实验室资质认定整改报告(模版)

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资质认定评审整改报告
编写人:XXX
审核人:XXX
签发人:XXX

XX市XX县环境保护监测站
二○一一年X月X日
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资质认定评审整改报告
根据我单位的申请,实验室资质认定XX评审组受国家认
监委(XX省质量技术监督局)的委派,依据国家认监委认实
涵[2011]XX号(或XX省质量技术监督局现场评审通知书
XXXX-XX号)和《实验室资质认定评审准则》,于XXXX年X
月XX至XX日对我单位进行了资质认定(计量认证)评审(或
复评审)。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实
验室环境进行现场查看、对检测人员进行了提问、理论考试、
实际操作和召开座谈会等形式的考核,并对技术文件、原始记
录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室
资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管
理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格
等,覆盖了资质认定所规定的条款。组织管理、实验室环境、
仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合
《实验室资质认定评审准则》的相关要求。对照“评审准则”
的要求评审组认为我单位还存在不足的有8项(基本符合5项、
不符合项2项和缺此项1项)。
(一)问题表述
1、手册中未规定核查人员的职责;
2、日常质量监督记录不完善;
3、《记录管理程序》中未对管理记录作相应规定;
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4、无期间核查原始记录;
5、未制定仪器设备校准/或检定(验证)、确认的总体要求;
6、体系文件中未明确客户对抽样计划的偏离、添加或删
节的要求;
7、未开展实验室间比对;
8、未开展一个样品不同特性结果的相关性分析。
(二)整改措施
针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检
测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由问题
所在的科室提出具体的整改措施,并经我单位质量管理体系内
审组审查同意,由相关科室负责整改措施的实施,具体整改措
施如下:
1、综合质控室负责编写核查人员的职责;
2、综合质控室负责对今后的日常质量监督记录进行审核
把关,各质量监督员负责详细和完整填写质量监督记录;
3、综合质控室负责对《管理体系记录和档案管理程序》
进行修改,增加对管理记录的要求作出具体描述和规定;
4、监测技术室负责按照期间核查计划、开展设备期间核
查工作,并做好核查记录;
5、监测技术室负责制定仪器设备校准/或检定(验证)、确
认的总体要求;
6、综合质控室负责编写体系文件中客户对抽样计划的偏
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离、添加或删节的要求规定;
7、监测技术室负责完成实验室间比对工作;
8、监测技术室负责一个样品不同特性结果的相关性分析。
(三)整改完成情况
我单位由相关科室负责人组织按照制定的整改措施对本
科室存在的问题进行了整改,由质量体系运行内审组负责监督
验证,并经质量负责人确认。按照评审组的要求,对评审中发
现的8个基本符合、不符合和缺此项,在规定时间内完成了整
改,整改结果已满足“评审准则”的有关规定,并报评审组长
认可。
1、综合质控室已完成检测核查人员岗位职责的编写,经
领导批准,对《质量手册》进行了修订,现已装订并发放给检
测人员;(见附件一)
2、综合质控室已组织各质量监督员进行了学习培训,现
各项运行记录已按规范要求认真填写;(见附件二)
3、综合质控室已在《管理体系记录和档案管理程序》对
管理记录的要求作出具体描述和规定,经领导批准,对《程序
文件》进行了修订,现已装订并发放给检测人员;(见附件三)
4、监测技术室已按照设备期间核查计划,开展了期间核
查工作,并认真填写了期间核查记录;(见附件四)
5、监测技术室已完成仪器设备校准/或检定(验证)、确
认总体要求一览表的编制,经技术负责人批准,对《质量手册》
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进行了修订,现已装订并发放给了检测人员;(见附件五)
6、综合质控室已完成“客户对抽样计划的偏离、添加或删
节的要求”条款的编写,经领导批准,在《采样及样品管理程
序》中增加了该条款,现已完成装订,并发放给了检测人员;(见
附件六)
7、监测技术室已根据“实验室间比对”要求同XX县环境
监测站进行了实验室间比对,并对比对结果进行了分析;(见附
件七)
8、监测技术室已按要求完成了一个样品不同特性结果的相
关性分析;(见附件八)
评审组提出的8个问题与评审准则对照情况、整改措施及
完成情况见附表和附件。
(1)附表:现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表
(2)附件:整改完成情况见各照片及附件

