抗美援朝纪念馆2016年决算公开说明.doc

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抗美援朝纪念馆2016年决算公开说明

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谢谢观赏 目 录

第一部分 抗美援朝纪念馆概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 抗美援朝纪念馆2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府采购情况表

八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 抗美援朝纪念馆2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分抗美援朝纪念馆概况 谢谢观赏

谢谢观赏 (一)单位职责

1、抗美援朝纪念馆为历史文化宣传公益性全额事业单位。

2、人员在职 88人,离休2人,退休 37人。

3、本年在职人数较去年增加1人,减少1人,2、1人调入本单位。离休去世1 人,退休增加一人.

(二)单位构成

1、抗美援朝纪念馆

2、丹东市博物馆

两单位为一套班子统一管理,各自独立账户

第二部分 抗美援朝纪念馆2016年度

部门决算公开报表

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谢谢观赏 第三部分 抗美援朝纪念馆2016年度

部门决算情况说明

一、预算决算收支情况及增减说明

(一)收入支出预算安排情况说明

2016年年初预算收支8872600元,较去年预算减少了753500元。其原因为2016年抗美援朝纪念馆为改扩建期间,相关费用没纳入2016年预算,引起减少。本年收支平衡。

(二)收入支出执行情况说明

2016年财政拨款总收入为12222500元,其中基本预算拨款为8836000元,项目拨款为2884600元.总支出为11544500元,其中包括1、本年人员工资的收入支出金额为5331167.43元,占总收支的46%,点基本支出的61%。公用收支为3658617.97元,占总收支的31%,其中77%为项目支出。个人家庭收支金额为2554714.6元,占总收支的22%。上年结余0元,本年结余678000元。本年结余为应上缴职工统筹金,因还没有开始执行上缴程度,致使拨入统筹金结余。本年收入较去年减少435100元,支出减少1113100元,其减少原因为2016年改扩建期间拨款减少。

二、财政拨款支出决算情况(并对增减变化情况做出说明)

1)本年决算收支与预算收支有一定的差距,对于人员支出中工资财政按人员工资核算无差异,都为5331167.43元,统筹部分因财政拨入款还没有要求上缴没有实际产生费用,而使预算与实际相差谢谢观赏

谢谢观赏 678000元,个人家庭补助为实际收支与预算无差异,都为2554714.6元。而对于公用经费预算支出与实际支出差异为2671900元。原因是预算的核算方法与博物馆这样的特殊行业不匹配引起运营经费不足。其预算支出为986717.97元,实际支出为3658617.97元,

2)差异原因

单位实际公用收支与预算金额相差较大,其原因为财政预算标准与我单位博物馆实际情况并不匹配,纪念馆为免费对外宣传文化单位,其用水用电等公用设施都为观众所用,同时有物业管理费和讲解费都无法如实纳入预算。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

抗美援朝纪念馆2016年“三公”经费总体较预算节约12056.15元,其中公务用车预算为115000,实际支出为113543.35元。接待费预算为25814.5元,实际支出为15215元。较2015年总体超6238.56元,其中招待费节约15180元,但因为2016年为我单位为主要改扩建建设期间,改扩建小组、博物馆及纪念馆三个部门用2台车,工作量增加,引起公务用车费用加大。但也因改扩建期间招待费减少50%之多。本单位目前没有公务出国现象

2016年招待费支出情况说明

2016年支付招待费总计10926元,其中接待8次,支付接待费为7382元,四次是电话通知,四次直接到单位没有通知。会议2次,分别为专家论证会和大纲评审会。共发生会议费为4096元。我单位公务接待活动严格执行公务接待谢谢观赏

谢谢观赏 活动审批程序及定点接待限定接待人数等相关规定,不存在超范围,超标准接待和非公务接待公款吃喝问题,不存在违反财务制度,违反处理公务接待问题。

四、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行执行情况说明

2016年财政拨款总收入为12222500元,总支出为11544500元,上年结余元,本年结余678000元。本年收入较去年减少435100元,支出减少1113100元,其减少原因为2016年改扩建期间拨款减少。

1、收入支出与预算对比

1)本年决算收支与预算收支有一定的差距,对于人员支出中工资财政按人员工资核算无差异,都为5331167.43元,统筹部分因财政拨入款还没有要求上缴没有实际产生费用,而使预算与实际相差678000元,个人家庭补助为实际收支与预算无差异,都为2554714.6元。而对于公用经费预算支出与实际支出差异为2671900元。原因是预算的核算方法与博物馆这样的特殊行业不匹配引起运营经费不足。其预算支出为986717.97元,实际支出为3658617.97元,

