发生销货退回。
2、开票有误。
3、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件。
4、因销货部分退回及发生销售折让。
(二)开具红字发票的流程1、填写红字发票信息表(1)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
发票红冲有效证明(不需要退原件)

已经入账发票红冲
情况说明
上海市xxxxxx税务局:
本单位给上海xxxxxxx医院在2020年开具普通发票2份,因为业务变动,需要退货。
故需要开具红字销售发票。
已经退货需要红冲的发票号:
发票号:9359875162 金额:200200
发票号:9357785161 金额:10100000
因为,上海xxxxxxx医院的发票已经入账,发票的原件无法退回,
上海xxxxxxxxxxxxxx医疗器械有限公司需要对上述普通发票进行红冲,特此说明
购买方盖章:销售方盖章:
2020年6月19日
情况说明
XX税务局:
我公司于xxxx年x月x日开给xxxxxxxxx公司的一张发票,号码为xxxxx,价税金额大写(小写),发票已认证,税款已于XX交上,
现发现XXXXXX问题,本公司需开具红字发票。
特此说明!
Xxxx公司2021-1-14 --------------------------------------------------------。