二〇XX年XX月XX日
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附表: 现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表
序号 问题叙述 与评审 准则对照 整改措施 完成情况
1 手册中未规定核查人员的职责 4.1.9
综合质控室负责编写核查人员的职责 综合质控室已完成检测核查人员岗位职责的编写,经领导批
准,对《质量手册》进行了修订,
现已装订并发放给检测人员

2 日常质量监督记录不完善 4.1.10 综合质控室负责对今后的日常质量监督记录进行审核把关 综合质控室已组织各质量监督员进行了学习培训,现各项运行
记录已按规范要求认真填写

3 体系文件中未对管理记录作相应描述 4.9(1)
综合质控室负责对《管理体系记录和档案管理程序》进行修改,增加对管理记录的要求作出具体描述和规定 综合质控室已在《管理体系记录和档案管理程序》对管理记录的
要求作出具体描述和规定,经领
导批准,对《程序文件》进行了
修订,现已装订并发放给检测人

4 未见期间核查原始记录 5.5.6 监测技术室负责按照期间核查计划、开展设备期间核查工作,并做好核查记录 监测技术室已按照设备期间核查计划,开展了期间核查工作,
并认真填写了期间核查记录

5 未制定仪器设备校准/或检定(验证)、确认的总体要求 5.5.1(2) 监测技术室负责制定仪器设备校准/或检定(验证)、确
认的总体要求

监测技术室已完成仪器设备校
准/或检定(验证)、确认总体要
求一览表的编制,经技术负责人
批准,对《质量手册》进行了修
订,现已装订并发放给了检测人

6 体系文件中无客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求规定 5.6.4(2)
综合质控室负责编写体系文件中客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求规定 综合质控室已完成“客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要
求”条款的编写,经领导批准,
在《采样及样品管理程序》中增
加了该条款,现已完成装订,并
发放给了检测人员

7 未开展实验室间比对 5.7.1(b)
监测技术室负责完成实验室间比对工作 监测技术室已根据“实验室间比对”要求同XX县环境监测站进
行了实验室间比对,并对比对结
果进行了分析

8 未分析一个样品不同特性结果的相关性 5.7.1(e) 监测技术室负责一个样品不同特性结果的相关性分析 监测技术室已按要求完成了一个样品不同特性结果的相关性
分析
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附件一:略

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实验室资质认定评审整改报告(5-20)

实验室资质认定评审整改报告(5-20)

醴陵市土壤肥料工作站醴土肥﹝2015﹞01号醴陵市土壤肥料工作站关于报送实验室资质认定评审现场审查整改材料的报告湖南省计量认证株洲评审组:根据评审组的统一安排和部署,于2015年5月12-13日对我站进行了实验室资质认定评审的现场审查。

现我站已按照有关规定要求完成相关整改工作,现将整改报告上报,请予审查。

附件:实验室资质认定评审现场审查整改报告二○一五年五月二十三日主题词:评审整改报告醴陵市土壤肥料工作站 2015年5月23日印发(共印6份)实验室资质认证评审现场审查整改报告编制人:审核人:签发人:醴陵市土壤肥料工作站2015年05月23日按照湖南省计量认证株洲评审组的安排部署,由刘运年、刘意、刘飞波等3人组成的评审组,依据《实验室资质认定评审准则》,于2015年5月12-13日对我站进行了实验室资质认证评审的现场审查。

通过核查档案资料,考核相关责任人和盲样检测等评审环节,评审组一致认为:我站法律地位明确,建立了质量管理体系并有效运行,现有管理人员3名,检验人员3名,内审员3名(兼),计量员2名,具有固定工作场所,配备了25台套主要仪器设备,基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具备申请承检的土壤、肥料60个项目(其中土壤14项,肥料46项)参数范围内的检测能力,评审结论为基本符合。

评审过程中,评审组对我站几年来开展的检测工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对我站质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。

经过努力,我站对质量体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行修改、补充和完善,现已整改完成,特报告如下。

一、强化责任,任务到人现场评审一结束,我站即于2015年5月14日召开全体人员会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到各科室和具体责任人,同时明确整改完成期限。