2)差异原因

单位实际公用收支与预算金额相差较大,其原因为财政预算标准与我单位博物馆实际情况并不匹配,纪念馆为免费对外宣传文化单位,其用水用电等公用设施都为观众所用,同时有物业管理费和讲解费都无法如实纳入预算。 谢谢观赏

谢谢观赏 (二)政府采购支出情况说明

2016年货物购置为45万元,多为办公设备购置,服务类购置1.1万元,较预算减少39万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,财政厅共有车辆2辆,都为一般公务用车。单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台。

三、预算绩效管理工作开展情况

本年资产负债率为1%,此比率数值低,不构成负债风险

2015年与2016年负债率都不超过2%,其资产负债结构并没有构成大的变化。2016年因改扩建期间,各数据与往年比会有较大差异,待新馆建成后进行更完善的修整,使我单位收支更合理化,科学化。

第四部分 名词解译

基本预算拨款:年初纳入2016年的预算拨款

项目拨款:本年实际项目支出预算外申请项目拨款

人员支出:职工工资及社会保障金支出

公用支出:单位日常运营支出,如水费、电费、取暖费等

个人家庭支出:为离退休职工工资及职工公积金

资产负债率:资产与负债的比值

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接待办公室2016决算公开

接待办公室2016决算公开

接待办公室2016决算公开

市接待办公室2016年度决算公开

第一部分部门概况

一、部门主要职能

(一)根据党和国家的有关方针、政策,研究拟定全市公务接待工作的具体政策和规定并组织实施。

(二)负责党和国家领导人和部省级领导同志来连的接待工作;负责省级以上党委、人大、政府、政协机关厅级领导和派出的综合性调研组、检查组来连的接待工作;负责外地市党委、人大、政府、政协领导同志及其率领的考察团组来连的接待工作。

(三)负责市党政代表团出访以及我市在外地举办大型活动的联络和接待服务工作。

(四)参与市有关部门做好国家、省及有关部门在连召开会议的会务工作;参与市党代会、人代会、政协会议以及市级其他重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。

(五)负责对全市接待工作的业务指导、市级社会接待资源的调整使用、接待经费的使用和接待资料的收集和管理。

(六)承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其它接待任务。

二、部门决算单位构成情况

根据上述职能,市接待办公室设4个内设机构:综合处、接待一处、接待二处、接待三处。下设1个事业单位:连云港市接待服务中心。

三、2016年度主要工作完成情况

(一)以“两学一做”学习教育为牵引,着力提高领导班子的执政能力和领导水平

坚持把党组中心组学习和全办集中学习作为党组成员理论学习的重要平台。全年共组织开展各类集中学习活动40多次,其中“两学一做”专题教育活动16次,党员固定学习日活动14次,党风廉政建设专题教育 7次,法律法规和保密教育3次,实地参观考察3次,赴外地举办专题培训班1次。县处级干部还参加了“江苏省干部在线学习”和市里组织的各类培训、讲座。办党组按照市委的统一部署,指导机关党支部认真开展“两学一做”学习教育。学习教育过程中,党组成员通过给全办党员上专题党课,参加专题学习、专题讨论、专题培训以及开展岗位争先活动等形式,引导教育广大党员自觉把“两学一做”当作一种习惯、一种自觉、一种责任,在真学、实做上下功夫。

2016年呼图壁县项目代建管理局部门决算说明.doc

2016年呼图壁县项目代建管理局部门决算说明.doc

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感谢你的观看 2016年呼图壁县项目代建管理局

部门决算说明

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

1.主要职能

呼图壁县项目代建管理局为县人民政府直属的副科级事业机构,内设3个职能科室,主要职能是:依据批准的政府投资建设项目立项批复,组织开展项目规划、勘察设计编制工作,办理项目建设前期各项手续;组织编制项目预算,按规定程序报批后申请拨款;组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同;负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理等。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因

单位现有编制7人,实际在职6人,其中:十一级专业技术岗1人,十二级专业技术岗5人。全部为财政全额拨款。2016年调入1人,公招录入3人。较上年增加4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,呼图壁县项目代建管理局部门决算为本级决算,无下级决算单位。

第二部分 呼图壁县项目代建管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(财决01表)

二、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

三、收入支出决算表(财决02表)

四、收入决算表(财决03表)

五、支出决算表(财决04表)

六、支出决算明细表(财决05表) 感谢你的观看

感谢你的观看 七、基本支出决算明细表(财决05-1表)

八、项目支出决算明细表(财决05-2表)

九、项目收入支出决算表(财决06表)

十、行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

十一、基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-2表)

