公司费用报销制度及报销流程

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公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性,确保公司资金合理使用,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的费用报销。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、节约性和效益性的原则。

第二章费用报销范围第四条下列费用可报销:1. 差旅费:因公出差、调研、学习等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

2. 办公费:办公设备购置、办公用品购置、办公耗材等费用。

3. 业务招待费:因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的费用。

4. 培训费:参加公司组织或认可的培训产生的费用。

5. 交通费:因公出行的市内交通费用。

6. 其他经公司领导批准的费用。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下:1. 员工填写《费用报销单》,详细列出费用项目、金额、用途及附件。

2. 部门负责人审核费用报销单,确保费用真实、合理。

3. 财务部门对费用报销单进行审核,包括金额、票据、报销标准等。

4. 财务部门负责人审批后,进行报销。

5. 财务部门支付费用,并将报销单存档。

第四章费用报销标准第六条费用报销标准参照国家及地方相关政策,并结合公司实际情况制定。

1. 差旅费:按照公司规定的标准报销交通、住宿、餐饮等费用。

2. 办公费:按照实际发生的费用报销,但不得超过公司规定的限额。

3. 业务招待费:按照公司规定的标准报销,严格控制费用支出。

4. 培训费:按照培训费用实际发生额报销,但不得超过公司规定的限额。

5. 交通费:按照公司规定的标准报销市内交通费用。

第五章费用报销注意事项第七条员工报销费用时应注意以下几点:1. 确保费用真实、合法、合理。

2. 附件齐全,包括发票、车票、住宿证明等。

3. 严格按照报销流程办理。

4. 如有疑问,应及时与财务部门沟通。

第六章违规处理第八条对于违反本制度的行为,公司将按照以下规定进行处理:1. 超标准报销、虚报冒领等违规行为,将追究相关人员责任,并追回违规费用。

2. 故意隐瞒、伪造报销单据的,将追究法律责任。

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写,才更标准规范?根据多年的文秘写作经验,参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍,下面分享,供你选择借鉴。

公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度,同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。

二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准,保证人员工资和单位正常运转必需的开支。

三、正常的费用报销必须有正规的机打发票,字迹清楚,大小写金额相符,印章齐全,不能涂改。

自开出发票之日起两个月内报销,跨年的发票一律不予报销。

对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单,并由单位负责人、经办人、证明人签字,金额不得超过500元。

四、各科室因业务和上级部门检查需接待的,需事先请示领导同意,发票必须写明招待事由,报销发票必须有三人以上签字,三天内到财务报销,逾期不予办理。

五、本单位人员因公出差及办公事需借款的,应据实认真填写借款单,由分管领导审签,主任确认后,到财务部门预借。

借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清,后款不予办理借款手续。

按规定一次或分次从工资中扣除借款。

六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目,应按要求办理政府采购,否则,财务部门不予报销。

七、财务报销时间:每星期二、四两天。

报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。

借款500元以上的,写明用途,经分管领导同意,由主任签字后,到财务预借。

八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字,才能借款,预算交财务一份存档,否则财务不予办理借款。

九、对外付款金额在2023元以上的,尽可能用转账支票支付,保证现金流量支出减少。

十、为了更好的建立健全会计管理档案,各科室如有需要复印的发票和单据,应在报销前自己科室复印好留存。

否则,装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后,才能复印办理。

公司日常费用报销管理制度及流程

公司日常费用报销管理制度及流程

第一章总则第一条为规范公司财务管理工作,加强费用报销管理,提高资金使用效率,保障公司正常运营,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中产生的各类费用报销。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容:1. 差旅费:因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等;2. 业务招待费:为招待客户、合作伙伴产生的餐饮费、礼品费等;3. 办公用品费:因工作需要购置的办公用品费用;4. 通讯费:因工作需要发生的电话费、短信费、网络费等;5. 误餐费:因工作原因不能按时用餐而产生的费用;6. 其他费用:经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程第五条报销申请1. 员工根据实际发生的费用,填写《费用报销单》,并附上相关票据;2. 《费用报销单》需由部门负责人签字确认,并注明审批意见;3. 报销金额在500元以下(含500元)的,由部门负责人审批;500元以上至1000元(含1000元)的,由部门负责人审批后报总经理审批;1000元以上至5000元(含5000元)的,由总经理审批;5000元以上的,需提交公司董事会审批。

第六条费用报销审批1. 财务部门对报销单进行初步审核,确保票据齐全、金额准确;2. 财务部门将审核通过的报销单交由分管领导审批;3. 分管领导审批通过后,财务部门办理报销手续。