实验室资质认定复评审整改报告

实验室资质认定复评审整改报告

实验室资质认定(复)评审整改报告编制人:审核人:批准人:**********公司二0一二年五月十六日观察员评审组长:目录一、评审情况 (1)二、整改项描述 (2)三、整改情况及整改措施 (2)四、整改完成情况 (8)五、整改措施及完成情况列表 (11)附件1: 4.1。

5 试验室防止商业贿赂措施 (14)附件2:4。

1。

10 2012试验室质量监督计划 (17)附件3: 4.5 服务方评价表 (19)附件4:4。

7 申诉和投诉处理单 (26)附件5:4。

9 设备使用记录 (29)附件6:5.2.3第2格试验室添置了急救箱 (34)附件7: 5。

2。

3第3格水质试验室安装了洗眼器 (36)附件8: 5。

3.3 文件发放登记表 (39)附件9:5。

4。

2第1格干燥箱贴上了停用标识 (41)附件10: 5。

7.1 2012年试验室质控计划 (43)附件11: 5.8.1 2012—010报告中的“pH”,“标准溶液有效数字已修正" (46)附件12:5.8。

1第2格氯化钡“10%”已改为“100g/L” (51)附件13: 5.2。

1 试验室建立了独立的天平室 (53)整改报告一、评审情况按照**************的安排部署,由****************评审组长的2位专家组成的评审组,依据《实验室资质认定评审准则》,于2012年4月12日对我试验室进行了实验室资质认定复查评审的现场审查。

经过两天的评审,评审组认为我试验室基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,具备申请承检的2大类31项参数范围内的检测能力,评审结论为“基本符合"。

评审过程中,评审组对试验室几年来开展的试验工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对试验室质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议,最后提出12项“基本符合”,1项“不符合”项,其他条款均为“符合”或“不适用”。

实验室资质认定复查整改报告

实验室资质认定复查整改报告

实验室资质认定复查整改报告编写人:审核人:签发人:***建设工程质量检测站***年***月***日根据我站的申请,**省质量技术监督局实验室资质认定直属评审组于*** ***对我站进行复查评审。

评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我站试验室环境进行现场察看、对试验室检测人员进行了提问、理论考试、试验操作与召开座谈会等形式的考核,召开了首次、末次会议,对试验室相关技术文件、原始记录与质量管理体系的运行情况进行了全面检查。

对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审小组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款,组织管理、试验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行等符合认证评审准则的规定,对照《实验室资质认定评审准则》,评审组认为我单位还存在以下7项不足:一、问题表述1、4.1.7 职能分配表中表述与实际情况有差异;2、4.9.2 2014-671等记录更改不规范;3、5.4.1 反复弯曲机、0.9mm方孔筛、碳化深度测定仪、水泥胶砂试件养护水槽、水泥标准养护箱不满足要求;4、5.4.5.c期间核查记录不全5、5.4.5.g无混凝土搅拌机、砂浆搅拌机验收记录;6、5.5.3 雷氏夹测定仪、砂浆分层度仪、混凝土标准养护箱不符合检定要求;7、5.5.6 样品标识的检验状态方法不一致。

二、整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位非常重视,召开专题会议进行整改,由相关人员负责整改措施的实施,具体整改措施如下:质量负责人负责对质量手册进行修订,确保职能分配表中表述与实际情况一致、职责及相互关系一致。

2、技术负责人组织检测人员对《质量手册》与《程序文件》关于填写检测记录相关章节的宣贯与培训,做到字迹工整,信息量真实、准确、全面,并做好练兵记录。

3、由站长安排专人到西安重新购置符合技术要求的钢筋反复弯曲机、0.9mm方孔筛、碳化深度测定仪、水泥胶砂试件养护水槽、水泥标准养护箱并进行检定。

2023年实验室资质认定首次评审整改报告

2023年实验室资质认定首次评审整改报告

2023年实验室资质认定首次评审整改报告摘要:随着科技的不断发展和实验室在科研创新中的重要地位,实验室的质量和安全管理成为科研单位关注的重点。

本报告是针对我单位实验室在2023年首次资质认定评审中所发现的问题进行整改的报告,全面总结了问题所在,提出了相应的整改措施和计划,并对实验室质量管理工作提出了改进意见,以期获得更好的实验室资质认定评审结果。