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

2016年殡仪服务中心部门决算说明

2016年殡仪服务中心部门决算说明

2016年殡仪服务中心部门决算说明

第一部分 部门单位概述

一、基本情况:殡仪服务中心属于执行事业单位会计制度的自收自支单位。贯彻落实国家殡葬管理政策,负责推进殡葬改革。提供殡仪礼仪服务和遗体及骨灰安葬服务,遗体及骨灰墓穴建设与销售,墓碑制作、丧葬用品服务等殡葬服务项目等。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,殡仪服务中心部门决算包括:殡仪服务中心部门本级决算。

纳入殡仪服务中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号 单位名称 备注

1 呼图壁县殡仪服务中心

第二部分 呼图壁县殡仪服务中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表 四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 呼图壁县殡仪服务中心2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况

2016年殡仪服务中心年初预算6331349.78元,年底决算数为5713578元。2015年财政决算数为6331349.78元,2016年收入决算数比2015年收入决算数减少了617771.78元,主要是因为2016年种牛场新建殡仪馆。

2016年度部门决算

2016年度部门决算

1

2016年度部门决算

抚远市供销联社

2017年11月4日

2

目 录

一、单位情况

1.主要职能

2.机构情况

3.部门决算编报范围和人员情况

二、2016年部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出总表

3.收入决算表

4.支出决算表

5.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

8.一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

三、2016年部门决算报表说明

(一)收入支出总体情况说明

(二)财政拨款收入支出情况说明

(三)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(四)一般公共预算“三公”经费情况说明

(五)机关运行经费支出情况说明

(六)政府采购支出情况说明

(七)国有资产占用情况说明

(八)预算绩效情况说明

3

四、名词解释

抚远市供销联社

决算信息及有关情况说明

一、单位情况

一.主要职能

1.负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,执行政府授权的管理职能,指导和布局农村经济发展,沟通城乡物资交流,协助工商部门管理好农村市场,指导供销合作社的改革和发展,向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2.为农业生产服务。按政府授权,对重要的农业生产资料实施管理,组织和协调,草拟制订管理办法。

3.为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系,为发展农村经济,为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4.对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证,配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查,堵塞治安漏洞。

5.受政府委托,宣传国家关于食用碘盐的政策和要求,

4

配合卫生、工商、盐业管理部门管好食盐和工业用盐市场,防止私盐流入。

6.负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

抗美援朝纪念馆景点介绍

抗美援朝纪念馆景点介绍

— — 1 —1 — 抗美援朝纪念馆景点介绍

抗美援朝纪念馆是国家4A级旅游景区、全国爱国主义教育示范基地、全国重点文物保护单位。

该纪念馆建筑面积12500平方米,是集纪念馆、展览馆、陈列馆于一体的综合性展馆,主要由“中国人民志愿军抗美援朝出国作战纪念碑”、“中国人民志愿军抗美援朝出国作战纪念馆”和“抗美援朝纪念馆附属工程——志愿军烈士遗骸运回与安葬仪式”三个部分组成。

在碑体四周,是由汉白玉雕成的18条巨龙,象征着中国人民志愿军从1950年10月25日开始,直至1951年6月10日胜利回国。碑体正面镶嵌着毛泽东主席亲笔题写的“中国人民志愿军抗美援朝出国作战纪念碑”9个大字。碑体背面是由时任全国人大常委会副委员长的彭真题写的“抗美援朝出国作战纪念碑”14个大字,还有邓小平同志和宋任穷同志题写的碑文。整个碑体高8米、宽4.35米、厚0.28米,在蓝天白云的映衬下,显得格外壮观、雄伟。碑体上刻着著名书法家李铎先生所书“抗美援朝出国作战纪念碑”14个大字。

运城市文物工作站2016年度部门决算情况说明

运城市文物工作站2016年度部门决算情况说明

运城市文物工作站2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算数据变动情况说明。2016年综合收入68.44万元,比2015年增加53万元,增加原因是省拨文物站中转库房提升改造专项资金。2016年支出43.802万元,比2015年增加29.4万元,增加原因主要是中转库提升改造。2016年财政拨款年初预算收入14万元,财政拨款决算收入68.44万元,增加-54.44万元,增加原因中转库提升改造。

关于“三公”经费支出说明。2016年“三公”经费预算0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年“三公”经费共支出0万元,与2015年同期相比增加(减少)0万元;其中:公务接待0次,支出0万元,与去年同期相比增加(减少)0万元;因公出国(境)支出0万元,与去年同期相比增加(减少)0万元;公务用车支出0万元,与去年同期相比增加(减少)0辆,运行维护费支出支出0万元,与去年同期相比增加(减少) 0万元,与去年同期相比增加(减少) 支出0万元,与去年同期相比增加(减少) 0万元(减少原因无)。