第七条费用报销报销1. 财务部门根据审批通过的报销单,将报销款项打入员工工资卡或现金支付;2. 员工领取报销款项后,应在《费用报销单》上签字确认。

第四章费用报销监督与处罚第八条财务部门对费用报销进行定期检查,确保报销流程合规、合理;第九条对违反本制度的行为,公司将依法依规进行处罚,包括但不限于通报批评、扣除奖金、解除劳动合同等。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释;第十一条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度及流程,旨在确保公司日常费用报销的规范性和透明度,提高资金使用效率,为公司的健康发展提供有力保障。

费用报销管理制度(精选6篇)

费用报销管理制度(精选6篇)

费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程,加强财务管理,确保公司资金按规定支付,结合公司及项目实际情况,特制定本制度。

二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。

三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。

四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。

第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核,公司统一规定费用项目的归口管理部门,具体如下表列示(包括但不限于):略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支,财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查,并定期分析、考核。

2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用,经办部门需向归口部门提交申请,由归口部门按公司的审批程序补报追加计划,根据审批权限规定,经批准后方可执行。

第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分:事前审批、非事前审批;3.1.2 事前审批是指经济业务发生前,需提报审批通过后,才能进行经济业务交易。

3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批,而由经办人员直接进行办理业务。

3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付(汇)款审批流程如下:3.2.1.1 单次报销或付(汇)款金额800元及以内的审批流程:经办人——主管——部门负责人(部门经理)——财务3.2.1.2 单次报销或付(汇)款金额801-2000元之间的审批流程:经办人——主管——部门负责人(部门经理)——分管领导(业务副总)——财务3.2.1.3 单次报销或付(汇)款金额2001-10000元的审批流程:经办人——主管——部门负责人(部门经理)——分管领导(业务副总)——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付(汇)款金额10000元以上的审批流程:经办人——主管——部门负责人(部门经理)——分管领导(业务副总)——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付,付款至外部单位,原则上以转账、支票方式付款,个别特殊业务除外。

公司报销规章制度

公司报销规章制度

公司报销规章制度(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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小公司报销制度及流程

小公司报销制度及流程

小公司报销制度及流程一、前言。

在小公司中,报销制度是非常重要的一环,它关系到公司的财务管理和员工的工作秩序。

因此,建立健全的报销制度和流程是非常必要的。

本文将就小公司报销制度及流程进行详细介绍,希望能为小公司的管理提供一些参考和帮助。

二、报销范围。

小公司的报销范围主要包括日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、车辆使用费用、通讯费用、培训费用、办公设备维修费用等。

具体的报销范围可以根据公司的实际情况进行调整和补充。

三、报销流程。

1. 提交报销申请。

员工在发生报销费用后,需填写完整的报销申请表,并附上相关的票据、发票等凭证。

报销申请表需包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销日期等基本信息。

2. 部门审批。

报销申请表需由报销人所在部门的主管进行审批。

主管需核对报销事由是否合理、费用是否符合公司规定,并在报销申请表上签字确认。

3. 财务审核。

经过部门主管审批后,报销申请表将提交给财务部门进行审核。

财务部门将对报销申请表中的费用进行核对,确认费用的真实性和合规性。

4. 财务支付。

经过财务部门审核通过后,财务部门将安排相应的款项支付给报销人,并在财务系统中做好相应的记录。

四、注意事项。

1. 报销申请表的填写需真实、准确,且需附上相关的票据、发票等凭证。

2. 报销费用需符合公司规定的范围和标准,不得超出公司规定的限额。

3. 报销流程需严格执行,不得越级报销,不得私自调整报销金额。

4. 对于特殊报销事项,需提前向主管部门进行沟通和确认,确保报销事项的合规性。

五、总结。

建立健全的报销制度及流程对于小公司的管理是非常重要的。

通过规范的报销流程,可以有效控制公司的费用支出,提高财务管理效率,同时也能保障员工的合法权益。

希望本文所介绍的小公司报销制度及流程能够为小公司的管理提供一些帮助和参考,也希望小公司能够根据自身的情况进行适当的调整和完善,建立起适合公司实际情况的报销制度及流程。

公司费用报销管理制度范文(4篇)

公司费用报销管理制度范文(4篇)

第1页共12页 公司费用报销管理制度范文 一、费用管理细则 (一)差旅费、交通费 1、出差申请与批准 员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》,分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期,由部门经理和主管领导签字批准后,分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。 2、出差借款 2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。 2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清,后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项,待结清后才允许再次借款。 ____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款,须经总经理签字特批。 3、费用报销 3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。 3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》 3.3票据的管理: 第2页共12页