一、问题总结:1. 设备管理不规范:部分实验室设备的日常维护和保养不到位,存在故障率高、使用寿命短等问题;部分设备仪器没有正常的使用手册和操作规程。

2. 安全管理不完善:实验室安全管理制度不够完善,人员培训不到位,安全意识淡薄;存在操作不规范、废弃物处理不当、动火管理不合规等安全隐患。

3. 质量管理体系不健全:实验室质量管理体系建设不完善,缺乏相关规章制度和文件;文件管理不规范,实验记录、数据存档不完整。

4. 实验室环境管理不到位:部分实验室存在噪音、灯光不足、温湿度不稳定等环境问题,影响实验条件和研究工作。

二、整改措施和计划:1. 设备管理整改措施:(1)建立设备档案,明确设备的基本信息、维护保养计划等内容;(2)制定设备维护保养制度,明确责任人和操作标准;(3)加强设备的日常检查和维护工作,确保设备正常运转和使用寿命。

2. 安全管理整改措施:(1)修订和完善实验室安全管理制度,明确各项安全要求和操作规程;(2)开展安全培训,提高实验人员的安全意识和操作技能;(3)建立安全隐患排查制度,定期对实验室进行安全检查和评估;(4)加强废弃物的分类和处理,确保环境卫生和安全。

3. 质量管理体系整改措施:(1)建立和完善实验室质量管理体系,包括规章制度、文件管理、实验记录等;(2)明确质量管理的责任人和要求,强化质量管理的督导和考核;(3)确保实验室文件的完整性和存档安全,建立良好的信息交流和共享机制。

4. 实验室环境管理整改措施:(1)完善实验室的环境管理制度,包括噪音、灯光、温湿度等;(2)改进实验室的硬件设施,提高实验条件和工作效率;(3)定期对实验室环境进行检测和维护,确保实验环境的稳定和安全。

2023年实验室资质认定首次评审整改报告范本

2023年实验室资质认定首次评审整改报告范本

2023年实验室资质认定首次评审整改报告范本实验室资质评审首次评审整改报告报告编号:____-XXX-001报告日期:YYYY年MM月DD日一、报告目的根据实验室资质认定程序,进行实验室首次评审的整改工作,以确保实验室设施、设备、人员和管理满足相关标准和要求。