关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%。主要原因是:无。

关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,事业单位一般公务用车0辆、机关机要用车0辆、应急用车0辆、领导公务用车保障0辆。 第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

浦北博物馆2016年部门决算

—1—

浦北县博物馆2016年部门决算

2017年9月8日

—2—

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

—3—

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:部门概况

一、主要职能

博物馆的基本职能包括搜集和保存文物、研究和陈列展品。保管、守护人类文化财产,与现代社会接合,以达到服务全民的目的,弘扬爱国主义、倡导科学精神、普及科学知识、传播优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步。

二、部门决算单位构成

浦北县博物馆2016年的部门决算由本馆构成,其中:纳入本馆部门预算的职能部门包括:群工组、田野考古组、保管组、财务组、安全保卫组、保洁组。

第二部分:2016年部门决算报表

详见附件。

—4—

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计114.71万元。

1.财政拨款收入114.71万元,为县级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计114.71万元。包括:

(1)文化体育与传媒支出93.9万元,主要用于完成县内及周边文物保护,调查,发掘,征集以及浦北县文物宣传等工作支出和保障博物馆正常运转的日常支出。

2016年度部门决算目录

1

2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出决算表

第三部分 部门2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

2

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

独山子区地震局在区政府和市地震局的领导下,承担独山子区防震减灾工作的行政管理职能,依法履行以下职责:

1、贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《地震应急条例》等有关防震减灾方面的法律、法规、规章,监督检查有关法律、法规、规章的执行情况;负责拟定区防震减灾规划,并组织实施。

2、会同有关部门制定独山子区地震应急预案并监督检查落实情况;发生破坏性地震时,承担区抗震救灾指挥部办公室(区抗震救灾指挥机构的办事机构)职责,会同有关部门组织并参与地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾区重建规划。

3、进行防震减灾相关知识的宣传和应急预案的演练工作。

4、会同有关部门建立独山子区防震减灾预防工作体系和紧急救援工作体系,协助区人民政府建立地震应急物资储备体系。

二、 人员构成情况。

根据上述职责,独山区地震局内设1个职能科(室)。人员编制情况(编制数3人,实有人数3人)。

三、决算年度的主要工作任务。

1.认真执行《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深

3

化预算管理制度改革的决定》等法律法规,加强预算管理,提高对日常经费、专项经费的科学、合理使用意识。对有关会计制度、财务制度、管理制度等进行系统学习。提高自觉遵守和维护财经法律尊严的能力,大力加强现代适用信息技术的应用能力,切实提高依法理财和现代化理财水平。

2016部门决算表收入支出决算总表

2016部门决算表收入支出决算总表

第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

门:宁夏旅游学校 金额单位:元

收入 支出

项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数

栏次 1 栏次 2

拨款收入 1 22845411.00 一、一般公共服务支出 28

:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29

补助收入 3 三、国防支出 30

收入 4 1641913.00 四、公共安全支出 31

收入 5 五、教育支出 32 25076366.36

单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33

收入 7 543726.18 七、文化体育与传媒支出 34

8 八、社会保障和就业支出 35 204995.90

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 121700.00

10 十、节能环保支出 37

11 十一、城乡社区支出 38

12 十二、农林水支出 39

13 十三、交通运输支出 40

14 十四、资源勘探信息等支出 41

15 十五、商业服务业等支出 42 3309814.52

16 十六、金融支出 43

17 十七、援助其他地区支出 44

18 十八、国土海洋气象等支出 45

19 十九、住房保障支出 46 240100.00

20 二十、粮油物资储备支出 47

21 二十一、其他支出 48

22 二十二、债务还本支出 49

23 二十三、债务付息支出 50

本年收入合计 24 25031050.18 本年支出合计 51 28952976.78

金弥补收支差额 25 结余分配 52 781905.40

和结余 26 15933975.48 年末结转和结余 53 11230143.48

2016年度部门决算 2

2016年度部门决算

爱辉区机构编制委员会办公室

2017年11月2日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、内设机构情况

三、部门决算编报范围和人员情况

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、 政府采购情况表

第三部分 2016年度预算执行情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算表情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明

八、相关信息统计表情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

第四部分 名词解释

1

爱辉区机构编制委员会办公室2016年度

部门决算信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职能

区编委办在区机构编制委员会的领导下,负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

1、拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规范性文件。统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、拟定区级行政管理体制和机构改革的总体方案;指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;提出全区机关行政编制、政法专项编制调整建认。

3、协调区级机关各部门的职能配置与调整,区直拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能审核工作。

4、审核区级机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制,审核区政府议事协调机构和临时机构的设立;负责区级及乡镇机关股级以上机构设置调整的审核呈报工作;负责各类开发区、保护区管理体制和机构设置的审核呈报工作。

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