3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的,并且符合国家规定的正规发票。 3.3.2出差人员在报销时,票据粘贴要规范整齐,粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴,无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》,以便计算相应出差补助。 ____公司驻外办事处人员往返总部,参照出差人员的报销规定外,需另在车票后注明往返是由。 3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。 3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行,发生的住宿费在标准范围内据实报销,超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失,责任自负。 3.3.6购买车票、飞机票、船票发生的订票费,凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销,特殊情况由公司总经理特批。 3.3.7出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的,应报公司总经理审批通过后执行,否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。 4、出差补助: 根据出差天数,按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。 第3页共12页

公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)

公司经费报销管理制度及流程(精选5篇)

公司经费报销管理制度及流程(精选 5 篇)第一篇:公司经费报销管理制度及流程公司经费报销管理制度及流程为加强公司对费用报销的管理,便于公司成本的核算,保持工作的规律性和连贯性,明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限,降低涉税风险,费用报销需做到四个统一,即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。

依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定:一、费用的界定:差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。

二、票据规范标准:所有费用发生时必须索要增值税发票(专票/普票)含电子发票。

白条、收据不予报销,所报金额与事实不符的,不仅不予报销,应对当事人处以报销金额相同的罚款。

外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额,缺一不可。

办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后,持粘贴发票和入库单的报销单方可报销,否则不予报销。

办公设备、购买文具纸张等办公用品,与电脑、传真机和复印机相关耗材(如墨盒、存储介质、配件、复印纸)等发生的费用采购时必须填写费用申请单,费用报销时必须附明细,并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销,邮寄费报销时必须附邮件详单。

办公费一律要求开具增值税专用发票,进项抵扣税率:13% ,单价超过 2000 元的要签订购销合同或者协议。

三、票据整理粘贴注意事项1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开,不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小:应用公司财务部统一规定的票据单(尺寸长 240mm*宽140mm),粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住,应保证能清晰看到每张票据的内容、金额,确保粘贴后依然平整。

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公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程
一、公司费用报销制度
为了规范公司内部费用报销流程,提高财务管理效率,特制定公司费用报销制度如下:
1. 费用分类:公司费用主要包括办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、培训费、维修费等。

2. 报销标准:各项费用的报销标准请参照公司相关规定,员工应遵循公正合理的原则进行报销。

3. 报销期限:员工应在发生费用后的一个月内完成报销申请,逾期将不予受理。

4. 报销材料:员工在报销时需准备相关费用票据和证明材料,并将其原件交给财务部门进行审核。

5. 报销金额限制:公司对每个费用项目都有相应的报销金额限制,超过限额的部分将不予报销。

6. 报销审核:财务部门将对员工提供的报销材料进行审核,包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等,核实无误后进行报销操作。

7. 报销流程:每个员工的费用报销流程如下:
(1) 员工发生费用后,需确保有相关费用票据和证明材料,并妥善保管。

(2) 在一个月内,员工将费用票据和证明材料交给财务部门进行审核。

(3) 财务部门对费用票据和证明材料进行审核,核实无误后进行报销操作。

(4) 报销完成后,财务部门将报销款项转入员工指定的银行账户。

二、公司费用报销流程
1. 员工发生费用后,将费用票据和证明材料收集整理齐全。

2. 员工通过公司内部相关平台或系统提交费用报销申请,按照规定填写报销申请表。

3. 财务部门收到员工的报销申请后,进行初步审核,核查报销材料的完整性和准确性。

4. 财务部门对报销申请进行详细审核,包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等。

5. 如果报销申请有疑问或不符合规定,财务部门将与员工进行沟通,要求补充或修改相应材料。

6. 审核通过的报销申请将准备财务出纳进行付款操作,将报销款项转入员工指定的银行账户。

7. 财务部门将完成的报销申请备案,并定期进行报销情况的统计和汇总。

三、注意事项
1. 员工在报销前应详细了解公司的报销制度并遵守相关规定。

2. 费用报销材料应保持真实性和完整性,不得虚构或篡改。

3. 如果报销申请有疑问或不符合规定,财务部门有权拒绝报销或要求补充相关材料。

4. 员工应及时将费用票据和证明材料交给财务部门,避免超过报销期限造成报销无效。

5. 财务部门应及时办理报销手续,确保员工应得的报销款项能够及时到账。

以上是公司费用报销制度及报销流程的规定,希望员工们能够严格遵守相关规定,以便更好地管理和控制公司的财务支出。

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