二、整改概况自实验室首次评审结果通知以来,我们高度重视实验室的整改工作,并严格按照实验室资质认定委员会的要求进行了整改工作。

经过持续的努力和改进,我们已完成所有的整改措施,并达到了相关标准和要求。

三、整改内容及措施1. 实验室设施a. 实验室建筑安全性:根据专业顾问的建议,对实验室建筑进行全面评估,并采取措施,确保实验室建筑的结构和设施符合相关安全标准。

b. 实验室环境控制:根据实验室资质认定委员会要求,增加了温湿度控制系统,并定期维护检查,确保实验室环境符合相关要求。

2. 实验室设备a. 实验室设备的性能和安全性:根据实验室设备使用说明书,对实验室设备进行全面检查和维护,并制定了设备使用和维护的相关标准操作规程。

b. 实验室设备的校准和验证:采购了专业的校准设备,并委托第三方机构对实验室设备进行校准和验证,确保实验室设备的准确性和可靠性。

3. 实验室人员a. 实验室人员的资质和培训:对实验室人员进行了全面的培训和资质认证,并建立了人员岗位职责和培训记录,以确保实验室人员具备相关的专业知识和技能。

b. 实验室人员的安全意识和操作规程:制定了实验室人员的安全操作规程,并定期组织培训和演练,提高实验室人员的安全意识和应急能力。

4. 实验室管理a. 质量管理体系:建立了完善的质量管理体系,包括实验室操作规程、质量控制程序和记录,确保实验室工作按照标准和要求进行。

b. 实验室管理文件和记录:建立了实验室管理文件和记录,包括实验室使用记录、设备维护记录、培训记录等,以便随时查阅和审查。

四、整改效果经过整改,实验室已基本具备了相关要求和标准规定的条件和能力。

实验室资质认定评审整改报告

实验室资质认定评审整改报告

实验室资质认定评审整改报告整改报告根据我公司的申请,**市质量技术监督局行政许可中心安排评审组于2014年11月2日对我公司进行了实验室资质认定首次评审的现场审查.评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我公司进行评审.评审组认为我单位质量管理体系基本符合《实验室资质认定评审准则》的要求.同时,给出了4项基本符合项和8项不符合项.我公司于11月3日召开了检测试验室全体人员会议,对评审组提出的问题和整改要求逐条分析原因,有针对性的制定整改计划和整改措施,落实整改责任人,明确整改完成期限.11月7日再次召开会议对整改完成情况进一步研究部署和落实.各检测组根据整改计划和要求,按照质量体系文件《纠正措施和预防措施控制程序》的规定实施整改并做好相关纠正记录.质量负责人组织监督员对整改措施的实施过程和有效性进行跟踪,对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价.目前,我公司已对评审中发现的质量体系运行、检测过程中存在的问题完成了整改,现将整改结果报告如下.1、整改条款:4.3整改项描述:发放给质量负责人的质量手册无发放记录和受控标识.原因分析:内部文件的审批手续不齐全,部分现场使用文件未标识;未严格按照《文件控制程序》执行.——这是结果,不是原因!纠正措施:由综合检测室补充编写各种文件的发放记录;办公室重新雕刻文件受控章.由资料员负责对使用的标准规范、程序文件进行受控和发放.整改结果:综合检测室已补充编写了各种文件的发放记录;资料员对使用的标准规范进行了受控和发放.见附件1-102、整改条款:4.5整改项描述:未对服务供应商进行评价.原因分析:对服务和供应方的审批手续不齐全,对服务和供应方的资质、信用、设备及服务价格,售后服务未作评价.——同4.3条一样,是结果,不是原因!纠正措施:由办公室联系了设备供应商(贵**铁建仪器有限公司)设备校检单位(贵州省计量测试院、**市计量检测院)并提供各单位的资质文件进行登记存档.整改结果:办公室已补充编写了各种文件的记录;见附件23、整改条款:5.1.1整改项描述:未对桩基、声波检测等关键技术岗位人员进行监督.原因分析:未严格按照管理体系要求执行,对关键性技术岗位人员工作质量未制定质量监督计划.纠正措施:由质量负责人组织相关人员对体系文件进行学习,按文件要求编写了质量监督计划及质量工作监督记录.整改结果:办公室已补充编写了各种文件的记录;见附件34、整改条款:5.1.2整改项描述:未对技术负责人资格进行确认.原因分析:未严格按照管理体系要求执行,对关键性技术岗位人员的审批手续不齐全.纠正措施:由公司法定代表人对技术负责人陈华良的学历,职称、工作经验、上岗授权等进行了确认.整改结果:办公室已补充编写了人员资格确认表;见附件45、整改条款:5.1.3整改项描述:人员培训计划中培训项目不具体,未反应各岗位的需求.原因分析:未严格按照公司对人员的需求进行各岗位人员的培训,对内部和外部的培训计划不明确.纠正措施:由公司质量、技术负责人及办公室组织开会明确公司对各专业检测人员需求情况合理安排培训人员.整改结果:由公司质量负责人编制了2014-2015年公司具体的人员培训计划并及最高管理者批准进行实施;见附件56、整改条款:5.2.1整改项描述:1.土工合成材料检测室温湿度不满足技术标准要求.2.水泥试验室中高温炉、天平、跳桌、抗折试验机,胶砂振实台,沸煮箱布局不满足技术标准要求.原因分析:未严格执行gb/t2419-2005的标准,对标准规范的学习理解不足,做事不仔细而造成.1、土工合成材料检测室未安装空调,不能满足实验对环境条件温度20±5℃的要求,对检测结果存在很大影响.2、水泥胶凝流动度测定用跳桌及水泥胶砂振实台基底的安装不符合.纠正措施:检测室按照gb/t2419-2005标准的要求,对水泥胶砂流动度测定用跳桌及水泥胶砂振实台基底重新进行砌筑.对高温炉、天平、抗折试验机的安放位置重新进行布置.整改结果:对水泥胶砂流动度测定用跳桌基底重新进行了砌筑,对高温炉、天平、抗折试验机的安放位置重新进行布置并进行确认,符合标准规范的要求.见附件67、整改条款:5.2.3整改项描述:未编制工程现场检测安全作业指导书.原因分析:对标准规范的学习理解不足,做事不仔细而造成.纠正措施:办公室与质量负责人、技术负责人共同按检测要求编制了详细的现场检测安全作业指导书.整改结果:已编制了详细的现场检测安全作业指导书并进行受控;并在会上进行宣贯.见附件78、整改条款:5.3.3整改项描述:不能提供有效版本的《水工混凝土试验规程》.原因分析:对标准规范的收集、管理,存档不仔细而造成.纠正措施:由办公室安排专人到**建筑书店购买《水工混凝土试验规程》.整改结果:已将购买《水工混凝土试验规程》原件进行受控,并将复印副本发放到相关检测人员手中.见附件89、整改条款:5.4.1整改项描述:无中空玻璃露点检测所需干冰.原因分析:对检测用标准物质的管理不仔细而造成.纠正措施:由办公室安排专人到**购买了10kg符合中空玻璃露点检测所需干冰.整改结果:已将购买10kg中空玻璃露点检测所需干冰放在低温箱中存放.见附件910、整改条款:5.4.5整改项描述:未对校准的原位压力机进行符合性确认.原因分析:对实验室重要设备运行及使用管理不熟悉而造成.纠正措施:由质量负责人召集检测室人员对照规范及贵州省计量测试院校检报告对原位压力机的不确定度进行对照,仪器精度符合要求.整改结果:对校准的原位压力机进行符合性确认,并制定符合性确认表格完善仪器使用记录.见附件1011、整改条款:5.4.8整改项描述:无设备期间核查计划.原因分析:未严格执行《仪器设备控制和管理程序》,设备管理员责任心不强,管理不到位.纠正措施:由设备管理员编制检测设备的期间核查计划.整改结果:已编制了检测设备的期间核查计划及相关记录表见附件1112、整改条款:5.5.3整改项描述:防水卷材试验用不透水仪未校准.原因分析:对量值溯源要求和标准规范理解不够.纠正措施:由仪器设备管理员负责将防水卷材试验用不透水仪压力表送相关计量检定单位进行检定/校准.整改结果:仪器管理员将防水卷材试验用不透水仪压力表送**市检测院进行检定/校准.并对检定/校准结果进行了确认,结果合格.已编制了检测设备的期间核查计划及相关记录表.见附件12以上是我公司整改工作已基本完成情况报告,但离要求还有一定的距离,我们在今后的检测工作中,将按照质量体系文件的要求和评审组意见,进一步做好各方面的工作,使我公司的管理工作不断持续改进.贵州铭龙工程质量检测有限公司二〇一四年十一月十一日。

实验室资质认定复评审整改报告模板

实验室资质认定复评审整改报告模板一、概述根据实验室资质认定复评审的要求,本报告对实验室的复评审整改情况进行了详细的分析和总结。

二、复评审整改情况分析1. 实验室管理体系经过本次复评审,实验室针对前一次评审中存在的管理体系不完善的问题进行了整改,并建立了完善的管理手册和相关制度。

实验室管理人员也参加了相关培训,提升了管理水平。

但是在日常运行中,还存在一些管理措施执行不到位的问题,需要进一步加强。

2. 实验室设备实验室设备的管理得到了改善,设备购置、验收、维护和计量工作得到了规范。

但是还存在一些设备维护保养不及时或不完整的情况,对设备的保护和维修工作需要更加重视。

3. 实验室环境实验室环境的管理有了明显改善,安全措施和消防设施得到了落实。

但是在实验室清洁和废弃物处理方面还需要加强,特别是一些易燃、易爆物品的存放和处理工作。

4. 实验室人员实验室人员的素质提高了,员工参加了相关培训和考核,并获得了相应的证书。

但是在日常实验操作中,还存在一些人员操作不规范、实验记录不完整的情况,需要对实验人员进行更加严格的培训和管理。

5. 实验室质量控制实验室质量控制工作得到了加强,实验室建立了完善的质量管理体系,并通过了相关认证。

但是在日常实验操作过程中,仍存在一些质量控制不到位的问题,需要更加强化实验操作的规范性和质量控制意识。

6. 实验室文档管理实验室文档管理方面取得了一定进展,实验记录和数据得到了规范化管理。

但是在文档备份和保密工作方面还存在一些问题,需要进一步完善。

三、复评审整改建议根据对实验室的复评审整改情况的分析,本报告提出以下整改建议:1. 加强实验室管理人员的培训和管理,确保管理措施的执行到位。

2. 加强设备维护保养工作,确保设备的正常运行。

3. 加强实验室清洁和废弃物处理工作,确保实验室环境的整洁与安全。

4. 加强对实验人员的培训和管理,提高实验操作的规范性和质量控制意识。

5. 完善实验室文档管理工作,包括文档备份和保密工作等。

2023年实验室资质认定首次评审整改报告范文

2023年实验室资质认定首次评审整改报告范文尊敬的评审专家:首先,感谢评审专家组对我实验室的资质认定工作给予的指导和关注。

根据评审专家组提出的意见和要求,我们结合实验室的实际情况,进行了认真的整改工作,并撰写了本份整改报告,旨在向评审专家组汇报实验室整改的详细情况。

一、整改背景我实验室于2023年申请实验室资质认定,经过初审后进入首次评审阶段。

然而,在初审中评审专家组发现了我实验室存在的一些问题,主要涉及设备维护和管理、标准操作程序的建立和完善、人员培训等方面的不足。

为提高实验室的整体水平和保证研究工作的科学性和准确性,我实验室积极进行了整改工作。

二、整改措施1. 设备维护和管理针对评审专家组指出的设备维护和管理不到位的问题,我实验室完善了设备管理制度,明确了设备的责任人和使用规范,制定了设备维护计划和维护记录,定期对设备进行维护和保养,并加强了设备故障的处理和维修跟踪。

此外,我们还增加了设备定期校准和调试的频率,确保设备的准确性和可靠性。

2. 标准操作程序的建立和完善针对评审专家组提出的标准操作程序建立不完善的问题,我实验室加强了标准操作程序的规范性和合规性。

我们制定了详细的标准操作程序,明确了各项实验操作的步骤和操作要点,并深入培训了相关人员,确保其能够正确操作和执行标准操作程序。

此外,我们还加强了对标准操作程序的审查和修订,确保其与实验研究的最新进展相符合。

3. 人员培训为提高人员的专业素质和安全意识,我实验室加强了人员培训工作。

我们制定了人员培训计划,并根据实际需要进行了各项培训。

培训内容包括实验操作技能、安全操作规范、实验数据的分析与处理等。

同时,我们组织了安全意识教育活动,加强了人员对实验室安全的重视和意识。

三、整改效果通过对上述整改措施的实施,我实验室在设备维护和管理、标准操作程序的建立和完善、人员培训等方面取得了显著的成效。

具体表现在以下几个方面:1. 设备维护和管理方面,我们严格按照设备维护计划进行维护和保养工作,设备的运行状况和使用寿命得到了有效的保障。

实验室资质认定首次评审整改报告范文

实验室资质认定首次评审整改报告范文【正文】一、整改报告概述根据实验室资质认定首次评审结果及评审委员会提出的意见,本实验室结合具体情况制定整改措施,并按要求进行整改。

整改工作主要包括实验室设备更新、人员培训、质量管理体系建立、实验室环境改善等方面。

经过一段时间的整改工作,本实验室现就整改情况进行报告,供评审委员会参考。

二、整改内容及措施1. 实验室设备更新根据评审意见,本实验室设备更新不完善,存在设备老化、功能不全等问题。

为此,我们采取了以下措施进行整改:(1)购置新设备:根据实验室需要,我们购置了一批新的实验设备,包括A设备、B设备等,以提升实验室的技术水平和工作效率。

(2)设备维护保养:我们建立了设备维护保养计划,并指定专人负责设备的日常维护和保养工作,确保设备处于良好运行状态。

(3)设备管理规范化:我们制定了设备管理制度,明确设备的使用、保管和维护要求,加强对设备的监督和管理。

2. 人员培训评审结果显示,实验室人员的技术水平和安全意识有待提高。

为此,我们采取了以下措施进行整改:(1)培训计划制定:我们编制了详细的人员培训计划,包括针对不同职位的培训内容和培训计划,以提升人员的技术水平和安全意识。

(2)培训实施:我们利用内外部资源,组织了一系列培训活动,培训内容包括实验操作技能、安全操作规程、仪器设备使用等,培训方式包括课堂培训、实验实训、外出参观学习等。

(3)培训评估:我们建立了培训效果评估机制,对培训后的人员进行评估,以检验培训效果,并进行必要的补充培训。

3. 质量管理体系建立评审结果显示,实验室质量管理体系建立不规范,流程管理不完善。

为此,我们采取了以下措施进行整改:(1)质量管理规程制定:我们制定了详细的质量管理规程,明确各项质量管理要求和流程,包括实验操作规范、流程控制、文件管理等,以确保质量管理体系的规范化运行。

(2)流程优化:我们对实验流程进行了全面梳理和优化,简化流程、合理分工,并设立了质量管理岗位,负责流程监控和文件管理。

建筑工程实验室资质认定复查评审整改报告

资质认定首次评审整改报告编写人:审核人:签发人:XX市郊区XX建筑工程质量检测有限公司2015年6月22日XX市郊区XX建筑工程质量检测有限公司资质认定整改报告根据我单位的申请,XX省实验室资质认定现场评审组受XX省质量技术监督局的委派,依据国家有关法律、行政法规有关规定和《实验室资质认定评审准则》,于2015年05月30日至05月31日对我单位进行了计量认证首次现场评审。

评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。

对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系、编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款。

组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合认证评审准则的规定。

对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有15项。

(一)问题表述1.未制定防止商业贿赂程序;2.质量手册中无检测科和业务综合科部门职责及部门负责人职责;3.未制定独立性、诚实性、公正性保证程序;4.质量手册中无质量承诺;5.未建立受控文件清单;6.土工击实试验原始记录表格中无锤重、筒容积、击实层数及次数信息;7.未制定安全作业的应急处理措施;8.混凝土标养室无安全警示标识;9.未对压力试验机的使用人进行授权;10.WAW-300B型万能试验机无验收记录。

11.干燥箱、水泥标养养护箱校准产生的修正因子未在工作中使用;12.未制定仪器设备的校准和/或检定(验证)、确认的总体要求;13.自校设备混凝土试模、针片状规准仪未绘制量值传递方框图;14.样品表识卡格式不统一,未设计统一、正规的样品标识卡;15.2015年度结果质量控制计划中未明确所要进行结果质量控制的项目。

(二)整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在科室提出具体的整改措施,并经我单位计量认证工作组讨论同意,由相关责任人和科室负责整改措施的实施,具体整改措施如下:1.质量负责人负责组织业务综合科编写防止商业贿赂程序;2.质量负责人负责编写检测科和业务综合科的部门职责及部门负责人职责;3.质量负责人负责组织业务综合科编写独立性、诚实性、公正性保证程序;4.质量负责人负责组织业务综合科编写公司的质量承诺;5.质量负责人负责组织业务综合科建立受控文件清单;6.技术负责人负责组织检测科修改土工击实试验原始记录表格;7.质量负责人负责组织业务综合科根据公司实际情况编写安全作业应急处理措施;8.业务综合科负责人负责制作和张贴混凝土标养室安全警示标识;9.检测科负责人负责对压力机的使用人进行确认并对其进行操作授权;10.业务综合科负责补充WAW-300B型万能试验机的验收记录;11.技术负责人负责组织检测科将干燥箱、水泥标准养护箱校准产生的修正因子张贴在相应设备上,并对设备使用人进行修正因子应用的培训;12.技术负责人负责组织设备管理员编制仪器设备的校准和/或检定(验证)、确认的总体要求;13.技术人负责负责组织设备管理员编制自校设备混凝土试模、针片状规准仪的量值传递方框图;14.业务综合科负责设计统一、正规的样品标识卡;15.技术负责人负责修改2015年度结果质量控制计划,明确所要进行结果质量控制的项目。

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